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文檔簡介
1、附件施工總承包企業(yè)施工現(xiàn)場質量安全管理評價表表1房屋建筑和市政基礎設施工程現(xiàn)場質量安全管理評價表(現(xiàn)場質量安全管理行為)項目名稱:施工單位:序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點位累 力口,扣完為止)檢查方法說明應彳將扣減分實得分1體系設 置S1.1.0.001施工單位項目管理機構主要人員(含項目負責人、 技術負責人、施 工員、質量員、安全員、取樣員) 與辦理監(jiān)督手續(xù)時提供的名單不,致,且尢變更手續(xù)或變更手續(xù)不 全的,每發(fā)現(xiàn)1人扣2分。對照公司認可的項目部人 員名單與辦理監(jiān)督手續(xù)時 提供的名單,人員有變更時 尚應檢查艾奧義件是否齊 全、功效。變更文件應經(jīng)總監(jiān)理工程師和建設單
2、位簽署同意意見;項目負責人的變更還必須反映在廠四建設工程質 量安全監(jiān)督信息管理平臺中已變更完成;現(xiàn)場人員的 真實性不反映在本條款,而是反映在人員配備與履職”評價項目中。6S1.1.0.002施工單位項目部組成人員名單(項目負責人、技術負責人、施工員、 質量員、安全員)無公司確認文件 或確認文件無效的,扣 2分。檢查項目管理人員的公司 確認文件。確認文件未加蓋獨立法人單位公章的,認定為無效; 文件中包含的人員不齊的,認定為部分人員無確認文 件,也予扣分。2S1.1.0.003項目負責人未獲授權書, 或未簽署終身責任制承諾書的,扣 2分。檢查授權書、承諾書。項目負責人授權書應有公司法人代表簽章;承
3、諾書須 項目負責人本人親筆簽名。2S1.1.0.005未明確項目部主要管理人員(含項 目負責人、技術負責人、施工員、 質量員、安全員、取樣員、材料員) 的崗位職責的,扣 3分。檢查項目負責人、技術負責 人、施工員、質量員、安全 員等項目部主要組成人員 崗位職責文件。無項目部主要管理人員崗位職責,或崗位職責不清晰 的,判定違反此條。3S1.1.0.006未采用經(jīng)審查合格的施工圖設計文件作為施工依據(jù)的,扣 3分。檢查工程現(xiàn)場,查閱對比現(xiàn) 場所用施工圖設計文件和 經(jīng)審查合格的施工圖設計 文件。發(fā)現(xiàn)施工依據(jù)的設計文件和經(jīng)審查合格的施工圖設計 文件不一致,無相關變更手續(xù)。不包含現(xiàn)場使用了經(jīng) 審查的設計文
4、件,但現(xiàn)場局部因施工控制問題導致實 際與設計不符的情況。3序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點位累 力口,扣完為止)檢查方法說明應彳將扣減分實得分S1.1.0.009危險性較大分部分項工程的專項 施工方案未按規(guī)定程序編制、審核 和審批的,扣5分。檢查所有危險性較大分部 分項工程專項施工方案的 審批手續(xù)是否齊全。根據(jù)危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定(中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部令第37號)一條的規(guī)定,專項施工方案應當由施工單位技術負責人審 核簽字、加蓋單位公章,并由總監(jiān)理工程師審查簽字、 加蓋執(zhí)業(yè)印章后方可實施。危大工程實行分包并由分 包單位編制專項施工方案的,專項施
5、工方案應當由總 承包單位技術負責人及分包單位技術負責人共同審核 簽字并加蓋單位公章。不符合以上要求的予以扣分。51體系設 置S1.1.0.010危險性較大的分部分項工程未編 制專項施工方條,或專項方家編制 依據(jù)未包括計算書及相關圖紙的, 扣5分。檢查現(xiàn)場是否有危險性較 大分部分項工程,查看是否 有對應的專項施工方案。危險性較大分部分項工程目錄按住房城鄉(xiāng)建設部辦 公廳關于實施危險性較大的分部分項工程安全管理 規(guī)定有關問題的通知(建辦質201831號)執(zhí)行。5S1.1.0.011危險性較大的分部分項工程未按 照專項施工方案組織施工的,每項 扣3分。查看現(xiàn)場、查閱相關資料, 再對照專項施工方案進行
6、判斷?,F(xiàn)場實體與專項施工方案不符、擅自修改并使用未經(jīng) 重新審查審批的方案、危大工程未按規(guī)定驗收的予以 扣分。9S1.1.0.012超過一定規(guī)模的危險性較大分部 分項工程未按規(guī)定組織專家進行 論證,或專項方策未按專豕論證后 見修改完善的,每項扣 5分。檢查所有超過一定規(guī)模的 危險性較大分部分項工程 專項施工方案是否已進行 專家論證。根據(jù)危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定(中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部令第37號)第十二條的規(guī)定,未組織專家論證、論證的專家不符合規(guī)定、 專項施工方柔經(jīng)論證需修改后通過的未修改或修改后 未按規(guī)定重新審查、審核的,均予以扣分。10S1.1.0.013超過一定規(guī)模的危險
7、性較大的分 部分項工程未按照專項方案組織 施工的,每項扣5分。查看現(xiàn)場、查閱相關資料, 再對照專項施工方案進行 判斷?,F(xiàn)場實體與專項施工方案不符、擅自修改并使用未經(jīng) 重新審查審批論證的方案、危大工程未按規(guī)定驗收的 時予以扣分。10序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點位累 力口,扣完為止)檢查方法說明應彳將扣減分實得分2人員配備與履職S1.2.0.005項目負責人被判定履職不到位的, 扣5分。檢查履職記錄(包括項目負 責人帶班記錄等)、項目部 質量安全檢查記錄、監(jiān)理工 地例會簽到表、合同和工程 現(xiàn)場情況。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)項目部質量安全檢查記錄(周檢)連續(xù)
8、2次無項目負責人簽名(含簽 名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯不符);(2)檢查記錄與工程實體質量安全狀況嚴重不符合;(3)監(jiān)理工地例會記錄連續(xù)2次無項目負責人簽名(含簽名式樣與現(xiàn) 場公布式樣明顯不符);(4)評價檢查時未到場且無 合理解釋;(5)未組織制定項目部主要管理人員崗位 職責的(含項目負責人、技術負責人、施工員、質量 員、安全員、材料員、取樣員、資料員);(6)項目負責人在住房和城鄉(xiāng)建設行政主管部門或者建筑工程 安全生產(chǎn)監(jiān)督機構組織的檢查中被發(fā)現(xiàn)一年內3次不在項目現(xiàn)場,且無正當理由的。52人員配備與履職S1.2.0.007每名專職安全員在 2個及以上在建項目任職的,扣 2分。登陸廣西建設,程質
9、量安 全監(jiān)督信息管理平臺檢查 專職安全員在在建項目任 職情況。發(fā)現(xiàn)專職安全員在 2個及以上的在建項目任職的,不 管任何職務均予以扣分。4S1.2.0.008每名專職安全員被判定履職不到 位的,扣2分。檢查項目部質量安全檢查 記錄簽到表、監(jiān)理工地例會 簽到表、安全巡檢記錄和現(xiàn) 場安全管理狀況。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)評價檢查時未到場且無合理解釋的;(2)項目部質量安全檢查記錄 (周 檢)無專職安全員簽名(含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣 明顯不符);(3)安全員日巡檢記錄與現(xiàn)場工程實體 安全狀況嚴重/、符合;(4)監(jiān)理工地例會記錄連續(xù) 2次無專職安全員簽名(含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明 顯不符)
10、;(5)專職安全生產(chǎn)管理人員在住房和城鄉(xiāng) 建設行政主管部門或者建筑工程安全生產(chǎn)監(jiān)督機構組 織的檢查中被發(fā)現(xiàn)一年內 3次不在項目現(xiàn)場,且無正 當理由的。4序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點位累 力口,扣完為止)檢查方法說明應彳將扣減分實得分S1.2.0.009每名施工員被判定履職不到位的, 扣2分。檢查項目部質量安全檢查 記錄簽到表、監(jiān)理工地例會 簽到表、混凝土施工記錄、 施工日志等資料。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)評價檢查時未到場且無合理解釋的;(2)項目部質量安全檢查記錄 (周 檢)無施工員簽名(含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯 不符);(3)施工日志、混凝土施工記
11、錄等資料與現(xiàn) 場實際情況不符,有弄虛作假現(xiàn)象的;(4)監(jiān)理工地 例會記錄連續(xù)2次無施工員簽名(含簽名式樣與現(xiàn)場 公布式樣明顯不符);(5)無施工日志或施工日志中 未記錄混凝土澆筑時間或試件留置情況。62人員配備與履職S120.010質量員被判定履職不到位的,扣 3 分。檢查項目部質量安全檢查 記錄簽到表、監(jiān)理工地例會 簽到表、日巡檢記錄、隱蔽 工程驗收記錄、檢驗批驗收 記錄、分項工程驗收記錄等 資料。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)評價檢查時未到場且無合理解釋的;(2)項目部質量安全檢查記錄 (周 檢)無質量員簽名(含簽名式樣與現(xiàn)場公布式樣明顯 不符);(3)隱蔽,程驗收、檢驗批等資料與現(xiàn)場
12、實 際情況不符,有弄虛作假現(xiàn)象的;(4)監(jiān)理工地例會 記錄連續(xù)2次無質量員簽名(含簽名式樣與現(xiàn)場公布 式樣明顯不符);(5)質量員無日巡檢記錄或巡查記 錄內容與實際不符,有弄虛作假現(xiàn)象。3S1.2.0.011取樣員被判定履職不到位的,扣 3 分。檢查現(xiàn)場取樣管理、試件抽 樣和取樣記錄、取樣和試驗 臺帳、檢測和試驗報告。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)材料取樣數(shù)量不符 合規(guī)范要求的;(2)混凝土等試件取樣過程中造假的;(3)未建立檢測和試驗臺帳的;(4)履職資料中名字 有代簽現(xiàn)象的;(5)試件未使用唯一性標識。33職責履 行S1.4.0.004法人公司未按桂建管【2011】8號 文要求開展季度
13、檢查或檢查內容 不全的;檢查發(fā)現(xiàn)問題未閉合處理 的;無檢查通報文件的, 每缺一個 季度扣2分。對照現(xiàn)場,檢查檢查記錄、 整改通知、整改回復等資 料。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)缺季檢記錄;(2) 季檢記錄顯本檢查內容小全(內容應包括:項目質重安 全保證體系和責任制的落實情況、各類管理人員質量安 全工作履職情況、工程實體質量安全狀況、對整改要求 的落實情況、質量安全控制資料的收集及整理情況);(3)未能提供季檢整改閉合資料,無整改回復和復查記 錄;(4)季檢記錄與現(xiàn)場工程實體質量安全狀況嚴重不 符;(5)未能提供檢查通報文件。6序號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點位累
14、力口,扣完為止)檢查方法說明應彳將扣減分實得分S1.4.0.005施工項目部未按未按桂建管【2011】8號文要求每周組織質量安全檢查 (周檢)。檢查檢查記錄、簽到表等。發(fā)現(xiàn)有連續(xù)2周的周檢記錄或簽到表缺失現(xiàn)象的,予以 扣分。6S1.4.0.006周檢質量安全檢查內容小全或檢查發(fā)現(xiàn)問題未閉合處理的,每次扣1分。檢查周檢記錄及整改情況。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)周檢記錄顯示檢 查內容小全(內容應包括:項目質量女全保證體系和責 任制的落實情況、各類管理人員質量安全工作履職情況、 工程實體質量安全狀況、對整改要求的落實情況、質量 安全控制資料的收集及整理情況);(2)周檢發(fā)現(xiàn)問題 無閉合處理資
15、料或現(xiàn)場實際未閉合處理;(3)周檢記錄 與現(xiàn)場工程實體質量安全狀況嚴重/、符。44信息報 送S1.5.0.001工程開,后,未按要求通過廣西建 設工程質量安全監(jiān)督信息管理系 統(tǒng)報送項目部主要管理人員(含項 目負責人、技術負責人、施工員、 質量員、安全員、取樣員)信息或 報送信息與實際不符的,每發(fā)現(xiàn)1人扣1分。登錄廣西建設,程質量安 全監(jiān)督信息管理系統(tǒng)查閱 項目信息。登錄廣西建設工程質量安全監(jiān)督信息管理系統(tǒng)查實未 按要求報送項目部主要管理人員信息或報送信息與實 際不符。5S1.5.0.002未按規(guī)定頻率報送、更新進度信息 的,扣1分。登錄廣西建設工程質量安 全監(jiān)督信息管理系統(tǒng)或各 市質量安全監(jiān)督
16、系統(tǒng)查閱 項目信息,報送進度的頻率 由當?shù)乇O(jiān)管部門確定。登錄廣西建設,程質量安全監(jiān)督信息管埋系統(tǒng)查實每 季度有3次及以上未按規(guī)定頻率報送、更新進度信息 的,予以扣分。1S1.5.0.003未按要求報送工序驗收信息的,扣 2分。登錄廣西建設,程質量安 全監(jiān)督信息管理系統(tǒng)或各 市建設工程質量安全監(jiān)督 系統(tǒng)查閱項目信息,要求報 送的工序內容由當?shù)乇O(jiān)管 部門確定。登錄廣西建設工程質量安全監(jiān)督信息管理系統(tǒng)或各市建設工程質量安全監(jiān)督系統(tǒng)查查實每季度有3次及以上未按規(guī)定報送工序驗收信息的,予以扣分。2序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點位累 力口,扣完為止)檢查方法說明應彳將扣減分實得
17、分S1.5.0.004未按規(guī)定實施檢測試樣和試塊二維碼唯一性標識管理,試塊或試件 未米用二維碼標識的; 或二維碼標 識過程未按要求見證取樣的;或二 維碼標識過程弄虛作假的,扣 3 分。/僉查工程試件或試塊留置 '青況、見證取樣情況(不包 含拆模試件)。檢查現(xiàn)場留置試件(不含拆模試件)和檢測試件,發(fā) 現(xiàn)有試塊或試件未采用二維碼標識、二維碼標識過程 未按要求見證取樣、二維碼標識過程弄虛作假現(xiàn)象的, 予以扣分。3S1.5.0.005工程現(xiàn)場的塔吊、 施工電梯、物料 提升機未按要求在廣四建筑起重 機械安全監(jiān)督管理系統(tǒng)中完成相 應環(huán)節(jié)信息錄入的,或起重機械設 備檢測報告未上傳檢測信息系統(tǒng) 的,扣
18、3分。現(xiàn)場登陸廣西建筑起重機械安全監(jiān)督管理系統(tǒng),抽查 的塔吊、施工電梯、物料提升機未按要求在中完成相 應環(huán)節(jié)(產(chǎn)權備案、安裝告知、使用登記、加高和頂 升、拆除告知)信息錄入,或掃描起重機械設備檢測 報告右上角二維碼,發(fā)現(xiàn)在用的起重機械未上傳檢測 信息系統(tǒng)的,予以扣分。3檢查起重機械設備信息。5專項工 作開展 情況S1.6.0.001未制定住宅工程質量常見問題治理 方案或治理方案操作性不強的,扣2 分。檢查住宅工程質量常見問題 治理方案。治理方案所述工程概況、治理項目與實際不符,或缺少 項目治理領導小組、成員職責分工、樣板制作計劃、治 理項目、治理措施,判定為操作性不強。2S1.6.0.003住
19、宅工程未按規(guī)定制作樣板的,扣3 分。檢查質量常見問題治理方 菜和現(xiàn)場樣板制作情況。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)建筑面積 3000m2(含)以上的住宅項目,未按不同施工階段在現(xiàn)| 場制作樣板間、樣板構件、樣板節(jié)點和樣板做法;(2) 相應工序已結束,樣板已拆除,但未能提供映像資料 證明該項目已做過樣板;(3) 3000m2以下的項目可 用圖片展板替代實物樣板,但現(xiàn)場無圖片展板;(4)樣板制作與方案比較有缺漏。3S1.6.0.005住宅工程實施未按樣板施工的,扣3 分僉查實體,與樣板比較。實體施工時工序、材料與樣板不符,或實體質量與樣板 相比有明顯區(qū)別且不符合強制性標準的要求時,予以扣 分。3
20、合計該項彳導分=(實得分/應得分)X100備注:1.說明”內容僅為盡量統(tǒng)一評價人員使用本表格操作方法的說明,不是施工質量的驗收標準,因此不得作為施工、監(jiān)理檢查驗收的依據(jù)。2.本評價表有效期:2020年1月1日2020年6月30日。評價人員簽名:項目負責人簽名:評價日期:附件施工總承包企業(yè)施工現(xiàn)場質量安全管理評價表 表2房屋建筑工程施工現(xiàn)場質量安全管理評價表(實體質量)項目名稱:施工單位:序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點 位累加,最高扣分值為該項的 應得分。)檢查方法說明應 得 分扣 減 分實 得 分加S2.1.0.001主要建筑材料無進場臺帳、 進場驗收記錄的,每發(fā)現(xiàn)
21、一 批次扣1分。對照檢查原材料進場驗收 記錄、試驗報告、報驗記 錄、進場臺帳和現(xiàn)場堆放 的材料。(1)本項所述建筑材料包括:水泥、鋼筋、鋼筋焊接、機械連接材 料、磚、砌塊、預拌混凝土、預拌砂漿、鋼結構用鋼材、焊接材料、 連接緊固材料、預制構件、夾芯外墻板、灌漿套筒、灌漿料、座漿 料、切應力混凝土鋼絞線、錨具、夾具、防水材料、門窗、外墻外 保溫系統(tǒng)的組成材料、裝飾裝修工程材料、幕墻工程的組成材料、 低壓配電系統(tǒng)使用的電纜、電線、空調與采暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié) 能工程采用的絕熱管道、絕熱材料、采暖通風空調系統(tǒng)節(jié)能工程采 用的散熱器、保溫材料、風機盤管、防煙、排煙系統(tǒng)柔性短管等。(2)至少應抽查 3個
22、批次的臺帳,不足 3批次時全數(shù)檢查。31料(構 配件) 檢驗S2.1.0.003主要建筑材料未經(jīng)檢驗合格已 使用到工程上的,每一批次扣 3分。檢查已使用到工程上的原 材料或構配件的進場檢驗 報告,或登陸廣西建設工程 質量檢測信息平臺查看檢 驗結果。(1)本項所述建筑材料包括:水泥、鋼筋、鋼筋焊接、機械連接材料、 磚、砌塊、預拌混凝土、預拌砂漿、鋼結構用鋼材、焊接材料、連接緊 固材料、預制構件、夾芯外墻板、灌漿套筒、灌漿料、座漿料、預應力 混凝土鋼絞線、錨具、夾具、防水材料、門窗、外墻外保溫系統(tǒng)的組成 材料、裝飾裝修工程材料、幕墻工程的組成材料、低壓配電系統(tǒng)使用的 電纜、電線、空調與采暖系統(tǒng)冷熱
23、源及管網(wǎng)節(jié)能工程采用的絕熱管道、 絕熱材料、采暖通風空調系統(tǒng)節(jié)能工程采用的散熱器、保溫材料、風機 盤管、防煙、排煙系統(tǒng)柔性短管等。(2)現(xiàn)場未提供檢驗合格報告,或無報驗手續(xù)的,予以扣分。(3)需要登陸檢測信息平臺的,檢查時可要求施工單位自行登陸,并提 供相應的檢驗結果。至少應抽查2個批次的資料,不足2批次時全數(shù)檢 查。6序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點 位累加,最高扣分值為該項的應得分。)檢查方法說明應 得 分扣 減 分實 得 分2地基 與基 樁 工程S2.2.0.003地基或地基處理未按設計或 標準的要求進行均勻性(或 完整性)、強度(或承載力) 檢驗,或檢驗數(shù)量、
24、檢驗方 式不滿足設計或標準要求 的,扣5分。查閱設計文件,檢查地基 處理方案、檢驗報告。一般來說,規(guī)范給出了針對各種地基處理方式的檢驗項目及其檢驗規(guī)則 的基本要求,設計亦或視具體情況提出不彳氐于規(guī)范的要求。檢查時應結 合設計和規(guī)范進行判定。5S2.2.0.004地基工程完工后未進行地基 驗槽,或地基驗槽時未按設 計要求探明持力層及以卜后 尢/、良地質情況的, 扣5分。查閱設計文件,檢查地基 驗槽記錄、簽到表、釬探 記錄。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)釬探方式與設計要求不符的;(2)釬探深度不滿足設計要求的;(3)未進行地基驗槽已進入下道工序的。設計無釬探要求的,不因無釬探帚予以扣分。5S2
25、.2.0.007未按設計或標準的要求進行 基樁完整性和承載力檢測, 或檢測數(shù)量、檢測方式不滿 足設計或標準要求的,扣5分。查閱基樁設計文件、檢測 方案及檢測報告。有以下現(xiàn)象之一的, 予以扣分:(1)未能提供相應檢測報告的;(2)檢測數(shù)量低于設計或標準要求的;(3)檢驗方法超出其適用范圍的或不符合設計要求的。53鋼筋 工程S2.3.0.009鋼筋安裝時,受力鋼筋(含 箍筋)的牌號、規(guī)格和數(shù)量 不符合設計要求的,每處扣2 分。查閱設計文件,檢查工程 實體使用的鋼筋。當鋼筋代換手續(xù)、設計變更手續(xù)不完善時,應按原設計文件的要求 進行判7E。至少應抽查 3處,不足3處時全數(shù)檢查。6S2.3.0.009梁
26、、柱箍筋加密區(qū)未按設計 和標準要求進行加答或加留 范圍、加密箍筋間距不符合 設計或標準要求的,每處扣2 分。查閱設計文件,檢查工程 實體。核對設計文件后,檢查已安裝的梁、柱箍筋,具加密區(qū)加密范圍、加密 箍筋間距是否符合設計文件或標準要求。因加密箍間距在此扣分的,不 再在箍筋數(shù)量項目重復扣分。至少應抽查 3處,不足3處時全數(shù)檢查。6S2.3.0.009框架梁、柱箍筋彎鉤彎折角 度及彎鉤平直段長度不符合 設計要求的,每處扣 0.5分。查閱設計文件,檢查工程 實體。彎鉤彎折角度及彎鉤平直段長度任一項不符合要求的,予以扣分。 至少應抽查4處,不足4處時全數(shù)檢查。24混凝 土工 程S2.4.0.002未
27、制定混凝土向條件試件留 置方案,或方案中未明確向 條件試件代表構件,或方案 中的留置組數(shù)不符合標準要 求的,扣3分。檢查混凝土同條件試件留 置力殺?;炷料驐l件試件留置方案的編審手續(xù)不全的,不在此項扣分。3序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點 位累加,最高扣分值為該項的 應得分。)檢查方法說明應 得 分扣 減 分實 得 分S2.4.0.005未按照標準和混凝土試件留 置方案要求留置試件,或混 凝土試件的養(yǎng)護齡期、養(yǎng)護 條件、養(yǎng)護環(huán)境不符合標準 要求的,每組扣 0.5分。檢查混凝土試件留置方 案、施工記錄、混凝土強 度報告;檢查施工現(xiàn)場。檢查施工現(xiàn)場是否按標準和留置方案留置
28、混凝土標準養(yǎng)護試件和同條件養(yǎng)護試件;標準試件現(xiàn)場養(yǎng)護的,檢查養(yǎng)護室(箱)的環(huán)境是 否符合標準要求;標準試件委托試驗室養(yǎng)護的,檢查委托單;通過 強度試驗報告和積溫記錄檢查試件的養(yǎng)護齡期;檢查同條件養(yǎng)護試件是否放置在代表構件附近。標養(yǎng)和同養(yǎng)試件合計至少應抽查 4組試 件的留置情況,不足4組時全數(shù)檢查。2S2.4.0.010無混凝土澆筑記錄,或混凝 土澆筑記錄不真實的,每發(fā) 現(xiàn)一次扣1分。對照檢查混凝土澆筑記 錄、施工日志、監(jiān)理日志、 監(jiān)理旁站記錄等。至少應抽查3次澆筑記錄,不足3次時全數(shù)檢查。35砌體 工程S2.5.0.001砌體材料品種、強度等級和 規(guī)格不符合設計要求的,每 批次扣2分。查閱設計
29、文件、材料進場 報驗記錄、復驗報告;檢 查工程實體和現(xiàn)場堆放的 砌體材料。發(fā)現(xiàn)砌體材料的品種、強度等級或規(guī)格其中任一項不符合設計要求 的,予以扣分。至少應抽查 3批次,不足3批次時全數(shù)檢查。65砌體 工程S2.5.0.002砌筑砂漿的種類、強度等不符合設計要求的,每種扣2分。查閱設計文件、材料進場 報驗記錄、復驗報告、試 塊試驗報告;檢查工程實 體。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)配合比設計報告的砂漿種類、強度等級與設計施工圖文件要求不符的;(2)砂漿拌制使用的原材料與配合比設計的材料不一致的;(3)配合比牌與配合比設計不符的;(4)預拌砂漿的合格證明文件表明其種類與設計文件不符的;(5)砂
30、漿試塊的試驗結果表明強度不能滿足設計要求的。檢查時,應查看正在使用的所有種類的砂漿。6S2.5.0.005砌筑砂漿未按配合比計量下 料,或未采用機械攪拌,或 配合比牌標識不全的,每處 扣2分。按照配合比設計報告檢查 配合比攪拌點計量、攪拌 情況,每個攪拌點視獷 處。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)無配合比牌;(2)配合比牌中,水泥品種、強度等級、砂含水率、施工配合比等內容標識錯誤或內容缺失;(3)無原材料稱量設備或無可操作性;(4)人工攪拌砂漿。至少應抽查3個攪拌點,不足3個攪拌點時全數(shù)檢查。6S2.5.0.007未按設計和標準要求設置現(xiàn) 澆鋼筋混凝土構造柱、圈梁、 水平系梁的,扣3分。根據(jù)
31、設計文件和標準,檢 查現(xiàn)場實體質量。有漏設構造柱、圈梁、水平系梁現(xiàn)象的,予以扣分。3序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點 位累加,最高扣分值為該項的 應得分。)檢查方法說明應 得 分扣 減 分實 得 分S2.5.0.008未按設計和標準要求的留置 方式、留置構造設置墻柱拉 結鋼筋(或鋼筋網(wǎng)片),或 墻柱拉結鋼筋(或鋼筋網(wǎng)片) 的數(shù)量、長度和間距不滿足 設計和標準要求的,每處扣1 分。對照設計文件和標準,檢 查施工現(xiàn)場留置構造設置 墻柱拉結鋼筋(或鋼筋網(wǎng) 片)、墻柱拉結鋼筋(或 鋼筋網(wǎng)片)的數(shù)量、位置、 長度、間距以及配筋構造。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)不滿足配筋構
32、造要求的;(2) 預埋方式與設計不一致的;(3)數(shù)量、長度、間距尺寸不滿足設計 要求的。至少應抽查 4處,不足4處時全數(shù)檢查。4S2.5.0.009砌體砌筑臨時間斷處未按標 準規(guī)定的留置位置、留置方 式和構造要求留設接槎的, 每處扣1分。根據(jù)設計文件、標準和現(xiàn) 場實體質量判定砌體砌筑 臨時間斷處留置位置、留 置方式和構造要求和留設 接槎情況。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)在禁止留設的位置留設臨時間 斷處;(2)臨時間斷處留凹槎的;(3)按照設計和標準要求應留 斜槎而實際留直槎的;(4)留設的斜槎長高比不符合標準規(guī)定的;(5)留槎處未按設計和標準要求設置接結鋼筋,或拉結鋼筋間距、長度不符的;
33、(6)墻體轉角處或交接處未同時砌筑的;(7)墻體轉角處留直槎的。至少應抽查 3處,不足3處時全數(shù)檢查。36鋼結 構工 程S2.6.1.001鋼材、鋼鑄件、焊接材料、 二| 緊固件、涂裝材料等材料的 1 品種、規(guī)格、性能不符合現(xiàn)查閱設計文件,檢查材料、 半成品出廠質量證明文 件、進場報驗記錄及檢測 報告。至少應抽查3批次,不足3批次時全數(shù)抽查。9行國家產(chǎn)品標準和設計要求 的,每1驗收批次扣3分。S2.6.1.009未按設計及標準要求進行高強 螺栓檢測,或檢測數(shù)量不符合 標準要求的,每漏檢一批次扣 3分。查閱設計文件,檢查材料進 場報驗記錄、檢測報告。至少應抽查3批次,不足3批次時全數(shù)抽查。9S2
34、.6.1.012薄涂型、厚涂型防火涂料的涂 層厚度不符合設計要求的,扣 3分。查閱設計文件,檢查涂層舊條件進行現(xiàn)場檢測的,對于厚涂型涂料抽查不少于3處,最薄處厚度低于設計要求 85%的,予以扣分。 薄涂型應符合設計要求。3厚度實測記錄或現(xiàn)場實測 涂層厚度。7裝飾 裝修 工程S2.6.2.008鋁合金門窗用主型材主要受力 部位基材截面最小實測壁厚度 不符合設計和標準規(guī)定的,扣 3分。查閱設計文件,結合標準 要求,檢查門窗主型材的 質量證明文件、合格證; 實測門窗主型材壁厚。,艮據(jù)鋁合金門窗工程技術規(guī)范(JGJ214-201。,門用主型材主要受力部位基材做面實測壁厚不小于2.0mm;窗用主型材主要
35、受力部位基材截回實測壁厚不小于 1.4mm ;設計要求可圖于規(guī)范要求。3序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點 位累加,最高扣分值為該項的 應得分。)檢查方法說明應 得 分扣 減 分實 得 分S2.6.2.009門窗種類或型材種類、玻璃種類或厚度與設計不符的,扣 5分可抽查已安裝的門窗,也可抽查現(xiàn)場堆放的待安裝的門窗及玻璃。5查閱設計文件,檢查工程 實體、相關質量證明文件S2.6.2.011墻面抹灰砂漿未按配合比計量 下料、未采用機械攪拌的,扣 3分。檢查配合比試驗報告,檢查 工程實體質量。抽查墻面抹灰砂漿拌制現(xiàn)場,無有效的計量設備或未采用機械攪拌的, 予以扣分。3S2.6
36、.2.012/、向材料基體交接處表向的抹 灰或抹灰思厚度人于或等于 35mm未采取防止開裂的加強 措施的,扣3分。檢查工程實體。抽查工程實體,發(fā)現(xiàn)不向材料基體交接處表面的抹灰或抹灰總厚度大于 或等于35mm時,未采取防止開裂的加強措施或加強措施與設計文件或 標準/、符的,予以扣分。38屋面 工程S2.6.3.001發(fā)現(xiàn)后屋面防水材料品種、規(guī) 格不符合設計要求的,扣3分。檢查材料出廠質量證明文 件、產(chǎn)品合格證、型式檢驗 報告及進場復驗報告,或現(xiàn) 場取樣監(jiān)督抽測防水材料; 檢查工程實體。有以下現(xiàn)象之一的,予以扣分:(1)屋面防水材料進場復驗報告或現(xiàn)場取樣抽測結果表明,存放在施工現(xiàn)場和用于屋面的防水
37、材料的品種、 規(guī)格與設計選用的不一致的;(2)工程實體上用的防水材料品種、 規(guī)格 與設計要求不相符的。39節(jié)能 工程S2.6.4.001節(jié)能材料品種、規(guī)格不符合設 計要求的,每批次扣2分。檢查材料出廠質量證明文 件、進場復驗報告、施工記 錄;檢查現(xiàn)場實體。檢查存放在施工現(xiàn)場和已用于工程實體的節(jié)能材料的品種、規(guī)格是否符 合設計要求。至少應抽查3批次,不足3批次時全數(shù)檢查。610安裝 工程S2.6.6.001管道、材料及配件、設備的選 用不符合設計及標準要求的, 每批次扣2分。查閱設計文件,檢查管道、 材料及配件、設備出廠質量 證明文件、產(chǎn)品合格證;現(xiàn) 場檢查管道、材料及配件、 設備配置情況。檢查
38、存放在施工現(xiàn)場和已用于工程實體的管道、材料及配件、設備是否符合設計文件和標準要求。至少應抽查3批次,不足3批次時全數(shù)檢查。6序 號評價 項目項目編號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違反的點 位累加,最高扣分值為該項的應得分。)檢查方法說明應 得 分扣 減 分實 得 分11監(jiān)督抽測S3.7.0.001上一次評價以來,發(fā)生過混凝 土構件實測強度經(jīng)監(jiān)督抽測并 經(jīng)驗證不符合設計要求的,扣 3分。檢查監(jiān)督抽測資料。監(jiān)督抽測發(fā)現(xiàn)有低于強度等級的情形,但如果所委托的監(jiān)督抽測數(shù)量或 取樣規(guī)則不滿足檢測規(guī)范要求時,應責令施工單位委托檢測機構按照規(guī) 范規(guī)則實施檢測鑒定,最終檢測結論為不合格時,按照本條規(guī)則予以扣 分。本
39、條并非要求在評價時進行監(jiān)督抽測,而是檢查自上一次評價以來 是否在監(jiān)督抽測中發(fā)現(xiàn)過此類現(xiàn)象。企業(yè)自檢發(fā)現(xiàn)混凝土構件實測強度不符合要求的,不按本條扣分。3S3.7.0.002上一次評價以來,發(fā)生過鋼筋 的混凝土保護層厚度偏差不符 合設計和標準要求的現(xiàn)象的, 扣3分。檢查監(jiān)督抽測資料。R護層厚度超標必須以正式檢測報告的結論作為判定依據(jù)。本條并非要求在評價時進行監(jiān)督抽測,而是檢查自上一次評價以來 是否在監(jiān)督抽測中發(fā)現(xiàn)過此類現(xiàn)象。企業(yè)自檢發(fā)現(xiàn)鋼筋保護層厚度不符合要求的,不按本條扣分。3合計該項彳導分=(實得分/應得分)X 100備注:1.說明”內容僅為盡量統(tǒng)一評價人員使用本表格操作方法的說明,不是施工質
40、量的驗收標準,因此不得作為施工、監(jiān)理檢查驗收的依據(jù)。2 .設計違反標準時,不算施工單位責任,對該項目也不打分,但違反強制性施工和驗收標準的除外。3 .本評價表有效期:2020年1月1日2020年6月30日。評價人員簽名:項目負責人簽名:評價日期:附件施工總承包企業(yè)施工現(xiàn)場質量安全管理評價表 表3房屋建筑工程施工現(xiàn)場質量安全管理評價表(施工安全)項目名稱:施工單位:序號評價 項目項目序號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違 反的點位累加,扣完為止)檢查方法說明應 得 分扣 減 分實 得 分1管理S3.1.0.011重大危險源臺帳中,每缺一項重 大危險源或每識別錯項扣1分。檢查重大危險源安全 管理臺賬。有
41、以下情形的,予以扣分:(1)不能提供重大危險源安全管理 臺賬或臺賬無相應管理支撐資料時,直接扣3分;(2)重大危險源臺帳中,每缺一項重大危險源扣1分。3S3.1.0.018重大危險源未公示的,扣 3分。檢查重大危險源公示 牌。施工現(xiàn)場未懸掛重大危險源公示牌的,予以扣分。3S3.1.0.019重大危險源公示牌信息不符合規(guī) 定,每缺少一項扣 0.5分。檢查重大危險源公示 牌。扃卜列情形之一的,予以扣分:(1)重大危險源名稱小止確;(2)無施工時間段或施工時間段不正確;(3)無施工部位或施工部位不正確;(4)無防護措施;(5)無責任單位;(6)無 責任人;(7)無聯(lián)系電話。3S3.1.0.020重大
42、危險源施工過程中,項目負 責人、專職安全員未在現(xiàn)場履職 的,扣2分。檢查相關履職記錄。未能提供履職記錄的,或項目負責人、專職安全員未在巡查記錄上 簽字的,予以扣分。22腳手 架S3.2.0.001未編制專項施工方條,或方家無措 設示意圖的,扣2分。檢查專項施工方家。未能提供腳手架搭設專項施工方案的,予以扣分。2S3.2.0.002腳手架搭設專項施工方案未經(jīng)施 工單位技術負責人簽字審批,或未 蓋施工單位公章,或未經(jīng)總監(jiān)簽字 批準的,扣2分。檢查專項施工方家。后卜列情形之一的,予以扣分:(1)無技術負責人簽字審批; (2)未蓋施工單位公章的;(3)專項施工方案總監(jiān)未簽字批準。2S3.2.0.004
43、腳手架縱距、橫距、步距不符合 專項方柔要求的,每處扣 0.5分。對照方案現(xiàn)場抽查。有下列情形之一的,予以扣分:底層步距大于2m,縱距、橫距、步距大于專項方案設計值的 20%的或轉角立桿缺失的,予以扣分。至少抽查12處。3序號評價 項目項目序號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違 反的點位累加,扣完為止)檢查方法說明應 得 分扣 減 分實 得 分2腳手 架S3.2.0.007外架搭設滯后于作業(yè)面或高出作業(yè)回局度小符合規(guī)范要求的,扣3分。檢查現(xiàn)場?,F(xiàn)場檢查作業(yè)層外架上欄桿上皮未高出作業(yè)面或高出作業(yè)面高 度不足1.2m ;立桿頂端欄桿未茴出女兒墻上端1m或局出檐口上端1.5m的,予以扣分。3S3.2.0.0
44、13主節(jié)點處未設置橫向水平桿的, 每處扣0.5分。檢查現(xiàn)場。橫向水平桿距主干點超過 15cm的,于以扣分。壬少抽查 8處。2S3.2.0.014掃地桿設置不符合規(guī)范要求的, 每處扣0.5分。檢查現(xiàn)場??v橫掃地桿缺失的,縱向掃地桿距立桿底端大于20cm的,縱橫向掃地桿未固定在立桿的,橫向掃地桿未緊靠縱向掃地桿卜方 的,予以扣分。至少抽查 8處。23模板 支架S3.3.0.001未編制專項施工方案的,扣2分。檢查專項施工方家。未能提供模板支架搭設專項施工方案,予以扣分。2S3.3.0.002模板支架搭設專項施工方案未經(jīng) 施工單位技術負責人簽字審批,或 未蓋施工單位公章,或未經(jīng)總監(jiān)簽 字批準的,扣2
45、分。檢查專項施工方家。后卜列情形之一的,予以扣分:(1)無技術負責人簽字審批; (2)未蓋施工單位公章的;(3)專項施工方案總監(jiān)未簽字批準。2S3.3.0.003模板支撐的種類現(xiàn)場與方案不符 的,扣5分。對照檢查現(xiàn)場和專項 施工力菜。種類指支撐體系的類型,如扣件式、承插式、碗扣式等。5S3.3.0.004模板支架縱距、橫距、步距不符合專項方柔要求白1每處扣0.5分。對照方案現(xiàn)場抽查??v距、橫距、步距超過專項方案設計值的20%的,予以扣分。至少抽查8處。2S3.3.0.009鋼管支架與與木支架混用或不同形式的鋼管支架混用的,扣 3分。檢查現(xiàn)場。扃卜列情形之一的,均予以扣分:(1)鋼木混用;(2)
46、不同形式的 鋼管支架混用。鋼木混用指向一梁板結構(無分隔縫)存在兩種立桿類型(鋼管立桿、 木立桿)。3S3.3.0.010疊層搭設的,扣3分。檢查現(xiàn)場。疊層搭設:立桿頂上滿鋪木板疊層的、立桿之間非扣件式連接的 或者在模板上再設置支架的。34基坑 工程S3.4.0.001未編制專項施工方案的,扣 2分。檢查專項施工方家。未能提供基坑工程專項施工方案的,予以扣分。2S3.4.0.002基坑工程專項施工方案未經(jīng)施工 單位技術負責人簽字審批,或未 蓋施工單位公章的,或未經(jīng)總監(jiān) 簽字批準的,扣2分。檢查專項施工方家。后卜列情形之一的,予以扣分:(1)無技術負責人簽字審批; (2)未蓋施工單位公章的;(3
47、)專項施工方案總監(jiān)未簽字批準。2序號評價 項目項目序號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違 反的點位累加,扣完為止)檢查方法說明應 得 分扣 減 分實 得 分S3.4.0.012基坑邊堆置土、料具等荷載超出基坑支護設計允許范圍的,扣3分。檢查現(xiàn)場。有下列情形之一的, 予以扣分:(1)基坑周邊1.5m范圍內堆載; (2)基坑周邊3m以內堆載時無經(jīng)設計認可的基坑周邊使用荷載 方案,無限載標志牌。3S3.4.0.013開挖深度超過 2m及以上的基坑周邊未安裝防護欄桿或防護欄桿安裝/、符合規(guī)范要求的,扣2分。檢查現(xiàn)場。現(xiàn)場檢查開挖深度超過 2m及以上的基坑臨邊、臨空位置及周邊 危險部位,未安裝防護欄桿或防護欄
48、桿安裝不符合規(guī)范要求的, 予以扣分。2S3.5.0.003高處作業(yè)時,未在臨空一側設置 防護欄桿的,每處扣 0.5分。檢查現(xiàn)場?,F(xiàn)場檢查墜洛圖度在 2m及以上的臨邊部位, 如樓面、屋面周邊, 陽臺、雨蓬、挑檐邊,坑、溝、槽等周邊未設置防護欄桿的,予以扣分。至少抽查 12處,不足12處時全數(shù)檢查。35高處 作業(yè)S3.5.0.005洞口作業(yè)未采取防墜落措施的, 每處扣0.5分。檢查現(xiàn)場。后卜列情形之一的,予以扣分:(1)豎向洞口短邊邊長小于500mm未米取封堵措施;(2)垂直洞口短邊邊長大于或等于500 mm未在臨空一側設置高度不小于1.2m的防護欄桿,并米用密目式安全立網(wǎng)或工具式欄板封閉,設置擋
49、腳板;(3)非豎向洞口短邊邊長為25mm500 mm未米用承載力滿足使用要求的蓋板覆蓋 或蓋板四周擱置不均衡,可移位;(4)非豎向洞口短邊邊長為500 mm- 1500 mm未采用蓋板覆蓋或防護欄桿等措施固定牢固;(5)非豎向洞口短邊邊長人于或等于1500mm未在洞口作業(yè)側設置圖度不小于1.2m的防護欄桿,洞口未米用安全平網(wǎng)封閉;(6)電梯井口未設置 1.5m高防護門、防護門底端距地面高度大于 50mm、未設置擋腳板;(7)電梯井道未按每隔2層且不大于10m加設安全平網(wǎng),電梯井內的施工層上部未設置隔離防護設 施。至少抽查8處,不足8處時全數(shù)檢查。66施工S3.6.0.001未米用一級配電系統(tǒng),
50、二級漏電 保護系統(tǒng)的,扣3分。檢查現(xiàn)場。檢查施工現(xiàn)場臨時用電系統(tǒng),總(分)配電箱卜直接接用電設備或無分配電箱,判定未采用三級配電;總配電箱或末級開關箱未裝設漏電保護器,判定未采用二級漏電保護系統(tǒng)。至少抽查1個總配電箱、1個分配電箱、1個開關箱。3用電S3.6.0.002未采用TN-S接零保護系統(tǒng)的,扣3 分。檢查現(xiàn)場。臨時用電系統(tǒng)未米用二相五線制,用電設備外殼未接PE線,或者用電設備外殼接了 PE線,又在用電設備的外露可導電部分 (金 屬外殼、基座等)做保護接地的,予以扣分。至少抽查3處,不足3處時全數(shù)檢查。3序號評價 項目項目序號扣分標準(每項次扣分按發(fā)現(xiàn)違 反的點位累加,扣完為止)檢查方法
51、說明應 得 分扣 減 分實 得 分S3.6.0.003未按規(guī)定編制臨時用電施工組織設 計的,扣2分;檢查臨時用電施工組織 設計。未能提供按規(guī)定需編制的臨時用電施工組織設計的,予以扣分。2S3.6.0.004臨時用電施工組織設計未經(jīng)施工單 位技術負責人簽字審批,或未蓋施 工單位公章,或未經(jīng)總監(jiān)簽字批準 的,扣2分。檢查臨時用電施工組織 設計。后卜列情形之一的,予以扣分:(1)無技術負責人簽字審批; (2)未蓋施工單位公章的;(3)專項施工方案總監(jiān)未簽字批準。27物料 提升 機與 施工 升降 機S3.7.0.008操作人員無特種作業(yè)操作證的,扣2 分。檢查存檔資料及現(xiàn)場 隨機抽查操作人員的 持證情
52、況。|隨機抽查現(xiàn)場操作人員未能提供特種作業(yè)操作證的,予以扣分。2S3.7.1.002未編制安裝、拆卸專項施工方案的, 扣2分檢查專項施工方家。未能提供物料提升機與施工升降機安裝、拆卸專項施工方案的, 予以扣分。2S3.7.1.003安裝、拆卸專項施工方案未經(jīng)施工 單位技術負責人簽字審批,或未蓋 施工單位公章,或未經(jīng)總監(jiān)簽字批 準的,扣2分。檢查專項施工方家。后卜列情形之一的,予以扣分:(1)無技術負責人簽字審批; (2)未蓋施工單位公章的;(3)專項施工方案總監(jiān)未簽字批準。28塔式 起重 機與 起重 吊裝S3.7.0.008操作人員無特種作業(yè)操作證的,扣2 分。檢查存檔資料及現(xiàn)場2隨機抽查操作人員的隨機抽查現(xiàn)場操作人員未能提供特種作業(yè)操作證的,予以扣分。持證情況。S3.8.0.002未編制專項施工方案的,扣2分。檢查專項施工方家。未能提供塔機安裝、拆卸和起重吊裝的專項施工方案的,予以扣 分。2S3.8.0.010塔式起重機的主要部件和安全裝 置檢查,少于每月一次的,缺一 次扣0.5分。抽查檢查記錄。使用單位未能提供使用期間每月組織專業(yè)技術人員,對塔式起重機的主要部件和安全裝置
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