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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /成立年產xxx輛特種專用車公司可行性報告成立年產xxx輛特種專用車公司可行性報告xxx投資管理公司報告說明非公路寬體自卸車的關鍵部件及系統(tǒng)包括車架、發(fā)動機、變速器、車橋、貨箱、駕駛室總成、制動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、液壓舉升系統(tǒng)零部件等。主要總成和系統(tǒng)的配置是實現(xiàn)整車性能的基礎,主要解決功能和布置的問題,是以力學、機械原理等為基礎的工程技術。車架是實現(xiàn)非公路寬體自卸車整體設計理念的最直接的載體,是實現(xiàn)整體設計目標的關鍵部件。目前,各非公路寬體自卸車生產廠家均在龍頭企業(yè)定位的總體設計參數(shù)基礎上,根據(jù)自身設計能力和制造資源設計制造車架。xxx投資管理公司主要由xx投資管理公司和xx

2、x有限公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資576.00萬元,占xxx投資管理公司90%股份;xxx有限公司出資64萬元,占xxx投資管理公司10%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資17609.74萬元,其中:建設投資13736.88萬元,占項目總投資的78.01%;建設期利息334.04萬元,占項目總投資的1.90%;流動資金3538.82萬元,占項目總投資的20.10%。項目正常運營每年營業(yè)收入32600.00萬元,綜合總成本費用25444.77萬元,凈利潤5237.18萬元,財務內部收益率22.22%,財務凈現(xiàn)值8324.77萬元,全部投資回收期5.85年。本期項目具有較強的財務盈

3、利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)12公

4、司合并利潤表主要數(shù)據(jù)13六、 項目概況13第二章 行業(yè)、市場分析16一、 行業(yè)發(fā)展概況16二、 行業(yè)發(fā)展趨勢19三、 技術水平、技術特點21第三章 公司組建方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度32第四章 背景及必要性35一、 行業(yè)基本情況35二、 行業(yè)的進入壁壘37三、 項目實施的必要性38第五章 發(fā)展規(guī)劃40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施44第六章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事57第七章 項目風險評估6

5、0一、 項目風險分析60二、 項目風險對策62第八章 選址方案分析65一、 項目選址原則65二、 建設區(qū)基本情況65三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展67四、 社會經濟發(fā)展目標68五、 產業(yè)發(fā)展方向69六、 項目選址綜合評價70第九章 項目環(huán)保分析71一、 編制依據(jù)71二、 環(huán)境影響合理性分析72三、 建設期大氣環(huán)境影響分析73四、 建設期水環(huán)境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75六、 建設期聲環(huán)境影響分析75七、 營運期環(huán)境影響76八、 環(huán)境管理分析77九、 結論及建議79第十章 項目投資分析81一、 投資估算的依據(jù)和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利

6、息估算表86固定資產投資估算表88四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十一章 經濟效益及財務分析93一、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表98二、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十二章 進度規(guī)劃方案104一、 項目進度安排104項目實施進度計劃一覽表104二、 項目實施保障措施105第十三章 總結評價說明10

7、6第十四章 補充表格108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本640萬元三、 注冊

8、地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事特種專用車相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司發(fā)起成立。(一)xx投資管理公司基本情況1、公司簡介經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司不斷推

9、動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5428.274342.624071.20負債總額2805.632244.502104.22股東權益合計2622.642098.111966.98公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25011.0020008.8018

10、758.25營業(yè)利潤4290.023432.023217.52利潤總額3498.722798.982624.04凈利潤2624.042046.751889.31歸屬于母公司所有者的凈利潤2624.042046.751889.31(二)xxx有限公司基本情況1、公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。

11、新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責

12、任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5428.274342.624071.20負債總額2805.632244.502104.22股東權益合計2622.642098.111966.98公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25011.0020008.8018758.25營業(yè)利潤4290.023432.023

13、217.52利潤總額3498.722798.982624.04凈利潤2624.042046.751889.31歸屬于母公司所有者的凈利潤2624.042046.751889.31六、 項目概況(一)投資路徑xxx投資管理公司主要從事成立年產xxx輛特種專用車公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由從能源消費結構來看,煤炭對于我國具有特別意義。在當前世界能源消費構成中主要為,原油、天然氣和煤炭三大能源,而煤炭是我國的主體能源和重要的工業(yè)原料。煤炭工業(yè)作為重要的基礎產業(yè),有力支撐了我國國民經濟和社會平穩(wěn)較快發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,我國煤炭消費量占能源消費總量的57.7%。根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計

14、年鑒2020公布的數(shù)據(jù)顯示,作為世界第一產煤大國,我國煤炭產量占世界的47.3%,2019年煤炭生產量占全球第一。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2019年,我國原煤生產量已達38.46億噸。綜合判斷,在經濟發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢總體向好有利,將通過全面的調整、轉型、升級,步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化,產業(yè)發(fā)展進入新階段。(三)項目選址項目選址位于xx(待定),占地面積約47.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。

15、(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx輛特種專用車的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積49637.46,其中:生產工程28739.74,倉儲工程10029.69,行政辦公及生活服務設施4612.40,公共工程6255.63。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資17609.74萬元,其中:建設投資13736.88萬元,占項目總投資的78.01%;建設期利息334.04萬元,占項目總投資的1.90%;流動資金3538.82萬元,占項目總投資的20.10%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):32600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):25444.77萬元。3、凈利潤

16、(NP):5237.18萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.85年。5、財務內部收益率:22.22%。6、財務凈現(xiàn)值:8324.77萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展概況近年來,隨著非公路寬體自卸車的市場前景逐漸得到廣泛認可,眾多重卡及工程機械行業(yè)的制造企業(yè)也紛紛進入非公路寬體自卸車的制造領域。我國非公路寬體自卸車行業(yè)

17、經歷了迅速發(fā)展階段,國內外市場規(guī)模的迅速擴大,涌入了眾多參與者,行業(yè)競爭加劇,行業(yè)市場化程度不斷提高。由于其突出的適應性和經濟性得到市場的廣泛認同,市場規(guī)模迅速提升。1、增量市場我國國民經濟處在高速發(fā)展時期,基礎建設規(guī)模不斷擴大,能源項目、水利工程項目發(fā)展迅速,必然導致工程運輸總量不斷增長,自卸類產品市場需求總量持續(xù)增長,必將帶動非公路寬體自卸車市場增長;其次,由于非公路寬體自卸車是主要根據(jù)礦山、水利水電工程等特定工況條件設計專門用于該等工況的產品,市場總量增長中非公路寬體自卸車市場增長速度將明顯高于其他自卸類產品增長速度,因此,我國非公路寬體自卸車增量需求在未來幾年將快速增長。2、存量替代目

18、前,對于非公路寬體自卸車而言,最主要的潛在市場在于存量替代市場。長期以來,國內露天礦山和水利水電工程等所用產品比較雜亂。大型礦山采用的模式主要是進口大型非公路礦用自卸車,輔助專用的大型配套設備,但這種模式投資巨大,靈活性差,運行和維護成本巨大,很難推廣到中小型礦山。對于中小型礦山和水利水電項目,目前國內大都采用公路自卸車運輸方式,但公路自卸車由于按公路道路條件的運輸要求設計,其車架、結構尺寸、懸掛系統(tǒng)、輪胎等設計都是主要針對公路,沒有考慮礦山、水利水電工程等復雜的工況環(huán)境,因此車輛裝載量小,爬坡能力不足,車輛橫向穩(wěn)定性、可靠性和安全性差。而非公路寬體自卸車綜合了非公路礦用自卸車和公路自卸車的優(yōu)

19、勢,針對礦山、水利水電工程的實際工況條件專業(yè)打造,因而不但具備了良好的適用性和安全性,而且經濟性優(yōu)勢明顯,具有明顯的替代優(yōu)勢。非公路寬體自卸車替代進口大型非公路礦用自卸車和公路自卸車符合經濟效益原則。從購置成本來說,對于非公路礦用自卸車:國產非公路礦用自卸車的購置成本每噸載重量約3-5萬元,進口非公路礦用自卸車每噸載重量約5-8萬元;公路自卸車的購置成本為每噸載重量約1.8萬元,而非公路寬體自卸車約每噸載重量1.5萬元。例如,對于上述三種設備來說,載重量40噸的非公路礦用自卸車的購置成本一般在150萬元以上,載重量17噸的公路自卸車約31萬元,載重量40噸非公路寬體自卸車60萬元左右。因此相比

20、非公路礦用自卸車來說,非公路寬體自卸車的購置經濟性顯而易見。和公路自卸車相比,非公路寬體自卸車的購置經濟性也具有一定的優(yōu)勢。從運營和維護成本來說,非公路礦用自卸車由于總體市場規(guī)模較小,所以零配件的價格高,特別是進口非公路礦用自卸車,其價格更高,而且供貨周期長。同時,其維修的技術要求高、難度大,因此,非公路礦用自卸車的運營和維護成本很高。公路自卸車由于承載重量受到汽車和公路相關法規(guī)的限制,其載重量較小,運營效率低。根據(jù)實際運營數(shù)據(jù),同工況條件下,同功率的非公路寬體自卸車比公路自卸車承載能力提高30%,油耗降低15%。同時,公路自卸車難以適應復雜的工況環(huán)境,導致車輛故障率高,壽命短,因此公路自卸車

21、的運營和維護成本也比較高。而非公路寬體自卸車針對特定工況設計制造,適應性和可靠性好,出勤率和運營效率較高,同時,其易損零配件大都選購公路重卡零配件,性價比高,供應充足。綜上所述,由于非公路寬體自卸車具有明顯的適應性和經濟性,隨著非公路寬體自卸車逐漸被市場認同,非公路寬體自卸車將逐步替代現(xiàn)有的同載重量級別的非公路礦用自卸車和公路自卸車。3、出口增長非公路寬體自卸車不僅在我國是個相對新興的產品,在國外也沒有相同或類似的產品?;诜枪穼掦w自卸車良好的適應性和經濟性,該產品在國外,特別是在發(fā)展中國家必將存在相當大的市場需求。實際上,近幾年我國已經有部分非公路寬體自卸車出口到中東、非洲、中亞、東南亞等

22、地區(qū)。隨著非公路寬體自卸車在國際上的認同度逐步提升,我國非公路寬體自卸車將迎來較大的出口量。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、環(huán)保排放新規(guī)促進產品更新?lián)Q代2018年2月22日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布非道路移動機械及其裝用的柴油機污染物排放控制技術(征求意見稿)(HJ1014),標志著我國非道路移動機械的污染物排放控制開始向第四階段邁進。2019年2月20日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)(GB20891-2014)修改單(征求意見稿),將第四階段標準實施日期敲定為2020年12月1日,此后第三階段及以前階段移動機械將不得在國內生產、銷售與進口。隨著我國對工程機

23、械的環(huán)保排放要求進一步提高,將促進已有工程機械產品的更新?lián)Q代。2、綠色礦山發(fā)展趨勢礦山開采是高能耗行業(yè),傳統(tǒng)的礦用工程機械產品只注重于產品性能,忽視了產品的能耗問題。直到近年來,國家對節(jié)能、環(huán)保、降耗等問題開始重視,礦用工程機械產品中的環(huán)保節(jié)能技術越來越受到用戶青睞,建設綠色礦山,實現(xiàn)資源的合理開發(fā)利用及資源的可持續(xù)性將是今后礦山開采的最為重要的目標,也是未來工程機械運輸設備的一個發(fā)展方向。3、“無人駕駛”發(fā)展趨勢2016年3月,發(fā)改委和國家能源局發(fā)布的能源技術革命創(chuàng)新行動計劃(2016-2030年)要求,2030年實現(xiàn)智能化開采,重點煤礦區(qū)基本實現(xiàn)工作面無人化、順槽集中控制。2016年12月

24、,發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃要求,到2020年,建成集約、安全、高效、綠色的現(xiàn)代煤炭工業(yè)體系,煤礦信息化、智能化建設取得新進展,建成一批先進高效的智慧煤礦,促使煤礦企業(yè)生產效率大幅提升,全員勞動工效達到1,300噸/人/年以上。在“十三五”資源領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃指出,為全面提升我國礦山行業(yè)的生產技術水平,推動傳統(tǒng)行業(yè)的轉型升級,充分利用現(xiàn)代通信、傳感、信息與通信技術,實現(xiàn)礦山生產過程的自動檢測、智能監(jiān)測、智能控制與智慧調度,有效提高礦山資源綜合回收利用率、勞動生產率和經濟效益收益率。從政府的指導性文件可以看出智慧礦山建設是發(fā)展趨勢與必然方向。無人駕駛礦用卡車,作為智慧

25、礦山的一個重要子模塊,可以解決礦區(qū)的自動運輸問題。無人駕駛車輛使用效率會明顯提高,避免了不必要的人為操作引起的燃油備件消耗,降低排放,既節(jié)省了人力成本、也減少環(huán)境污染,其經濟效益較有人駕駛車輛大幅提高。三、 技術水平、技術特點非公路寬體自卸車是工程機械行業(yè)新興產品,結合重卡和工程機械技術基礎,創(chuàng)立全新技術路線,存在較高的設計技術門檻,涉及到對特定工況條件需求、與之相適應的產品性能及技術方案的準確把握。非公路寬體自卸車作為應用于礦山和大型工程的專用土方運輸設備,其技術水平主要體現(xiàn)在整體設計、關鍵部件研發(fā)和主要系統(tǒng)的模塊化設計,工況條件和產品性能、結構之間的匹配關系不僅需要在理論上進行系統(tǒng)的研究,

26、同時也需要在實踐中不斷探索、不斷積累、總結經驗以推動非公路寬體自卸車技術的升級和逐步成熟。1、整體設計整體設計主要是解決如何將用戶需求轉化為產品性能以及如何將整車性能分解為總成性能和系統(tǒng)性能的問題。整體設計水平對非公路寬體自卸車的安全性、動力性、經濟性、穩(wěn)定性、承載能力、可靠性等各項性能將產生決定性的影響。整體設計能力的優(yōu)劣是非公路寬體自卸車行業(yè)內各企業(yè)競爭力的最關鍵技術之一。整體設計是一門系統(tǒng)的工程,既有物與物的關系,又有人與物的關系,因此它是在工程科學的基礎上加入了社會科學和其他相關科學的內容,是對設計開發(fā)非公路寬體自卸車產品規(guī)律的認識,是實踐經驗和科學總結的有機結合。整體設計涉及到很多相

27、關專業(yè)知識,比如結構動力學、制造工藝學、空氣動力學、工程材料學、機械制圖學,甚至聲學和光學等知識。當前,我國非公路寬體自卸車行業(yè)整體設計是在公路自卸車的整體設計基礎上充分考慮非公路寬體自卸車的具體工況特征,融入工程機械的相關設計理念實現(xiàn)的。多數(shù)生產廠家主要通過對行業(yè)內龍頭企業(yè)產品的研究和模仿,依據(jù)自身的資源情況研發(fā)制造非公路寬體自卸車。2、關鍵零部件的研發(fā)非公路寬體自卸車的關鍵部件及系統(tǒng)包括車架、發(fā)動機、變速器、車橋、貨箱、駕駛室總成、制動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、液壓舉升系統(tǒng)零部件等。主要總成和系統(tǒng)的配置是實現(xiàn)整車性能的基礎,主要解決功能和布置的問題,是以力學、機械原理等為基礎的工程技術。車架是實現(xiàn)非

28、公路寬體自卸車整體設計理念的最直接的載體,是實現(xiàn)整體設計目標的關鍵部件。目前,各非公路寬體自卸車生產廠家均在龍頭企業(yè)定位的總體設計參數(shù)基礎上,根據(jù)自身設計能力和制造資源設計制造車架。對于其他關鍵部件,當前各非公路寬體自卸車生產廠家主要通過跟隨龍頭企業(yè)選擇相關的供應商,龍頭企業(yè)則通過與重卡或工程機械零部件專業(yè)供應商合作開發(fā)可以滿足非公路寬體自卸車所需的零部件。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深

29、化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、特種專用車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并

30、組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資576.00萬元,占xxx投資管理公司90%股份;xxx有限公司出資64萬元,占xxx投資管理公

31、司10%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管

32、理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件

33、加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報

34、表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行

35、性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制

36、定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,

37、建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、黎xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、韋xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、雷xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、方xx

38、,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、嚴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、郭xx,1974年出生,研究生學歷

39、。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、金xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司

40、的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本

41、章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的

42、合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現(xiàn)金分紅;(2)原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決

43、定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 背景及必要性一、 行業(yè)基本情況1、公路自卸車公路自卸車,是指采用公路重卡底盤改裝而成的自卸車。公路自卸車采用傳統(tǒng)的批量化、定型化生產模式,制造成本及售價相對較低。公路自卸車屬于土方機械

44、范疇、歸屬汽車領域管理,按照公路法規(guī)及標準設計制造,須滿足汽車相關規(guī)范和限制,從而存在工況適應性弱、爬坡能力不足、橫向穩(wěn)定性及安全性差、裝載量小、運營效率低等劣勢。2、非公路自卸車非公路自卸車,是指外廓尺寸、軸荷和質量等特征不允許在公路上行駛的,在非公路工況中作業(yè)的自卸車。該類產品可進一步細分為非公路礦用自卸車和非公路寬體自卸車兩類。(1)非公路礦用自卸車非公路礦用自卸車,簡稱礦用車或礦用自卸車,一般采用剛性車架,用車輪或履帶轉向的自卸車,有效載荷為70t以上。該類產品采用工程機械類底盤,屬于工程機械類產品。其優(yōu)點是底盤按礦山工況設計、道路通過性能好、載重能力強、使用壽命長、安全性能高,同時購

45、置、運行及維護成本也相對較高。(2)非公路寬體自卸車非公路寬體自卸車,簡稱寬體自卸車,是一種結合了公路重卡和工程機械技術基礎進行系統(tǒng)設計制造的自卸車,一般采用栓接式車架,有效載荷為20t-80t之間,屬于我國工程機械行業(yè)的新興產品。非公路寬體自卸車定位于露天場地物料轉運行業(yè),主要需求來自于用戶對該類產品的購置和運營成本、安全性、可靠性、售后服務便捷及時性的綜合考量。作為在特定工況下的裝載運輸設備,非公路寬體自卸車主要應用在露天煤礦、金屬礦、建材礦以及大型水電工程。由于非公路寬體自卸車為中國市場首創(chuàng),國際市場仍處于產品推廣的初期階段,以中國周邊及公路重卡出口的主要國家和地區(qū)為目標市場,包括東南亞

46、、非洲、中亞、蒙古、俄羅斯等發(fā)展中國家和新興經濟體,相較于傳統(tǒng)工程機械產品尚未形成規(guī)?;袌?。對上述國際新興市場需求的開發(fā)拓展,目前主要依靠國內主要非公路寬體自卸車生產企業(yè)的出口推動。公路自卸車主要應用于公路運輸。非公路寬體自卸車、非公路礦用自卸車均應用于露天礦山物料運輸,在使用場景上沒有明顯區(qū)別,客戶一般根據(jù)礦山的工況、初次投入成本、運營成本等因素綜合考量選擇非公路寬體自卸車或非公路礦用自卸車。二、 行業(yè)的進入壁壘1、技術壁壘非公路寬體自卸車生產存在較高的整體設計技術門檻。非公路寬體自卸車設計技術涉及到對特定工況條件下需求的準確把握,從而確定與之相適應的產品性能和技術方案的確定。對整體部件及

47、關鍵部件的系統(tǒng)化設計、對系統(tǒng)平臺的模塊化應用、對工況條件與產品結構間匹配關系的精準把握,不僅需要系統(tǒng)化的理論研究支持,同時也需要持續(xù)不斷地實踐探索以及經驗積累。2、生產工藝壁壘非公路寬體自卸車生產環(huán)節(jié)需要在關鍵零部件制造、整機裝配、檢測試驗等方面建立起完善的工藝體系,并建立符合實際生產需求的工藝管理理念。這需要長時間的經驗積累及工藝改造,新進入企業(yè)很難短時間內實現(xiàn)對生產工藝的準確把握并實際應用。3、售后服務壁壘非公路寬體自卸車長期使用在封閉工地,惡劣的工況條件加大了故障發(fā)生率,對產品使用過程中的服務提出了較高要求。在服務模式的確定、服務網(wǎng)點的布局、服務響應時間及故障修復速度、零配件的配備、維修

48、人員的培訓等方面都要求企業(yè)緊密結合產品特點、迅速設立相匹配的經營服務模式。4、營銷渠道壁壘銷售環(huán)節(jié)是生產經營型企業(yè)的中心環(huán)節(jié),營銷渠道的建設對于非公路寬體自卸車企業(yè)的發(fā)展具有相當重要的意義。完善的營銷渠道,無論是銷售模式的確定、對經銷商的管理和支持,還是銷售政策的制定,都需要適合非公路寬體自卸車行業(yè)的自身特點,需要較長時間的摸索,短時間內難以建立。5、品牌壁壘隨著用戶對產品品牌認知度和忠誠度的提高,品牌已日益成為企業(yè)的核心競爭力。而知名品牌的建立是企業(yè)產品質量、品牌文化、研發(fā)力量、工藝技術、售后服務、配件網(wǎng)絡和市場營銷等諸多方面因素的綜合體現(xiàn),需要企業(yè)長期、大量的投入,新進企業(yè)短期內難以形成。

49、綜上所述,從技術、生產、服務到營銷,非公路寬體自卸車制造企業(yè)需要長期投入大量的人力物力,不斷提高研發(fā)水平、生產工藝、產品質量、營銷模式、售后服務等多方面綜合實力,才能逐步提高用戶對品牌的認知度和忠誠度,從而提升品牌市場地位。三、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項

50、目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含

51、量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司

52、影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和

53、管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。

54、公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對

55、重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總

56、體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體

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