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文檔簡介

1、會計(jì)手工做賬技能模擬試題(請根據(jù)相關(guān)資料完成收款收據(jù)的填寫)(注意:請你為公司開出¥132,830元的轉(zhuǎn)賬支票結(jié)清部分款項(xiàng),其余暫欠。)(請根據(jù)相關(guān)資料完成工資計(jì)算分配表填列)(請根據(jù)相關(guān)資料完成上列兩表。)注意:需考慮納稅調(diào)整項(xiàng)目,本期暫不考慮遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債因素。(二)記賬憑證(包括記賬時(shí)間、憑證編號、記賬符號、一級賬戶、二級賬戶、金額數(shù)據(jù)、制證人員)1、借:應(yīng)收賬款武漢拓宇貿(mào)易公司 .00貸:主營業(yè)務(wù)收入淋浴露 .00 洗發(fā)乳 .00貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 37400.002、借:管理費(fèi)用差旅費(fèi) 1370.00 借:庫存現(xiàn)金 630.00貸:其他應(yīng)收款余

2、克勤 2000.003、借:原材料表面活性劑 78400.00陽離子調(diào)理劑 .00借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)33830.00貸:銀行存款 .00貸:應(yīng)付賬款西城鳴源公司 .004、借:銀行存款 .00貸:預(yù)收賬款咸寧宏發(fā)貿(mào)易公司.005、借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 .00 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 17213.00 應(yīng)交教育費(fèi)附加 .006、借:應(yīng)付職工薪酬2次 .00 貸:銀行存款 .00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳個(gè)人所得稅 658.007、(1)借:在途材料香精 .00借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)27596.00貸:應(yīng)付票據(jù)重慶思達(dá)商貿(mào)公司 .00 (2)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 190.00 貸:庫

3、存現(xiàn)金 190.00 附:運(yùn)費(fèi)可抵扣額=800×7%=56.00 進(jìn)項(xiàng)稅額=27540.00+56.00=27596.00 運(yùn)費(fèi)=950-56=894.00 材料采購成本=.00+894.00=.008、借:預(yù)收賬款咸寧宏發(fā)貿(mào)易公司 .00 貸:主營業(yè)務(wù)收入淋浴露 .00 洗發(fā)乳 .00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額).009、借:原材料香精 .00 貸:在途材料香精 .0010、(1)借:原材料表面活性劑 .00 陽離子調(diào)理劑 .00 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)59687.00 貸:其他貨幣資金銀行匯票存款(廣州龍泉貿(mào)易公司).00 (2)借:銀行存款 9213.00

4、貸:其他貨幣資金銀行匯票存款(廣州龍泉貿(mào)易公司)9213.0011、借:短期借款流動(dòng)資金借款 .00 借:應(yīng)付利息短期借款利息 11000.00 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 1000.00 貸:銀行存款 .0012、借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2400.00貸:庫存現(xiàn)金 2400.0013、借:投資性房地產(chǎn)芝蘭公司 .00貸:銀行存款 .0014、借:銀行存款 .00 貸:應(yīng)收賬款武漢拓宇貿(mào)易公司.0015、借:制造費(fèi)用 21920.00 借:管理費(fèi)用 17336.00 借:銷售費(fèi)用 1200.00 貸:累計(jì)折舊 40456.0016、借:生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)淋浴露 76000.00 洗發(fā)乳 84000.00 借:

5、制造費(fèi)用 4800.00 借:管理費(fèi)用 20000.00 借:銷售費(fèi)用 10000.00 貸:應(yīng)付職工薪酬工資 .0017、借:生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)淋浴露 4370.00 洗發(fā)乳 4830.00 借:制造費(fèi)用 4600.00 借:管理費(fèi)用 1400.00 借:銷售費(fèi)用 800.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)960.00貸:應(yīng)付賬款武漢市自來水公司 16960.0018、借:資產(chǎn)減值損失壞賬損失 520.00貸:壞賬準(zhǔn)備 520.0019、借:交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng) 5000.00 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益 5000.0020、借:生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)淋浴露 .76 洗發(fā)乳 .36 貸:原材料表

6、面活性劑 .16 陽離子調(diào)理劑 .96 香精 .00 貸:周轉(zhuǎn)材料包裝物包裝箱 5000.0021、借:生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)淋浴露 14877.00 洗發(fā)乳 16443.00 貸:制造費(fèi)用 31320.0022、借:庫存商品淋浴露 .76 洗發(fā)乳 .36 貸:生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)淋浴露.76 洗發(fā)乳.3623、借:主營業(yè)務(wù)成本淋浴露 .00 洗發(fā)乳 .00 貸:庫存商品淋浴露 .00 洗發(fā)乳 .0024、借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅).00貸:應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅(未交增值稅).0025、借:營業(yè)稅金及附加 13972.70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅9780.89 應(yīng)交教育費(fèi)附加 4191.

7、8126、(1)借:主營業(yè)務(wù)收入淋浴露 .00 洗發(fā)乳 .00借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 5000.00 貸:本年利潤 .00 (2)借:本年利潤 .70 貸:主營業(yè)務(wù)成本 .00 貸:營業(yè)稅金及附加 13972.70 貸:銷售費(fèi)用 12000.00 貸:管理費(fèi)用 42506.00 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 1190.00 貸:資產(chǎn)減值損失 520.0027、(1)借:所得稅費(fèi)用 71531.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 71531.18 (2)借:本年利潤 71531.18 貸:所得稅費(fèi)用 71531.18二會計(jì)賬簿部分請根據(jù)上述憑證內(nèi)容,選擇合適的賬頁,登記銀行存款日記賬、原材料總賬及明細(xì)賬、生產(chǎn)成本明細(xì)賬

8、、庫存商品明細(xì)賬、應(yīng)收賬款明細(xì)賬等賬戶。三銀行存款清查部分請根據(jù)銀行存款對賬單和登記的銀行存款日記賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀 行 存 款 余 額 調(diào) 節(jié) 表項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額銀行存款日記賬余額.00銀行對賬單余額.00加:銀行已收企業(yè)未收.00加:企業(yè)已收銀行未收減:銀行已付企業(yè)未付.00減:企業(yè)已付銀行未付調(diào)整后銀行賬存款余額.00調(diào)整后銀行賬存款余額.00八、請根據(jù)相關(guān)資料編制12月份科目匯總表(只需寫出表中帶括號的數(shù)字)。九、會計(jì)報(bào)表部分(一)請根據(jù)相關(guān)資料編制資產(chǎn)負(fù)債表(只需填寫帶*項(xiàng)目)(二)請根據(jù)相關(guān)資料編制利潤表利 潤 表 會企02表編制單位: 年 月 單位:元項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、營業(yè)收入1.00 (略)減:營業(yè)成本2.00 營業(yè)稅費(fèi)313972.70銷售費(fèi)用4.00 管理費(fèi)用542506.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以“”號填列)61190.00 資產(chǎn)減值損失7520.00加:公允價(jià)值變動(dòng)凈損益(凈損失以“”號填列)85000.00 投資凈收益(凈損失以“”號填列)9二、營業(yè)利潤(虧損以“”號填列)10.3

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