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文檔簡介

1、固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2019年部門預(yù)算公開公開內(nèi)容2019年度固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門預(yù)算公開目錄第一部分固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 2019年度部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件:固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 2019年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金支出情況表第一部分固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成一

2、、部門主要職責(zé)負責(zé)對縣政府各部門進入行政服務(wù)中心的行政審批事項的組 織、協(xié)調(diào)、管理和臨監(jiān)管;負責(zé)為集中統(tǒng)一辦理相關(guān)的行政審批手 續(xù)提供服務(wù);負責(zé)窗口單位服務(wù)情況的考查和考核;負責(zé)窗口工作 人員的管理和年度考核;負責(zé)提供與行政審批、行政服務(wù)有關(guān)的政 務(wù)信息咨詢;負責(zé)組織、協(xié)調(diào)各類公共資源交易活動,并提供技術(shù) 服務(wù);負責(zé)組織制定和落實公共資源交易的管理制度;指導(dǎo)、督 促、審定有關(guān)行政監(jiān)督部門制定本行業(yè)公共資源交易執(zhí)法監(jiān)督細則 和執(zhí)法監(jiān)督責(zé)任追究等制度;會同有關(guān)部門對公共資源的使用、出 讓單位,公共資源交易事務(wù)公理服務(wù)機構(gòu)履行職能情況進行監(jiān)管; 督促檢查各職能部門公共資源交易管理制度的貫徹執(zhí)行情況;

3、負責(zé) 對行政審批制度、公共資源交易制度的改革進行研究與探討,提出 意見和建議,為縣領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù);指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事 處)便民中心(“三資”代理中心)的業(yè)務(wù)工作;承辦縣委縣政府 交辦的其他事項;二、部門預(yù)算單位構(gòu)成1、固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2、公共資源交易中心第二部 分固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2019年度部門預(yù)算公開情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 2019年收入總計12128370.00 元,支出總計 12128370.00 元,與 2018年相比,收、支總計各增加6921172.00元,增加了 133%主要原 因:本年大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺設(shè)施購建政

4、府采購金額8000000.00丿元。二、收入預(yù)算總體情況說明固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 2019年收入預(yù)算合計12128370.00 元.三、支出預(yù)算總體情況說明固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 2019年支出合計12128370.00 元,其中:基本支出 2264370.00 元,占 18.7%; 項目支出9864000.00元,占81.3%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 2019年財政撥款收支預(yù)算 12128370.00.00 元.五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 2019年一般公共預(yù) 算支出年初預(yù)算為12128370.00元。

5、主要用于以下方面:一 般公共服務(wù)支出2264370.00元,占18.7%;項目業(yè)務(wù)及政府 采購支出9864000.00元,占81.3%.六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 2019年一般公共預(yù)算基本支出2264370.00元,其中:人員經(jīng)費2080256.00元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙 食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休 費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公 積金;公用經(jīng)費184114.00元,主要包括:辦公費、印刷 費、郵電、差旅費等支出。七、政府性基金預(yù)算支出情況說明我中心2019年沒有使用政府性基

6、金預(yù)算撥款安排的支出。八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2019年“三公” 經(jīng)費預(yù)算為245000.00元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù) 比2018年持平。具體情況如下:(一)未安排因公出國(境)費,預(yù)算數(shù)與2018年相比 沒有變化。(二)公務(wù)用車購置及運行費45000元,其中,公務(wù)用 車購置費0元;公務(wù)用車運行維護費45000元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險 費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2018年相比沒有變化,主要原因:我中心在 2018至2019兩年都沒 有安排公務(wù)用車購置費的預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)

7、與2018年持平.(三)公務(wù)接待費200000.00元,主要用于按規(guī)定開支 的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比2018年持平。主要原因:主 要是嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等辦法, 不斷規(guī)范公務(wù)接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節(jié) 約,不斷壓縮公務(wù)接待費支出。九、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況固始縣行政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 2019年運行經(jīng)費支出 預(yù)算184114.00元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購支出情況2019年政府采購預(yù)算安排8000000.00元,用于購置大數(shù)據(jù)信息平臺建設(shè).(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明我單位往年因性質(zhì)及工作安排,財

8、務(wù)上無項目收支預(yù) 算,因此沒有預(yù)算績效管理工作。今年將建立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小 組,對大數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)跟蹤進行績效考評.(四)國有資產(chǎn)占用情況我單位現(xiàn)有公務(wù)用車一輛,無其他公務(wù)車輛。也不存在單 位價值在50萬元以上的設(shè)備及固定資產(chǎn)。主要資產(chǎn)均為家具、 辦公電腦等。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入:是指部門取得的“財政撥款”的收入。四、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費 兩部分。五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行 政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出六、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預(yù)算管理,部門使用 財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和 公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境) 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù) 用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

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