審計部部門職責、崗位職責修正版_第1頁
審計部部門職責、崗位職責修正版_第2頁
審計部部門職責、崗位職責修正版_第3頁
審計部部門職責、崗位職責修正版_第4頁
免費預覽已結束,剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、修正版基本資料部門名稱審計部部門編號直接上級董事長部門定員1、8、10、審計和監(jiān)督公司資產的使用、管理及保值、增值情況;11、審計和監(jiān)督公司的經濟合同、協(xié)議,并參與公司重大經濟合同、協(xié)議的會簽。12、審計公司擬投資項目的投資風險,根據(jù)項目投資預測、決策方案及經濟活動做出風險評估分析報告。13、負責組織紀檢工作中涉及經濟問題及嚴重損害公司利益的行為進行專項審計;14、負責組織對公司及子公司進行年度的管理審計、效益審計,評價其經營業(yè)績;15、負責組織對公司及子公司的內部控制制度的健全、完整性、合理性及實施的有效性進行檢查、評估與監(jiān)督;16、貫徹執(zhí)行有關審計法規(guī),參與研究與制定公司及子公司的各項規(guī)章

2、制度;17、核驗人力資源部、成本管理部的績效考核。18、其他審計事項。審計部部門職責:直接下級 主要職責與工作任務: 擬定和完善公司內部審計管理制度、審計流程,制訂年度審計計劃及季度計劃;對公司及子公司的日常重要業(yè)務活動進行事前、事中、事后審計,根據(jù)主管領導要求進行專項審 計; 對公司及子公司的資金、財產的安全及完整進行審計和監(jiān)督;參與項目工程有關的招標;工程計價方式確定審核;審計和監(jiān)督施工合同、設計變更、工程簽證、工程預算、工程決算;審計和監(jiān)督大額采購工程;審計和監(jiān)督與財務收支有關的經濟活動、會計賬務處理、成本核算等;審計財務預算的執(zhí)行和決算情況;修正版審計部經理職位職責所在部門審計部職位定

3、員直接下級審計員主要職責與工作任務 :一、部門建設:1、建立和完善審計管理制度及相關流程和規(guī)定,制訂工作計劃;2、負責審計部日常工作的組織管理;3、負責審計人員培訓及系統(tǒng)人才培養(yǎng),制定員工長期發(fā)展規(guī)劃,組織隊伍建設。二、工程審計:1、2、參與公司有關工程管理的制度、辦法、流程及引起工程成本變化的研究制定,并對其執(zhí)行進行 審計;參與項目工程有關的招標工作,招標制度程序的執(zhí)行審計。招標工作全過程參與;審核招標文 件;審核標底計算范圍及計算依據(jù);審核成本部提供的報價分析表;審核定標方案及合同條款;3、工程計價方式的審核,涉及工程計價方式的參與確定;4、對公司工程各項工程合同(協(xié)議)文件的審核,保障公

4、司利益;5、設計變更的制度、 程序等執(zhí)行落實的抽查監(jiān)督和專項審計,造價xxxx元以上施工圖紙設計變更參與審核;6、工程簽證制度、程序的執(zhí)行及簽證的合規(guī)性抽查審計。對xxxx元以下的工程簽證根據(jù)每階段或每季度經成本部審核后的簽證匯總進行抽查,審查公司的簽證制度、程序的執(zhí)行落實情況及簽 證的合規(guī)性;xxxx元以上的工程簽證參與審核。7、根據(jù)主管領導指示對工程付款專項審計,工程預算執(zhí)行落實事后專項審計。根據(jù)成本部提供的 預算書及造價成本分析表、單方指標分析表等審查其計價依據(jù)、付款及預算的程序、制度落實 執(zhí)行等情況,分析其數(shù)據(jù)客觀性; 竣工工程結算過程監(jiān)督、結算制度及程序的執(zhí)行落實審核審計。審核與施工

5、方對數(shù)過程中爭議 問題的解決方案;根據(jù)成本部結算過程中提供的結算書、三級審核意見表及造價成本分析表、 單方指標分析表、最終結算與事務所結算差異分析及造價變動詳細分析說明等審查其計價依據(jù)、 結算的程序、制度落實執(zhí)行等情況;分析其數(shù)據(jù)客觀性;監(jiān)督審查總價10萬元以上工程采購工作;10、專項審計及專項調查等; 三、財務審計:根據(jù)主管領導指示對銷售收入與銷售數(shù)據(jù)、銷售收入與銀行存款、財務的租金收入與資產管理 部出租數(shù)據(jù)等相符審查;2、根據(jù)主管領導指示對財務支出及程序審計;3、根據(jù)主管領導指示對審查現(xiàn)金管理和報賬管理制度、程序執(zhí)行落實審計;4、根據(jù)主管領導指示及公司相關制度規(guī)定,負責組織相關部門對公司下

6、屬子公司進行年度審計。1、四、經營管理:2、對公司及下屬子公司的資產管理進行審計;對公司各類市場價格的抽查,并對采供部和成本部的信息庫抽查審計;3、根據(jù)項目投資預測、決策方案及經4、根據(jù)主管領導要求參與公司擬投資項目的投資風險分析,濟活動做出風險評估分析報告。審計和監(jiān)督子公司的經濟合同、協(xié)議,并參與公司總價 10萬元以上經濟合同、協(xié)議的會簽。5、監(jiān)督公司及子公司的相關部門制定和完善內部控制制度;五、其它審計事項:1、核驗人力資源部、成本管理部的績效考核。負責編制審計報告,提出審計整改意見,對公司及子公司的經營管理提出審計建議;審計檔案的收集、整理、歸檔,并保守相關秘密;主管領導交辦的其他審計事

7、項。修正版基本資料職位名稱審計員職位編號直接上級審計部經理審計部審計員職責所在部門審計部職位定員直接下級主要職責與工作任務:(一)協(xié)助部門領導完成財務收支審計:審計財務收支和財務報表1、審查財務的銷售收入和租金收入是否按照相關規(guī)定及時、準確入賬,審查財務的銷售收入是否與 銷售部數(shù)據(jù)一致,審查財務的租金收入是否與資產管理部數(shù)據(jù)一致;2、審查現(xiàn)金管理是否按現(xiàn)金管理暫行條例的規(guī)定執(zhí)行,報賬程序是否有領導簽字,審查庫存現(xiàn) 金賬面余額與實際庫存是否相符;審查銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否調節(jié)相符;2、審查財務支出的合理性,是否嚴格按照公司規(guī)定、是否有相關領導簽字審批支付款項;審計項目 成本的歸集是

8、否合理、完整,有無遺漏;3、審查財務報表之間、財務報表各項目之間的勾稽關系是否正確,檢查編制財務報表的財務記錄與 支持文件,以減少錯誤與舞弊事件的發(fā)生。4、對公司下屬子公司進行年度審計5、其它專項審核審計(二)協(xié)助部門領導完成內部經營審計:對公司及子公司進行管理審計、效益審計,檢查公司內部工作流程、1、制度提出改進的建議。審計管理制度、工作流程的完整性、合規(guī)性及落實情況,并提出改進的建議;審計項目成本計劃及其預算的執(zhí)行情況,提出整改建議;審計各類合同的執(zhí)行情況;擬投資項目的風險識別、評估、應對,并做出審計意見;審計資產管理情況;審計公司固定資產的年盤點情況,相關部門是否合理分配固定資產的使用;經常了解各類市場

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論