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文檔簡介

1、XX 審計個人年終總結篇一 :XX 審計個人年終總結20 xx 年是“十二五”規(guī)劃的第二年,我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務主管部門的正 確領導下,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指 針,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務主管部門的 工作部署,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬,以服務 X“X 三路三園三片” 建設為重點,以維護國家經(jīng)濟利益、維護民生、推動改革、促進發(fā)展為根本目標,以全面推進財政審計大格局為抓手, 充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能,全力服務于我區(qū)經(jīng)濟社 會科學發(fā)展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質(zhì),更加關注經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾與風險, 更加注重對體 制機制制度性問題的揭示與分

2、析, 繼續(xù)加大對重大違法違規(guī) 問題和經(jīng)濟犯罪案件的揭露與查處,不斷改進方式方法,不 斷提升審計質(zhì)量和水平,加強審計資源整合,增進組織實施 的整體協(xié)作,充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構建社會主義和諧社會和推動XX 經(jīng)濟建設做出了一定的貢獻。現(xiàn)將一年來的工作情況總結如下:我局按照“全面審計,突出重點”的要求,在預算執(zhí)行 審計上求深,在領導干部經(jīng)濟責任審計上求真,在政府投資 審計上求精,在民生保障資金審計上求嚴,在審計質(zhì)量管理 上求細,在落實審計整改上求實,扎實工作,嚴把質(zhì)量。全 年預計共完成審計項目 18 個,政府投資評審項目 411 項。審計查處違規(guī)資金 336 萬元

3、、糾正管理不規(guī)范金額 129001 萬元; 上交罰沒收入 7 萬元,催繳財政資金 909 萬元。政府 投資評審金額 118598萬元,評審節(jié)省政府投資 15041 萬元。( 一 ) 圍繞中心,注重科學實施審計,確保年度審計項目 有序推進今年以來,我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念, 緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項 部署和要求,服從服務于經(jīng)濟社會發(fā)展大局, 樹立全局“一 盤棋”思想, 優(yōu)先安排國家、 省、市統(tǒng)一組織的重大審計項 目的實施,打破原有業(yè)務科室職責分工界限,有效整合審計 資源,有序推進審計項目,制定下發(fā)了 XX 區(qū)審計局20XX 年度審計項目計劃、XX 區(qū)審計局

4、 20XX 年度工作目標考核 實施試行辦法 ,將預算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政 府投資項目審計、 經(jīng)濟責任審計、 行政事業(yè)單位財政財務收 支審計、 專項資金審計、審計調(diào)查等項目進行統(tǒng)一分配, 做 到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目,形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào) 高效的審計組織體系,保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質(zhì)量要求、適時督促檢查,并嚴格執(zhí)行 審計項目進度報告制度, 審計組長負責制等方法, 多措并舉, 促進了審計工作效率的全面提高,確保了年度審計項目實施 按計劃有序推進。( 二 ) 突出重點,注重審計監(jiān)督的深度和力度,服務經(jīng)濟

5、 社會發(fā)展大局1、突出關注經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險,全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據(jù)審計署和省審計 廳的統(tǒng)一部署,舉全局之力,配合市審計局審計組,自 20XX 年 2 月 21 日至 4 月 25 日,對我區(qū)社會保險基金、 社會救助 資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發(fā) 現(xiàn)的問題,積極向區(qū)委、政府提出整改建議,區(qū)政府組織相 關部門認真研究,科學制定整改方案,落實整改措施。2、 突出關注財政體制機制制度等層面的問題, 深化預 算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念, 堅持 以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標,深化財政預算執(zhí)行審計。項目實施中

6、注意審計對象的選擇,審計重點的把握,審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、 區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等 7 個部門。通過 審計,查處違規(guī)資金 336 萬元,糾正管理不規(guī)范資金 129001 萬元,收繳應繳未繳財政收入 8 萬元。為做“深”預算執(zhí)行 審計,堅持從構建財政審計的大格局、 審計項目的績效分析、 財政體制機制制度的建立完善、 問題整改的效果“四著眼” 入手, 著力提升預算執(zhí)行審計質(zhì)量。認真查找財政管理中存 在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié), 揭示影響財政資金效益的突出問 題,并對存在問題的原因進行深入剖析,從體制、機制層面提出切實可行的建議, 所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關 部門的高

7、度重視,區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究,進一步建 立健全了內(nèi)控制度。在XX 區(qū)第十屆人大常委會第四次會議 上,區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的XX 區(qū) 20XX 年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告 ,得到了區(qū)人大常 委會的充分肯定和高度贊揚。篇二 :XX 審計個人年終總結 今年以來,我們財務審 計科在上級各部門的關心支持和經(jīng)信委黨委的正確領導下,圍繞年初制定的目標任務,堅持團結協(xié)作,任勞任怨,努力 工作,盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表 現(xiàn)在以下各方面:1、認真學習,提高綜合素質(zhì)。工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及 面廣,工作任務重,服務對象多,但我們財務科全體同志沒 有因工作忙而放松對政治理

8、論及業(yè)務技能的學習,而是嚴格 要求自己,積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各 項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點,認真學習貫徹會計法和國家有關財經(jīng)法規(guī),依法履行會計核算和會計 監(jiān)督的職責。遵紀守法,熱愛本職工作,維護國家利益,保 證財產(chǎn)資金安全,平時能結合形勢,加強財務知識及新會計 制度、新會計準則的學習,提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā) 展的需要。2、認真審核匯總報表,提高會計信息質(zhì)量。能認真細 致、及時地做好近 40 家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作, 為了確保報表的全面、準確、及時、清晰,對所有的基層報 表一一進行認真審核。 發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯,耐心指導,對個別報送不及

9、時的單位,總是不厭其煩的催報,力求資料的完整性, 為領導和上級決策提供了依據(jù)。3、合理編制收支預算,及時報送財務收支信息。為了 合理編制經(jīng)信委各部門 ( 全額行政、參照公務員管理的行政、 全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、 企業(yè)性質(zhì)人員等等 )的收支預算, 我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領導對會計預決算的要求, 既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,找出影響本期預算的各 種因素,又要客觀分析本年度有關政策( 調(diào)資、工改等情況 ) 及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關情況對預算的 影響,使預算更加切合實際,領導心中有數(shù),利于操作,發(fā) 揮其在財務管理中的積極作用, 平時月、 季、 年及時做好機 關的財務結算工作,

10、按時報送財務收支信息。4、積極籌措資金,確保機關工作正常運轉(zhuǎn)。從經(jīng)信委 的整體情況看, 人員性質(zhì)多樣化 (公務員、 行政、全額事業(yè)、 自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì) ) ,資金渠道也多樣化,有財政 撥款、有補助收入、有管理費收入等,我們根據(jù)委里的自身 特點及領導要求, 積極籌措資金, 特別是總公司的收入來源,主要是收取企業(yè)的管理費,隨著改制的不斷深入,本系統(tǒng)大 部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,加上部分企業(yè)受市場行情影響,資金困 難,面臨倒閉、破產(chǎn),從而增加了收取的難度。加上招商引 資力度加大,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管 理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領導的要求,針對企業(yè)的 實際情況, 與企業(yè)領導協(xié)商

11、,采取溝通, 了解、多跑、 多講、 多磨等辦法,在經(jīng)信委領導的大力支持下,以及各科室部門 的關心和幫助,今年較好地完成了收取任務,確保了機關工 作的正常運轉(zhuǎn)。5、認真執(zhí)行財務制度,做好科內(nèi)日常工作。聽從領導 指揮,服從領導安排, 嚴格執(zhí)行財務制度, 認真、 細致、 準 確地做好會計核算工作,按規(guī)定分類 (經(jīng)信委行政、 三電辦、 總公司、中小企業(yè)服務中心、節(jié)能中心等幾塊 ) 報銷支付各 項費用,加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行 的對帳工作,每月按時上繳各項基金 ( 養(yǎng)老金、 公積金、醫(yī)保、稅金 ) ,定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資, 定期寄付遺孀生活費,定期對固定資產(chǎn)及往來帳

12、進行清理、 核查、登記, ( 今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),包括 辦公桌椅進行一一進行登記,分類入帳) 并按會計部門要求進行帳務處理。 平時科內(nèi)工作從大局出發(fā), 做到分工不分家, 互相合作,齊心協(xié)力,在認真完成本科工作的同時,能盡力 配合其他部門做好藍天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工 商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作, 積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。6、配合做好融資擔??频墓ぷ鳌0凑帐¢_行的要求,每個季度提前籌集資金,認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息

13、工作,每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作,及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦理了省 行幾千萬資金的貸款手續(xù), 并將資金委放到相關企業(yè), 最近 又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及 減資、驗資等材料。7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。內(nèi)部審計工作也是財務 工作的一項重要內(nèi)容, 這一工作時間緊、 要求高、政策性強、 也容易得罪人,但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持 下, 每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內(nèi) 審要求和規(guī)定,對印染廠、塑料廠,等企業(yè)進行了財務收支 內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,一是對企業(yè)有關情況進 行客觀公正的評價。二是嚴肅財經(jīng)紀律,及時調(diào)整帳務,提 出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶,合法合理 使用資金,認真規(guī)范記好各類明細帳。四是出具了詳細的書 面報告,為領導了解情況、正確決策提供了依據(jù),真正發(fā)揮 了財務監(jiān)督的職能。8、做好會計培訓工作及財務管理工作。今年三季度我 們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,對 列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查,并針對抽查情況提出 了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培 訓班,上崗培訓達 20 人次,繼續(xù)教育達 266 人次,揚州財 政專題

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