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文檔簡介
1、泓域咨詢 /蘇州鈦材料項目可行性研究報告蘇州鈦材料項目可行性研究報告xxx(集團)有限公司報告說明由于2018年世界經濟增速減緩,金融動蕩加劇,復蘇勢頭分化,各類風險加快積聚,導致投資者對經濟前景的信心下滑,制造業(yè)和貿易增速放緩。所以在2018年,穩(wěn)中求進已成為世界經濟運行的主要趨勢。世界鈦工業(yè)受全球經濟的影響,在航空航天、一般工業(yè)、能源和石化等領域的鈦需求繼續(xù)穩(wěn)步回升,導致全球鈦工業(yè)的產量穩(wěn)步增長。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資45936.10萬元,其中:建設投資34744.46萬元,占項目總投資的75.64%;建設期利息457.25萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金10734.39萬元
2、,占項目總投資的23.37%。項目正常運營每年營業(yè)收入94800.00萬元,綜合總成本費用76492.94萬元,凈利潤13393.66萬元,財務內部收益率22.35%,財務凈現(xiàn)值18313.27萬元,全部投資回收期5.51年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板
3、用途。目錄第一章 項目基本情況9一、 項目名稱及投資人9二、 編制原則9三、 編制依據(jù)10四、 編制范圍及內容10五、 項目建設背景11六、 結論分析12主要經濟指標一覽表14第二章 建設單位基本情況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優(yōu)勢17四、 公司主要財務數(shù)據(jù)19公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)19五、 核心人員介紹20六、 經營宗旨22七、 公司發(fā)展規(guī)劃22第三章 市場分析27一、 行業(yè)壁壘27二、 市場規(guī)模29三、 行業(yè)發(fā)展趨勢30第四章 項目背景、必要性33一、 行業(yè)基本風險特征33二、 國際競爭格局34三、 行業(yè)發(fā)展概況35四、 項目實施
4、的必要性36第五章 選址方案分析37一、 項目選址原則37二、 建設區(qū)基本情況37三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展41四、 社會經濟發(fā)展目標42五、 產業(yè)發(fā)展方向43六、 項目選址綜合評價45第六章 建筑技術方案說明46一、 項目工程設計總體要求46二、 建設方案47三、 建筑工程建設指標47建筑工程投資一覽表47第七章 建設規(guī)模與產品方案49一、 建設規(guī)模及主要建設內容49二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領49產品規(guī)劃方案一覽表49第八章 運營模式51一、 公司經營宗旨51二、 公司的目標、主要職責51三、 各部門職責及權限52四、 財務會計制度55第九章 發(fā)展規(guī)劃62一、 公司發(fā)展規(guī)劃62二、 保障措施66第
5、十章 進度計劃69一、 項目進度安排69項目實施進度計劃一覽表69二、 項目實施保障措施70第十一章 勞動安全評價71一、 編制依據(jù)71二、 防范措施72三、 預期效果評價76第十二章 人力資源分析78一、 人力資源配置78勞動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十三章 投資方案分析81一、 投資估算的依據(jù)和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十四章 項目經濟效益90一、 經濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金
6、及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產折舊費估算表92無形資產和其他資產攤銷估算表93利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十五章 風險評估101一、 項目風險分析101二、 項目風險對策103第十六章 項目綜合評價105第十七章 附表附件107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表112建設投資估算表112建設投資估算表113建設期利息估算表113固
7、定資產投資估算表114流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117第一章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱蘇州鈦材料項目(二)項目投資人xxx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要
8、考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當?shù)赜欣麠l件,因地制宜,充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現(xiàn)“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。三、 編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現(xiàn)代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目
9、建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù);9、國家公布的相關設備及施工標準。四、 編制范圍及內容1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。五、 項目建設背景由于我國鈦工業(yè)的準入門檻較低,導致低端鈦材競爭激烈。因此,高端鈦材的生產戰(zhàn)略意義更為重大,產品結構向高端轉移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對高端鈦產品的需求繼續(xù)保持旺盛,同時計算機等高科技產業(yè)
10、對鈦材料的需求增長點也在不斷涌現(xiàn),促使鈦產品向高端領域發(fā)展。目前,我國鈦材僅10%用于高端領域,而國外50%應用在高端領域,這是一個不小的差距。從中長期發(fā)展趨勢看,蘇州戰(zhàn)略轉型升級必須更加注重經濟、社會、政治、文化、生態(tài)的全面協(xié)調發(fā)展;必須更加注重創(chuàng)新與創(chuàng)意為核心的現(xiàn)代要素驅動;必須更加注重增強中心城市的核心功能;必須更加注重參與國際分工、國際競爭、融入全球城市網(wǎng)絡;必須更加注重發(fā)展城市軟實力,全方位重塑蘇州城市魅力。面對新機遇、新挑戰(zhàn),蘇州必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,準確把握國際國內發(fā)展基本趨勢,準確把握蘇州發(fā)展階段性特征和新的任務要求,始終保持清醒頭腦,堅定信心,銳意進取,奮發(fā)作
11、為,謀求戰(zhàn)略轉型新突破、繪就城市發(fā)展新藍圖,推動經濟建設。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx,占地面積約77.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx噸鈦材料的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資45936.10萬元,其中:建設投資34744.46萬元,占項目總投資的75.64%;建設期利息457.25萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金10734.39萬元,占項目總投資的23.37%。(五)資金籌措項目總投資45936.10萬元,根據(jù)資金
12、籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)27272.68萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額18663.42萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):94800.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):76492.94萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):13393.66萬元。4、財務內部收益率(FIRR):22.35%。5、全部投資回收期(Pt):5.51年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):34464.20萬元(產值)。(七)社會效益該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支
13、持,使其早日建成發(fā)揮效益。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積51333.00約77.00畝1.1總建筑面積106583.401.2基底面積33366.451.3投資強度萬元/畝446.502總投資萬元45936.102.1建設投資萬元34744.462.1.1工程費用萬元30912.192.1.2其他費用萬元2740.182.1.3預備費萬元1092.092.2
14、建設期利息萬元457.252.3流動資金萬元10734.393資金籌措萬元45936.103.1自籌資金萬元27272.683.2銀行貸款萬元18663.424營業(yè)收入萬元94800.00正常運營年份5總成本費用萬元76492.94""6利潤總額萬元17858.21""7凈利潤萬元13393.66""8所得稅萬元4464.55""9增值稅萬元3740.40""10稅金及附加萬元448.85""11納稅總額萬元8653.80""12工業(yè)增加值萬元29577.
15、32""13盈虧平衡點萬元34464.20產值14回收期年5.5115內部收益率22.35%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元18313.27所得稅后第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:張xx3、注冊資本:730萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-2-77、營業(yè)期限:2012-2-7至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事鈦材料相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營
16、活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源
17、、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊
18、全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確
19、保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊
20、對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15660.3812528.3011745.28負債總額5888.914711.134416.68股東權益合計9771.477817.187328.60公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入60513.7648411.0145385.32營業(yè)利潤9724.427779.547293.32利潤總額9226.16
21、7380.936919.62凈利潤6919.625397.304982.13歸屬于母公司所有者的凈利潤6919.625397.304982.13五、 核心人員介紹1、張xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、戴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;200
22、2年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、王xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月
23、至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、譚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、袁xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、林xx,1957
24、年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;
25、另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術
26、研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術
27、和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿
28、足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:
29、首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持
30、續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司
31、將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第三章 市場分析一、 行
32、業(yè)壁壘1、技術壁壘鈦及鈦合金可以在民用、國防、經濟、科技等多領域進行廣泛運用,且鈦產業(yè)的發(fā)展狀況一定程度也體現(xiàn)了一個國家高新材料技術應用水平和制造業(yè)的發(fā)展狀況,因此對其質量的穩(wěn)定性、鍛造及壓延加工的技術的要求相對較高。鈦的冶煉工藝包括:鈦渣冶煉工藝、氯化工藝、精制工藝、還原蒸餾工藝等多個環(huán)節(jié),且環(huán)節(jié)的技術難度較高,要形成規(guī)?;a業(yè)化生產,還需要解決工藝流程控制技術問題和對整個工藝流程中的管理問題,否則造成資源浪費,生產成本大幅增加。未來,高端鈦材的生產戰(zhàn)略意義更為重大,產品結構向高端轉移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對高端鈦產品的需求繼續(xù)保持旺盛,
33、同時計算機等高科技產業(yè)對鈦的需求增長點也在不斷涌現(xiàn),促使鈦產品向高端領域發(fā)展。國內鈦產業(yè)向高端化發(fā)展已經具有政策和市場雙重導向的支持,并且,與經濟實力提升相匹配的國防建設也會促進我國鈦產業(yè)向高端領域轉移,逐步提高產業(yè)鏈優(yōu)勢。因此,只有不斷提高技術指標、發(fā)展節(jié)能環(huán)保工藝,并且在產品質量方面具備核心競爭力的企業(yè)才能獲得不斷發(fā)展。由此帶來的鈦及鈦合金加工對行業(yè)內的企業(yè)的技術要求會越來越高,從而對后進入的企業(yè)構成了較高的技術壁壘。2、政策壁壘在鈦材加工過程中,有的工序需要用酸堿來清洗產品表面,由此產生一些廢水、廢酸。目前在全社會提倡“節(jié)能、環(huán)保”的大背景下,隨著國家對環(huán)境保護要求的不斷提升,“節(jié)能減排
34、”已經成為我國全行業(yè)未來發(fā)展的主導方向,要求進入該行業(yè)的企業(yè)必須具有較強的環(huán)保意識,根據(jù)國家環(huán)保規(guī)定進行生產經營;在生產工藝設計中,合理的產后處理工藝和“三廢”處理步驟也非常必要。根據(jù)我國節(jié)能減排約束性目標,政府將嚴格控制新開工項目,部分企業(yè)在環(huán)境保護不達標的情況下將被淘汰出局。為達到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對應的環(huán)保設備的投入,均為行業(yè)的新入者設定了一定的進入障礙。3、資金壁壘鈦行業(yè)屬于典型的技術、資金密集型行業(yè),進入該領域通常需要大量的前期投入,包括大面積、高標準的加工廠房、潔凈場地,大量技術先進的切割、成型、焊接設備和專業(yè)的檢測設備和儀器。這些必備的生產要素要求行業(yè)的新進入者一
35、次性投入大量的資金,增加了投資風險,構成了進入本行業(yè)的資金壁壘。此外,由于行業(yè)特征,原材料成本在營業(yè)成本中占比較大,原材料采購需要占用大量資金,且裝備制品行業(yè)回款周期相對較長,對流動資金的占用較大,對新進入的企業(yè)進一步構成資金上的障礙。4、客戶信任度壁壘目前,鈦及鈦合金行業(yè)已經發(fā)展到一定程度,在大多數(shù)客戶都有著“先入為主”的理念下,下游客戶往往選擇自己信得過的企業(yè),如長期合作的企業(yè)或者品牌優(yōu)異企業(yè),先占領市場會獲得更大的市場優(yōu)勢,新進者取得下游客戶的信任需要更長時間,需要投入的成本比先進入者要更多,這往往也給新進入企業(yè)構成了進入壁壘。二、 市場規(guī)模鈦作為新型金屬材料,是支撐尖端科學技術進步的重
36、要原材料。一個國家的鈦/鋼比,是其技術水平和經濟實力的重要標志之一,鈦工業(yè)對一個國家的國防、經濟及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義,鈦應用量的多少和鈦工業(yè)發(fā)展水平是一個國家綜合實力強弱的重要標志。世界鈦工業(yè)最近幾年的市場容量基本在6萬噸左右,鈦加工材年產量也基本為6萬噸,供需基本平衡。其中以航空航天、船舶、海洋工程、醫(yī)療等為代表的高端領域鈦材2018-2025年需求量復合年均增長率有望達到23%,從2018年占比29%攀升至2025年占比61%。中國是鈦工業(yè)大國,但還不是鈦工業(yè)強國,雖然我國海綿鈦產量居世界第一,占世界產量的30%左右;鈦材加工產量占世界產量的21.4%。鈦材中檔產品在我國已可自由生產,
37、但是仍不具有高端領域的生產能力。中國鈦材行業(yè)需求結構持續(xù)改善,2018年中國鈦材國內消費量5.7萬噸,同比增長4%,在高端需求領域延續(xù)2017年快速增長的趨勢,航空航天和醫(yī)療用鈦材分別同比增長15%和11%。通過對需求領域的拆分,我們認為2018-2025年中國整體鈦材銷量CAGR為10%,有望從2018年的5.7萬噸快速上升至2021年的7.3萬噸,進而提高至2025年的11.2萬噸。其中以航空航天、船舶、海洋工程、醫(yī)療等為代表的高端領域鈦材2018-2025年需求量CAGR高達23%,從2018年占比29%攀升至2025年占比61%。2019-2025年中國鈦材銷量預計CAGR為10%,高
38、端鈦材領域CAGR為23%。從行業(yè)整體需求來看,以航空、船舶、醫(yī)療為主的高成長需求有望弱化化工需求的周期波動,帶動鈦材行業(yè)邁入新一輪由高端需求帶動的持續(xù)性更強的高景氣成長周期。若按20萬/噸左右的平均鈦材價格來算,到2025年鈦材市場規(guī)模有望達到220億以上,市場規(guī)模存在翻倍空間。三、 行業(yè)發(fā)展趨勢鈦工業(yè)屬國家新興戰(zhàn)略新材料領域,隨著經濟的發(fā)展和應用領域的擴展,在未來行業(yè)發(fā)展中,需求量會逐漸增加。短期內出現(xiàn)的暫時性和結構性產能過剩屬正?,F(xiàn)象。1、鈦產品技術創(chuàng)新國內鈦工業(yè)的發(fā)展得益于國家對鈦工業(yè)的政策支持。國務院辦公廳關于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見提出了解決我國
39、有色金屬工業(yè)突出問題,推動有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的總體要求、重點任務以及政策保障,明確要求加強技術創(chuàng)新,著力發(fā)展大尺寸鈦和鈦合金鑄件及其卷帶材,滿足先進裝備、新一代信息技術、船舶及海洋工程、航空航天、國防科技等領域的需求。2、產品向高端領域轉移由于我國鈦工業(yè)的準入門檻較低,導致低端鈦材競爭激烈。因此,高端鈦材的生產戰(zhàn)略意義更為重大,產品結構向高端轉移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對高端鈦產品的需求繼續(xù)保持旺盛,同時計算機等高科技產業(yè)對鈦材料的需求增長點也在不斷涌現(xiàn),促使鈦產品向高端領域發(fā)展。目前,我國鈦材僅10%用于高端領域,而國外50%應用在高端
40、領域,這是一個不小的差距。國內鈦工業(yè)向高端化發(fā)展已經具有政策和市場雙重導向的支持,并且,與經濟實力提升相匹配的國防建設也會促進我國鈦工業(yè)向高端領域轉移,逐步提高產業(yè)鏈優(yōu)勢,將是一個長遠的發(fā)展過程。通過開發(fā)鈦帶、鈦及其合金擠壓管材,研發(fā)新功能鈦材,以此滿足國家整體建設需要,是目前我國鈦工業(yè)發(fā)展的重要任務。3、鈦工業(yè)逐漸趨于國際化、規(guī)模化由于一帶一路的深入推進,東西方貿易往來增多,東西方市場融合,正在形成統(tǒng)一的世界鈦市場。美國Timet公司自1996年以來,先后兼并英國的IMI公司和法國的歐洲鋯(Cezus)公司,控制了歐洲市場,還兼并了美國的A.Johnson金屬有限公司,并與歐洲最大制管公司法
41、國的Valinox焊管公司合并,組建Valitimet合資公司,這些兼并措施使Timet公司的實力大大增強。第四章 項目背景、必要性一、 行業(yè)基本風險特征1、原材料價格波動較大海綿鈦作為鈦材加工行業(yè)最基礎的原材料,海綿鈦的單價較高而產銷量較小,其價格很容易受到供需的影響。如果原材料需求發(fā)生變化,將導致原材料價格大幅度變化,可能對行業(yè)內公司的生產成本和規(guī)模會產生較大的影響。如何保證原材料穩(wěn)定供應是個非常重要的問題。2、鈦工業(yè)處于結構性產能過剩狀況在進出口貿易方面,2018年海綿鈦的進口量增長了27.9%(4918噸),出口量則減少了35.4%,這也反映出國內因高端需求增長,對國外高端海綿鈦的需求
42、出現(xiàn)爆發(fā)式增長;2018年中國鈦加工材進出口量均同比有兩成以上的增長。在進口方面,主要是航空航天等高端領域用鈦合金板、棒材和絲材的進口量大幅增長(30%以上),這也反映出國內在高端領域的鈦材生產還難以滿足國內需求;而由于國內企業(yè)大多集中于中低端鈦合金板、管等材料,下游市場主要為化工、電力等民用領域。由于下游受經濟環(huán)境影響,施工建設量大幅減小,導致中低端民用鈦材市場競爭激烈,毛利率較低,所以化工、冶金等民用中低端鈦材,他們的生產能力卻是大幅過剩。3、產業(yè)政策風險有色金屬行業(yè)是國民經濟的基礎性產業(yè),國家宏觀調控政策對有色金屬行業(yè)的影響較大,針對有色金屬行業(yè)的產業(yè)政策涉及廣泛。近年來,國家相繼出臺了
43、一系列針對有色金屬行業(yè)的產業(yè)政策,涉及產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、節(jié)能減排、淘汰落后產能、兼并重組、結構調整、產業(yè)升級等多個方面,這將對整個有色金屬行業(yè)產生影響。4、受宏觀經濟景氣變化周期的影響較大鈦工業(yè)的生產和銷售會受到國民經濟景氣變化周期的影響,特別是直接受到下游應用行業(yè)的周期性影響。由于目前鈦工業(yè)的下游行業(yè)中,應用最多的是強周期的化工行業(yè),因而鈦工業(yè)受宏觀經濟景氣變化周期的影響較大。二、 國際競爭格局由于熔煉技術復雜、加工難度大,目前世界上僅有美國、俄羅斯、日本、中國四個國家掌握完整的鈦工業(yè)生產技術,形成四強稱雄的格局。我國鈦工業(yè)經過近10多年高速發(fā)展,應用領域迅速拓展,市場需求不斷擴大,已經超越了俄
44、羅斯和日本成為僅次于美國的第二大鈦市場。以航空用鈦材市場為例,據(jù)估未來20年全球商用航空領域新增鈦材需求約120萬噸,年復合增長率約17%,平均每年新增6萬噸鈦材需求。由于2018年世界經濟增速減緩,金融動蕩加劇,復蘇勢頭分化,各類風險加快積聚,導致投資者對經濟前景的信心下滑,制造業(yè)和貿易增速放緩。所以在2018年,穩(wěn)中求進已成為世界經濟運行的主要趨勢。世界鈦工業(yè)受全球經濟的影響,在航空航天、一般工業(yè)、能源和石化等領域的鈦需求繼續(xù)穩(wěn)步回升,導致全球鈦工業(yè)的產量穩(wěn)步增長。三、 行業(yè)發(fā)展概況鈦工業(yè)是冶煉技術復雜、加工難度高的高技術產業(yè)和資金技術密集型產業(yè),同時又是高增長的朝陽產業(yè)。鈦及鈦合金從熔煉
45、到最終產品一般需要海綿鈦的制備、鈦材的制備和鈦材的應用三步,其中前兩步的技術復雜、制備難度大,是鈦應用的難點和關鍵環(huán)節(jié),海綿鈦和鈦材的質量直接決定鈦制品的質量。目前僅有美、俄、日、歐洲和中國等少數(shù)國家能夠進行工業(yè)化生產。2018年中國鈦工業(yè)已逐漸擺脫過去幾年去庫存的壓力,行業(yè)結構性調整已見端倪,產業(yè)結構已由過去的中低端化工、冶金等行業(yè)需求,逐步轉向中高端航空航天、醫(yī)療和環(huán)保等行業(yè)發(fā)展,鈦行業(yè)主要生產企業(yè)的產品需求方向逐漸清晰,出現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象,鈦冶煉企業(yè)穩(wěn)步增長,高中低端鈦加工材生產企業(yè)間利潤水平逐步拉大,呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的景象。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,
46、引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第五章 選址方案分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況蘇州位于長江三角洲中部、江蘇省東南部,地處東經119°55121°20,北緯30°
47、;4732°02之間,東傍上海,南接浙江,西抱太湖,北依長江,總面積8657.32平方公里。全市地勢低平,境內河流縱橫,湖泊眾多,太湖水面絕大部分在蘇州境內,河流、湖泊、灘涂面積占全市土地面積的36.6%,是著名的江南水鄉(xiāng)。蘇州屬亞熱帶季風海洋性氣候,2019年平均氣溫17.5,降水量1216.2毫米。四季分明,氣候溫和,雨量充沛,土地肥沃,物產豐富,自然條件優(yōu)越。主要種植水稻、麥子、油菜、林果等。低洼塘田較多,出產蓮藕、芡實、茭白等水生作物。特產有鴨血糯、白蒜、柑橘、枇杷、板栗、梅子、桂花、碧螺春茶等。長江刀魚、陽澄湖大閘蟹和太湖白魚、銀魚、白蝦等為著名水產品。預計實現(xiàn)地區(qū)生產總值
48、1.93萬億元,增長6%。一般公共預算收入2221.8億元,增長4.8%。社會消費品零售總額6090億元,增長6%。投資保持較快增長,完成固定資產投資4920億元,增長8%,其中工業(yè)投資1200億元,增長8.9%。工業(yè)經濟穩(wěn)中向好,規(guī)模以上工業(yè)總產值3.34萬億元,工業(yè)增加值率提高0.5個百分點;新興產業(yè)產值占規(guī)上工業(yè)總產值比重達到53.4%,提高1個百分點;新一代信息技術、生物醫(yī)藥、納米技術應用、人工智能四大先導產業(yè)產值占比達到21%,生物醫(yī)藥產業(yè)入選國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群。深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點,新增省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺9個、特色基地2家,啟動建設國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用創(chuàng)新體驗中心
49、。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,是“強富美高”新江蘇建設再出發(fā)的起步之年,承前啟后、繼往開來,做好今年工作責任重大、意義深遠。當前,雖然國內外風險挑戰(zhàn)明顯上升,但我國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變,“一帶一路”倡議和長江經濟帶、長三角一體化和自貿試驗區(qū)建設等國家戰(zhàn)略疊加實施給我市帶來了重大歷史機遇。我們要保持戰(zhàn)略定力,善于把外部壓力轉化為創(chuàng)新發(fā)展、率先發(fā)展的強大動力。我們要著眼長遠發(fā)展,圍繞“現(xiàn)代國際大都市、美麗幸福新天堂”愿景,推動思想再解放、開放再出發(fā)、目標再攀高,再創(chuàng)一個激情燃燒、干事創(chuàng)業(yè)的火紅年代,奮力走在高水平開放最前沿、高質量發(fā)展最前列。全市經濟社會發(fā)展的主
50、要預期目標是:地區(qū)生產總值增長6%左右,一般公共預算收入增長4%左右,固定資產投資保持增長,社會消費品零售總額增長6%以上,進出口總額總體穩(wěn)定,全社會研究與試驗發(fā)展經費支出占地區(qū)生產總值的比重達到3.3%左右,企業(yè)研究與試驗發(fā)展經費投入增長10%左右,萬人有效發(fā)明專利擁有量達到60件,全員勞動生產率增長6%左右,工業(yè)增加值率高于上年,居民人均可支配收入增速高于地區(qū)生產總值增幅,居民消費價格總水平漲幅控制在3.5%左右,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3%以內。從國際看,全球經濟在再平衡中實現(xiàn)艱難復蘇。全球經濟版圖深度調整,經濟重心持續(xù)向亞太地區(qū)移動,中國國際地位快速提升。全球科技和產業(yè)變革孕育新的突破,新
51、一輪產業(yè)轉移漸次展開。國際環(huán)境總體有利于蘇州實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,有利于深層次轉變經濟發(fā)展方式,實現(xiàn)經濟社會轉型發(fā)展。同時,全球經濟依然處于后危機時代,全球投資貿易規(guī)則主導權爭奪日益加劇,發(fā)達經濟體加速推進的TPP、TTIP、BIT等投資貿易協(xié)議談判將引發(fā)世界經貿格局發(fā)生新一輪調整。發(fā)達國家實施工業(yè)4.0和再工業(yè)化戰(zhàn)略,貿易保護主義抬頭,綠色低碳經濟正在開啟一個新的時代。外部環(huán)境更趨復雜,對兼具外貿依存度高、工業(yè)經濟為支柱和高碳結構的蘇州,可能產生較大的壓力和難以估量的不利影響。面對發(fā)達國家和其他發(fā)展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰(zhàn),蘇州必須放眼全球,加緊戰(zhàn)略轉型,加快固本培元,化挑戰(zhàn)為機遇,搶占
52、新一輪競爭制高點。從國內看,中國經濟步入新常態(tài),經濟增長從高速轉為中高速,“三期疊加”矛盾凸顯,投資和出口增速明顯放緩,全要素生產率出現(xiàn)下滑,產能過剩有所加劇,社會矛盾逐步累積,蘇州整個經濟社會發(fā)展的壓力也將不斷增大。在此背景下,提出了“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶等重大戰(zhàn)略舉措;同時,提出中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)”行動計劃、“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”等行動綱領,這將進一步推動體制機制變革,深層次激發(fā)市場活力。蘇州只有緊跟國家戰(zhàn)略步伐,才能推動經濟社會發(fā)展邁上新臺階。從全局看,蘇州已經具備轉型升級的堅實基礎和先導優(yōu)勢。進入改革發(fā)展新的關鍵時期,蘇州所具有的戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢、國際制造優(yōu)勢、開
53、放平臺優(yōu)勢、歷史人文優(yōu)勢、生態(tài)本底優(yōu)勢等方面的核心優(yōu)勢將進一步體現(xiàn),為成功謀求“二次創(chuàng)業(yè)”發(fā)揮積極作用。但同時也必須清醒的看到,蘇州經濟社會發(fā)展中仍存在不少瓶頸制約和突出問題。創(chuàng)新驅動內生乏力,經濟增長支撐不足,城市功能有待提升,空間結構亟待優(yōu)化,人口老齡化程度加劇,社會矛盾壓力增大,各種要素對經濟增長的約束進一步顯現(xiàn)。所有這些表明,傳統(tǒng)發(fā)展模式已不可持續(xù),保增長、調結構、轉方式、促創(chuàng)新任務仍然艱巨,因此,深刻把握國際國內發(fā)展基本趨勢,謀劃戰(zhàn)略轉型新定位、新目標將是致勝關鍵。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展大力實施開放提升戰(zhàn)略,堅持區(qū)域協(xié)調、內外聯(lián)動,更好地統(tǒng)籌國際國內兩個市場、兩種資源、兩類規(guī)則。主動融入
54、“一帶一路”、國家推進國際產能和裝備制造合作戰(zhàn)略,積極參與長江經濟帶建設,積極爭創(chuàng)開放創(chuàng)新轉型新格局,加快建立起雙向互動與深層融合的開放型經濟體系。(一)主動對接國家對外開放戰(zhàn)略布局積極呼應“一帶一路”建設,加快完善物流新通道,創(chuàng)新貿易合作方式,擴大貿易合作領域。堅持面向全球、互利共贏、優(yōu)進優(yōu)出,實施國際國內雙向開放戰(zhàn)略,探索構建開放型經濟新體制,大力提升國際競爭力水平。(二)深度融入?yún)^(qū)域經濟一體化發(fā)展加快融入長三角經濟一體化進程,參與國家長江經濟帶建設,實現(xiàn)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。加快對接中國(上海)自由貿易試驗區(qū)、上海全球科技創(chuàng)新中心和上海國際航運中心,共同打造全球城市區(qū)域,積極謀求創(chuàng)新轉型新
55、格局。(三)不斷優(yōu)化涉外投資體制機制堅持“引進來”與“走出去”相結合,主動承接國內外產業(yè)轉移,擴大對外投資力度和領域,不斷優(yōu)化投資貿易體制機制。四、 社會經濟發(fā)展目標經濟強。以質量效益為中心推進“經濟強”,經濟發(fā)展保持中高速增長、產業(yè)邁向中高端水平,構建具有較強競爭優(yōu)勢的區(qū)域創(chuàng)新體系,進一步完善以高新技術產業(yè)為主導、服務經濟為主體、先進制造業(yè)為支撐的現(xiàn)代產業(yè)體系。“十三五”期間保持地區(qū)生產總值年均增長7%左右,提前完成國內生產總值比2010年翻一番的目標。服務業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重達到53%左右,高新技術產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)產值比重達到50%,現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展水平指數(shù)達到92,全社會研發(fā)經費
56、支出占地區(qū)生產總值比重達到3%左右,科技進步貢獻率達到65%,萬人發(fā)明專利擁有量達到36件,高層次人才總量達到20萬人。百姓富。以普惠共享為目標推動“百姓富”,實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民收入結構不斷優(yōu)化,收入差距縮小,基本形成與步入高收入階段和成熟社會階段相適應的公平分配格局,社會保障和就業(yè)水平穩(wěn)步提高。提前完成城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番的目標,到2020年,人均預期壽命達到83歲、城鎮(zhèn)調查失業(yè)率為5%左右,城鄉(xiāng)基本社會保險覆蓋率保持在99%以上。環(huán)境美。以綠色宜居為導向打造“環(huán)境美”,推動生產方式和生活方式向綠色化、低碳轉變,基本形成與生態(tài)文明主導發(fā)展階段相適應的生態(tài)系統(tǒng)全面發(fā)展格局,資源利用效率顯著提高,單位生產總值能耗大幅下降,主要污染物排放總量得到有效控制,空氣、水和土壤污染治理成效明顯,城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境不斷優(yōu)化。到2020年,單位地區(qū)生產總值建設用地占用降低到1
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