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1、泓域咨詢 /山東采油氣井口裝置項目可行性研究報告山東采油氣井口裝置項目可行性研究報告xxx有限公司目錄第一章 項目基本情況9一、 項目概述9二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構成12四、 資金籌措方案12五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標12六、 原輔材料及設備13七、 項目建設進度規(guī)劃13八、 環(huán)境影響13九、 報告編制依據(jù)和原則13十、 研究范圍14十一、 研究結論15十二、 主要經濟指標一覽表15主要經濟指標一覽表15第二章 建設單位基本情況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務數(shù)據(jù)20公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)20公司合并利潤表主要

2、數(shù)據(jù)20五、 核心人員介紹21六、 經營宗旨22七、 公司發(fā)展規(guī)劃22第三章 市場分析29一、 市場規(guī)模29二、 行業(yè)競爭格局31三、 行業(yè)產業(yè)鏈及上下游情況33第四章 建設內容與產品方案35一、 建設規(guī)模及主要建設內容35二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領35產品規(guī)劃方案一覽表36第五章 項目選址可行性分析37一、 項目選址原則37二、 建設區(qū)基本情況37三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展41四、 社會經濟發(fā)展目標42五、 產業(yè)發(fā)展方向43六、 項目選址綜合評價43第六章 建筑技術分析45一、 項目工程設計總體要求45二、 建設方案45三、 建筑工程建設指標48建筑工程投資一覽表49第七章 運營管理50一、 公司

3、經營宗旨50二、 公司的目標、主要職責50三、 各部門職責及權限51四、 財務會計制度54第八章 SWOT分析說明61一、 優(yōu)勢分析(S)61二、 劣勢分析(W)62三、 機會分析(O)63四、 威脅分析(T)64第九章 發(fā)展規(guī)劃分析70一、 公司發(fā)展規(guī)劃70二、 保障措施76第十章 法人治理結構79一、 股東權利及義務79二、 董事82三、 高級管理人員88四、 監(jiān)事90第十一章 技術方案92一、 企業(yè)技術研發(fā)分析92二、 項目技術工藝分析94三、 質量管理96四、 項目技術流程97五、 設備選型方案97主要設備購置一覽表98第十二章 項目環(huán)境影響分析99一、 編制依據(jù)99二、 環(huán)境影響合理

4、性分析100三、 建設期大氣環(huán)境影響分析100四、 建設期水環(huán)境影響分析104五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析105六、 建設期聲環(huán)境影響分析105七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析106八、 營運期環(huán)境影響106九、 清潔生產108十、 環(huán)境管理分析109十一、 環(huán)境影響結論113十二、 環(huán)境影響建議113第十三章 節(jié)能分析114一、 項目節(jié)能概述114二、 能源消費種類和數(shù)量分析115能耗分析一覽表115三、 項目節(jié)能措施116四、 節(jié)能綜合評價117第十四章 組織機構及人力資源配置118一、 人力資源配置118勞動定員一覽表118二、 員工技能培訓118第十五章 投資方案120一、 投資估算

5、的依據(jù)和說明120二、 建設投資估算121建設投資估算表125三、 建設期利息125建設期利息估算表125固定資產投資估算表126四、 流動資金127流動資金估算表128五、 項目總投資129總投資及構成一覽表129六、 資金籌措與投資計劃130項目投資計劃與資金籌措一覽表130第十六章 經濟收益分析132一、 基本假設及基礎參數(shù)選取132二、 經濟評價財務測算132營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表132綜合總成本費用估算表134利潤及利潤分配表136三、 項目盈利能力分析136項目投資現(xiàn)金流量表138四、 財務生存能力分析139五、 償債能力分析139借款還本付息計劃表141六、 經濟評價

6、結論141第十七章 風險評估分析142一、 項目風險分析142二、 項目風險對策144第十八章 項目綜合評價說明146第十九章 附表附錄148主要經濟指標一覽表148建設投資估算表149建設期利息估算表150固定資產投資估算表151流動資金估算表151總投資及構成一覽表152項目投資計劃與資金籌措一覽表153營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表154綜合總成本費用估算表155利潤及利潤分配表156項目投資現(xiàn)金流量表157借款還本付息計劃表158本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參

7、考模板用途。第一章 項目基本情況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:山東采油氣井口裝置項目2、承辦單位名稱:xxx有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xx(以選址意見書為準)5、項目聯(lián)系人:汪xx(二)主辦單位基本情況公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯(lián)網和信

8、息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。(三)項目建設選址及用地

9、規(guī)模本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約48.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套采油氣井口裝置/年。二、 項目提出的理由全球大部分國家和地區(qū)從事石油和天然氣的勘探和開采,但只有美國、俄羅斯、羅馬尼亞、英國、挪威等20多個國家能夠制造石油鉆采設備。無論是技術水平、生產數(shù)量、品種規(guī)格,還是國際市場占有率等方面,美國一直處于遙遙領先的地位。世界各石油生產國所使用的石油設備大多數(shù)來自美國。地處北海周邊的挪威和英國自20世紀70年代開始迅速發(fā)展

10、了海上石油,其鉆井平臺自給率約占80%左右,英國在北海的固定式采油平臺,挪威的水泥重力平臺,幾乎都是自行建造。西歐國家產油極少但其技術力量扎實,隨著海洋石油的發(fā)展,西歐國家也制造出了一些有聲譽的產品。在石油鉆采設備制造領域,北美和歐洲屬第一梯隊,我國則屬第二梯隊,而印度和印尼等國家則屬第三梯隊,尚處于起步階段。從價格來看,我國產品相對于歐美產品有著較大的成本優(yōu)勢,而同印度產品比較,我國產品技術領先、性能穩(wěn)定。截至目前,我國石油鉆采設備行業(yè)已逐漸擁有較高的石油鉆采設備研發(fā)技術水平和生產制造能力,自主創(chuàng)新能力不斷提高。石油鉆機及配件、石油鉆采井口裝備等產品已逐漸成為我國出口的成熟產品,國際競爭力日

11、益提高。我國已經成為陸地鉆機設備最大的制造國,并且在鉆機設備、井口裝備、壓裂、射孔設備方面具備了一批有自主知識產權的產品。作為世界第二大經濟體,我國綜合實力大幅提升,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮螅瑖H影響力持續(xù)增強。經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經濟持續(xù)增長的良好支撐基礎和條件沒有變,經濟結構調整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放,區(qū)域合作發(fā)展深入推進,經濟發(fā)展方式加快轉變,新的增長動力正在深刻形成,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時,多年積累的結構性和體制機制性矛盾需要調整,發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題仍然突出。三、 項目

12、總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資26708.64萬元,其中:建設投資20372.83萬元,占項目總投資的76.28%;建設期利息296.87萬元,占項目總投資的1.11%;流動資金6038.94萬元,占項目總投資的22.61%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資26708.64萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)14591.50萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額12117.14萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):57

13、400.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):47984.07萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6866.86萬元。4、財務內部收益率(FIRR):18.44%。5、全部投資回收期(Pt):5.98年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):25439.26萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鐵板、元鋼、鍛件、焊絲。(二)主要設備主要設備包括:數(shù)控銑鏜床、數(shù)控切割機、車床、行車。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污

14、染物,對周圍環(huán)境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求,所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。九、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)編制原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀

15、條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。十、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。十一、 研究結論綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理

16、、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積63790.831.2基底面積20800.001.3投資強度萬元/畝415.952總投資萬元26708.642.1建設投資萬元20372.832.1.1工程費用萬元17845.312.1.2其他費用萬元1989.662.1.3預備費萬元537.862.2建設期利息萬元296.872.3流動資金萬元6038.943資金籌措萬元26708.643

17、.1自籌資金萬元14591.503.2銀行貸款萬元12117.144營業(yè)收入萬元57400.00正常運營年份5總成本費用萬元47984.07""6利潤總額萬元9155.81""7凈利潤萬元6866.86""8所得稅萬元2288.95""9增值稅萬元2167.74""10稅金及附加萬元260.12""11納稅總額萬元4716.81""12工業(yè)增加值萬元16279.89""13盈虧平衡點萬元25439.26產值14回收期年5.9815內部收

18、益率18.44%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8988.20所得稅后第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:汪xx3、注冊資本:1380萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-7-177、營業(yè)期限:2011-7-17至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事采油氣井口裝置相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介經過多年的發(fā)展,公司擁

19、有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目

20、前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(

21、四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10921.408737.128191.05負債總額6429.725143.784822.29股東權益合計4491.683593.343368.76公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度

22、營業(yè)收入30919.5424735.6323189.65營業(yè)利潤6224.684979.744668.51利潤總額5722.654578.124291.99凈利潤4291.993347.753090.23歸屬于母公司所有者的凈利潤4291.993347.753090.23五、 核心人員介紹1、汪xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、邱xx,中國國籍,1977年出生,

23、本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、許xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、彭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、萬xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷

24、售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、曾xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、賀xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總

25、經理。8、廖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階

26、段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步

27、完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)

28、計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和

29、自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,

30、采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較

31、大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。

32、同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文

33、化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 市場分析一、 市場規(guī)模在一定的技術條件和開采難度下,原油價格的高低直接決定了石油公司的獲利空間,高油價將帶動石油公司勘

34、探開發(fā)資本支出,原油價格下跌,將影響石油公司勘探開采規(guī)模及速度。國際原油價格自2002年進入上升通道,紐約原油期貨價格由2002年的年均27美元/桶上漲至2008年一度超過140美元/桶。受2008年金融危機的影響,國際原油價格暴跌,之后緩慢回升。2011年至2014年年中,國際原油價格在高位波動,基本處于100美元/桶左右,且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以來,國際原油價格開始大幅下跌并持續(xù)走低,至2016年已跌破30美元/桶。受全球原油價格持續(xù)低迷影響,油氣勘探開發(fā)活躍度降低導致石油鉆采設備需求降低。2016年后,隨著石油輸出國組織與俄羅斯等非歐佩克產油國達成石油減產協(xié)議,以及

35、美國和歐洲經濟數(shù)據(jù)總體向好,市場對全球原油需求上升的預期增加,2017年國際油價繼上一年大幅反彈后再次穩(wěn)步收漲。2018年國際油價有所波動,但整體穩(wěn)定在50美元以上。隨著國際原油價格的反彈,相應的油氣開采公司勘探開發(fā)資本支出將保持穩(wěn)定增長,對鉆采設備的需求也將穩(wěn)步增長,對行業(yè)發(fā)展構成良性要素。2017年油氣勘探資本支出觸底回升,2018年油價幾乎全年維持在50美元/桶以上,油服行業(yè)景氣度持續(xù)向上。根據(jù)巴克萊銀行統(tǒng)計,2013年全球油氣勘探開發(fā)支出高達6800億美元,而隨著油價暴跌,2015-2016年勘探開發(fā)支出年均出現(xiàn)了超過20%的下滑。隨著2017年油價中樞不斷上移,全球勘探開發(fā)支出總規(guī)模

36、約為4045億美元,較2016年增加7.3%,結束了2014年以來的持續(xù)大幅萎縮。油氣鉆采設備應用于石油及天然氣的鉆采活動,油氣開采公司的勘探開發(fā)資本支出能夠較為準確地反映油氣鉆采設備行業(yè)的景氣程度。近年來,石油及天然氣市場的持續(xù)景氣帶動了油氣鉆采設備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,全球油氣勘探開發(fā)資本支出保持了增長態(tài)勢。2008年世界油氣勘探開發(fā)資本支出約為4,647億美元,至2014年世界油氣勘探開發(fā)資本支出達到7,230億美元。2014年后由于石油價格的下滑,2015及2016年上述資本支出也隨之下滑。2017年后,隨著石油價格的穩(wěn)步上漲,國際油氣開采公司的勘探開發(fā)資本支出再次增長。國內市場由于強勁的石

37、油、天然氣需求和出于保障國家能源供應安全的考慮,各大石油公司在油氣勘探和開發(fā)支出方面一直保持較高的投入,產生了大量的新增油氣設備和油田服務需求。2012年、2013年及2014年上半年,由于國際原油價格保持高位波動,中石化、中石油、中海油持續(xù)保持較高的勘探開發(fā)資本支出,且連續(xù)增長。但伴隨著2014年下半年國際原油價格的斷崖式下跌,面對低油價為行業(yè)帶來的重大影響,出于嚴格控制成本,確保資本支出計劃有效落實等考慮,大幅度縮減資本支出規(guī)模。隨著行業(yè)回暖,國內“三桶油”在勘探開發(fā)領域資本開支也于2017年上半年總體觸底回升,合計增長12%。其中,中石油2017年上半年勘探開發(fā)資本支出達453億元,同比

38、增長14.5%;中石化達68.7億元,同比增長33%;中海油資本支出為214億元,同比下降2.7%,比2016年全年降幅縮小23pct。總體而言勘探開發(fā)資本支出呈現(xiàn)復蘇,并呈先陸地后海上的特征。隨著我國國民經濟的快速發(fā)展,以及國際及國內能源消費需求的持續(xù)增長,我國油氣鉆采專用設備行業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2016年底行業(yè)內企業(yè)數(shù)量已有911家;2016年度我國石油鉆采專用設備制造行業(yè)銷售收入達2,929.48億元,利潤總額達161.36億元。行業(yè)內相關企業(yè)通過逐年加大技術研發(fā)投入的力度,生產工藝更趨合理、產品結構日趨完善、產品品質進一步提高、自主開發(fā)關鍵生產技術的能力提升較快,企

39、業(yè)在國內外市場競爭力顯著增強,預計未來我國石油鉆采裝備與技術服務行業(yè)的市場規(guī)模將進一步擴大。根據(jù)中國石油和石油化工設備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016年度我國石油鉆采設備出口交貨值為381.18億元,同比增長23.08%。二、 行業(yè)競爭格局全球大部分國家和地區(qū)從事石油和天然氣的勘探和開采,但只有美國、俄羅斯、羅馬尼亞、英國、挪威等20多個國家能夠制造石油鉆采設備。無論是技術水平、生產數(shù)量、品種規(guī)格,還是國際市場占有率等方面,美國一直處于遙遙領先的地位。世界各石油生產國所使用的石油設備大多數(shù)來自美國。地處北海周邊的挪威和英國自20世紀70年代開始迅速發(fā)展了海上石油,其鉆井平臺自給率約占80%左右,英國

40、在北海的固定式采油平臺,挪威的水泥重力平臺,幾乎都是自行建造。西歐國家產油極少但其技術力量扎實,隨著海洋石油的發(fā)展,西歐國家也制造出了一些有聲譽的產品。在石油鉆采設備制造領域,北美和歐洲屬第一梯隊,我國則屬第二梯隊,而印度和印尼等國家則屬第三梯隊,尚處于起步階段。從價格來看,我國產品相對于歐美產品有著較大的成本優(yōu)勢,而同印度產品比較,我國產品技術領先、性能穩(wěn)定。截至目前,我國石油鉆采設備行業(yè)已逐漸擁有較高的石油鉆采設備研發(fā)技術水平和生產制造能力,自主創(chuàng)新能力不斷提高。石油鉆機及配件、石油鉆采井口裝備等產品已逐漸成為我國出口的成熟產品,國際競爭力日益提高。我國已經成為陸地鉆機設備最大的制造國,并

41、且在鉆機設備、井口裝備、壓裂、射孔設備方面具備了一批有自主知識產權的產品。我國石油鉆采專用工具行業(yè)目前主要呈現(xiàn)國有企業(yè)為主,民營企業(yè)和外商合資企業(yè)為輔的競爭格局。國有企業(yè)中以中石化、中石油下屬設備制造企業(yè)為代表,民營企業(yè)近年來發(fā)展迅猛,部分企業(yè)在鉆采專用工具各細分領域,結合國外先進技術的基礎上進行自主創(chuàng)新,技術水平和產品質量有了長足的進步。國外企業(yè)具有成熟而先進的石油鉆采技術,但由于國內嚴格的供應商準入,目前通過與國內企業(yè)合作以合資經營的方式較多,市場影響力具有一定局限性。就地域而言,經過多年的發(fā)展,我國石油鉆采專用設備工業(yè)現(xiàn)在已經形成了幾個比較集中的制造基地,如以蘭州、寶雞、江漢、南陽、廣漢

42、等為主的鉆頭、鉆井設備制造基地;以上海、江蘇、武漢等為主的石油工具制造基地;以濟南為主的石油鉆機專用柴油機制造基地;東北的采油設備制造相對集中。三、 行業(yè)產業(yè)鏈及上下游情況根據(jù)石油、天然氣生產的特點,油氣產業(yè)鏈通常可分為上游、中游、下游三個環(huán)節(jié):上游主要是對地下油氣藏資源進行勘探并制訂開采規(guī)劃,進行鉆井開發(fā)、油氣開采及預處理;中游主要是對原油和天然氣進行儲運;下游主要是煉制、深加工及銷售成品油氣。油氣鉆采設備主要運用于油氣產業(yè)鏈上游。鉆井作業(yè)階段主要采用鉆機、泥漿泵、井口及井控設備、壓裂設備等。油氣生產作業(yè)階段主要采用抽油機(抽油桿、抽油泵)、井口裝置及采油(氣)樹、油管、套管等設備。根據(jù)作業(yè)

43、內容的不同,每一作業(yè)均對應多種油氣鉆采設備。油氣鉆采專用工具制造業(yè)的上游行業(yè)主要為硬質材料、鋼材、金屬等制造業(yè)。上游行業(yè)發(fā)展比較成熟,競爭充分,市場供應較為充足,能夠充分保障公司的原材料需求。上游行業(yè)對本行業(yè)的關聯(lián)性主要體現(xiàn)在其產品質量將影響本行業(yè)產品質量,其價格變動將對本行業(yè)產品成本造成影響。油氣鉆采專用工具制造業(yè)的下游行業(yè)主要為石油、天然氣勘探、鉆采行業(yè),該行業(yè)一直在國民經濟中占據(jù)重要地位,發(fā)展前景良好。石油天然氣行業(yè)未來對油氣鉆采設備行業(yè)的影響還體現(xiàn)在促進適應新作業(yè)環(huán)境的鉆采設備的研發(fā),以及促進現(xiàn)有的鉆采設備的技術改造和產品升級。隨著全球石油天然氣開發(fā)的結構性變化,油氣鉆采設備廠商還將在

44、海上鉆采設備、酸化壓裂設備、煤層氣、頁巖氣開采設備等領域展開競爭,非常規(guī)油氣鉆采設備的需求也將隨著非常規(guī)油氣開采的突破性發(fā)展而快速升。第四章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積32000.00(折合約48.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積63790.83。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套采油氣井口裝置,預計年營業(yè)收入57400.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及

45、投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。油氣鉆采設備主要運用于油氣產業(yè)鏈上游。鉆井作業(yè)階段主要采用鉆機、泥漿泵、井口及井控設備、壓裂設備等。油氣生產作業(yè)階段主要采用抽油機(抽油桿、抽油泵)、井口裝置及采油(氣)樹、油管、套管等設備。根據(jù)作業(yè)內容的不同,每一作業(yè)均對應多種油氣鉆采設備。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1采油氣井口裝置套xxx2采油氣井口裝置套xxx3采油氣井口裝置套xxx4.套5.套6

46、.套合計xx57400.00第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設區(qū)基本情況山東省,中國華東地區(qū)的一個沿海省份,簡稱魯,省會濟南。位于中國東部沿海北緯34°22.9-38°24.01,東經114°47.5-122°42.3之間,自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。山東中部山地突起,西南、西北低洼平坦,東部緩丘起伏,地形以山地丘陵為主,東部是山東半島,西部及北部屬華北平原,中南部為山地丘

47、陵,形成以山地丘陵為骨架,平原盆地交錯環(huán)列其間的地貌,類型包括山地、丘陵、臺地、盆地、平原、湖泊等多種類型;地跨淮河、黃河、海河、小清河和膠東五大水系;屬暖溫帶季風氣候。截至2019年9月,山東省轄16個地級市,共57個市轄區(qū)、27個縣級市、53個縣,合計137個縣級行政區(qū)。664個街道、1092個鎮(zhèn)、68個鄉(xiāng),合計1824個鄉(xiāng)級行政區(qū)。截至2019年末,山東省常住人口10070.21萬人,地區(qū)生產總值71067.5億元,人均生產總值70653元。全年地區(qū)生產總值增長5.5%;一般公共預算收入增長0.6%(剔除減稅降費等因素,可比口徑實際增長13%以上);城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長7.0%

48、和9.1%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.29%,城鎮(zhèn)新增就業(yè)138.3萬人,超額完成年度目標任務。2020年,是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,也是我省新舊動能轉換“三年初見成效”之年。我們面臨的國內外形勢復雜嚴峻,我省經濟發(fā)展處于深度調整期、瓶頸突破期、動能轉換膠著期,“兩難、三難、多難”問題更加凸顯,“既要、又要、還要”任務更加繁重。越是考驗如火,越能淬煉真金。我省仍處在重要戰(zhàn)略機遇期的總體判斷沒有改變,經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,轉型蝶變、浴火重生的強大勢能蓄力待發(fā),支撐高質量發(fā)展的紅利效應加速釋放。多重紅利交匯疊加,“黃金機遇”就在腳下。我們完全有條件、有能力、有信

49、心,應對前進道路上的各種風險挑戰(zhàn),奮力趟出一條高質量發(fā)展路子來。2020年全省經濟社會發(fā)展主要預期目標為:地區(qū)生產總值增長6%以上;城鎮(zhèn)新增就業(yè)110萬人,工作中努力實現(xiàn)不低于去年實際完成數(shù),城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內,城鎮(zhèn)調查失業(yè)率5.5%左右;居民消費價格漲幅控制在3.5%左右;一般公共預算收入增長1%以上(可比口徑增長8%以上);固定資產投資增長5%左右;社會消費品零售總額增長6.5%以上;外貿進出口穩(wěn)中提質,吸引外資保持穩(wěn)定,增幅均高于全國平均水平;居民人均可支配收入增長7.5%左右,其中城鎮(zhèn)和農村分別增長7%左右和7%以上;全面完成脫貧攻堅任務;全面完成國家下達的節(jié)能減排降碳約

50、束性指標和環(huán)境質量改善目標。未來五年,國際環(huán)境更趨復雜,我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),我省既面臨重大戰(zhàn)略機遇,也面臨諸多風險挑戰(zhàn)??傮w上,有基礎有條件在全面建成小康社會進程中走在全國前列。和平與發(fā)展仍是時代主題。世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展。世界經濟在深度調整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時,國際金融危機深層次影響在相當長時間內依然存在,不穩(wěn)定、不確定因素增多。全球產業(yè)結構深度調整,勞動密集型產業(yè)特別是低端制造環(huán)節(jié)加速向低收入國家轉移,一些中高端制造業(yè)向發(fā)達國家回流,對我國發(fā)展形成雙重擠壓。圍繞貿易、投資和服務的博弈更加激烈,經貿摩擦政治化傾向抬頭,為深度

51、融入全球經濟帶來新的壓力。國內經濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變。作為世界第二大經濟體,我國綜合實力大幅提升,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮螅瑖H影響力持續(xù)增強。經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經濟持續(xù)增長的良好支撐基礎和條件沒有變,經濟結構調整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放,區(qū)域合作發(fā)展深入推進,經濟發(fā)展方式加快轉變,新的增長動力正在深刻形成,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時,多年積累的結構性和體制機制性矛盾需要調整,發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)問題仍然突出。我省進入經濟文化強省建設的關鍵時期?,F(xiàn)階段具備了實現(xiàn)由大到強戰(zhàn)略性轉變

52、的有利條件。為未來發(fā)展提供了良好的政策保障和體制機制保障。我省經濟體量大,要素資源豐富,產業(yè)體系完備,支撐能力不斷增強,為提質增效升級提供了堅實的經濟基礎和物質條件。發(fā)展呈現(xiàn)新的階段特征,產業(yè)升級提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌聯(lián)動、生產力水平的多層次性,將為我省經濟提供更大的發(fā)展空間。同時,我省發(fā)展也面臨一些深層次矛盾和問題。經過幾十年的快速發(fā)展,原有的粗放型發(fā)展模式已難以為繼,資源環(huán)境承載力接近飽和;傳統(tǒng)優(yōu)勢正在減弱,發(fā)展新興產業(yè)、形成新的發(fā)展模式、加快新舊動力轉換需要一定過程;科研成果轉化和激勵機制不完善,人才特別是高端人才不能滿足轉型發(fā)展需要,創(chuàng)新驅動的引擎作用尚未得到充分發(fā)揮;重點領域改

53、革攻堅難度加大,對外開放廣度和深度有待進一步拓展;人口老齡化趨勢明顯,勞動適齡人口數(shù)量下降,潛在產出能力逐步降低;基本公共服務還不夠均衡,消除貧困任務艱巨;社會治理難度加大,安全生產形勢嚴峻;群眾利益訴求更加復雜多元,社會成員基本素質和文明程度有待提高。對此,必須保持清醒認識,堅持目標導向和問題導向,準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化,更加有效地應對各種風險和挑戰(zhàn),不斷開拓發(fā)展新境界,加快實現(xiàn)由大到強戰(zhàn)略性轉變,推動綜合實力和競爭力再上一個新臺階。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展“十二五”期間,全省加快創(chuàng)新步伐,全省研究與發(fā)展經費支出占地區(qū)生產總值的比重,由2010年的1.72%上升到2015年的2.23%,

54、萬人有效發(fā)明專利擁有量由0.4件大幅增加到4.9件。但目前,全省仍存在科研成果轉化和激勵機制不完善,高端人才不能滿足轉型發(fā)展需要等深層次問題?!笆濉逼陂g我省將把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力,努力塑造更多依靠創(chuàng)新驅動、更多發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢的引領型發(fā)展。今后五年,全省研究與試驗發(fā)展經費投入強度要達到2.6%,每萬人口發(fā)明專利擁有量達到14件,科技進步貢獻率由2015年的55.1%上升到60.5%。今后五年,我省將爭取在人工智能、生命科學、空間海洋、量子技術、納米科技等領域取得一批重大基礎研究成果,在核心電子器件、系統(tǒng)軟件等領域攻克一批核心關鍵技術,在智能制造、先進材料、信息安全、節(jié)能減排降碳等領域組

55、織實施一批重大科技創(chuàng)新工程。為推動科技成果轉化,我省將下放省屬高校、科研院所科技成果使用、處置和收益權限,將科技人員成果轉化收益比例提高到不低于70%不高于95%。四、 社會經濟發(fā)展目標綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件,圍繞提前實現(xiàn)“兩個翻番”,在全面建成小康社會進程中走在前列,今后五年我省經濟社會發(fā)展的主要目標是:綜合實力邁上新臺階。經濟保持中高速增長,產業(yè)邁向中高端水平,在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上,提前實現(xiàn)經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番,城鄉(xiāng)居民收入增幅超過地區(qū)生產總值增幅,農村居民收入增幅超過城鎮(zhèn)居民收入增幅。地區(qū)生產總值年均增長7.5%左右,人均達到1.5萬美元。轉方式調結構取得突破進展。創(chuàng)新驅動發(fā)展動力更加強勁,創(chuàng)新型省份建設達到更高水平,信息化支撐能力顯著增強,發(fā)展質量效益明顯提高,形成以現(xiàn)代農業(yè)為基礎、先進制造業(yè)為支柱、戰(zhàn)略性新興產業(yè)為引領、服務業(yè)為主導的現(xiàn)代產業(yè)新體系。人民生活水平和質量普遍提高?;竟卜站然椒€(wěn)步提高,教育現(xiàn)代化加快推進,就業(yè)比較充分,中等收入人口比重上升,脫貧攻堅任務順利完成,社會保障體系更加健全完善,防災減災救災能力顯著提高,平安山東建設取得重大進展,人民群眾幸福感獲得感明顯增強。五、 產業(yè)發(fā)展方向“十三五”期間,我省將實施“1362”產業(yè)集群發(fā)展能力提升工程,即培

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