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1、精品文檔(可編輯)歡迎下載倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范與出入庫(kù)注意事項(xiàng)一、出入庫(kù)流程1、入庫(kù)流程物品采購(gòu)到位后,采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單,將物品交采購(gòu)申請(qǐng)人對(duì)品質(zhì)及數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,采購(gòu)申請(qǐng)人在入庫(kù)單上簽字確認(rèn),檢驗(yàn)完畢。采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單及入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理入庫(kù)登記手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員在接到采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單及對(duì)應(yīng)物品并確認(rèn)無(wú)誤的情況下,倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)單上簽字同意入庫(kù),同時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員將入庫(kù)物品的信息填寫在倉(cāng)庫(kù)記賬本上,入庫(kù)手續(xù)完畢。2、出庫(kù)流程物品使用人填寫出庫(kù)單交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人簽字審批,審批完成后憑出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理出庫(kù)手續(xù),同時(shí)領(lǐng)取出庫(kù)單上對(duì)應(yīng)物品。倉(cāng)庫(kù)管理員在接到出庫(kù)單并核對(duì)信息
2、無(wú)誤的情況下,倉(cāng)庫(kù)管理員在出庫(kù)單上簽字同意出庫(kù),同時(shí)將出庫(kù)單上需要的物品從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出,交給出庫(kù)人員,最后在倉(cāng)庫(kù)記賬本上填寫相應(yīng)出庫(kù)物品信息,出庫(kù)手續(xù)完畢。二、出入庫(kù)注意事項(xiàng)1、出入庫(kù)必須遵循先入后出的原則,無(wú)特殊情況下不可同入同出,若遇特殊情況,倉(cāng)庫(kù)管理員可在見(jiàn)到實(shí)物、確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤的情況下辦理同入同出手續(xù)。2、所有出入庫(kù)手續(xù)必須按照以上出入庫(kù)流程嚴(yán)格執(zhí)行,缺少任意一張單據(jù)或?qū)徟h(huán)節(jié),倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予辦理出入庫(kù)手續(xù)。3、一次性出入庫(kù)物品超5項(xiàng)(含5項(xiàng))的情況下,使用物品出入庫(kù)清單辦理出入庫(kù)手續(xù)。出入庫(kù)單上只需填寫xx一批詳見(jiàn)清單,附加物品出入庫(kù)清單即可。在使用物品出入庫(kù)清單出入庫(kù)的情況下,入庫(kù)單
3、及物品入庫(kù)清單需要采購(gòu)申請(qǐng)人簽字確認(rèn)。出庫(kù)單及物品出庫(kù)清單上需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5、機(jī)械加工零部件的入庫(kù)實(shí)行采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單交裝配工程師驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后即可入庫(kù),機(jī)械零部件以外的采購(gòu)物品實(shí)行采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單交采購(gòu)申請(qǐng)人驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后即可直接入庫(kù)。6、項(xiàng)目用品的出庫(kù)由使用人填寫出庫(kù)單交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批即可辦理出庫(kù)手續(xù),項(xiàng)目用品外的物品出庫(kù)由使用人填寫出庫(kù)單交部門負(fù)責(zé)人簽字審批即可辦理出庫(kù)手續(xù)。7、由于目前無(wú)獨(dú)立倉(cāng)庫(kù)管理員,故出入庫(kù)時(shí)間定為每天早上9點(diǎn)之前。8、入庫(kù)單存根聯(lián)交入庫(kù)人員自行保管,倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行保管,記賬聯(lián)交入庫(kù)人員后續(xù)辦理財(cái)務(wù)手續(xù)使用。9、出庫(kù)單存根聯(lián)交
4、出庫(kù)人員自行保管,倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員保管,記賬聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)保管。10、填寫入庫(kù)單和出庫(kù)單時(shí),需注意以下幾點(diǎn):入庫(kù)單、出庫(kù)單編號(hào)下方需寫上入庫(kù)人員、出庫(kù)人員的姓名。入庫(kù)單上備注行里寫明物品所屬項(xiàng)目,可以直接寫項(xiàng)目的名稱,也可用項(xiàng)目名稱的編號(hào)代替。出庫(kù)單上備注行里寫明物品使用項(xiàng)目或物品出庫(kù)用途,可以直接寫項(xiàng)目的名稱,也可用項(xiàng)目名稱的編號(hào)代替。入庫(kù)單上左下角的生產(chǎn)車間或部門由采購(gòu)申請(qǐng)人簽字確認(rèn),右下角的倉(cāng)庫(kù)管理員由倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)。出庫(kù)單上左下角的生產(chǎn)車間或部門由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),右下角的倉(cāng)庫(kù)管理員由倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)。入庫(kù)單上編號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、金額、
5、備注(即所屬項(xiàng)目)均需填寫整齊、完整。出庫(kù)單上只需整齊、完整的填寫編號(hào)、名稱、規(guī)格、出庫(kù)數(shù)量和備注(即使用項(xiàng)目或物品出庫(kù)用途)。11、倉(cāng)庫(kù)需設(shè)立一位核查人員(可兼職)進(jìn)行每月一次倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物品盤點(diǎn)工作,倉(cāng)庫(kù)管理員將每月物品盤存清單發(fā)送財(cái)務(wù)一份。三、倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范1、每周一下午倉(cāng)庫(kù)管理員將一周物品庫(kù)存量,以清單的形式發(fā)送相關(guān)人員查看,方便后續(xù)采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)做參考。2、倉(cāng)庫(kù)一季度進(jìn)行一次清庫(kù),清庫(kù)時(shí)間定為每季度最后一個(gè)工作日。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將倉(cāng)庫(kù)物品分類擺放好,并附上對(duì)應(yīng)物品庫(kù)存清單、倉(cāng)庫(kù)將賬本及出入庫(kù)單,由核查人員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行盤點(diǎn)。若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物品有丟失或損壞現(xiàn)象,倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)全部責(zé)任,并設(shè)法處
6、理好后續(xù)事宜。3、為節(jié)約大家時(shí)間,辦理出入庫(kù)手續(xù)之前,出入庫(kù)人員提前一天將出入庫(kù)單上相關(guān)出入庫(kù)物品信息提交給倉(cāng)庫(kù)管理員審核、登記,次日早上9:00之前出入庫(kù)人員到倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理出入庫(kù)手續(xù)。4、所有有采購(gòu)申請(qǐng)來(lái)源的物品均在入庫(kù)范圍內(nèi),(包含電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、常用件、電子元器件、辦公用品、機(jī)械加工零部件、機(jī)械加工原材料、工具等)。5、無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)來(lái)源的物品原則上一律不予入庫(kù),考慮有特殊情況(如設(shè)計(jì)選型、無(wú)具體規(guī)格型號(hào)、需市場(chǎng)上尋找實(shí)物等情況),無(wú)采購(gòu)來(lái)源的物品在倉(cāng)庫(kù)管理員見(jiàn)到實(shí)物、確認(rèn)入庫(kù)單上相關(guān)信息無(wú)誤的情況下,辦理即入即出手續(xù),物品不在倉(cāng)庫(kù)存放。6、機(jī)械加工零部件管理實(shí)行以下原則:所有加工完成的
7、零部件交由裝配工程師驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單及機(jī)械零部件入庫(kù)清單,按入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù);出庫(kù)時(shí),使用人填寫出庫(kù)單及機(jī)械零部件出庫(kù)清單按出庫(kù)流程辦理出庫(kù)手續(xù)。7、機(jī)械加工原材料的管理實(shí)行以下原則:加工原材料的購(gòu)買提單獨(dú)采購(gòu)申請(qǐng)單,采購(gòu)申請(qǐng)單由裝配工程師擬定,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批,材料購(gòu)買到位后由裝配工程師檢驗(yàn)確認(rèn),檢驗(yàn)合格的原材料按照入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù),加工時(shí)原材料全部出庫(kù),裝配工程師填寫出庫(kù)單交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批,加工完成后,自加工零部件及剩余原材料由裝配工程師自行保管。8、辦公用品的管理實(shí)行以下原則:各部門辦公用品按時(shí)定量采購(gòu),定量發(fā)放。5月前,倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)各部門14月的辦公用品用量情
8、況,酌情決定5月起各部門辦公用品的規(guī)范用量。自5月起根據(jù)各部門辦公用品的“常用辦公用品發(fā)放量”每月定量采購(gòu),定量發(fā)放。此種情況下,采購(gòu)部提采購(gòu)申請(qǐng),交部門審批,采購(gòu)人員購(gòu)買,采購(gòu)人員入庫(kù)(采購(gòu)部審核),倉(cāng)庫(kù)管理員出庫(kù),最后倉(cāng)庫(kù)管理員將辦公用品按各部門“規(guī)范用量”發(fā)放各部門。辦公用品每月1號(hào)開(kāi)始采購(gòu),每月3號(hào)發(fā)放(遇節(jié)假日順延)。注:若遇“常用辦公用品發(fā)放量”中不包含的辦公用品,各部門可單獨(dú)提交辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)(每月25號(hào)前提交),采購(gòu)人員按規(guī)定單獨(dú)采購(gòu),此類申請(qǐng)一月一次。若遇需要使用“常用辦公用品發(fā)放量”中不包含的辦公用品,各部門可在每天9點(diǎn)之前辦理其他辦公用品的出庫(kù)手續(xù)。9、工具的管理實(shí)行以
9、下原則:使用人填寫采購(gòu)申請(qǐng)單交部門負(fù)責(zé)人審批,采購(gòu)人員購(gòu)買。購(gòu)買到位后按入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)工具時(shí),使用者填寫出庫(kù)單,交部門負(fù)責(zé)人簽字審批,同時(shí)交辦公室負(fù)責(zé)人備案,(辦公室人員在生產(chǎn)車間或部門處簽字)審批完成后將出庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)管理員辦理出庫(kù)手續(xù)。10、電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、常用件、電子元器件等物品的管理嚴(yán)格實(shí)行出入庫(kù)流程管理方法。11、入庫(kù)時(shí),若入庫(kù)單上物品規(guī)格型號(hào)與采購(gòu)申請(qǐng)單上物品規(guī)格型號(hào)不符,入庫(kù)單上物品規(guī)格型號(hào)均按物品實(shí)際規(guī)格型號(hào)填寫,若入庫(kù)單上物品規(guī)格型號(hào)與實(shí)物規(guī)格型號(hào)不相符,倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予辦理入庫(kù),出庫(kù)時(shí),出庫(kù)單上物品規(guī)格型號(hào)與實(shí)物規(guī)格型號(hào)不一致,倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予辦理出庫(kù)。所有出入庫(kù)物品規(guī)格型號(hào)需填寫完整,否則倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予辦理出入庫(kù)。12、辦理出入庫(kù)手續(xù)時(shí),必須出入庫(kù)本人去倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理,讓它人代替辦理的情況下,倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予辦理出入庫(kù)手續(xù)。13、已入庫(kù)的物品若需出庫(kù)更換,此時(shí)填寫紅字入庫(kù)單,同樣的入庫(kù)單用紅色復(fù)寫紙及紅色水筆填寫,填寫內(nèi)容包含(編號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注行里填明物品更換)物品更換回來(lái)后,憑紅入庫(kù)單存根聯(lián)來(lái)倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理入庫(kù)手續(xù)。更換
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