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文檔簡介

1、泓域咨詢 /銀川干熄焦項目可行性研究報告銀川干熄焦項目可行性研究報告xx投資管理公司報告說明所謂干熄焦,是相對濕熄焦而言的,是指采用惰性氣體將紅焦降溫冷卻的一種熄焦方法。通常CDQ是焦炭干法熄焦的簡稱,Coke Dry Quenching 。根據謹慎財務估算,項目總投資43813.64萬元,其中:建設投資34676.74萬元,占項目總投資的79.15%;建設期利息345.56萬元,占項目總投資的0.79%;流動資金8791.34萬元,占項目總投資的20.07%。項目正常運營每年營業(yè)收入82700.00萬元,綜合總成本費用61742.85萬元,凈利潤15367.49萬元,財務內部收益率28.71

2、%,財務凈現(xiàn)值36385.71萬元,全部投資回收期4.85年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概述10一、 項目名稱及

3、項目單位10二、 項目建設地點10三、 可行性研究范圍10四、 編制依據和技術原則10五、 建設規(guī)模11六、 設備及原輔材料12七、 項目建設進度12八、 環(huán)境影響12九、 建設投資估算13十、 項目主要技術經濟指標13主要經濟指標一覽表14十一、 主要結論及建議15第二章 行業(yè)發(fā)展分析17第三章 項目建設背景、必要性19一、 項目背景分析19二、 項目實施的必要性19第四章 選址分析21一、 項目選址原則21二、 建設區(qū)基本情況21三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展24四、 社會經濟發(fā)展目標26五、 產業(yè)發(fā)展方向26六、 項目選址綜合評價28第五章 建設方案與產品規(guī)劃29一、 建設規(guī)模及主要建設內容29二、

4、 產品規(guī)劃方案及生產綱領29產品規(guī)劃方案一覽表29第六章 發(fā)展規(guī)劃31一、 公司發(fā)展規(guī)劃31二、 保障措施35第七章 運營管理模式39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 各部門職責及權限40四、 財務會計制度43第八章 SWOT分析說明49一、 優(yōu)勢分析(S)49二、 劣勢分析(W)51三、 機會分析(O)51四、 威脅分析(T)52第九章 勞動安全生產分析60一、 編制依據60二、 防范措施61三、 預期效果評價65第十章 進度計劃方案67一、 項目進度安排67項目實施進度計劃一覽表67二、 項目實施保障措施68第十一章 環(huán)保分析69一、 編制依據69二、 環(huán)境影響合理

5、性分析70三、 建設期大氣環(huán)境影響分析70四、 建設期水環(huán)境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75六、 建設期聲環(huán)境影響分析75七、 營運期大氣環(huán)境影響76八、 營運期水環(huán)境影響76九、 營運期固廢環(huán)境影響77十、 營運期噪聲環(huán)境影響77十一、 環(huán)境管理分析79十二、 結論及建議80第十二章 工藝技術方案82一、 企業(yè)技術研發(fā)分析82二、 項目技術工藝分析84三、 質量管理86四、 項目技術流程87五、 設備選型方案87主要設備購置一覽表87第十三章 項目節(jié)能分析89一、 項目節(jié)能概述89二、 能源消費種類和數(shù)量分析90能耗分析一覽表91三、 項目節(jié)能措施91四、 節(jié)能綜合評價93

6、第十四章 項目投資計劃94一、 投資估算的依據和說明94二、 建設投資估算95建設投資估算表97三、 建設期利息97建設期利息估算表97四、 流動資金99流動資金估算表99五、 總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十五章 項目經濟效益評價103一、 基本假設及基礎參數(shù)選取103二、 經濟評價財務測算103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項目盈利能力分析107項目投資現(xiàn)金流量表109四、 財務生存能力分析110五、 償債能力分析111借款還本付息計劃表112六、 經濟評

7、價結論112第十六章 招標、投標114一、 項目招標依據114二、 項目招標范圍114三、 招標要求114四、 招標組織方式115五、 招標信息發(fā)布115第十七章 總結評價說明116第十八章 補充表格117主要經濟指標一覽表117建設投資估算表118建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現(xiàn)金流量表126借款還本付息計劃表128第一章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱:銀川干熄焦項目項目單位:xx投資管理公司

8、二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約88.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度

9、、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數(shù);9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)技術原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。五、 建設規(guī)模(二)建

10、設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積58667.00(折合約88.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積117737.68。其中:生產工程77962.34,倉儲工程19554.40,行政辦公及生活服務設施9347.36,公共工程10873.58。項目建成后,形成年產xx噸干熄焦的生產能力。六、 設備及原輔材料(一)主要設備主要設備包括:xx、xxx、xx、xxx、xx、xx。(二)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx。七、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、

11、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。八、 環(huán)境影響項目建設區(qū)域生態(tài)及自然環(huán)境良好,該項目建設及生產必須嚴格按照環(huán)保批復的控制性指標要求進行建設,不要在企業(yè)創(chuàng)造經濟效益的同時對當?shù)丨h(huán)境造成破壞。本項目如能在項目的建設和運營過程中落實以上針對主要污染物的防止措施,那么污染物的排放就能達到國家標準的要求,從而保證不對環(huán)境產生影響,從環(huán)保角度確保項目可行。項目建設不會對當?shù)丨h(huán)境造成影響。從環(huán)保角度上,本項目的選址與建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資43813.64萬元,其中:建設投資346

12、76.74萬元,占項目總投資的79.15%;建設期利息345.56萬元,占項目總投資的0.79%;流動資金8791.34萬元,占項目總投資的20.07%。(二)建設投資構成本期項目建設投資34676.74萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用30226.05萬元,工程建設其他費用3333.17萬元,預備費1117.52萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入82700.00萬元,綜合總成本費用61742.85萬元,納稅總額9482.80萬元,凈利潤15367.49萬元,財務內部收益率28.71%,財務凈現(xiàn)值36385.71

13、萬元,全部投資回收期4.85年。(二)主要數(shù)據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積58667.00約88.00畝1.1總建筑面積117737.681.2基底面積37546.881.3投資強度萬元/畝383.752總投資萬元43813.642.1建設投資萬元34676.742.1.1工程費用萬元30226.052.1.2其他費用萬元3333.172.1.3預備費萬元1117.522.2建設期利息萬元345.562.3流動資金萬元8791.343資金籌措萬元43813.643.1自籌資金萬元29708.993.2銀行貸款萬元14104.654營業(yè)收入萬元82700.00正常

14、運營年份5總成本費用萬元61742.856利潤總額萬元20489.987凈利潤萬元15367.498所得稅萬元5122.499增值稅萬元3893.1410稅金及附加萬元467.1711納稅總額萬元9482.8012工業(yè)增加值萬元31437.6913盈虧平衡點萬元24019.51產值14回收期年4.8515內部收益率28.71%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元36385.71所得稅后十一、 主要結論及建議由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第二章 行業(yè)發(fā)展分析干熄焦是相

15、對于濕熄焦而言的采用惰性氣體熄滅赤熱焦炭的一種熄焦方法。干熄焦工藝作為一種新型的熄焦技術出現(xiàn)在工業(yè)行業(yè)當中。它體現(xiàn)出了良好的節(jié)能效益,因此受到了焦化廠的廣泛應用。干熄焦起源于瑞士,最早的干熄焦裝置是1917年瑞士舒爾查公司在丘里赫市煉焦制氣廠采用的。目前除俄羅斯、日本、德國擁有干熄焦裝置外,印度、韓國、波蘭、羅馬尼亞、巴西、土耳其、尼日利亞和最高都相繼建成了干熄焦裝置。中國是產焦大國,焦爐多,且爐組生產能力不一。2019年中國焦炭產量為4.71億噸,較2018年的4.48億噸同比增長5.11%;2020年1-11月中國焦炭產量為4.32億噸。近幾年來,在國家冶金技術發(fā)展政策的引導下,干熄焦作為

16、重點節(jié)能推廣項目已經得到各個企業(yè)積極響應。根據中國煉焦行業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示:截至2019年底,全國174家企業(yè)已建成干熄焦裝置325套??偢上芰_44.15Kt/h。實際運行企業(yè)數(shù)量為160家,實際運行裝置292套,實際處理焦炭能力41.03Kt/h。中國干熄焦裝置建成企業(yè)及數(shù)量主要分布在華北及華東地區(qū);2019年華北地區(qū)共有67個企業(yè)建成干熄焦裝置107套,華東地區(qū)共有54個企業(yè)建成干熄焦裝置113套,中南地區(qū)共有20個企業(yè)建成干熄焦裝置44套。2019年中國干熄焦工程總承包數(shù)量為24個,其中濟鋼國際干熄焦工程承包數(shù)量為1個,中日聯(lián)干熄焦工程承包數(shù)量為5個,華泰永創(chuàng)干熄焦工程承包數(shù)量為7個,中

17、冶焦耐干熄焦工程承包數(shù)量為5個;2020年上半年中國干熄焦工程總承包數(shù)量為37個,其中濟鋼國際干熄焦工程承包數(shù)量為3個,中日聯(lián)干熄焦工程承包數(shù)量為6個,華泰永創(chuàng)干熄焦工程承包數(shù)量為14個,中冶焦耐干熄焦工程承包數(shù)量為7個。第三章 項目建設背景、必要性一、 項目背景分析干熄焦是相對于濕熄焦而言的采用惰性氣體熄滅赤熱焦炭的一種熄焦方法。干熄焦工藝作為一種新型的熄焦技術出現(xiàn)在工業(yè)行業(yè)當中。它體現(xiàn)出了良好的節(jié)能效益,因此受到了焦化廠的廣泛應用。二、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 10

18、0%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在

19、領域的國內領先地位。第四章 選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況銀川,簡稱銀,是寧夏回族自治區(qū)首府,國務院批復確定的中國西北地區(qū)重要的中心城市。截至2018年,全市下轄3個區(qū)、2個縣

20、、代管1個縣級市,總面積9025.38平方千米,建成區(qū)面積170平方千米,常住人口225.06萬人,城鎮(zhèn)化率77.57%。2019年常住人口229.31萬人。銀川地處中國西北地區(qū)、寧夏平原中部,東踞鄂爾多斯西緣、西依賀蘭山,黃河從市境穿過,是古絲綢之路商貿重鎮(zhèn),寧夏的軍事、政治、經濟、文化、科研、交通和金融中心,寧蒙陜甘毗鄰地區(qū)中心城市,沿黃城市群核心城市,中蒙俄、新亞歐大陸橋經濟走廊核心城市,是國家向西開放的窗口。銀川是國家歷史文化名城,歷史悠久的塞上古城,早在3萬年前就有人類在水洞溝遺址繁衍生息,史上西夏王朝的首都,是國家歷史文化名城,民間傳說中又稱鳳凰城,古稱興慶府、寧夏城,素有塞上江南

21、、魚米之鄉(xiāng)的美譽,城西有著名的國家級風景名勝區(qū)西夏王陵。城市綜合競爭力躋身全國百強,榮獲全國文明城市、國家節(jié)水型城市、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市、國家環(huán)保模范城市、中國人居環(huán)境范例獎等殊榮,被評為中國十大新天府之一。2018年1月,獲評2017中國智慧城市發(fā)展示范城市。2018年10月,獲評健康中國年度標志城市。2018年10月,獲全球首批國際濕地城市稱號。2018年重新確認國家衛(wèi)生城市。2019年10月23日,被確定為第三批城市黑臭水體治理示范城市。2019年12月,被命名為全國民族團結進步示范市。全年地區(qū)生產總值增長5%;地方一般公共預算收入5.17億元,剔除新增減稅降費因素,同口徑增長5

22、.1%;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長3%;全社會固定資產投資增長25.7%;社會消費品零售總額增長6.7%;城鎮(zhèn)和農村居民人均可支配收入分別增長7.2%和8.6%。今年是具有里程碑意義的一年,是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,也是為“十四五”發(fā)展和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標打好基礎的一年,做好今年工作至關重要。認清發(fā)展形勢,把準發(fā)展方向,堅定發(fā)展信心,保持發(fā)展定力,把創(chuàng)新驅動作為推動高質量發(fā)展的核心戰(zhàn)略,把互聯(lián)網數(shù)字經濟作為加快高質量發(fā)展的強力引擎,依托“一高兩多兩富”資源稟賦,緊扣“創(chuàng)新驅動策源地、葡萄酒特色產業(yè)核心區(qū)、地方文化重點區(qū)”定位,奮力開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化新征程。主要預期目標

23、是:地區(qū)生產總值增長6.5%;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長4.5%;固定資產投資增長10%;社會消費品零售總額增長6%;地方一般公共預算收入增長3%;城鎮(zhèn)和農村居民人均可支配收入分別增長7.5%和8%。對照全面建成小康社會指標體系,完成自治區(qū)、銀川市下達的各項約束性指標。新一輪科技革命與產業(yè)變革賦予戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展新機遇。當前全球新一輪科技革命加速推進,信息技術、新能源、新材料、生物技術等領域的前沿革命性突破和交叉融合,催生出各領域新技術、新產品、新服務的群體突破。以數(shù)字化、網絡化、智能化、綠色化為核心的新興技術廣泛滲透,帶動產業(yè)技術體系創(chuàng)新,引發(fā)產業(yè)分工重大調整,為寧夏加速實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、

24、切入國際產業(yè)鏈中高端領域、實現(xiàn)新興產業(yè)跨越趕超創(chuàng)造了難得的歷史機遇。產業(yè)融合深入推進為戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展提供新引擎。多領域加速跨界融合,尤其是互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據等新一代信息技術與傳統(tǒng)產業(yè)深度融合,不斷催生“互聯(lián)網+”新業(yè)態(tài),消費需求不斷向多元化、高質量、高層次變化,為寧夏戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展開辟了廣闊空間,同時也為發(fā)展新產業(yè)、培育新業(yè)態(tài)、應用新模式開辟了新思路。我國經濟發(fā)展新理念構筑戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展新方向?!笆舜蟆币詠砦覈M入經濟發(fā)展新常態(tài)下深化產業(yè)結構調整的新時期,在創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念指引下,勞動密集型、資源消耗型的傳統(tǒng)產業(yè)增長動力持續(xù)弱化,促使寧夏進一步依靠產業(yè)

25、結構調整、產業(yè)技術升級、實施創(chuàng)新驅動的發(fā)展理念實現(xiàn)戰(zhàn)略性新興產業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,培育形成新的經濟增長點。國家重大戰(zhàn)略部署為戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展再造新契機?!耙粠б宦贰?、“創(chuàng)新驅動發(fā)展”、“向西開放”、“中國制造2025”、“互聯(lián)網+”行動等重大國家戰(zhàn)略部署帶來新的發(fā)展思路和方向,再造發(fā)展新需求。寧夏戰(zhàn)略性新興產業(yè)必須找準在重大戰(zhàn)略中的定位,選好切入點,把握好、利用好新機遇,實現(xiàn)新的更大發(fā)展。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展以調整優(yōu)化能源結構為主線,以增強消納能力為導向,以加強科技創(chuàng)新為主要抓手,著力推進“互聯(lián)網+”智慧能源,堅持低碳化、安全化、清潔化、高效化的發(fā)展方向,促進太陽能多元化利用,有序開發(fā)風能,積極促

26、進地熱能源勘探開發(fā)利用,推動新能源裝備制造業(yè)升級,創(chuàng)新機制體制改革,著力將寧夏打造成為國家級新能源綜合示范區(qū)、西部領先的光伏制造產業(yè)基地,全面完成建設國家新能源綜合示范區(qū),為我國新能源產業(yè)健康快速發(fā)展提供可復制、可推廣的成功經驗。以現(xiàn)有資源比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢為基礎,以滿足戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展和重大裝備、重大工程需求為導向,強化創(chuàng)新平臺建設,集中力量突破一批關鍵核心技術,深入推進新材料產業(yè)結構調整,改造提升鎂、鋁、錳金屬結構材料及碳基材料等傳統(tǒng)材料,壯大鉭鈮鈹鈦稀有金屬材料、新型電子材料等優(yōu)勢關鍵新材料,創(chuàng)新發(fā)展化工新材料和紡織新材料,培育生物基、石墨烯、富勒烯等前沿新材料,積極發(fā)展新材料生產性服

27、務業(yè),建立新材料產業(yè)生態(tài)系統(tǒng),著力推進新材料產業(yè)升級。把握智能化、綠色化、服務化、國際化產業(yè)趨勢,推進重大裝備與系統(tǒng)的工程應用和產業(yè)化,重點培育工業(yè)機器人、通用航空兩大新興領域,做強高檔數(shù)控機床和3D打印設備、智能儀器儀表、電工電氣、煤礦機械、農業(yè)機械五大優(yōu)勢領域,改造提升機械基礎件、高端鑄件兩大基礎領域,積極發(fā)展生產性服務業(yè),以智能制造推廣帶動裝備系統(tǒng)集成服務能力提升,以關鍵技術突破帶動產品創(chuàng)新和提質升級,以軍民協(xié)同創(chuàng)新帶動基礎設施融合和技術雙向轉移轉化,以本地配套提升帶動分工協(xié)作和基礎能力提升,支持企業(yè)“走出去”和轉型發(fā)展,帶動寧夏先進裝備制造業(yè)加快發(fā)展。四、 社會經濟發(fā)展目標產業(yè)規(guī)模翻倍

28、增長。到2020年戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值超過2015年的兩倍。創(chuàng)新能力顯著提升。創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略深入實施,創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新蓬勃發(fā)展,全要素生產率明顯提高。以產品創(chuàng)新為核心的科技創(chuàng)新生態(tài)體系基本形成,創(chuàng)新要素配置更加高效,重點領域和關鍵環(huán)節(jié)核心技術取得重大突破,骨干企業(yè)研究與試驗發(fā)展經費投入強度達到3%以上;培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心1-2家,新增各類國家級和省部共建創(chuàng)新平臺15個以上。智能化水平躍上新臺階。園區(qū)寬帶普及率達到100%,數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率達到62%,關鍵工序制造設備數(shù)控化率達到68%,企業(yè)自動化、智能化水平明顯提高。產業(yè)集聚效應明顯增強。重點圍繞新材料、新能源、先進裝備制

29、造等領域推動形成1-2個具有技術領先度和產業(yè)主導權的新型產業(yè)集群。打造一批銷售收入過30億元的大型企業(yè)集團,涌現(xiàn)一批創(chuàng)新能力強、成長前景好的中小企業(yè)。五、 產業(yè)發(fā)展方向到2020年,新能源產業(yè)增加值占戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值約20%。新能源發(fā)電裝機規(guī)模達到2100萬千瓦以上,占全區(qū)發(fā)電裝機容量的比重達到45%左右。其中,光伏發(fā)電規(guī)模達到1000萬千瓦以上,風力發(fā)電規(guī)模達到1100萬千瓦以上。新能源制造業(yè)方面,建成全國技術領先的單晶硅及切片生產制造基地,加快形成太陽能電池組件和風電整機生產能力,具備完整的太陽能發(fā)電及光伏制造生產體系。到2020年,新材料產業(yè)增加值占戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值約26%。爭取

30、打造25個有發(fā)展?jié)摿Φ漠a業(yè)集群,促進資源在全區(qū)范圍內優(yōu)化配置、企業(yè)整合,提升產業(yè)集中度,完善創(chuàng)新生態(tài)鏈,打造科技成果轉化平臺,全面提升規(guī)?;⒓s化、集群化、國際化的發(fā)展能力和核心競爭力,打造成為國內知名、面向特定領域優(yōu)勢明顯的新材料創(chuàng)新發(fā)展和中高端制造基地。到2020年,先進裝備制造產業(yè)增加值占戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值約20%。爭取打造智能儀器儀表、鑄造、高端軸承和礦山機械4個國家級研發(fā)生產基地;推動形成數(shù)控機床、電工電氣、起重運輸機械、農業(yè)機械、專用汽車和環(huán)保機械六個產業(yè)集群;建成鑄造中心、熱處理中心、鈑焊結構件中心、粗精加工中心、表面工程中心、鍛造中心、模具中心和液壓中心八個專業(yè)化協(xié)作配套中

31、心;培育20家智能制造示范企業(yè),5家3D打印技術應用企業(yè);提升工業(yè)機器人集成應用水平,建設銀川市國家通用航空產業(yè)綜合示范區(qū)。到“十三五”末,寧夏先進裝備制造業(yè)總體技術水平跨入西部先進行列,部分產品達到國內領先或國際先進水平,產業(yè)綜合實力得到全面提升。六、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積58667.00(折合約88.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積117737.68。(二)產能

32、規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸干熄焦,預計年營業(yè)收入82700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1干熄焦噸undefined2干熄焦噸undef

33、ined3干熄焦噸undefined4.噸5.噸6.噸合計xx82700.00第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐

34、富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能

35、力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷

36、提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠

37、道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與

38、現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才

39、:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家

40、授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措施(一)推動區(qū)域產業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗,全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體,建立健全產業(yè)有序轉移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務機制,探索一批可復制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新

41、主體市場化合作,協(xié)同實施一批技術創(chuàng)新工程,聯(lián)合建立一批產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產業(yè)升級轉移,合作搭建區(qū)域服務業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺,支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(二)加大招商引資力度、引進綜合實力和創(chuàng)新能力強的企業(yè)抓住世界范圍內第三輪產業(yè)轉移的機遇,根據產業(yè)轉移的速度加快、規(guī)模擴大,產業(yè)鏈條全球配置、產業(yè)轉移層次提高,跨國公司在產業(yè)轉移中的主導作用更加突出等特征,加強開放和引資工作。加大對外宣傳力度,積極參加中國東西部合作與投資貿易洽談會等國內重大經貿和會展活動,增進了解,擴大合作。以各種專題對接洽談會、發(fā)展投資對接會、專題招商會等活動為載體,開展專題化的招商引資活動

42、。組織企業(yè)開展廣泛的洽談對接,引進戰(zhàn)略投資者,促成更多的項目簽約。創(chuàng)新招商機制,加強全省招商引資的協(xié)調工作,避免惡性競爭、無序競爭。學會“選資招商”、“精細招商”,建立利用中介機構代理招商的商業(yè)化運作模式,利用中介機構的特長及網絡系統(tǒng),開辟更廣泛的招商渠道。(三)規(guī)范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運用政策引導、執(zhí)法監(jiān)管等措施,落實知識產權保護制度,打擊侵權假冒、以次充好等不良行為,為企業(yè)營造良好的生產經營和研發(fā)環(huán)境。加強誠信體系建設。強化產業(yè)產品質量管理,完善產業(yè)企業(yè)質量信用動態(tài)評價和公布制度,建立區(qū)域行業(yè)企業(yè)及產品信用數(shù)據庫和信用檔案。對質量違法等不良行為的企業(yè)和個人納入“黑名單”,營造“守

43、信激勵,失信懲戒”的社會輿論氛圍。規(guī)范行業(yè)自律。組建產業(yè)聯(lián)盟,規(guī)范行業(yè)協(xié)會等社團組織行業(yè)自律,引導行業(yè)誠信經營、履行社會責任。(四)強化人才隊伍建設在國內外知名高校、產業(yè)研究機構建立培訓基地,開展產業(yè)專題培訓,培育一批具有全球戰(zhàn)略眼光和產業(yè)理念的領軍型戰(zhàn)略企業(yè)家。采用市場化運作模式,加快培養(yǎng)造就一批具有產業(yè)意識的職業(yè)經理人。鼓勵企業(yè)面向海內外引進高層次領軍型產業(yè)人才,著力打造具有國際先進水平的產業(yè)創(chuàng)新團隊。面向產業(yè)發(fā)展需求,優(yōu)化高等院校學科設置,實施產業(yè)高技能人才培養(yǎng)工程,依托高技能人才公共實訓基地、大型骨干企業(yè)、技工院校等,加快培養(yǎng)一批滿足產業(yè)發(fā)展需求、具有實際技術操作能力的高技能人才。(五

44、)加強規(guī)劃組織實施加強組織領導。各有關部門加強溝通配合,細化落實規(guī)劃確定的主要目標和重點任務,統(tǒng)籌協(xié)調推進重大項目,完善相關配套政策措施,確保規(guī)劃順利實施。加強跟蹤評估。切實加強規(guī)劃實施的跟蹤分析、監(jiān)督檢查、考核評價,開展規(guī)劃實施第三方評估,確保規(guī)劃的落實。(六)完善配套政策深化體制機制改革,構建區(qū)域產業(yè)體系,制定產業(yè)準入制度,強化重點引進企業(yè)、技術篩選,高起點定位,高標準謀劃,高質量推進,落實稅收優(yōu)惠政策,加大金融支持力度,形成有利于集群發(fā)展、優(yōu)化結構、提升質量、協(xié)調統(tǒng)一的產業(yè)發(fā)展政策體系。第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提

45、高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1

46、、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、干熄焦行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和干熄焦行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內干熄焦行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在

47、保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并

48、組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設

49、高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助

50、銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程

51、,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計

52、賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股

53、份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平

54、以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度

55、的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公

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