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文檔簡介
1、審檢查表編號:審 5部門工程技術(shù)部、企業(yè)技術(shù)中心部門負責(zé)人 ? 日 期 2013.5.21序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)ES:4.5.4查:與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1. “清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識、收集、 保存和處理部門建立有 收發(fā)文件記錄 , 對下發(fā)的 管理手冊 、 程序文件 、管理規(guī)定 、作業(yè)文件 、技術(shù)規(guī) 等,進行了登記,簽字齊全。部門建立有有效文件清單 ,其中列出有管理手冊 、 程序文件 、管理規(guī)定 、作業(yè)文件 、技術(shù)標(biāo)準 等文件,為有效文件。2E/S:4.3.1查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素 / 危 險源的識別、評價 1
2、. “清單”及其傳達 2. 充分性和適宜性部門按照程序文件要求,組織有關(guān)部門和項目部對全 公司辦公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行 了識別和評價,并將評價情況記錄 , 下發(fā)到各部門 , 確 定了重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險,基本適宜。3Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查:部門 / 車間的目標(biāo)建立 和實施完成情況 查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標(biāo)進行了分解,制定有本部門 的管理目標(biāo),基本適宜本部門的工作活動容。 本部門主要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理方案。問:Q:5.5.1工程管理部在體系中4部門建立有各崗位人的職責(zé) , 提問有關(guān)人員基 本熟悉本崗位的職責(zé)。(C
3、4.1/4.2/4.3/13.1)E/S:4.4.1的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境 / 安全運 行控制1. 污水控制2. 廢氣控制3. 化學(xué)危險品使用4. 固體廢棄物處理5. 安全操作與防火6. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章 制度,并組織有關(guān)部門抓好落實,針對各部門的環(huán)境 因素和危險源,進行有效的控制。總體上控制是有效 的, 公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故 , 也沒有發(fā)生相 關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查:應(yīng)急準備和響應(yīng)1. “預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門
4、組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案,并組織有效 部門和項目部進行學(xué)習(xí), 組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練, 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查:對設(shè)備、工裝的管理1. 臺帳2. 大中修計劃3. 檢修計劃4. 保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬, 機械設(shè)備維修計劃, 提供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查:產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃1. 工藝流程2. 工藝文件(過程卡)3. 生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計,其中包 括有質(zhì)量目標(biāo)、 施工工藝流程、 工藝文件要求, 檢驗的要求等,部門組織對施工組織設(shè)計的實 施。本部門對施工組織設(shè)計進行
5、審核。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/8.5/8.4/10.5)查:生產(chǎn)過程控制1. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達2. 技術(shù)標(biāo)準、 圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī) 程)3. 設(shè)備、工裝的適宜性4. 工作環(huán)境條件 (清潔 度、溫度、真空度控 制)5. 特殊過程確認6. 產(chǎn)品標(biāo)識7. 產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實 施,收集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準和規(guī),編制 并下發(fā)了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書,進行了施工技術(shù) 交低,技術(shù)交低,簽字齊全。對特殊過程進行 控制,并對項目部控制情況進行檢查。有檢查 記錄。10Q:7.6(C11.5)監(jiān)視和測量設(shè)備檢定、自檢情況公司在用的 監(jiān)視和測量設(shè)備按要求進行
6、了檢定,都 在有效日期。11Q:8.2.3(C12.1/12.2)查:對不合格品的控制 不合格品報告單 (追溯處置情況)部門按照程序文件要求,項目部施工工序進行提檢 , 對體系運行情況譬如現(xiàn)場 , 不合格品、消防、垃圾分類、 紙使用等進行了檢查,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,進行 了指令整改。12Q:8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查:生產(chǎn)過程中,對產(chǎn) 品檢驗的控制。1. 首批檢驗2. 自檢、互檢記錄3. 檢驗所依據(jù)的標(biāo)準、規(guī)4. 檢驗人員資格能力5. 首批檢驗記錄6. 材料驗證報告7. 成品檢驗報告本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分 部工程的檢查控制情況,進行不定期的抽查, 提供有
7、檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查 記錄。13Q:8.3(C11.4)Q:8.4(C13.2)查:對不合格品的處置1. 識別、評審2. 處置(相關(guān)記錄)本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分 部工程的檢查控制情況,進行不定期的抽查, 提供有檢查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查 記錄。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品,及時進行 分析并采取措施,要求項目部進行整改,部門 不進行復(fù)查。本部門對質(zhì)量管理情況進行了數(shù) 據(jù)分析,總體在上升。14Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查:環(huán)境 / 安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求,對體系運行情況譬
8、如現(xiàn)場 區(qū)消防、 建筑垃圾分類、 揚塵等控制情況進行了檢查, 對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。審核員安維紅、秀娟審核組長炎成注:Q代表: GB/T190012008;C代表:GB/T504302007 ;E 代表: GB/T240012004;S代表: GB/T280012011。審檢查表編號: 審-6/1部門?分公司及其?項目部部門負責(zé)人?日期2013520/22序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查:部門 / 車間的目標(biāo)建立 和實施完成情況 查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標(biāo)進行了分解,制定有本部門的管 理目標(biāo),基本適宜本部門的工作活
9、動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查:與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1. “清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄 , 對下發(fā)的管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定 、作業(yè)文件 、技術(shù)規(guī)等,進行了 登記,簽字齊全。部門建立有 有效文件清單 ,其中列出有 管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件 、技術(shù)標(biāo)準等文件, 為有效文件。3Q:5.5.1 (C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S:4.4.1問: 工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況
10、以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé) , 提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素 / 危 險源的識別、評價 1. “清單”及其傳達 2. 充分性和適宜性部門按照程序文件要求, 組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價,并將評價情況記錄 , 下發(fā)到各部門 , 確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境 / 安全運 行控制7. 污水控制8. 廢氣控制9. 化學(xué)危險品使用10. 固體廢棄物處理11. 安全操作與防火12. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)
11、境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度, 并組織有關(guān)部門抓好落實,針對各部門的環(huán)境因素和危險 源,進行有效的控制??傮w上控制是有效的 , 公司沒有發(fā)生 環(huán)境污染和安全事故 , 也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。 現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),有 2 名工人沒有戴安全帽,一名工 人在高空作業(yè)沒有系安全帶。NS4.4.66E/S:4.4.7查:應(yīng)急準備和響應(yīng)1. “預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案, 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí), 組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練, 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查:對設(shè)備、工裝的管理5. 臺帳6. 大中修計劃7
12、. 檢修計劃8. 保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬,機械設(shè)備維修計劃,提 供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查:產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃4. 工藝流程5. 工藝文件(過程卡)6. 生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計,其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求,檢驗的 要求等,部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/7. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)過程控制8. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達9. 技術(shù)標(biāo)準、 圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī) 程)10. 設(shè)備、工裝的適宜性11. 工作環(huán)境條件 (清潔 度、
13、溫度、 真空度控 制)12. 特殊過程確認13. 產(chǎn)品標(biāo)識14. 產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施,收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準和規(guī),編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書,進行了施工技術(shù)交低,技術(shù)交低, 簽字齊全。對特殊過程進行控制,并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查:施工過程檢查對不合格品的控制不合格品報告單(追溯處置情況)部門按照程序文件要求,項目部施工工序進行提檢 , 對體系 運行情況譬如現(xiàn)場 , 不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.
14、1/11.2/11.3)查:生產(chǎn)過程中,對產(chǎn) 品檢驗的控制。7. 首批檢驗8. 自檢、互檢記錄9. 檢驗所依據(jù)的標(biāo)準、 規(guī)10. 檢驗人員資格能力11. 首批檢驗記錄12. 材料驗證報告7. 成品檢驗報告本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查:對不合格品的處置3. 識別、評審4. 處置(相關(guān)記錄)本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品,及時進行分析并采取
15、措施, 要求項目部進行整改,部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查:環(huán)境 / 安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求,對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、 建筑垃圾分類、 揚塵等控制情況進行了檢查, 對在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長炎成注:Q代表: GB/T190012008;C代表:GB/T504302007 ;E 代表: GB/T240012004;S代表: GB/T280012011。審檢查表編號: 審-6/2部門?分公司及其?項目部部門負責(zé)人?日期2013523/25序
16、 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查:部門 / 車間的目標(biāo)建立 和實施完成情況 查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標(biāo)進行了分解,制定有本部門的管 理目標(biāo),基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查:與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1. “清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄 , 對下發(fā)的管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定 、作業(yè)文件 、技術(shù)規(guī)等,進行了 登記,簽字齊全。部門建立有 有
17、效文件清單 ,其中列出有 管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件 、技術(shù)標(biāo)準等文件, 為有效文件。3Q:5.5.1 (C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S:4.4.1問: 工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé) , 提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素 / 危 險源的識別、評價 1. “清單”及其傳達 2. 充分性和適宜性部門按照程序文件要求, 組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價,并將評價情況記錄 , 下發(fā)到各部門 , 確定了重要環(huán)境因
18、素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境 / 安全運 行控制13. 污水控制14. 廢氣控制15. 化學(xué)危險品使用16. 固體廢棄物處理17. 安全操作與防火18. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度, 并組織有關(guān)部門抓好落實,針對各部門的環(huán)境因素和危險 源,進行有效的控制。總體上控制是有效的, 公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故 , 也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。 現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場施工建筑垃圾沒有及時清理。 NE4.4.66E/S:4.4.7查:應(yīng)急準備和響應(yīng)1. “預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電
19、等應(yīng)急預(yù)案, 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí), 組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練, 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查:對設(shè)備、工裝的管理9. 臺帳10. 大中修計劃11. 檢修計劃12. 保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬,機械設(shè)備維修計劃,提 供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查:產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃8. 工藝流程9. 工藝文件(過程卡)10. 生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計,其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求,檢驗的 要求等,部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.
20、6/11. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)過程控制15. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達16. 技術(shù)標(biāo)準、 圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī) 程)17. 設(shè)備、工裝的適宜性18. 工作環(huán)境條件 (清潔 度、溫度、 真空度控 制)19. 特殊過程確認20. 產(chǎn)品標(biāo)識21. 產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施,收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準和規(guī),編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書,進行了施工技術(shù)交低,技術(shù)交低, 簽字齊全。對特殊過程進行控制,并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查:施工過程檢查對不合格品的控制不合格品報告
21、單(追溯處置情況)部門按照程序文件要求,項目部施工工序進行提檢 , 對體系 運行情況譬如現(xiàn)場 , 不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查:生產(chǎn)過程中,對產(chǎn) 品檢驗的控制。13. 首批檢驗14. 自檢、互檢記錄15. 檢驗所依據(jù)的標(biāo)準、規(guī)16. 檢驗人員資格能力17. 首批檢驗記錄18. 材料驗證報告7. 成品檢驗報告本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查:對不合格品的處置
22、5. 識別、評審6. 處置(相關(guān)記錄)本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品,及時進行分析并采取措施, 要求項目部進行整改,部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查:環(huán)境 / 安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求,對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、 建筑垃圾分類、 揚塵等控制情況進行了檢查, 對在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長炎成注:Q代表: GB/T19001
23、2008;C代表:GB/T504302007 ;E 代表: GB/T240012004;S代表: GB/T280012011。審檢查表編號: 審-6/3部門?分公司及其?項目部部門負責(zé)人?日期2013526/28序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查:部門 / 車間的目標(biāo)建立 和實施完成情況 查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標(biāo)進行了分解,制定有本部門的管 理目標(biāo),基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查:與產(chǎn)品有關(guān)
24、的文件 和記錄控制1. “清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄 , 對下發(fā)的管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定 、作業(yè)文件 、技術(shù)規(guī)等,進行了 登記,簽字齊全。部門建立有 有效文件清單 ,其中列出有 管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件 、技術(shù)標(biāo)準等文件, 為有效文件。3Q:5.5.1 (C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S:4.4.1問: 工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé) , 提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素 / 危 險源的識別、評價
25、 1. “清單”及其傳達 2. 充分性和適宜性部門按照程序文件要求, 組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價,并將評價情況記錄 , 下發(fā)到各部門 , 確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境 / 安全運 行控制19. 污水控制20. 廢氣控制21. 化學(xué)危險品使用22. 固體廢棄物處理23. 安全操作與防火24. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度, 并組織有關(guān)部門抓好落實,針對各部門的環(huán)境因素和危險 源,進行有效的控制??傮w上控制是有效的 , 公司沒有發(fā)生 環(huán)境污染
26、和安全事故 , 也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查:應(yīng)急準備和響應(yīng)1. “預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案, 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí), 組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練, 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查:對設(shè)備、工裝的管理13. 臺帳14. 大中修計劃15. 檢修計劃16. 保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬,機械設(shè)備維修計劃,提 供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查:產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃12. 工藝流程13. 工藝文件(過程卡)14. 生產(chǎn)計劃部門組織項
27、目部編制有施工組織設(shè)計,其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求,檢驗的 要求等,部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/15. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)過程控制22. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達23. 技術(shù)標(biāo)準、 圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī) 程)24. 設(shè)備、工裝的適宜性25. 工作環(huán)境條件 (清潔 度、溫度、 真空度控 制)26. 特殊過程確認27. 產(chǎn)品標(biāo)識28. 產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施,收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準和規(guī),編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書,進行了施工技術(shù)交低,技術(shù)交低, 簽字齊全。對特
28、殊過程進行控制,并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查:施工過程檢查對不合格品的控制不合格品報告單(追溯處置情況)部門按照程序文件要求,項目部施工工序進行提檢 , 對體系 運行情況譬如現(xiàn)場 , 不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查:生產(chǎn)過程中,對產(chǎn) 品檢驗的控制。19. 首批檢驗20. 自檢、互檢記錄21. 檢驗所依據(jù)的標(biāo)準、規(guī)22. 檢驗人員資格能力23. 首批檢驗記錄24. 材料驗證報告7. 成品檢驗報告本部門按照程序文件要
29、求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查:對不合格品的處置7. 識別、評審8. 處置(相關(guān)記錄)本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品,及時進行分析并采取措施, 要求項目部進行整改,部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查:環(huán)境 / 安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求,對體系運行情況譬如現(xiàn)
30、場區(qū)消 防、 建筑垃圾分類、 揚塵等控制情況進行了檢查, 對在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。審核員胡福德、雷宜欣審核組長炎成注:Q代表: GB/T190012008;C代表:GB/T504302007 ;E 代表: GB/T240012004;S代表: GB/T280012011。審檢查表編號: 審-6/4部門?分公司及其?項目部部門負責(zé)人?日期2013522/24序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查:部門 / 車間的目標(biāo)建立 和實施完成情況 查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標(biāo)進行了分解,制定有本部門的管 理目標(biāo),基本適宜本部門的工作活
31、動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查:與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1. “清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄 , 對下發(fā)的管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定 、作業(yè)文件 、技術(shù)規(guī)等,進行了 登記,簽字齊全。部門建立有 有效文件清單 ,其中列出有 管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件 、技術(shù)標(biāo)準等文件, 為有效文件。3Q:5.5.1 (C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S:4.4.1問: 工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況
32、以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé) , 提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素 / 危 險源的識別、評價 1. “清單”及其傳達 2. 充分性和適宜性部門按照程序文件要求, 組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價,并將評價情況記錄 , 下發(fā)到各部門 , 確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境 / 安全運 行控制25. 污水控制26. 廢氣控制27. 化學(xué)危險品使用28. 固體廢棄物處理29. 安全操作與防火30. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制
33、定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度, 并組織有關(guān)部門抓好落實,針對各部門的環(huán)境因素和危險 源,進行有效的控制??傮w上控制是有效的, 公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故 , 也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。 現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場施工建筑垃圾沒有及時清理。 NE4.4.66E/S:4.4.7查:應(yīng)急準備和響應(yīng)1. “預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案, 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí), 組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練, 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查:對設(shè)備、工裝的管理17. 臺帳18. 大中修計劃19. 檢修計劃20. 保
34、養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬,機械設(shè)備維修計劃,提 供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查:產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃16. 工藝流程17. 工藝文件(過程卡)18. 生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計,其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求,檢驗的 要求等,部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/19. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)過程控制29. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達30. 技術(shù)標(biāo)準、 圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī) 程)31. 設(shè)備、工裝的適宜性32. 工作環(huán)境條件 (清潔 度、溫度、
35、真空度控 制)33. 特殊過程確認34. 產(chǎn)品標(biāo)識35. 產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施,收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準和規(guī),編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書,進行了施工技術(shù)交低,技術(shù)交低, 簽字齊全。對特殊過程進行控制,并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查:施工過程檢查對不合格品的控制不合格品報告單(追溯處置情況)部門按照程序文件要求,項目部施工工序進行提檢 , 對體系 運行情況譬如現(xiàn)場 , 不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11
36、.2/11.3)查:生產(chǎn)過程中,對產(chǎn) 品檢驗的控制。25. 首批檢驗26. 自檢、互檢記錄27. 檢驗所依據(jù)的標(biāo)準、規(guī)28. 檢驗人員資格能力29. 首批檢驗記錄30. 材料驗證報告7. 成品檢驗報告本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查:對不合格品的處置9. 識別、評審10. 處置(相關(guān)記錄)本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品,及時進行分析并采取措
37、施, 要求項目部進行整改,部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查:環(huán)境 / 安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求,對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、 建筑垃圾分類、 揚塵等控制情況進行了檢查, 對在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。審核員安維紅、秀娟審核組長炎成注:Q代表: GB/T190012008;C代表:GB/T504302007 ;E 代表: GB/T240012004;S代表: GB/T280012011。審檢查表編號: 審-6/5部門?分公司及其?項目部部門負責(zé)人?日期2013520/22序 號
38、條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查:部門 / 車間的目標(biāo)建立 和實施完成情況 查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標(biāo)進行了分解,制定有本部門的管 理目標(biāo),基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查:與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1. “清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄 , 對下發(fā)的管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定 、作業(yè)文件 、技術(shù)規(guī)等,進行了 登記,簽字齊全。部門建立有 有效文
39、件清單 ,其中列出有 管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件 、技術(shù)標(biāo)準等文件, 為有效文件。3Q:5.5.1 (C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S:4.4.1問: 工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé) , 提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素 / 危 險源的識別、評價 1. “清單”及其傳達 2. 充分性和適宜性部門按照程序文件要求, 組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價,并將評價情況記錄 , 下發(fā)到各部門 , 確定了重要環(huán)境因素
40、和重大風(fēng)險。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境 / 安全運 行控制31. 污水控制32. 廢氣控制33. 化學(xué)危險品使用34. 固體廢棄物處理35. 安全操作與防火36. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度, 并組織有關(guān)部門抓好落實,針對各部門的環(huán)境因素和危險 源,進行有效的控制。總體上控制是有效的 , 公司沒有發(fā)生 環(huán)境污染和安全事故 , 也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。6E/S:4.4.7查:應(yīng)急準備和響應(yīng)1. “預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案, 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí), 組織了一次火
41、災(zāi)的應(yīng)急演練, 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查:對設(shè)備、工裝的管理21. 臺帳22. 大中修計劃23. 檢修計劃24. 保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬,機械設(shè)備維修計劃,提 供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查:產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃20. 工藝流程21. 工藝文件(過程卡)22. 生產(chǎn)計劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計,其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求,檢驗的 要求等,部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/23. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查:
42、生產(chǎn)過程控制36. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達37. 技術(shù)標(biāo)準、 圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī) 程)38. 設(shè)備、工裝的適宜性39. 工作環(huán)境條件 (清潔 度、溫度、 真空度控 制)40. 特殊過程確認41. 產(chǎn)品標(biāo)識42. 產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施,收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準和規(guī),編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書,進行了施工技術(shù)交低,技術(shù)交低, 簽字齊全。對特殊過程進行控制,并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查:施工過程檢查對不合格品的控制不合格品報告單(追溯處置情況)部門按照程序文件要求,項目部施工工序進
43、行提檢 , 對體系 運行情況譬如現(xiàn)場 , 不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查:生產(chǎn)過程中,對產(chǎn) 品檢驗的控制。31. 首批檢驗32. 自檢、互檢記錄33. 檢驗所依據(jù)的標(biāo)準、規(guī)34. 檢驗人員資格能力35. 首批檢驗記錄36. 材料驗證報告7. 成品檢驗報告本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查:對不合格品的處置11. 識別、評審12. 處置(相關(guān)記錄)本部門按照程序
44、文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品,及時進行分析并采取措施, 要求項目部進行整改,部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查:環(huán)境 / 安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求,對體系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、 建筑垃圾分類、 揚塵等控制情況進行了檢查, 對在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。審核員于玲、 炎成審核組長炎成注:Q代表: GB/T190012008;C代表:GB/T504302007 ;E 代
45、表: GB/T240012004;S代表: GB/T280012011。審檢查表編號: 審-6/6部門?分公司及其?項目部部門負責(zé)人?日期2013523/25序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查:部門 / 車間的目標(biāo)建立 和實施完成情況 查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標(biāo)進行了分解,制定有本部門的管 理目標(biāo),基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查:與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1. “清單”2. 有效文本3. 記
46、錄的標(biāo)識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄 , 對下發(fā)的管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定 、作業(yè)文件 、技術(shù)規(guī)等,進行了 登記,簽字齊全。部門建立有 有效文件清單 ,其中列出有 管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件 、技術(shù)標(biāo)準等文件, 為有效文件。3Q:5.5.1 (C4.1/4.2/4.3/13.1)E/S:4.4.1問: 工程管理部在體系中 的職責(zé)及分工落實情況 以及車間、班組的設(shè)置 及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系部門建立有各崗位人的職責(zé) , 提問有關(guān)人員基本熟 悉本崗位的職責(zé)。4E/S:4.3.1查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境因素 / 危 險源的識別、評價 1. “清單”及其傳達 2. 充分性和適宜性部門按照
47、程序文件要求, 組織有關(guān)部門和項目部對全公司辦 公活動和施工活動中的環(huán)境因素的危險源進行了識別和評 價,并將評價情況記錄 , 下發(fā)到各部門 , 確定了重要環(huán)境因素 和重大風(fēng)險。5Q:6.4(C10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)區(qū)環(huán)境 / 安全運 行控制37. 污水控制38. 廢氣控制39. 化學(xué)危險品使用40. 固體廢棄物處理41. 安全操作與防火42. 生產(chǎn)區(qū)清潔管理部門組織制定有環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的規(guī)章制度, 并組織有關(guān)部門抓好落實,針對各部門的環(huán)境因素和危險 源,進行有效的控制??傮w上控制是有效的, 公司沒有發(fā)生環(huán)境污染和安全事故 , 也沒有發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。 現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn),
48、現(xiàn)場現(xiàn)場攪拌機出料口沒有設(shè)立沉 淀池。 NE4.4.66E/S:4.4.7查:應(yīng)急準備和響應(yīng)1. “預(yù)案“2. 參加演習(xí)3. 消防、急救器材設(shè)施部門組織制定有火災(zāi)和觸電等應(yīng)急預(yù)案, 并組織有效部門和 項目部進行學(xué)習(xí), 組織了一次火災(zāi)的應(yīng)急演練, 進行了評價。7Q:6.3(6.1/6.2/6.3)E/S:4.4.6查:對設(shè)備、工裝的管理25. 臺帳26. 大中修計劃27. 檢修計劃28. 保養(yǎng)記錄部門提供有機械設(shè)備臺賬,機械設(shè)備維修計劃,提 供有對設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄等。8Q:7.1(C10.1/10.2)E/S:4.4.6查:產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃24. 工藝流程25. 工藝文件(過程卡)26. 生產(chǎn)計
49、劃部門組織項目部編制有施工組織設(shè)計,其中包括有 質(zhì)量目標(biāo)、施工工藝流程、工藝文件要求,檢驗的 要求等,部門組織對施工組織設(shè)計的實施。9Q:7.5(C10.4/10.5/10.6/27. 5/8.4/10.5)E/S:4.4.6查:生產(chǎn)過程控制43. 產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)信息 傳達44. 技術(shù)標(biāo)準、 圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī) 程)45. 設(shè)備、工裝的適宜性46. 工作環(huán)境條件 (清潔 度、溫度、 真空度控 制)47. 特殊過程確認48. 產(chǎn)品標(biāo)識49. 產(chǎn)品防護本部門組織項目部抓好對施工組織設(shè)計的實施,收 集并提供有相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準和規(guī),編制并下發(fā)了有 關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書,進行了施工技術(shù)交低,技術(shù)交低, 簽
50、字齊全。對特殊過程進行控制,并對項目部控制 情況進行檢查。有檢查記錄。10Q:8.2.3(C12.1/12.2)E/S:4.5.1查:施工過程檢查對不合格品的控制不合格品報告單(追溯處置情況)部門按照程序文件要求,項目部施工工序進行提檢 , 對體系 運行情況譬如現(xiàn)場 , 不合格品、消防、垃圾分類、紙使用等 進行了檢查,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。11Q8.2.4(C11.1/11.2/11.3)查:生產(chǎn)過程中,對產(chǎn) 品檢驗的控制。37. 首批檢驗38. 自檢、互檢記錄39. 檢驗所依據(jù)的標(biāo)準、規(guī)40. 檢驗人員資格能力41. 首批檢驗記錄42. 材料驗證報告7. 成品檢驗報告本部門按
51、照程序文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。12Q:8.3: (C11.4)查:對不合格品的處置13. 識別、評審14. 處置(相關(guān)記錄)本部門按照程序文件要求,對項目部分項、分部工 程的檢查控制情況,進行不定期的抽查,提供有檢 查記錄。包括對采購產(chǎn)品驗收的抽查記錄。對在檢 查中發(fā)現(xiàn)的不合格品,及時進行分析并采取措施, 要求項目部進行整改,部門不進行復(fù)查。13Q:8.5.2(C13.3)Q:8.5.3(C13.3)E/S:4.5.1ES:4.5.3查:環(huán)境 / 安全方面的不 符合及整改情況本部門按照程序文件要求,對體
52、系運行情況譬如現(xiàn)場區(qū)消 防、 建筑垃圾分類、 揚塵等控制情況進行了檢查, 對在檢查 中發(fā)現(xiàn)的問題,進行了指令整改。審核員于玲、 炎成審核組長炎成注:Q代表: GB/T190012008;C代表:GB/T504302007 ;E 代表: GB/T240012004;S代表: GB/T280012011。審檢查表編號: 審-6/7部門?分公司及其?項目部部門負責(zé)人?日期2013520/22序 號條款檢查容和方法檢查記錄1Q:5.4.1(C3.2)E/S:4.3.3查:部門 / 車間的目標(biāo)建立 和實施完成情況 查管理方案的建立和實 施情況本部門對公司目標(biāo)進行了分解,制定有本部門的管 理目標(biāo),基本適宜本部門的工作活動容。本部門主 要貫徹落實公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。2Q:4.2.3(C3.5)4.2.4(C3.5/10.5)E:4.5.4S:4.5.3查:與產(chǎn)品有關(guān)的文件 和記錄控制1. “清單”2. 有效文本3. 記錄的標(biāo)識、收集、 保存和處理部門建立有收發(fā)文件記錄 , 對下發(fā)的管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定 、作業(yè)文件 、技術(shù)規(guī)等,進行了 登記,簽字齊全。部門建立有 有效文件清單 ,其中列出有 管理手冊 、程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)文件 、技術(shù)標(biāo)準等文件, 為有效文件。
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