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文檔簡介
1、中國有限公司2004年1月1日版第7頁共25頁費(fèi)用管理制度第一條目的。為加強(qiáng)公司費(fèi)用管理、控制不合理費(fèi)用開支,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。第二條管理方法。公司費(fèi)用管理通過預(yù)算管理、額度管理和行政管理三種方法。除公司特別規(guī)定的項目外,嚴(yán)禁先列支,后報銷。所有報銷的原始憑證不得涂改,如有涂改,在報銷時扣除該費(fèi)用金額。管理方法:采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的費(fèi)用項目有: 業(yè)務(wù)單位的交際費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、所有部門的手機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)。管理方法:采用預(yù)算管理和行政管理相結(jié)合的費(fèi)用項目有: 總部職能部門的交際費(fèi)、所有部門的差旅費(fèi)、廣告費(fèi)、其他相 對變動費(fèi)用。管理方法:除此之外的相對固定費(fèi)用采用預(yù)算管理。對“廣告費(fèi)”
2、項目公司單獨制定管理制度。1.預(yù)算管理1.1定義預(yù)算管理是指:各職能部門、業(yè)務(wù)單位事先向財務(wù)部提出下期本部門所有費(fèi)用的計劃(金額1,000元的大額財產(chǎn)購置、修理、裝璜,需另單獨預(yù)算申請),財務(wù)部統(tǒng)一報預(yù)算委員會或會同相關(guān)部門討論、審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,確定單位下期費(fèi)用預(yù)算金額。實際費(fèi)用報銷時,財務(wù)部門根據(jù)費(fèi)用預(yù)算,準(zhǔn)予報銷或另行處理。1.2具體實施1.2.1目前公司對所有費(fèi)用按月預(yù)算, 之后,將逐步向季度預(yù)算、年度預(yù)算目標(biāo)邁進(jìn)。1.2.2每月25日前,各職能部門、各業(yè)務(wù)單位向財務(wù)部提交下月的費(fèi)用預(yù)算表,審批核準(zhǔn)后的預(yù)算在月底前發(fā)回各單位。1.2.3各職能部門、各業(yè)務(wù)單位未能在規(guī)定時間內(nèi)提交費(fèi)用
3、預(yù)算表,貝y該部門的費(fèi)用報支順延一個月。1.2.4總部由財務(wù)部建立統(tǒng)一格式的費(fèi)用報銷手冊,對報支的費(fèi)用逐筆登記,并在內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)上共享,供各部門查詢本部門費(fèi)用使用情況。1.2.5總部之外由業(yè)務(wù)單位會計自行建立 費(fèi)用報銷手冊,每周一向總部費(fèi)用會計傳送費(fèi)用報銷手冊。1.3超預(yù)算部分審批權(quán)限1.3.1部門本期費(fèi)用合計數(shù)超預(yù)算W500元,或單項費(fèi)用超預(yù)算W10%,由各部門、各業(yè)務(wù)單位經(jīng)理審批。132部門本期費(fèi)用合計數(shù)超預(yù)算W2,000元,或單項費(fèi)用超預(yù)算2,000元,或單項費(fèi)用超預(yù)算 30%由總經(jīng)理審批。2. 額度管理2.1定義額度管理是指:費(fèi)用在一定的額度范圍內(nèi)控制使用,額度確定的依據(jù)是銷售額、工作
4、職務(wù)、員工人數(shù)等。2.2具體實施2.2.1根據(jù)銷售額確定額度的費(fèi)用項目是交際費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。交際費(fèi)超額度本期內(nèi)不予報銷,運(yùn)輸費(fèi)超額度需向總部相關(guān)部門提出書面報告,經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷。2.2.2根據(jù)工作職務(wù)確定額度的費(fèi)用項目是手機(jī)費(fèi)手機(jī)費(fèi)超額度部分不予報銷。2.2.3根據(jù)員工人數(shù)確定額度的費(fèi)用項目是辦公費(fèi)辦公費(fèi)超額度部分本期內(nèi)不予報銷。3. 行政管理3.1定義行政管理是指:費(fèi)用報銷人在費(fèi)用產(chǎn)生前,采用口頭或書面的形 式向行政領(lǐng)導(dǎo)提出本次費(fèi)用計劃,經(jīng)行政領(lǐng)導(dǎo)同意后,產(chǎn)生的費(fèi) 用方能按費(fèi)用報銷流程到財務(wù)部門報銷費(fèi)用。3.2具體實施321單項費(fèi)用金額200元必須采用書面申請。無批準(zhǔn)的書面申請,在報銷時財務(wù)部
5、門作退回處理。322行政領(lǐng)導(dǎo)級次:職員T部門經(jīng)理T總經(jīng)辦T總經(jīng)理。3.3行政管理審批權(quán)限3.3.13.3.2單項費(fèi)用W 500元,由各部門、各業(yè)務(wù)單位經(jīng)理審批。單項費(fèi)用W 2,000元,總部由胡繼遵審批,南區(qū)由歸海審批,北區(qū)由鐘薇審批。3.3.3單項費(fèi)用 2,000元,由總經(jīng)理審批。4. 其他變動費(fèi)用其他變動費(fèi)用項目是:交通費(fèi)、車管費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、裝修費(fèi)、傭金、除手機(jī)費(fèi)外的其他通訊費(fèi)。5. 相對固定費(fèi)用除上述變動性費(fèi)用項目外的所有費(fèi)用均列入相對固定費(fèi)用,采用預(yù)算管理方法。第三條費(fèi)用內(nèi)容及管理分類。管理方法費(fèi)用項目費(fèi)用內(nèi)容業(yè)務(wù)單位招待客人的餐費(fèi)、禮品、娛樂活動、旅游景的交際費(fèi)點門票等預(yù)算管手機(jī)費(fèi)因工
6、作需要而實際已支付的手機(jī)費(fèi)理辦公費(fèi)-額度管其他辦公日常辦公支出,如購買紙筆、印制名片等理用品運(yùn)輸費(fèi)公司承擔(dān)的發(fā)貨費(fèi)、取貨費(fèi)、送貨費(fèi)、維修運(yùn)費(fèi)等職能部門招待客人的餐費(fèi)、禮品、娛樂活動、旅游景預(yù)算管理行政管理的交際費(fèi)點門票等差旅費(fèi)出差的在途車費(fèi)、住宿費(fèi)宿、市內(nèi)交通費(fèi)、出差生活補(bǔ)貼交通費(fèi)市內(nèi)出差、辦事所花費(fèi)車費(fèi)車管費(fèi)車輛花費(fèi)費(fèi)用,如:汽油、養(yǎng)路費(fèi)分?jǐn)偂⑦^ 橋路費(fèi)等2004年1月1日版第5頁共25頁會務(wù)費(fèi)參加各種會議而單獨列明的費(fèi)用(費(fèi)用由總 部負(fù)擔(dān)的除外)裝修費(fèi)辦公場地、倉庫等的裝修費(fèi)用傭金支付的代理費(fèi)用其他通訊費(fèi)除移動通訊費(fèi)之外的其他通訊費(fèi)廣告費(fèi)支付媒體廣告;宣傳用資料、小禮品、展示攤位費(fèi)等預(yù)算管
7、除上述變動性費(fèi)用項目外的所有費(fèi)用項目均列入相對固理定費(fèi)用第四條費(fèi)用報銷單填列規(guī)范。1. 費(fèi)用報銷單必須用藍(lán)、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,財務(wù)部門作退回處理。2. 報銷的原始發(fā)票要求是正規(guī)發(fā)票,確實無法取得,可以采用付款憑單代替,但需寫明原因,且金額不得超過100元。發(fā)票級次:增值稅發(fā)票-普通發(fā)票-正式收據(jù)。3. 對其他部門委托辦理的事項,費(fèi)用需由委托部門承擔(dān)的,報銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫,并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn),無委托部門經(jīng)理簽字的,費(fèi)用記入經(jīng)辦部門賬。4214224.2.34. 報銷單據(jù)4.1使用說明單據(jù)名稱使用說明差旅費(fèi)報銷單差旅費(fèi)報銷(車、船
8、、飛機(jī)票、住宿費(fèi)等)。支出證明單非差旅費(fèi)的日常費(fèi)用的報銷。出差過程中的交 際費(fèi)和手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼也分別單獨填寫支出證明 單。原始憑證粘貼單對小票較多,按類別分層次粘貼,附在前 2種 報銷單后面。借支(暫付)單個人差旅費(fèi)暫借款。請款單各類貨款和代墊款項的支付,其他金額較大的 日常費(fèi)用支付。4.2請款單使用注意事項各項貨款的請款必須附加采購合同、入庫單、費(fèi)用明細(xì)清單作為審核依據(jù)。辦公場地、倉庫等租賃合同必須報財務(wù)部備案,作為租賃費(fèi)支出依據(jù)。請款單的審批權(quán)限,等同于“二、費(fèi)用管理方法”中的權(quán)限??偛肯逻_(dá)的直接支付給供應(yīng)商的付款通知書除外。4.2.4請款單的大額日常費(fèi)用(1,000元)支付,以支票形式為主。
9、第五條費(fèi)用報銷的步驟和流程。1. 總部所有報銷的費(fèi)用均須由總經(jīng)辦主任胡繼遵審批簽字,其中:業(yè)務(wù)部、拓展部、各辦事處的差旅費(fèi)、交際費(fèi)還須營管部經(jīng)理張浩洲審批簽字。2. 步驟2.1判斷所發(fā)生的費(fèi)用:有無預(yù)算?無預(yù)算或超預(yù)算,走“超預(yù)算部分審批權(quán)限”。2.2判斷所發(fā)生的費(fèi)用:屬哪種管理方法?2.2.1如屬“管理方法”判斷是否超額度,若超額度不予報銷。221如屬“管理方法”判斷是否經(jīng)過“行政管理”,單項費(fèi)用金額200元是否有批準(zhǔn)的書面申請?3. 流程詳見費(fèi)用報銷流程附件 第六條借支規(guī)定。1. 公司不開放除差旅費(fèi)外的其他各種個人借款。2.12. 個人差旅費(fèi)借款,需憑批準(zhǔn)后的出差申請單進(jìn)行申請。個人差旅費(fèi)
10、借款的審批權(quán)限,按“二、管理方法-行政管理”中的“行政領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限”執(zhí)行。2.2職員差旅費(fèi)借款,最高限額為1,500元。2.3部門主管差旅費(fèi)借款,最高限額為2,500元。第七條差旅費(fèi)。差旅費(fèi)采用預(yù)算管理和行政管理兩管理種方法。所謂差旅費(fèi)的行政管理是指是否填寫 出差申請單,并經(jīng)相應(yīng)行政級別批準(zhǔn)(公司統(tǒng)一組織的出差除外);產(chǎn)生的費(fèi)用是否按行政級別審批。1.外埠出差1.1外埠出差的差旅費(fèi)是指因公需要,到外埠出差發(fā)生的費(fèi)用,包括在途交通費(fèi)、出差生活補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。1.2出差期間的交際費(fèi)不列入差旅費(fèi)報銷單,另行單獨填寫支出證明單,與差旅費(fèi)同時報銷。若出差期間的交際費(fèi),不與差旅費(fèi)同時報銷,在另行
11、報銷時,財務(wù)部門作退回處理。1.3對不享受手機(jī)費(fèi)月報銷額度100元/月的人員,出差期間的手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼,也另行單獨填寫支出證明單,與差旅費(fèi)同時報銷。1.41.5外埠出差,必須先填出差申請單,根據(jù)需要,憑批準(zhǔn)后的 出差申請單和借支(暫付)單借支差旅費(fèi)。出差回公司后,在 2個工作日內(nèi),持出差申請單,到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù),無特殊原因未在2天內(nèi)報銷差旅費(fèi)的,其差旅費(fèi)節(jié)約部分不再補(bǔ)貼給出差人,返回公司時間以回程車、1.6在途交通費(fèi)船票時間為準(zhǔn)。2004年1月1日版第25頁共25頁1.6.11.6.21.6.3在途交通費(fèi)還包括:乘火車10小時內(nèi)可以到達(dá)的,原則上不得乘坐飛機(jī)和軟臥;乘火車5小時內(nèi)可到達(dá)的,以
12、硬座為準(zhǔn),不得乘坐硬臥。未經(jīng)批準(zhǔn),超標(biāo)部分個人自理。在途交通費(fèi)按路途時間、 職務(wù)級別的乘坐標(biāo)準(zhǔn),給予報銷。乘坐火車、長途汽車,符合乘坐臥鋪條件而不買臥鋪的, 給予票價的40%卜助。飛機(jī)場至賓館的往返出租車費(fèi)。機(jī)場建設(shè)費(fèi)、保險費(fèi)。1.7出差生活補(bǔ)貼出差生活補(bǔ)貼按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、出差天數(shù)給予補(bǔ)助。1.7.1出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時間為標(biāo)準(zhǔn)。1.7.2出發(fā)時間w 12:00的,出差天數(shù)為1天,反之為半天。1.7.3到達(dá)時間 12:00的,出差天數(shù)為1天,反之為半天。1.7.4部門主管以上級別人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差,期間接受業(yè)務(wù)單位接待的,則生活補(bǔ)貼不予發(fā)放。1.7.5參加各種會
13、議、培訓(xùn),期間的生活補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)不予發(fā)放。1.7.6出差期間如有餐費(fèi)支出,則該天的出差生活補(bǔ)貼減半發(fā)放,判斷的標(biāo)準(zhǔn)是餐費(fèi)發(fā)票號是否相連, 如發(fā)票號是兩組號碼,則算兩天,依次類推。1.8住宿費(fèi)住宿費(fèi)按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、職務(wù)級別給予報銷。節(jié)約或超過標(biāo)準(zhǔn)的部分,公司個人均四六分擔(dān),(即公司40%個人60%。1.8.1出差同行人員中職務(wù)級別不一致,其他同行人員可享受最咼級別人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)。但超過最咼級別住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分仍須四六分擔(dān)。1.8.2出差人員如為單數(shù),或同行人員中有異性,住宿費(fèi)可以按標(biāo)準(zhǔn)乘以2的范圍內(nèi)報銷,超出部分四六分擔(dān),如住宿包間未超過住宿標(biāo)準(zhǔn),則出差人員仍可享受節(jié)約歸己部分。1.8.3住宿費(fèi)按
14、實際住宿天數(shù)平均計算,以車船票的時間為準(zhǔn)。1.9市內(nèi)交通費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)(含出租車費(fèi))按地區(qū)包干使用,不再憑據(jù)報銷。市內(nèi)交通費(fèi)包括除飛機(jī)票、火車票、輪船票、長途汽車票及有關(guān)機(jī)場費(fèi)、保險費(fèi)以外的所有交通費(fèi)用,未能認(rèn)定為長途汽車票的一律視同市內(nèi)交通費(fèi)。1.9.1出差人員因病在外地住院,期間的市內(nèi)交通費(fèi)不再發(fā)放,生活補(bǔ)貼視同出差。1.9.2長期駐外人員(指在同一城市、連續(xù)出差15天),期間的市內(nèi)交通費(fèi)不實行包干制,按實報銷。1.9.3公司人員自備車外埠出差,期間的市內(nèi)交通費(fèi)不再發(fā)放。1.10出差人員趁出差之便,事先經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)就近返家省親辦事的,其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車船費(fèi),多開支的部分由個人自理。
15、不報銷繞道和在家期間的出差生活補(bǔ)貼、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。1.11出差人員因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用均個人自理。2.本市出差(列入“交通費(fèi)”費(fèi)用項目)2.1本市出差(或辦事)僅有市內(nèi)交通費(fèi),無在途交通費(fèi)、出差生活補(bǔ)貼、住宿費(fèi)項目。在會計費(fèi)用科目中列入“交通費(fèi)”,報銷人填寫支出證明單。2.2市內(nèi)交通費(fèi)按實報銷,原則上以公交車、地鐵為主,無特殊情況不得乘坐出租車;若有特殊情況的,事先向主管經(jīng)理提出申請,批準(zhǔn)后方可乘坐。2.3因工作需要而加班或外出辦事的,時間在8:00前或22:00后,可乘坐出租車。2.4乘坐出租車的,在報銷車費(fèi)時,須在出租車票空白處,寫明乘坐原因起訖地點,不寫明兩項內(nèi)
16、容的,在報銷時財務(wù)部門作退回處理。2.5公司自備車本市出差的,無市內(nèi)交通費(fèi)。2.6本市出差享有公司各地標(biāo)準(zhǔn)的 “員工餐費(fèi)”補(bǔ)貼。3. 工作外派3.1根據(jù)公司需要派往外地業(yè)務(wù)單位工作的人員,其往來的在途交通費(fèi)按外埠出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.2對外地業(yè)務(wù)單位能夠提供伙食或住宿的,一律由業(yè)務(wù)單位統(tǒng)一安排,據(jù)實際情況由總部與業(yè)務(wù)單位結(jié)算,出差人員不再享受期間的出差生活補(bǔ)貼及住宿費(fèi)的節(jié)約歸己部分,住宿費(fèi)若超標(biāo) 四六分擔(dān)。3.3工作外派期間的市內(nèi)交通費(fèi)不實行包干制,按實報銷。4. 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天、人)參見下表:、職務(wù)級別項目總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理大區(qū)經(jīng)理總監(jiān)部門經(jīng) 理副經(jīng)理部門助理 部門主管 業(yè)務(wù)經(jīng)
17、理職員在 途 交 通飛機(jī)按 實 報 銷按實報銷控制報銷火車、汽車軟臥硬臥輪船二等艙位三等艙位四等艙位出差生京滬穗深60省會、單列市45活補(bǔ)貼其他城市30住 宿 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn)京滬穗深實報200180150120省會、單列市180150120100其他城 內(nèi) 交 通 費(fèi)京滬穗深按實報銷504030省會、單列市403025其他城市2520說明 省會城市還包括天津、重慶兩個直轄市,自治區(qū)政府所 在城市。 單列市主要是指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市,包括:大連、青島、寧 波、廈門、珠海、蘇州。第八條交際費(fèi)。1. 定義交際費(fèi)是指招待客人而產(chǎn)生的的支出,包括餐費(fèi)、禮品、娛樂活動、旅游景點門票等。總部
18、職能部門的交際費(fèi)采用預(yù)算管理和行政管理相結(jié)合的方法;業(yè)務(wù)單位的交際費(fèi)實行預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的方法。所謂交際費(fèi)的行政管理是指費(fèi)用報銷人在費(fèi)用產(chǎn)生前,米用口頭或書面的形式向行政領(lǐng)導(dǎo)提出本次費(fèi)用計劃,單次費(fèi)用金額200元必須采用書面申請,申請內(nèi)容包括事由參加人數(shù)發(fā)生次數(shù)預(yù)計金額。所謂交際費(fèi)的額度管理是指交際費(fèi)的總額不得超過銷售額的1 %0,超額度部分本期內(nèi)不予報銷。2.額度2.1整個公司的交際費(fèi)控制在銷售凈額的 2%。額度內(nèi)使用。2.2業(yè)務(wù)單位最大額度是銷售凈額的1 %。2.3總部職能部門的交際費(fèi)控制在銷售凈額的0.8 %0額度內(nèi)使用。3.交際費(fèi)必須單獨填列支出證明單,并在摘要欄內(nèi)簡要列明事由
19、參加人數(shù)發(fā)生次數(shù),不寫明三項內(nèi)容的,在報銷時財務(wù)部門作退回處理。出差期間的交際費(fèi)須與差旅費(fèi)同時報銷。4.如有咼一級別主管人員參加,須有最咼一級主管作為報銷人。5. 招待費(fèi)一次性支出在 500元以上的,原則上刷卡支付,進(jìn)行報支時應(yīng)附刷卡帳單。第九條手機(jī)費(fèi)。1. 定義公司對手機(jī)費(fèi)采用預(yù)算管理和額度管理相結(jié)合的的方法,額度管理是指根據(jù)所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)級別和工作的需要,確定該崗位的手機(jī)費(fèi)報銷額度。手機(jī)費(fèi)須先自行繳費(fèi),后憑有效發(fā)票在額度范圍內(nèi)按實報銷,超額度部分個人承擔(dān)。若確因業(yè)務(wù)所需通訊費(fèi)超過當(dāng)期額度,本人可申請對超額部分進(jìn)行核實報支,但應(yīng)附通話清單,并分別列出業(yè)務(wù)通話與私人通話的實際金額。2.12.22
20、. 特別規(guī)定根據(jù)手機(jī)使用的實際情況,總部的營業(yè)管理部、市場部、拓展 部、產(chǎn)品部、業(yè)務(wù)部、物流部和分公司、辦事處,這些部門中 從事銷售業(yè)務(wù)人員的收機(jī)費(fèi)帳單以九五折計算;總部的總經(jīng) 辦、企劃部、財務(wù)部、售后服務(wù)部、技術(shù)部、人力資源部,這 些部門人員的收機(jī)費(fèi)帳單以九折計算。享受月報銷額度100元/月的手機(jī),要求入網(wǎng),對入網(wǎng)的帳單金額不再打折;而對未入網(wǎng)的充值定額收據(jù)再打八折。2.3計算舉例2.3.1業(yè)務(wù)部張經(jīng)理12月出差3天,12月份的入網(wǎng)手機(jī)費(fèi)帳單600 元;報銷的帳單金額=600*95%=570,手機(jī)費(fèi)出差補(bǔ)貼額度3*40=120 元,可報銷額度為400+120=520,額度520V實際支出57
21、0, 1月份實際報銷520元。2.3.2財務(wù)部李主管12月出差3天,充值定額收據(jù)200元。報銷的帳單金額=200*90%*80%=144手機(jī)費(fèi)出差補(bǔ)貼額度3*20=60 元,可報銷額度為100+60=160,額度160實際支出144,則實際報銷144元。3. 總部各部門的額度職務(wù)部門總經(jīng)理助理 大區(qū)經(jīng)理 總監(jiān)部門經(jīng)理 副經(jīng)理部門助理 部門主管 業(yè)務(wù)經(jīng)理額度 元/月出差補(bǔ) 貼額度 元/天額度 元/ 月出差補(bǔ) 貼額度 元/天額度 元/月出差補(bǔ) 貼額度 元/天總經(jīng)辦600403003010020營業(yè)管理 部600406004020020市場部600406004020020拓展部50040400402
22、0020產(chǎn)品部500404004020020業(yè)務(wù)部500304003020020物流部500304003010020企劃部300303003010020財務(wù)部300303003010020技術(shù)部200302003010020售后服務(wù) 部200302003010020人力資源 部200302003010020總經(jīng)理、副總經(jīng)理的手機(jī)費(fèi)按實報銷。 業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)為100元/月,但需按本月完成銷售點數(shù)比例報銷。 非業(yè)務(wù)職員需要報銷手機(jī)費(fèi)需部門主管提出申請,經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核批準(zhǔn)備案方可報銷。 以上未注明的崗位人員出差,亦可享受出差期間移動通訊費(fèi)用補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)額度為:業(yè)務(wù)人員 20元/天,技術(shù)人員15元/天
23、,其他非業(yè)務(wù)人員、非技術(shù)人員10元/天。4. 分公司、辦事處的額度職務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)員額度 元/月出差補(bǔ) 貼 元/天額度元/月出差補(bǔ)貼元/天額度元/月出差補(bǔ) 貼 元/天分公司400402002010020辦事處400302002010020(無辦公間) 辦事處 (有辦公間)業(yè)務(wù)人員標(biāo)準(zhǔn)為100元/月,但需按本月完成銷售點數(shù)300301002010020比例報銷。非業(yè)務(wù)職員需要報銷手機(jī)費(fèi)需部門主管提出申請,經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核批準(zhǔn)備案方可報銷。以上未注明的崗位人員出差,亦可享受出差期間移動通訊費(fèi)用補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)額度為:業(yè)務(wù)人員 20元/天,技術(shù)人員15元/天,其他非業(yè)務(wù)人員、非技術(shù)人員10元/天
24、。第十條辦公費(fèi)。1. 定義辦公費(fèi)是指因日常工作的需要而購買的辦公用品及其他辦公性質(zhì)的消耗,如購買紙筆、印制名片、郵寄費(fèi)、快遞費(fèi)、因工作需要公司統(tǒng)一訂購的報紙及書刊、辦公室清潔衛(wèi)生所需的用品等。2. 辦公用品分類2.1辦公用品按會計核算項目分為專用辦公品、快遞費(fèi)、其他辦公品具體如下:2.1.1專用辦公品:打印機(jī)、傳真機(jī)專用的硒鼓、墨盒、色帶等2.1.2快遞費(fèi):是指郵局的郵寄費(fèi)、市內(nèi)快遞費(fèi)。2.1.3其他辦公品:包括耗材和銷售業(yè)務(wù)專用的單據(jù)。2004年1月1日版第34頁共25頁消耗品:購增值稅票,帳本、鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、便條紙、 橡皮、夾子、印泥、圓珠
25、筆、訂書釘、復(fù)印紙、信紙、 信封、訂報刊等。管制消耗品:簽字筆、修正液、電池、筆記本等。管制品:剪刀、美工刀、訂書機(jī)、鋼筆、計算器、各類書籍資料等。2.2其他辦公用品按使用可分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用2種。個人領(lǐng)用:由個人使用保管的物品,如鉛筆、膠水、橡皮等。部門領(lǐng)用:是指打孔機(jī)等管制品,由部門指定人員領(lǐng)用、保管、集體使用3. 其他辦公用品的日常管理3.1消耗品的使用根據(jù)實際工作需要和以往使用記錄進(jìn)行數(shù)量控制,并根據(jù)不同的部門和人員的工作性質(zhì)作相應(yīng)調(diào)整。3.2管制消費(fèi)品根據(jù)工作需要嚴(yán)格發(fā)放、限定總數(shù),自第二次領(lǐng)用起以舊換新。3.3管制品主要供部門領(lǐng)用。3.43.5辦公用品系為公共活動提供, 嚴(yán)禁帶出公司私用。領(lǐng)用辦公用品須作領(lǐng)用登記, 辦公室管理員建立辦公用品領(lǐng)用臺帳和領(lǐng)用卡以控制辦公品消耗。3.63.7新進(jìn)人員到職時由各部門向行政部門提出文具申請單領(lǐng)文具, 并列入領(lǐng)用卡。人員離職時,應(yīng)將剩余文具交還行政部門。總部辦公用品(除財務(wù)部門專業(yè)用品外)由行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)購買、保管和發(fā)放,各部門不得任意購買。特殊活動支付的費(fèi)用可提出申請計劃,報請批準(zhǔn)后購買。4. 額度扣除專用辦公品、快遞費(fèi),各部門的辦公費(fèi)最高額度為每人每月30元,各部門的人數(shù)以總經(jīng)辦的批準(zhǔn)人數(shù)為準(zhǔn)。第十一條運(yùn)輸費(fèi)。公司對運(yùn)輸
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