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文檔簡介
1、中期述職模版 模版填寫說明 此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改,和以前的模版有很大的不同,請各企業(yè)組織相關(guān)人員,認(rèn)真 研究。為了使各企業(yè)按照要求準(zhǔn)備好述職報(bào)告,現(xiàn)將有關(guān)事宜作進(jìn)一步說明:一、 填寫模版時應(yīng)注意的事項(xiàng)(一)論點(diǎn)明確,論據(jù)充分,言簡意賅。述職模版的八個部份 既相對獨(dú)立,又相互銜接,形成整體報(bào)告。而一個論點(diǎn)的樹立需要充分的論據(jù)支撐,論據(jù)可能貫穿于整個述 職報(bào)告的前后,每一個論據(jù)從一個側(cè)面來支持論點(diǎn)。因此需要一個熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿,避免出現(xiàn) 前后矛盾的論點(diǎn)論據(jù)。還沒有上報(bào)“述職報(bào)告起草領(lǐng)導(dǎo)小組名單”的企業(yè)請盡快上報(bào)。(二)數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報(bào)告中填寫的
2、數(shù)據(jù)一致,與去年同期對比的數(shù)據(jù)范圍要相同,具有可比性。(三)上報(bào)格式。初稿均以 WPS 文字 文檔形式上報(bào),以便于集團(tuán)職 能部門修改,終稿以 WPS 文字 和 WPS 演示 二種格式上報(bào),述職時以 WPS 演示幻燈形式講演。 WPS 演 示 的制作應(yīng)以集團(tuán) VI 標(biāo)識作為底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容,確因資料欠缺,可以不填寫,但要作 相應(yīng)說明。報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容和時間要求等詳見“ XX 集司 200296 號” 關(guān)于認(rèn)真做好 20XX 年 XXX 考核及中期述職工 作的通知。二、 KPI 字典(附后)KPI 辭典是對述職模版中一些名詞、概念的解釋,或相關(guān)計(jì)算公式的界定。是以各名詞的第一個字的漢
3、 語拼音的第一個字母的順序進(jìn)行排列,依次查詢。如有不理解或不確定的事項(xiàng),請咨詢集團(tuán)企管部,聯(lián)系 人:,電話:。集團(tuán)企管部二 O 某某年某月某日1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn)暗點(diǎn)1.2.3.亮點(diǎn)1.2.3.說明:暗點(diǎn) /亮點(diǎn)只能從以下三個方面中各選一條。KPI 完成的暗點(diǎn)和亮點(diǎn) 利潤增長,以及費(fèi)用和成本控制; 資金周轉(zhuǎn),應(yīng)收帳款和庫存控制 收入增長,以及銷量與份額增長 核心競爭力提升的暗點(diǎn)和亮點(diǎn) 新品率 產(chǎn)品質(zhì)量控制 顧客投訴及滿意度 顧客服務(wù) 管理組織氣氛變革創(chuàng)新,知行合一2、市場數(shù)據(jù)及競爭對手比較(以下數(shù)據(jù)中貨幣計(jì)量單位未做特別說明均以“萬元”為計(jì)量單位)2.1行業(yè)市場分析市場容量平均增長率%價格水平變動
4、平均毛利率增減資料來源(對比資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道,便于在同一平臺上進(jìn)行比較,下同): 分析判斷:2.2市場分析及競爭對手比較221市場份額去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX行業(yè)最佳企業(yè)直接對手1直接對手2合計(jì)數(shù)據(jù)來源:分析判斷:2.2.2競爭對手與自身的優(yōu)劣勢和經(jīng)營模式總結(jié)優(yōu)勢劣勢經(jīng)營模式XX行業(yè)最佳企業(yè)對手二對手三3. KPI指標(biāo)完成情況3.1 KPI指標(biāo)達(dá)成及分析3.1.1 KPI指標(biāo)達(dá)成率KPI指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長%營業(yè)收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn) 天數(shù)期間費(fèi)用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)、 新品率(IE事業(yè) 部)3.1.
5、2比去年同期增減的原因及分析(限200字)3 . 1 . 3改進(jìn)措施和效果預(yù)計(jì)(限200字)3.2其他主要指標(biāo)完成情況3.2.1損益表分析本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額 減:商品銷售成本 毛利 減:經(jīng)營費(fèi)用 商品銷售稅金及附加 主營業(yè)務(wù)利潤 力廿:其他業(yè)務(wù)利潤 減:管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)利潤 力廿:投資收益 營業(yè)外收入 減:營業(yè)外支岀 利潤總額 減:所得稅 凈利潤與預(yù)算的差異分析:3.2.2支岀比例或同比增長明顯偏大的費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)表項(xiàng)目本年當(dāng)期占期間費(fèi)用比例去年同期同比增長1、銷售費(fèi)用 其中廣告費(fèi)用 售后服務(wù)2、管理費(fèi)用其中研發(fā)費(fèi)用3、說明:323分
6、產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計(jì)其他分析與判斷:324分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .其他分析與判斷:325現(xiàn)金流量項(xiàng)目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額收到的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小
7、計(jì)購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額對經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析:4. 收入增長與提高競爭力的策略與措施4.1總體策略4 . 1. 1年初提岀的總體策略:4 . 1 . 2上半年策略實(shí)施效果(限 200字)4 . 1 . 3再次確認(rèn)的總體策略(限 200字)(表述方式
8、:針對什么機(jī)會或問題,采取什么措施,達(dá)到什么目標(biāo))4.2新產(chǎn)品開發(fā)4. 2 . 1研發(fā)投入規(guī)模和比率項(xiàng)目去年同期本年當(dāng)期同比增長%全年預(yù)測1、研發(fā)費(fèi)用2、研發(fā)費(fèi)用率%3、研發(fā)人員數(shù)量4、研發(fā)人員比例 其中碩士以上人員比例說明:1、研發(fā)費(fèi)用:投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等(不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目內(nèi)容);2、研發(fā)人員比例:研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例(工人和后勤人員除外)。4.2.2上半年推岀新產(chǎn)品銷售效果總投入(含研 發(fā)、推廣費(fèi)用)定位賣占八、銷量利潤本年當(dāng)期全年預(yù)測本年當(dāng)期全年預(yù)測新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注:新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品 效果分析423下半
9、年新產(chǎn)品推岀計(jì)劃推岀時間預(yù)計(jì)銷量預(yù)計(jì)毛利率全年新品率預(yù)計(jì)%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品24.3產(chǎn)品組合優(yōu)化策略4.3.1二級指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測銷量最大的前 20%的品種的銷售收 入占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前 20%的品種的創(chuàng)利占 全部創(chuàng)利的比重4.3.2產(chǎn)品優(yōu)化措施:銷量最大的前20%的品種貢獻(xiàn)分析產(chǎn)品型號銷量收入利潤市場潛力(升、降)數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計(jì)分析與判斷:說明:運(yùn)用帕雷托圖等方法進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)分析,反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果4.3.3帕雷托圖 分析與判斷:4.4質(zhì)量管理狀況與措施4.4.1質(zhì)量管理指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)1 1月2月3月4月5月6月退貨率%
10、返修率%客戶投訴次數(shù)/萬臺、部其它指標(biāo)4.4.2趨勢圖:4.4.3 OEM 管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說明:444趨勢圖:445改進(jìn)OEM管理的措施:4.5加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施4.5.1渠道管理4.5.2.1二級指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期全年計(jì)劃目標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(IE事業(yè) 部)說明:渠道管理(終端客戶資源管理)重點(diǎn)是對主渠道(占銷量70% )進(jìn)行管理和分析二級指標(biāo):經(jīng)銷商平均銷售額=本會計(jì)年度回款總額/(期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù))/2 設(shè)立目的:牽引網(wǎng)絡(luò)升級和經(jīng)營模式創(chuàng)新4.522渠道(客戶資源)管理主渠道客戶資源(去年全年)主渠
11、道客戶資源(本年當(dāng)期)客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動主渠道1主渠道2說明:4.5.2.3渠道管理改進(jìn)措施4.5.3存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析030 天3090 天90180天型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)180360天1年以上型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)4.5.4存貨庫齡的直方圖分析:4.5.5清理過期存貨的措施:措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度清理數(shù)額第四季度計(jì)劃清理數(shù)額90180天180天以上90180 天180天以上措施1措施2總計(jì)說明:當(dāng)期清理=期末存貨-期初存貨,如為負(fù)值應(yīng)說明原因4.5.6應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析1303
12、09090180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì):小計(jì):小計(jì)1803601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)說明:4.5.7應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析:4.5.8清理過期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度計(jì)劃清欠數(shù)額第四季度計(jì)劃清欠數(shù)額90180 天180天以上90180 天180天以上措施1措施2總計(jì)說明:當(dāng)期清理=期初應(yīng)收帳款-期末應(yīng)收帳款,如為負(fù)值應(yīng)說明原因5.客戶滿意度5.1客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果5.1.1客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去年全年本年當(dāng)期同比增減綜合滿意度質(zhì)量滿意度交貨滿意度服務(wù)滿意度品牌知名度5.1.2分析說明5. 2提高客戶滿意度措施6、
13、組織學(xué)習(xí)與成長6.1關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)(引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果)去年同期本年當(dāng)期關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)靈活性責(zé)任性獎勵性進(jìn)取性明確性凝聚性6 . 2分析與判斷:7.計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整7.1 KPI指標(biāo)7.1.1 KPI目標(biāo)值調(diào)整KPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后的計(jì)劃增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標(biāo)銷售收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費(fèi)用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) 天數(shù)、存貨周 轉(zhuǎn)天數(shù)(網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備)7 . 1. 2完成調(diào)整后計(jì)劃的主要困難及所需的條件(限 200字)7.2主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量序號產(chǎn)品名稱或 產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計(jì)劃調(diào)整后的計(jì)劃年初計(jì)劃其中出口調(diào)整后 的計(jì)劃其中出口12345說明:7.3主要預(yù)算7.3.1損益
14、預(yù)算年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額 減:商品銷售成本 毛利 減:經(jīng)營費(fèi)用 商品銷售稅金及附加 主營業(yè)務(wù)利潤 力廿:其他業(yè)務(wù)利潤 減:管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)利潤 力廿:投資收益 營業(yè)外收入 減:營業(yè)外支岀 利潤總額 減:所得稅 凈利潤分析與判斷:732現(xiàn)金流量預(yù)算項(xiàng)目年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 金支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)收到的
15、現(xiàn)金凈額收到的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他投資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他籌資活動現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額說明8.意見反饋集團(tuán)其他相關(guān)部門和公司KPI字典名詞A類經(jīng)銷商個數(shù)變化IT建設(shè)項(xiàng)目QA抽檢不良率XX在該客戶的銷量XX在該客戶的重要度排序XX使用該客戶的費(fèi)用 率A按計(jì)劃完成的可能性暗點(diǎn)B比重本年同
16、期變化變化率部品采購檢驗(yàn)合格率部品采購交貨及時率C彩電市場容量估計(jì)采購計(jì)劃完成率財(cái)務(wù)費(fèi)用差距產(chǎn)品化能力產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時間產(chǎn)品組合優(yōu)化暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)超高端市場承諾解釋與上年相比,本財(cái)年列入 A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng) 目。QA抽檢不合格的產(chǎn)品數(shù)占全部被抽檢產(chǎn)品數(shù)的比例。該客戶銷售在XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度(以銷量計(jì))排名中,XX所處的位置。XX給該客戶的扣點(diǎn)。述職時對各研發(fā)項(xiàng)目按計(jì)劃完成的可能性做岀判斷,并在“分 析與判斷”處對否定的回答做岀解釋和提岀修正辦法。在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最主要的不
17、某個競爭廠家在某個渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。通 過這個指標(biāo)的比較,把握各競爭對手的渠道政策的重點(diǎn)。即當(dāng)期。某個競爭對手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢,通過這 個指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。采購部品入庫檢驗(yàn)合格率。采購部品及時交貨數(shù)全部采購部品數(shù)的比例。一個財(cái)政年度內(nèi),市場對 XX及其直接競爭對手提供的彩電產(chǎn)品 的總的需求量。當(dāng)期物料計(jì)劃及時完成數(shù)與當(dāng)期物料需求計(jì)劃的比值財(cái)政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費(fèi)用。YY在迎合市場消費(fèi)心理,掌握技術(shù)發(fā)展動向和戰(zhàn)勝競爭對手等 方面存在的差距。吸納世界最新相關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向
18、生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時間。根據(jù)對產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻(xiàn)水平排序和分析的結(jié)果,提岀 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果, 考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。對彩電來說,就是定價在10000元以上的產(chǎn)品所針對的市場。關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過自上而下,和自下而上兩個方 向的溝通實(shí)現(xiàn)的,溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營者對自己的經(jīng)營責(zé) 任和目標(biāo)做出承諾,而中期述職正是提供著這樣的溝通機(jī)會。城市家庭彩電擁有率城市家庭電冰箱擁有 率城市家庭家電消費(fèi)支出份額城市家庭空調(diào)擁有率城市家庭洗衣機(jī)擁有率城市家庭音響和家庭影院市場容量城市人均可支配收入重復(fù)維修次數(shù)存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析存
19、貨周轉(zhuǎn)率D大量投產(chǎn)時間單店平均單個標(biāo)準(zhǔn)臺部品采購成本降低率單個標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本降低率當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例大商場大中城市市場占有率地級市地域電冰箱市場容量估計(jì)低端市場多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析F費(fèi)用支岀構(gòu)成分產(chǎn)品材料成本率分產(chǎn)品毛利率分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入在所有城市家庭中,擁有彩電的家庭所占的比例 在所有城市家庭中,擁有冰箱的家庭所占的比例在城市家庭的可支配收入中,用于家電消費(fèi)的比例在所有城市家庭中,擁有空調(diào)的家庭所占的比例 在所有城市家庭中,擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例一個財(cái)政年度內(nèi),市場對XX及其直接競爭對手提供的音響和家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)本財(cái)年,售后服務(wù)系
20、統(tǒng)對同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的 案例數(shù)。分析每個月月底全部庫存結(jié)構(gòu),不同庫齡的產(chǎn)品的數(shù)量。 本財(cái)政年度銷售收入總額(按回款計(jì))與銷售公司存貨平均金額 之比。其中,存貨平均金額=本財(cái)政年度各月末存貨占用金額之和112研發(fā)項(xiàng)目的在研產(chǎn)品計(jì)劃的大量投產(chǎn)時間每個渠道單個門店的平均銷售額,通過這個指標(biāo)的比較,把握 各廠家的銷售終端效率。當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個標(biāo)準(zhǔn)臺的單臺部品采購成本 與去年同期相比的降低水平單個標(biāo)準(zhǔn)臺制造成本(不含部品采購成本)與上年相比的降低率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例位于城市中心地帶的百貨商店,通常是家電銷售的主要終端形 式。大中城市市場占有率 =一級市
21、場和二級市場銷量 /市場總銷量 地區(qū)一級的城市市場,是向農(nóng)村市場擴(kuò)展的支點(diǎn)。該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。一個財(cái)政年度內(nèi),市場對XX及其直接競爭對手提供的電冰箱產(chǎn)品的總的需求量。對彩電來說,定價在 3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場。對主要產(chǎn)品的銷售量排序,分析各產(chǎn)品的毛利和銷售收入分別 在全部毛利和銷售收入中的比例,進(jìn)而分析和預(yù)測銷量變化和 波動情況。銷售公司各種費(fèi)用的結(jié)構(gòu)分析。不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料成本占全部成本的比例。不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。按產(chǎn)品列示銷售收入的結(jié)構(gòu)。構(gòu)成分產(chǎn)品銷售費(fèi)用率分析與判斷份額G高端市場工廠毛利率供應(yīng)商管理廣告定位廣告投入廣告效果關(guān)鍵管理人員關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)
22、關(guān)鍵技術(shù)人員關(guān)鍵人員關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)管理費(fèi)用H行業(yè)先進(jìn)模式的跟蹤宏觀市場形勢特征J級別計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目與進(jìn)度集團(tuán)技術(shù)發(fā)展趨勢家電全國家庭擁有率 家電消費(fèi)者錢袋份額 加快周轉(zhuǎn)措施一個財(cái)政年度內(nèi),發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€品種產(chǎn)品銷售上的銷售費(fèi)用總額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。根據(jù)定性或定量的分析結(jié)果,做岀判斷,形成決策依據(jù)。在一個財(cái)政年度內(nèi),單個制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。對彩電來說,定價在 500010000元之間的產(chǎn)品所針對的市場。 當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,影響力沿著產(chǎn)業(yè)價值鏈的后向延伸程度就成為YY的核心競爭力之一。成功
23、地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起,從而做到從整個價值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。通過比較各廠家所強(qiáng)調(diào)和宣傳的廣告形象,分析其廣告策略的 動向。通過比較每個財(cái)政年度各競爭對手的廣告投入力度,分析其營銷策略。通過比較各廠家的廣告投入效果,優(yōu)化自身的廣告行為,提高廣告運(yùn)作效率??偨?jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的管理人才。由經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化而來的,并用來衡量戰(zhàn)略實(shí)施效果的績效指 標(biāo)??偨?jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的技術(shù)人才??偨?jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。通過對關(guān)鍵人員進(jìn)行問卷調(diào)查,分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚 力,以掌握
24、公司的各種管理政策和方法所取得的效果。行政管理部門在財(cái)政年度內(nèi)發(fā)生的各種費(fèi)用。系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過程,和 它的優(yōu)劣勢,以作為對自身模式進(jìn)行檢討的參照,幫助不斷完 善和改良自身的經(jīng)營模式。對所處行業(yè)和市場的宏觀狀況,影響行業(yè)和市場發(fā)展的重大因 素做出概括,并關(guān)注這些因素的影響程度。根據(jù)市場發(fā)達(dá)和成熟劃分市場的方式。根據(jù)IT建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃,當(dāng)前應(yīng)該達(dá)到的里程碑。經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目的進(jìn)展情況,用里程碑性的階段性成果來衡量。指XX集團(tuán)有限公司。由技術(shù)發(fā)展推動的市場需求變化趨勢。擁有某種家電的家庭數(shù)占全國家庭數(shù)的比例。居民可支配收入用于家電消費(fèi)的比重。加快周
25、轉(zhuǎn)措施,主要包括加快存貨周轉(zhuǎn)措施和存貨庫齡分析,獎勵性解決措施進(jìn)取性進(jìn)展程度經(jīng)銷商經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商平均銷售額經(jīng)營模式經(jīng)營模式創(chuàng)新競爭對手競爭對手戰(zhàn)略動向競爭對手銷量最大者K開發(fā)項(xiàng)目開箱合格率考核牽引什么考核指標(biāo)可合作性和開放性客戶的平均費(fèi)用率客戶滿意度客戶在地區(qū)市場的占有率客戶最重要的制造商空調(diào)市場容量估計(jì)以及縮短應(yīng)收帳款回收期措施和應(yīng)收帳款帳齡分析。員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎勵,并且這種認(rèn)同 是建立在績效的基礎(chǔ)上,員工感到認(rèn)可和表揚(yáng)、激烈的批評和 批判的程度。針對組織建設(shè)方面存在的最突出的三個問題,擬定的解決辦法 是什么。員工感到管理層強(qiáng)調(diào)績效改進(jìn)和盡心盡力的程度,包括人們感
26、到設(shè)置的組織和個人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以達(dá)到的程度。研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理,家電廠商通常通過它把產(chǎn)品送 到各零售終端。經(jīng)銷商對XX銷售公司提供的支持和服務(wù)的看法。經(jīng)銷商平均銷售額=本財(cái)政年度回款總額/(期初經(jīng)銷商總數(shù)+期 末經(jīng)銷商總數(shù))/2總結(jié)和概括各競爭對手的銷售模式,關(guān)注其模式上的演化可能 給XX帶來的影響。系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先進(jìn)模式,根據(jù)市場走勢對未 來模式做出預(yù)測,從而有步驟地實(shí)施向未來模式轉(zhuǎn)化進(jìn)程。對銷售公司來說,經(jīng)營模式創(chuàng)新主要指營銷組織和客戶資源管 理方面的改進(jìn)和創(chuàng)新。競爭對手分直接競爭對手和間接競爭對手,此處指的是直接競 爭對
27、手,即向市場提供和 丫丫相同產(chǎn)品的其他企業(yè)。對主要競爭對手在營銷策略,新產(chǎn)品推出,制造和供應(yīng)鏈管理 策略,組織結(jié)構(gòu),關(guān)鍵人事變動等重要方面的變化和戰(zhàn)略動向 進(jìn)行概括性的總結(jié)。對某個廠家的某一種主力機(jī)型來說,銷量最大的廠家是誰,它 在這個產(chǎn)品上的表現(xiàn)又如何?單個新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目。銷售現(xiàn)場開箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的比例。 設(shè)計(jì)該考核指標(biāo)的意圖。對銷售公司不同層次部門適用的考核指標(biāo)分別是什么。外部聯(lián)合開發(fā)的進(jìn)展與內(nèi)部資源共享的程度。 本財(cái)年內(nèi)該客戶的費(fèi)用總和占全部銷售收入的比例。以銷售公司為例,客戶包括兩個層次的客戶。一是經(jīng)銷商層次 的客戶,這是銷售公司面對的直接客戶,也是管理的重點(diǎn);二 是消費(fèi)者層次的
28、客戶,即終端客戶。所謂的客戶滿意度就是分 別針對這兩類客戶的滿意度。本財(cái)年內(nèi)該客戶的銷售收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場總額容 量的比例。在該客戶經(jīng)銷的產(chǎn)品品牌中,銷售收入份額最大的品牌制造 商。一個財(cái)政年度內(nèi),市場對 XX及其直接競爭對手提供的空調(diào)產(chǎn)品L劣勢離職利潤比例利潤率目標(biāo)完成率利潤總額利潤總額增長率亮點(diǎn)靈活性M賣占八、毛利毛利空間明確性模式創(chuàng)新過程目前市場表現(xiàn)N難點(diǎn)與風(fēng)險年度總回款目標(biāo)完成率凝聚性農(nóng)村家庭彩電擁有率農(nóng)村家庭電冰箱擁有 率農(nóng)村家庭家電消費(fèi)支出份額農(nóng)村家庭洗衣機(jī)擁有 率的總的需求量 對比和關(guān)注各競爭對手銷售模式上和營銷策略上的弱點(diǎn),尤其 是分析這些弱點(diǎn)的成因和潛在的影響。在一
29、個財(cái)政年度內(nèi),辭退或辭職的人次。一個財(cái)政年度內(nèi),一種產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利占全部毛利的比例。本財(cái)年銷售公司完成集團(tuán)下達(dá)的毛利率目標(biāo)的程度。通過該指 標(biāo)促進(jìn)銷售公司不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),改進(jìn)經(jīng)營模式,在盈虧平 衡基礎(chǔ)長追求銷售收入的最大化。本財(cái)政年度內(nèi),王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤總額。本財(cái)政年度王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤總額與上年同期相比的變 化率。在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最突岀的成 績員工在工作場合中對約束的感受程度,包括對那些將會影響工 作達(dá)成的不必要的規(guī)章制度、流程、政策和操作規(guī)定的感受程 度,以及新的思想被接受的程度。新產(chǎn)品或主打產(chǎn)品推廣所強(qiáng)調(diào)的宣傳主題和瞄準(zhǔn)的市場興奮點(diǎn)。財(cái)政年度內(nèi)的
30、銷售收入減銷售成本各廠商在某一種主打產(chǎn)品上能夠得到的毛利率。人人都知道部門目標(biāo)及對他們的期望,并且了解這些期望和目標(biāo)的相關(guān)程度。經(jīng)營模式創(chuàng)新必須是一個深思熟慮的過程,既要明確當(dāng)前模式 的優(yōu)劣勢,又要明確模式創(chuàng)新的方向,還要能夠看到模式創(chuàng)新 各階段可能存在的困難和風(fēng)險。某種主打產(chǎn)品在本年度創(chuàng)造的市場業(yè)績有多大。經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段已經(jīng)或可能遇到的困難和風(fēng)險。本財(cái)政年度完成集團(tuán)下達(dá)的年度銷售收入任務(wù)(按回款口徑計(jì) 算)的百分比。通過該指標(biāo)衡量銷售公司整體業(yè)績水平。人們?yōu)樽约簩儆诮M織而感到驕傲的程度。這在需要的時候能夠 產(chǎn)生特定的力量使人們相信每個人都為一個共同的目標(biāo)而工 作。在所有農(nóng)村家庭中,擁有彩
31、電的家庭所占的比例在所有農(nóng)村家庭中,擁有冰箱的家庭所占的比例在農(nóng)村家庭的可支配收入中,用于家電消費(fèi)的比例在所有農(nóng)村家庭中,擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例P帕雷托圖排行榜排行榜指數(shù)批次合格率平均價格平均收入水平Q前20%品種毛利占全部產(chǎn)品毛利的比重前20%品種銷售收入 占全部銷售收入的比 重其他二級公司去年全年全年挑戰(zhàn)目標(biāo)渠道渠道個案分析渠道(客戶資源)管理措施渠道模式演進(jìn)預(yù)測R人均創(chuàng)利人均回款根據(jù)各產(chǎn)品對銷售收入或毛利貢獻(xiàn)水平排序的結(jié)果做岀的“收 入份額-品種份額”或“毛利份額-品種份額”曲線。其中,“收入份額-品種份額”曲線接近“ 2- 8”分布,即20%的品種 貢獻(xiàn)80%的收入;“毛利份額-品
32、種份額”曲線又被稱為“鯨魚 曲線”,即部分產(chǎn)品不但不對毛利做岀貢獻(xiàn),反而還會侵蝕其 他產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利。第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果。排行榜指數(shù)等于當(dāng)月進(jìn)入排行榜的產(chǎn)品綜合加權(quán)值。計(jì)算方法 如下:首先確定從第一到第十名每個名次的權(quán)重,例如分別為20,15,12,10,8,6,4,3,2,1 ;然后計(jì)算進(jìn)入排行榜的 每個產(chǎn)品的加權(quán)值,假設(shè)某個月一個第一名、一個第五名和一 個弟十名,那么,每個月的加權(quán)值分別為20、8和1;最后,這些值的總和除總權(quán)數(shù) (80)就等于該月的排行榜指數(shù),本例的排行 榜指數(shù)等于 0.36。分析每個月的加權(quán)值走勢就可以大致看出每 個月的暢銷產(chǎn)品表現(xiàn)變化。一
33、個批次中的不合格產(chǎn)品數(shù)占整個批次產(chǎn)品數(shù)的比例。平均價格是指分產(chǎn)品規(guī)格,按數(shù)量計(jì)算的價格加權(quán)平均值。通 過比較各競爭對手在同類產(chǎn)品上的平均價格水平,分析各廠家 的價格政策走向。同類人才在 XX的當(dāng)前平均收入水平。對一個財(cái)政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的毛利貢獻(xiàn)多少進(jìn)行排序,在全部 產(chǎn)品品種中,排在前20%的全部產(chǎn)品貢獻(xiàn)的毛利總和占全部毛利的比重。通過該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)。對一個財(cái)政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的銷售收入多少進(jìn)行排序,在全部 產(chǎn)品品種中,排在前20%的全部產(chǎn)品銷售收入總和占全部銷售收入的比重。通過該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的收入結(jié)構(gòu)。指XX集團(tuán)內(nèi)的其他相關(guān)兄弟單位。去年年底完成的 KPI目標(biāo)水
34、平。年初為年底制定的、應(yīng)該竭盡全力才能到達(dá)到的目標(biāo)。根據(jù)產(chǎn)品從制造廠商流通到消費(fèi)者手中的通道劃分市場的方 式。每類渠道進(jìn)行一個典型的個案分析,把握渠道的演化趨勢。 通過比較各競爭對手在不同渠道上的走貨量結(jié)構(gòu)及其變化情 況,把握各廠家的渠道管理策略。分析各主流渠道的走貨量及其結(jié)構(gòu)變化趨勢,預(yù)測未來的渠道 模式走向。財(cái)政年度內(nèi)的全部凈利和當(dāng)期員工平均人數(shù)之比,該指標(biāo)鼓勵 公司雇用高素質(zhì)人才。本財(cái)年銷售公司回款總額與全年員工平均人數(shù)之比。其中,員工平均人數(shù)=(上年12月末員工人數(shù)/2 +本年1月末員工人數(shù)+人均毛利人均銷售收入人均費(fèi)用人均研發(fā)費(fèi)用人數(shù)人員結(jié)構(gòu)變化S上半年產(chǎn)品被投訴次數(shù)/上半年銷量上市
35、時間設(shè)計(jì)完成時間生產(chǎn)計(jì)劃完成率省會城市市場潛力市場容量市場數(shù)據(jù)市場細(xì)分市場需求趨勢市場走勢和未來模式實(shí)際進(jìn)度實(shí)施效果收入收入比例數(shù)量數(shù)字化產(chǎn)品投入比重?fù)p益表T特大城市提高產(chǎn)品質(zhì)量本年12月末員工人數(shù)/2)/12銷售公司在性質(zhì)上屬于渠道組織,因此,效率是其生存和成功 的關(guān)鍵。本指標(biāo)的設(shè)立旨在促進(jìn)銷售公司提高效率。本財(cái)年銷售公司毛利總額與全年員工平均人數(shù)之比。其中,員工平均人數(shù)=(上年12月末員工人數(shù)/2 +本年1月末員工人數(shù)+ 本年12月末員工人數(shù)/2) /12財(cái)政年度內(nèi)的銷售收入與當(dāng)期員工平均人數(shù)之比。財(cái)政年度內(nèi)的銷售公司全部費(fèi)用與當(dāng)期平均人數(shù)之比。 財(cái)政年度內(nèi)的全部研發(fā)費(fèi)用與研發(fā)隊(duì)伍當(dāng)期平均
36、人數(shù)之比。 通過關(guān)注和對比各競爭對數(shù)的營銷隊(duì)伍規(guī)模,比較各公司的效 率。為滿足組織改革需要而發(fā)生的人員結(jié)構(gòu)變化。上半年收到的最終消費(fèi)者對XX產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的有效投訴次數(shù)與同期全部銷售數(shù)量之比。研發(fā)項(xiàng)目的在研產(chǎn)品計(jì)劃的上市時間。研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的完成時間。當(dāng)期實(shí)際產(chǎn)量與當(dāng)期計(jì)劃完成產(chǎn)量之比。主導(dǎo)地區(qū)消費(fèi)潮流的各省省會所在地市場。單個產(chǎn)品型號所處的生命周期狀態(tài),反映為在未來一段時間內(nèi) 潛在的市場需求量,或超過一定水平的市場需求量能夠持續(xù)的 時間。一個財(cái)政年度內(nèi),市場對 XX及其直接競爭對手提供的某種產(chǎn)品 的總的需求量。有關(guān)市場容量和影響市場容量和結(jié)構(gòu)因素的數(shù)據(jù)。根據(jù)渠道、地區(qū)、消費(fèi)者需求特征進(jìn)行市
37、場細(xì)分,以便根據(jù)不同細(xì)分市場的不同特征,采取特殊的措施和策略。由市場消費(fèi)心理變化拉動的市場需求變化趨勢。系統(tǒng)地分析市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢,對經(jīng)營模式創(chuàng)新的目標(biāo) 模式做出判斷。IT建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際到達(dá)的里程碑。經(jīng)營模式創(chuàng)新過程中各階段完成的計(jì)劃項(xiàng)目所取得的效果。YY或它的競爭對手在直接競爭產(chǎn)品上的總銷售收入。一個財(cái)政年度內(nèi),一種產(chǎn)品銷售收入占全部銷售收入的比例。 各廠家在某種渠道上的終端機(jī)構(gòu)數(shù)量,通過這個指標(biāo)把握各廠 家在各種渠道上的規(guī)模。在當(dāng)年投入的全部研發(fā)費(fèi)用中,用于數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用所 占的比重。一個財(cái)政年度內(nèi)的營業(yè)收入與其營業(yè)費(fèi)用進(jìn)行配比,以計(jì)算岀企業(yè)在該財(cái)政年度內(nèi)的稅后凈利潤。指北京
38、、上海、深圳這樣的主導(dǎo)全國消費(fèi)潮流的地區(qū)市場。 產(chǎn)品質(zhì)量是進(jìn)入市場的“門票”,持續(xù)提高質(zhì)量意識和管理水提高經(jīng)銷商和消費(fèi)者滿意度的措施提高人均效率措施提高生產(chǎn)率投訴次數(shù)推岀時機(jī)W王牌制造毛利率網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度萬元工資銷售收入比例為后年新產(chǎn)品的投入為明年新產(chǎn)品的投入未完成計(jì)劃的原因X向未來模式轉(zhuǎn)化進(jìn)程系統(tǒng)柔性細(xì)分市場定位細(xì)分市場占有率吸引和留住關(guān)鍵人員先進(jìn)性評估現(xiàn)行模式的檢討項(xiàng)目管理水平鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村消費(fèi)者滿意銷量銷量比例銷量變化銷量波動銷量與利潤貢獻(xiàn)率銷售費(fèi)用平是保持競爭力的必要條件之一。已經(jīng)實(shí)施、正在實(shí)施或即將實(shí)施的提高經(jīng)銷商和消費(fèi)者滿意度 的具體措施。通過持續(xù)提高隊(duì)伍整體素質(zhì),加大人力資本投入提
39、高人均效 率。生產(chǎn)率的提高是擴(kuò)大利潤空間的源泉。本財(cái)年經(jīng)銷商對銷售公司工作的有效投訴次數(shù)總和。當(dāng)年上市的新產(chǎn)品上市時間在一個銷售周期中的位置。用毛利率水平來衡量 丫丫當(dāng)前經(jīng)營模式的效率。該客戶自身擁有的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)。各競爭對手自己的銷售網(wǎng)絡(luò)在從城市到農(nóng)村和從廠家到銷售終 端兩個方向上的延伸程度。財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比 值。該指標(biāo)反映的是萬元工資的投入產(chǎn)岀效率,鼓勵公司提高 員工整體素質(zhì)和能力。當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用在后年上市的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目上的投入 量。當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用在明年上市的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目上的投入 量。碰到了什么問題,原因是什么,打算的修正辦法是什么。研究向模式創(chuàng)
40、新的目標(biāo)模式轉(zhuǎn)化的可能性,有步驟、有計(jì)劃地 實(shí)施向未來模式的轉(zhuǎn)化。系統(tǒng)在不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線之間切換的可能性和難易程度。主打產(chǎn)品或當(dāng)年推岀的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的細(xì)分市場。當(dāng)年上市的新產(chǎn)品在所瞄準(zhǔn)得悉分市場中所占有的份額。本財(cái)年所采取的吸引和留住關(guān)鍵人員所取得的效果。實(shí)施中的IT項(xiàng)目所采用的技術(shù)解決方案的先進(jìn)性。系統(tǒng)性地分析和檢討當(dāng)前經(jīng)營模式的起源、演化和優(yōu)劣勢,研 究如何不斷改良和完善現(xiàn)行模式,不斷挖掘其潛力。結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品開發(fā)過程管理水平及團(tuán)隊(duì)工作效率。面向農(nóng)民和小城鎮(zhèn)居民的市場。最終消費(fèi)者對XX產(chǎn)品和售后服務(wù)的滿意情況。丫丫或它的競爭對手在競爭產(chǎn)品上的總銷售臺書。在一個財(cái)政年度內(nèi),一種產(chǎn)品的銷售數(shù)量占全
41、部產(chǎn)品銷售數(shù)量 的比例。與上年同期相比,該產(chǎn)品今年的銷售數(shù)量的變化率。分析歷年銷售量的變化情況,預(yù)測下一年度該產(chǎn)品的銷量變 化。每種主力機(jī)型對全部銷售收入和利潤做岀的貢獻(xiàn)比例。企業(yè)財(cái)政年度內(nèi)在銷售產(chǎn)品的過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。銷售計(jì)劃完成率效果新產(chǎn)品定位新產(chǎn)品開發(fā)新品率新產(chǎn)品推出節(jié)奏新增數(shù)洗衣機(jī)市場容量估計(jì)Y研產(chǎn)銷一體化研發(fā)計(jì)劃完成率研發(fā)人數(shù)研發(fā)投入研發(fā)投入占銷售收入的比例業(yè)界最佳毛利率業(yè)內(nèi)平均水平業(yè)務(wù)組合優(yōu)化策略已取得效益意見反饋應(yīng)收帳款結(jié)構(gòu)和帳齡分析應(yīng)收帳款平均回收期應(yīng)收帳款總額營銷策略與效果營銷組織改革優(yōu)勢預(yù)期效益預(yù)算預(yù)算調(diào)整當(dāng)期銷售量與當(dāng)起計(jì)劃銷售量之比。對當(dāng)前、行業(yè)先進(jìn)或未來模式的效率
42、做出的衡量。當(dāng)年推岀的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場區(qū)隔。加大研發(fā)投入、提高研發(fā)投入產(chǎn)岀效率,不斷提升產(chǎn)品化能力 和項(xiàng)目管理水平。上市一年內(nèi)的產(chǎn)品均指新產(chǎn)品,新產(chǎn)品銷售收入占總收入比率 的百分比。新產(chǎn)品首次上市時間、批量生產(chǎn)時間和產(chǎn)品銷售周期之間的關(guān) 系。在一個財(cái)政年度內(nèi),新招聘或提拔到關(guān)鍵人才崗位的人次。一個財(cái)政年度內(nèi),市場對 XX及其直接競爭對手提供的洗衣機(jī)產(chǎn) 品的總的需求量。打通研、產(chǎn)、銷環(huán)節(jié)之間的壁壘,提高整體響應(yīng)市場能力。 當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的 比例。整個研發(fā)環(huán)節(jié)的當(dāng)年平均員工人數(shù)。當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和。當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和占當(dāng)年銷售收入的比重。用毛利率來衡
43、量業(yè)界效率最高的經(jīng)營模式的效率水平。同類人才在當(dāng)前市場上可能得到的平均收入水平。優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高運(yùn)作效率的措施。完成IT項(xiàng)目或達(dá)到某個里程碑時機(jī)已經(jīng)取得的效益評估。 為了完成全年目標(biāo),需要集團(tuán)提供哪些方面的支持,需要其他 部門或二級公司提供哪些協(xié)作和配合。分析每個月月底應(yīng)收帳款余額的結(jié)構(gòu),分析不同帳齡的帳款金 額和占全部帳款的比例。本財(cái)年回款總額與月度應(yīng)收帳款平均余額之比。月底應(yīng)收帳款余額的總和。比較競爭對手在組織營銷工作中采取的組織結(jié)構(gòu)、員工隊(duì)伍、 網(wǎng)絡(luò)覆蓋策略、價格政策、廣告政策等方面的差異。為了適應(yīng)渠道經(jīng)營模式的變化,銷售公司已經(jīng)和正在實(shí)施的組 織和管理改革。營銷組織改革包括組織結(jié)構(gòu)與
44、層次變化、人員 結(jié)構(gòu)變化以及考核指標(biāo)列示等方面的內(nèi)容。其中,組織結(jié)構(gòu)變 化通過組織結(jié)構(gòu)圖的變化來反映業(yè)務(wù)模式的演化;人員結(jié)構(gòu)變 化通過員工結(jié)構(gòu)變化反映資源投入變化;考核指標(biāo)說明考核所 牽引的內(nèi)容,即組織各功能部門圍繞什么重點(diǎn)開展工作。對比和關(guān)注各廠家的銷售模式的優(yōu)勢,尤其是注意這些優(yōu)勢的 成因、演化趨勢以及其潛在的影響。完成IT項(xiàng)目或達(dá)到某個里程碑應(yīng)該取得的效益。年終做岀的對未來一年的經(jīng)營結(jié)果的預(yù)測。根據(jù)中期述職情況和結(jié)果對上年終對本年全年做出的預(yù)算進(jìn)行月平均提貨次數(shù)月平均提貨金額Z在該客戶的費(fèi)用率在該客戶的銷量在該客戶的銷量占地區(qū)市場的比重增長趨勢責(zé)任性整機(jī)裝配線不良率中端市場中期述職主打產(chǎn)品主力機(jī)型市場表現(xiàn)專賣店專業(yè)零售網(wǎng)準(zhǔn)備狀況主渠道客戶資源主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)收入資金沉淀率資金周轉(zhuǎn)率總庫存金額總庫存數(shù)量調(diào)整,其中包括為保證實(shí)現(xiàn)修正后的預(yù)算目標(biāo)而調(diào)整資源的分 配。本財(cái)年,經(jīng)銷商全年提貨次數(shù)總和的十二分之一。 本財(cái)年,經(jīng)銷商全部提貨金額與全部提貨次數(shù)之比。本財(cái)年,該客戶最重要的制造商給該客戶的扣點(diǎn)。 本財(cái)年,該客戶在它的最重要的制造商的產(chǎn)品上的銷售數(shù)量。
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