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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 熱水器壁項目可行性報告熱水器壁項目可行性報告規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 摘要說明該熱水器壁項目計劃總投資8135.37萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6067.91萬元,占項目總投資的74.59%;流動資金2067.46萬元,占項目總投資的25.41%。達產(chǎn)年營業(yè)收入15292.00萬元,總成本費用12219.84萬元,稅金及附加132.06萬元,利潤總額3072.16萬元,利稅總額3627.97萬元,稅后凈利潤2304.12萬元,達產(chǎn)年納稅總額1323.85萬元;達產(chǎn)年投資利潤率37.76%,投資利稅率44.60%,投資回報率28.32%,全部投資回收期5.03年,提供就業(yè)職位260個。報告根據(jù)項目的經(jīng)營特點,對項目進行定量的財務分析,測算項目投產(chǎn)期、達產(chǎn)年營業(yè)收入和綜合總成本費用,計算項目財務效益指標,結(jié)合融資方案進行償債能力分析,并開展項目不確定性分析等。項目概述、背景及必要性研究分析、產(chǎn)業(yè)研究、建設(shè)規(guī)劃、項目選址分析、土建工程說明、項目工藝可行性、項目環(huán)境影響情況說明、項目安全管理、風險評價分析、節(jié)能方案、項目實施方案、項目投資可行性分析、項目盈利能力分析、項目結(jié)論等。第一章 背景及必要性研究分析一、項目建設(shè)背景1、經(jīng)過多年的發(fā)展,制造業(yè)已經(jīng)成為我市的城市名片,也是我市的核心競爭力。改革開放以來,我市制造業(yè)發(fā)展取得了顯著成就,基本形成了產(chǎn)業(yè)體系完善、產(chǎn)品門類齊全、技術(shù)基礎(chǔ)較好,國有、民營和外資企業(yè)優(yōu)勢互補,新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)共進的制造業(yè)發(fā)展格局。當前,世界經(jīng)濟形勢錯綜復雜,發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇一波三折,新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長全面放緩,全球市場需求不振,經(jīng)濟不確定性增強,潛在風險加大,形成了經(jīng)濟增長的外部壓力。2、實體經(jīng)濟是發(fā)展經(jīng)濟的著力點。我國是個大國,必須發(fā)展實體經(jīng)濟,不斷推進工業(yè)現(xiàn)代化,提高制造業(yè)水平,不能“脫實向虛”。工業(yè)經(jīng)濟是高質(zhì)量發(fā)展主戰(zhàn)場。制造業(yè)是實體經(jīng)濟的主體,是技術(shù)創(chuàng)新的主力,是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要領(lǐng)域。發(fā)展實體經(jīng)濟,重點在制造業(yè),難點也在制造業(yè)。當前,全球經(jīng)濟發(fā)展進入深度調(diào)整期,重要發(fā)達國家重新聚焦實體經(jīng)濟,實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,集中發(fā)力高端制造領(lǐng)域;新興經(jīng)濟體依靠低成本優(yōu)勢,承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,加快工業(yè)化步伐,打造新的“世界工廠”。在這“雙重擠壓”下,必須把發(fā)展實體經(jīng)濟擺上戰(zhàn)略位置,扭轉(zhuǎn)資本“脫實向虛”的趨勢。黨中央的堅強領(lǐng)導為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供根本保障。市場經(jīng)濟運行效果受不同國家的國情和文化等因素影響,但根本上還是取決于其制度駕馭能力。改革開放以來的實踐表明,我國成功駕馭和發(fā)展市場經(jīng)濟,取得了舉世矚目的成就,展現(xiàn)了社會主義市場經(jīng)濟體制的優(yōu)越性。其中,起根本性作用的是堅持黨的領(lǐng)導。面對紛繁復雜的國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境,尤其要堅持黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導,發(fā)揮黨總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導核心作用和掌舵領(lǐng)航作用。這不僅是我國社會主義市場經(jīng)濟體制最重要的特征,也是保證社會主義制度具有強大動員能力和高效執(zhí)行能力的重要基礎(chǔ)。同時,要處理好政府和市場的關(guān)系,使市場在資源配置中起決定性作用,更好發(fā)揮政府作用。3、項目的實施,通過建設(shè)達到規(guī)模效益,首先大力開發(fā)建設(shè)地周邊市場,站穩(wěn)腳跟后擴大生產(chǎn)規(guī)模,逐步將產(chǎn)品推向全國,按照企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,力爭在較短的時間內(nèi)將公司做大做強,為企業(yè)的進一步發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。項目建成投產(chǎn)后,可以大幅度提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,為公司進一步發(fā)展創(chuàng)造條件;更為重要的是,項目承辦單位在多年的生產(chǎn)服務承包中,積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗,自主研發(fā)的項目產(chǎn)品技術(shù)含量高、性能優(yōu)良、節(jié)能環(huán)境保護,在整個相關(guān)行業(yè)中市場潛力巨大。投資項目建成后將為當?shù)毓I(yè)發(fā)展注入新的活力,帶動社會經(jīng)濟各項事業(yè)迅速發(fā)展;經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應市場需要的、具有強大生命力的、新的經(jīng)營項目的推動;項目承辦單位利用自身的經(jīng)濟、技術(shù)、人力資源優(yōu)勢,實施項目形成規(guī)模經(jīng)濟,可為企業(yè)增創(chuàng)效益,同時,可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展;項目達產(chǎn)后對發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟、增加財政收入、引領(lǐng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等方面將起到積極的推動作用。二、必要性分析1、經(jīng)濟新常態(tài)就是在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)對稱態(tài)基礎(chǔ)上的經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展,包括經(jīng)濟可持續(xù)穩(wěn)增長。經(jīng)濟新常態(tài)是強調(diào)“調(diào)結(jié)構(gòu)穩(wěn)增長”的經(jīng)濟,而不是總量經(jīng)濟;著眼于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的對稱態(tài)及在對稱態(tài)基礎(chǔ)上的可持續(xù)發(fā)展,而不僅僅是GDP、人均GDP增長與經(jīng)濟規(guī)模最大化。經(jīng)濟新常態(tài)就是用增長促發(fā)展,用發(fā)展促增長。伴隨進入新常態(tài),我國經(jīng)濟增長正從高速轉(zhuǎn)向中高速,發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,結(jié)構(gòu)調(diào)整正從增量擴能為主轉(zhuǎn)向存量與增量并存的深度調(diào)整,發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新增長點。新常態(tài)下“穩(wěn)增長”的潛力十分巨大,機遇也非常難得。當前,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的“新四化”深入發(fā)展,國內(nèi)市場潛力巨大,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收,國民儲蓄率較高,科技和教育整體水平提升,勞動力素質(zhì)改善,改革不斷深化,社會保持穩(wěn)定,這些都為我國經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)定增長創(chuàng)造了有利條件,開辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經(jīng)濟發(fā)展的好勢頭。2、根據(jù)省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要及溫州市工業(yè)強市建設(shè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃(溫政辦201693號)、本市縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要(文政發(fā)201636號)、本市縣環(huán)境功能區(qū)劃等文件精神,現(xiàn)編制本市縣工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃。3、當今高速增長的中國經(jīng)濟又一次面臨世界經(jīng)濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經(jīng)濟的順利發(fā)展,離不開相關(guān)工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設(shè)好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a(chǎn)品制造工業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。當今高速增長的中國經(jīng)濟又一次面臨世界經(jīng)濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經(jīng)濟的順利發(fā)展,離不開相關(guān)工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設(shè)好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a(chǎn)品制造工業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。投資項目建成投產(chǎn)后,項目承辦單位將成為項目建設(shè)地內(nèi)目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一,項目的建設(shè)無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展,都將起到明顯的推動作用;投資項目的建設(shè)是項目承辦單位自身發(fā)展的需要,隨著國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多,項目產(chǎn)品市場需求量日益擴大,因此,緊緊抓住項目產(chǎn)品市場需求動態(tài),拓展投資項目豐富產(chǎn)品線及擴大生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)顯得必要而且緊迫。三、項目建設(shè)有利條件第二章 項目概述一、項目概況(一)項目名稱熱水器壁項目(二)項目選址某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積20303.48平方米(折合約30.44畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.42%,建筑容積率1.30,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.87%,固定資產(chǎn)投資強度199.34萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積20303.48平方米,建筑物基底占地面積13891.64平方米,總建筑面積26394.52平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程19132.46平方米,項目規(guī)劃綠化面積2076.42平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計59臺(套),設(shè)備購置費2182.24萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1359625.86千瓦時,折合167.10噸標準煤。2、項目年總用水量12959.98立方米,折合1.11噸標準煤。3、“熱水器壁項目投資建設(shè)項目”,年用電量1359625.86千瓦時,年總用水量12959.98立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)168.21噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量65.42噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.83%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃,符合某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資8135.37萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6067.91萬元,占項目總投資的74.59%;流動資金2067.46萬元,占項目總投資的25.41%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入15292.00萬元,總成本費用12219.84萬元,稅金及附加132.06萬元,利潤總額3072.16萬元,利稅總額3627.97萬元,稅后凈利潤2304.12萬元,達產(chǎn)年納稅總額1323.85萬元;達產(chǎn)年投資利潤率37.76%,投資利稅率44.60%,投資回報率28.32%,全部投資回收期5.03年,提供就業(yè)職位260個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進度,及時調(diào)整施工進度計劃,隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。項目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:熱水器壁項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園及某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園熱水器壁行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園熱水器壁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“熱水器壁項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位260個,達產(chǎn)年納稅總額1323.85萬元,可以促進某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率37.76%,投資利稅率44.60%,全部投資回報率28.32%,全部投資回收期5.03年,固定資產(chǎn)投資回收期5.03年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,民營經(jīng)濟如今已成為中國經(jīng)濟的中堅力量。截至2017年年底,我國實有個體工商戶6579.4萬戶,私營企業(yè)2726.3萬戶,廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且,民營經(jīng)濟解決了絕大部分就業(yè),是技術(shù)進步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動力:創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā),提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出,毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟,毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進技術(shù)創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。第三章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標,公司在未來三年將進一步堅持技術(shù)創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,提升研發(fā)設(shè)計能力,優(yōu)化工藝制造流程;擴大產(chǎn)能,提升自動化水平,提高產(chǎn)品品質(zhì);在鞏固現(xiàn)有業(yè)務的同時,積極開拓新客戶,不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位;健全人才引進和培養(yǎng)體系,完善績效考核機制和人才激勵政策,激發(fā)員工潛能;優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升管理效率,為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司一直秉承“堅持原創(chuàng),追求領(lǐng)先”的經(jīng)營理念,不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產(chǎn)品和服務。公司認真落實科學發(fā)展觀,在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導下,在各級政府的強力領(lǐng)導和相關(guān)部門的大力支持下,將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè),作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針;以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點;以強化能源基礎(chǔ)管理、推進節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施,緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應用與開發(fā),實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能,人人會節(jié)能”的節(jié)能理念,達到了以精細管理促節(jié)能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造,提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業(yè)的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司依托集團公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力,以助力產(chǎn)業(yè)提高運營效率為使命,提供全方面的業(yè)務咨詢服務。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入11534.72萬元,同比增長24.35%(2258.76萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務熱水器壁生產(chǎn)及銷售收入為9935.74萬元,占營業(yè)總收入的86.14%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2422.293229.722999.032883.6811534.722主營業(yè)務收入2086.512782.012583.292483.939935.742.1熱水器壁(A)688.55918.06852.49819.703278.792.2熱水器壁(B)479.90639.86594.16571.312285.222.3熱水器壁(C)354.71472.94439.16422.271689.082.4熱水器壁(D)250.38333.84310.00298.071192.292.5熱水器壁(E)166.92222.56206.66198.71794.862.6熱水器壁(F)104.33139.10129.16124.20496.792.7熱水器壁(.)41.7355.6451.6749.68198.713其他業(yè)務收入335.79447.71415.73399.741598.98根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2402.06萬元,較去年同期相比增長180.45萬元,增長率8.12%;實現(xiàn)凈利潤1801.55萬元,較去年同期相比增長322.28萬元,增長率21.79%。第四章 產(chǎn)業(yè)研究一、建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2902.11億元,比上年增長7.55%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值232.17億元,增長5.99%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1799.31億元,增長5.07%第三產(chǎn)業(yè)增加值870.63億元,增長6.71%。一般公共預算收入234.20億元,同比增長9.47%,一般公共預算支出587.40億元,同比增長10.52%。國稅收入393.72億元,同比增長6.47%;地稅收入億元96.95,同比增長7.36%。居民消費價格上漲1.11%。其中,食品煙酒上漲0.62%,衣著上漲1.06%,居住上漲1.17%,生活用品及服務上漲0.75%,教育文化和娛樂上漲1.09%,醫(yī)療保健上漲0.64%,其他用品和服務上漲0.84%,交通和通信上漲0.73%。全部工業(yè)完成增加值1916.79億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1213.62億元,比上年增長5.04%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含熱水器壁)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1149.77億元,增長5.55%。AA完成增加值445.97億元,增長6.33%;BB完成工業(yè)增加值339.44億元,增長9.56%;CC完成工業(yè)增加值232.23億元,增長8.36%;DD完成工業(yè)增加值88.46億元,增長6.16%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6069.58億元,比上年增長5.49%。實現(xiàn)利潤總額790.90億元,比上年增長5.84%。固定資產(chǎn)投資完成4179.03億元,比上年增長11.15%。其中,建設(shè)項目投資完成3677.55億元,增長10.21%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成501.48億元,增長9.72%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成208.95億元,同比增長10.74%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3176.06億元,同比增長11.39%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成794.02億元,增長8.28%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資932.03億元,增長10.99%。民間投資3844.82億元,增長11.64%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資517.76億元,增長7.81%。重點項目886個,完成投資2794.23億元,增長6.32%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1653.79億元,比上年增長11.01%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1089.45億元,增長10.09%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額343.96億元,增長5.90%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元311.51,增長14.25%。實際利用外資54588.47萬美元,同比增長53.54%。外貿(mào)進出口總值397.37億元,同比增長54.37%。其中,出口總值258.29億元,同比增長58.97%;進口總值139.08億元,同比增長59.38%。二、熱水器壁行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類熱水器壁企業(yè)912家,規(guī)模以上企業(yè)37家,從業(yè)人員45600人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)熱水器壁產(chǎn)值118697.39萬元,較2016年99328.36萬元增長19.50%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入50975.48萬元,較去年46110.79萬元同比增長10.55%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.01億元,年均增長7.84%。預計區(qū)域內(nèi)熱水器壁行業(yè)市場需求規(guī)模將達到178063.37萬元,利潤總額52689.10萬元,凈利潤15786.43萬元,納稅13340.80萬元,工業(yè)增加值57360.25萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率14.42%。第五章 項目選址分析一、項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設(shè)地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)不斷完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制。以服務企業(yè)為中心,以招商引資為重點,按照精簡、統(tǒng)一、效能的要求,進一步理順行政區(qū)劃與產(chǎn)業(yè)園區(qū)、政府部門與產(chǎn)業(yè)園區(qū)的關(guān)系,進一步完善現(xiàn)行國家級、省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理體制,規(guī)范產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,探索小管委會、大公司的管理體制,逐步實現(xiàn)行政職能和經(jīng)營職能分離,鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)兼并重組。市州、縣市區(qū)要建立科學合理的產(chǎn)業(yè)園區(qū)人事管理制度和嚴格的績效考核機制,依法實行靈活高效的用人機制和薪酬機制,選優(yōu)配強產(chǎn)業(yè)園區(qū)領(lǐng)導班子。產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會要依法建立完善的投資服務體系,精簡和優(yōu)化辦事程序,實行首問負責、一站式服務和限時辦結(jié)制度,為產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務。設(shè)立產(chǎn)業(yè)園區(qū)的人民政府可以依照法律規(guī)定在產(chǎn)業(yè)園區(qū)實行相對集中行政處罰權(quán)和行政許可權(quán)。園區(qū)著重優(yōu)化實體經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境。認真貫徹黨中央、國務院關(guān)于發(fā)展實體經(jīng)濟,特別是先進制造業(yè)的戰(zhàn)略部署,大力推動中國制造向中國創(chuàng)造、中國速度向中國質(zhì)量、制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變。同時,切實降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本,全面推進依法行政,深化“放管服”改革,強化涉企收費目錄清單管理,較大限度降低制度性交易成本和企業(yè)稅費負擔,為實體經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良發(fā)展環(huán)境。三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標根據(jù)測算,投資項目固定資產(chǎn)投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“固定資產(chǎn)投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。建設(shè)項目平面布置符合行業(yè)廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。根據(jù)測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)68.42%,建筑容積率1.30,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.87%,固定資產(chǎn)投資強度199.34萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程9821.399821.3919132.4619132.461821.111.1主要生產(chǎn)車間5892.835892.8311479.4811479.481129.091.2輔助生產(chǎn)車間3142.843142.846122.396122.39582.761.3其他生產(chǎn)車間785.71785.711109.681109.68109.272倉儲工程2083.752083.754720.344720.34326.772.1成品貯存520.94520.941180.091180.0981.692.2原料倉儲1083.551083.552454.582454.58169.922.3輔助材料倉庫479.26479.261085.681085.6875.163供配電工程111.13111.13111.13111.138.653.1供配電室111.13111.13111.13111.138.654給排水工程127.80127.80127.80127.807.744.1給排水127.80127.80127.80127.807.745服務性工程1319.711319.711319.711319.7191.365.1辦公用房633.56633.56633.56633.5647.595.2生活服務686.15686.15686.15686.1537.276消防及環(huán)保工程372.30372.30372.30372.3028.996.1消防環(huán)保工程372.30372.30372.30372.3028.997項目總圖工程55.5755.5755.5755.57-52.367.1場地及道路硬化3673.26712.76712.767.2場區(qū)圍墻712.763673.263673.267.3安全保衛(wèi)室55.5755.5755.5755.578綠化工程1476.8051.69合計13891.6426394.5226394.522283.95六、節(jié)約用地措施在項目建設(shè)過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設(shè)地的總體規(guī)劃以及項目建設(shè)地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案,按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設(shè)計原則按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設(shè)短捷,相互聯(lián)系方便。按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設(shè)短捷,相互聯(lián)系方便。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。(二)主要工程布置設(shè)計要求項目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后,根據(jù)設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設(shè)計,選擇并確定車間布置方案。項目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后,根據(jù)設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設(shè)計,選擇并確定車間布置方案。道路設(shè)計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應盡可能與主要建筑物平行布置。(三)綠化設(shè)計場區(qū)綠化設(shè)計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。(四)輔助工程設(shè)計1、投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設(shè)區(qū)不同污水管網(wǎng)。項目所在地供水水源來自項目建設(shè)地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質(zhì)符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。undefined2、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次考慮;室內(nèi)消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。投資項目生產(chǎn)給水的對象主要是各類清洗設(shè)備,其余輔助設(shè)備、空壓機及廠房內(nèi)水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。3、室外電源采用三相四線制380V/220V,室內(nèi)采用三相五線制,照明燈具電壓為220V;場內(nèi)動力、照明負荷按“類”用電負荷設(shè)計;自10KV電網(wǎng)引一路架空線作為主電源引入場內(nèi)10KV終端桿,經(jīng)避雷器保護后,以電纜方式引入場內(nèi)配電室。為節(jié)約電能,設(shè)計中選用節(jié)能型電器產(chǎn)品,照明選用光效高的光源和燈具,采用低壓靜電電容補償以降低無功損耗。合理安排生產(chǎn),加強用電監(jiān)督管理,對計量儀表定期校驗,確保其計量的準確性。4、該項目由于需要考慮項目產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運輸,運輸需求量較大,初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結(jié)合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設(shè)備。5、工業(yè)電視部分:在場內(nèi)主要場所進行重點監(jiān)視,適時錄像并存儲圖像,不僅可以了解工作人員及場內(nèi)來往人員的情況,還可通過查詢錄像資料,為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據(jù)。八、選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸;通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕,適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動;為此,該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。第六章 項目工藝可行性一、原輔材料采購及管理原材料倉庫按品種分類存儲;庫內(nèi)原輔材料的保管應按批號分存,建立嚴格的入庫、分發(fā)制度,堅決杜絕分發(fā)差錯,堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質(zhì)量事故。二、技術(shù)管理特點項目產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)(PDM):項目承辦單位數(shù)據(jù)管理技術(shù)即是以軟件技術(shù)為基礎(chǔ),以產(chǎn)品為核心,實現(xiàn)對產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)、過程、資源一體化集成管理的技術(shù)。PDM明確定位為面向制造企業(yè),以產(chǎn)品為管理的核心,以數(shù)據(jù)、過程和資源為管理信息的三大要素。三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案(一)工藝技術(shù)方案要求建立完善柔性生產(chǎn)模式;投資項目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個性差異化的特點,因此,項目產(chǎn)品規(guī)格品種多樣,單批生產(chǎn)數(shù)量較小,多品種、小批量的制造特點直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期;項目承辦單位將建設(shè)先進的柔性制造生產(chǎn)線,并將柔性制造技術(shù)廣泛應用到產(chǎn)品制造各個環(huán)節(jié),可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量控制水平,同時,降低故障率、提高性價比,使產(chǎn)品性能和質(zhì)量達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平。(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析四、設(shè)備選型方案項目承辦單位根據(jù)項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求,對比考察了多個生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè),優(yōu)選了項目產(chǎn)品生產(chǎn)專用設(shè)備和檢測設(shè)備等國內(nèi)先進的環(huán)境保護節(jié)能型設(shè)備,確保投資項目生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的需要。undefined項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備,預計購置安裝主要設(shè)備共計59臺(套),設(shè)備購置費2182.24萬元。第七章 項目投資可行性分析一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6067.91(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2283.952182.24199.346067.911.1工程費用萬元2283.952182.249416.831.1.1建筑工程費用萬元2283.952283.9528.07%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2182.242182.2426.82%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1601.721601.7219.69%1.2.1無形資產(chǎn)萬元767.30767.301.3預備費萬元834.42834.421.3.1基本預備費萬元407.08407.081.3.2漲價預備費萬元427.34427.342建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6067.916067.91(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2067.46萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元9416.836126.907793.429416.839416.839416.831.1應收賬款萬元2825.051695.031977.532825.052825.052825.051.2存貨萬元4237.572542.542966.304237.574237.574237.571.2.1原輔材料萬元1271.27762.76889.891271.271271.271271.271.2.2燃料動力萬元63.5638.1444.4963.5663.5663.561.2.3在產(chǎn)品萬元1949.281169.571364.501949.281949.281949.281.2.4產(chǎn)成品萬元953.45572.07667.42953.45953.45953.451.3現(xiàn)金萬元2354.211412.521647.952354.212354.212354.212流動負債萬元7349.374409.625144.567349.377349.377349.372.1應付賬款萬元7349.374409.625144.567349.377349.377349.373流動資金萬元2067.461240.481447.222067.462067.462067.464鋪底流動資金萬元689.15413.49482.41689.15689.15689.15(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資8135.37萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6067.91萬元,占項目總投資的74.59%;流動資金2067.46萬元,占項目總投資的25.41%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資2283.95萬元,占項目總投資的28.07%;設(shè)備購置費2182.24萬元,占項目總投資的26.82%;其它投資1601.72萬元,占項目總投資的19.69%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6067.91+2067.46=8135.37(萬元)??偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8135.37134.07%134.07%100.00%2項目建設(shè)投資萬元6067.91100.00%100.00%74.59%2.1工程費用萬元4466.1973.60%73.60%54.90%2.1.1建筑工程費萬元2283.9537.64%37.64%28.07%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2182.2435.96%35.96%26.82%2.2工程建設(shè)其他費用萬元767.3012.65%12.65%9.43%2.2.1無形資產(chǎn)萬元767.3012.65%12.65%9.43%2.3預備費萬元834.4213.75%13.75%10.26%2.3.1基本預備費萬元407.086.71%6.71%5.00%2.3.2漲價預備費萬元427.347.04%7.04%5.25%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6067.91100.00%100.00%74.59%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2067.4634.07%34.07%25.41%7鋪底流動資金萬元689.1511.36%11.36%8.47%二、資金籌措全部自籌。第八章 項目盈利能力分析一、經(jīng)濟評價財務測算項目預計三年達產(chǎn):第一年收入9175.20萬元,總成本1188.31萬元,利潤總額7986.89萬元,凈利潤111.72萬元,增值稅254.25萬元,稅金及附加5990.17萬元,所得稅1996.72萬元;第二年收入10704.40萬元,總成本1336.55萬元,利潤總額9367.85萬元,凈利潤7025.89萬元,增值稅296.63萬元,稅金及附加116.81萬元,所得稅2341.96萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入15292.00萬元,總成本12219.84萬元,利潤總額3072.16萬元,凈利潤2304.12萬元,增值稅423.75萬元,稅金及附加132.06萬元,所得稅768.04萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入15292.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=423.75萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元9175.2010704.4015292.0015292.0015292.001.1熱水器壁萬元9175.2010704.4015292.0015292.0015292.002現(xiàn)價增加值萬元2936.063425.414893.444893.444893.443增值稅萬元254.25296.63423.75423.75423.753.1銷項稅額萬元2446.722446.722446.722446.722446.723.2進項稅額萬元1213.781416.082022.972022.972022.974城市維護建設(shè)稅萬元17.8020.7629.6629.6629.665教育費附加萬元7.638.9012.7112.7112.716地方教育費附加萬元5.085.938.478.478.479土地使用稅萬元81.2181.2181.2181.2181.2110稅金及附加萬元111.72116.81132.06132.06132.06(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用12219.84萬元??偝杀举M用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元7559.054535.435291.347559.057559.057559.052外購燃料動力費萬元652.72391.63456.90652.72652.72652.723工資及福利費萬元1226.781226.781226.781226.781226.781226.784修理費萬元24.9314.9617.4524.9324.9324.935其它成本費用萬元2529.441517.661770.612529.442529.442529.445.1其他制造費用萬元750.20450.12525.14750.20750.20750.205.2其他管理費用萬元750.65450.39525.45750.65750.65750.655.3其他銷售費用萬元755.07453.04528.55755.07755.07755.076經(jīng)營成本萬元11992.927195.758395.0411992.9211992.9211992.927折舊費萬元207.74207.74207.74207.74207.74207.748攤銷費萬元19.1819.1819.1819.1819.1819.189利息支出萬元-10總成本費用萬元12219.847913.388990.0012219.8412219.8412219.8410.1可變成本萬元10766.146459.687536.3010766.1410766.1410766.1410.2固定成本萬元1453.701453.701453.701453.701453.701453.7011盈虧平衡點57.07%57.07%(四)稅金及附加達產(chǎn)年應納稅金及附加132.06萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3072.16

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