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泓域咨詢MACRO/ 飛機剎車輪轂配件項目投資分析決策方案飛機剎車輪轂配件項目投資分析決策方案規(guī)劃設計 / 投資分析 摘要說明該飛機剎車輪轂配件項目計劃總投資6053.61萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5209.71萬元,占項目總投資的86.06%;流動資金843.90萬元,占項目總投資的13.94%。達產(chǎn)年營業(yè)收入7992.00萬元,總成本費用6363.73萬元,稅金及附加110.67萬元,利潤總額1628.27萬元,利稅總額1963.53萬元,稅后凈利潤1221.20萬元,達產(chǎn)年納稅總額742.33萬元;達產(chǎn)年投資利潤率26.90%,投資利稅率32.44%,投資回報率20.17%,全部投資回收期6.46年,提供就業(yè)職位114個。本報告所涉及到的項目承辦單位近幾年來經(jīng)營業(yè)績指標,是以國家法定的會計師事務所出具的財務審計報告為準,其數(shù)據(jù)的真實性和合法性均由公司聘請的審計機構(gòu)負責;公司財務部門相應人員負責提供近幾年來既成的財務信息,確保財務數(shù)據(jù)必須同時具備真實性和合法性,如有弄虛作假等行為導致的后果,由公司財務部門相關(guān)人員承擔直接法律責任;報告編制人員只是根據(jù)報告內(nèi)容所需,對相關(guān)數(shù)據(jù)承做物理性參照引用,因此,不承擔相應的法律責任。概況、建設背景及必要性分析、產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析、建設規(guī)劃方案、項目選址分析、土建工程說明、工藝方案說明、環(huán)境影響概況、安全保護、項目風險說明、節(jié)能可行性分析、實施進度計劃、項目投資規(guī)劃、經(jīng)濟效益、綜合評價結(jié)論等。第一章 建設背景及必要性分析一、項目建設背景1、全面加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,要加快支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈;要在擴充增量上下功夫,加快培育新的經(jīng)濟增長點,要大力發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),全力擴大有效投資和推進項目建設;要在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)上下功夫,全力加快新舊動能轉(zhuǎn)換,大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加快健全完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策;要在改革開放上下功夫,著力優(yōu)化營商環(huán)境,全面深化各領(lǐng)域改革,構(gòu)建全面開放新格局;要在園區(qū)建設上下功夫,推進產(chǎn)業(yè)集群集約發(fā)展,全面加快新區(qū)、園區(qū)開發(fā)建設,持續(xù)改進和完善園區(qū)管理體制機制?!笆濉睍r期我市發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),是我市轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵期,是突破各種發(fā)展“瓶頸”制約和體制障礙的攻堅期。我們必須搶抓發(fā)展機遇,積極應對各種挑戰(zhàn),頂住壓力,保持定力,精準發(fā)力,在發(fā)展與改革中解決各種矛盾和問題,努力開啟我市經(jīng)濟社會發(fā)展的新篇章。2、順應時代發(fā)展大勢,充分認清工業(yè)強省和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義,進一步提高站位、凝聚共識,增強思想自覺和行動自覺。深入落實工業(yè)強省建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點任務。抓一批體量大后勁強的骨干企業(yè)、可持續(xù)有競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、有基礎(chǔ)有承載能力的重點園區(qū)、鏈條長成體系的產(chǎn)業(yè)集群,構(gòu)建起多點支撐、多業(yè)并舉、多元發(fā)展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。堅持規(guī)劃先行,突出項目支撐,強化招商合作,注重改革創(chuàng)新,發(fā)揮企業(yè)家作用,保障要素供給,推動工業(yè)總量進位、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、發(fā)展質(zhì)效提升?!案哔|(zhì)量發(fā)展”是十九大報告、中央經(jīng)濟工作會議的高頻詞,今年兩會首次寫進政府工作報告。高質(zhì)量發(fā)展是我國發(fā)展階段的里程碑,也是今后相當長時期要遵循的中國發(fā)展道路和建設現(xiàn)代化國家目標。3、 “十三五”時期,要以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為目標,以科學發(fā)展、跨越發(fā)展為主線,順應世界科技飛速發(fā)展帶來的新機遇和新挑戰(zhàn),加快產(chǎn)業(yè)升級換代,積極謀劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)發(fā)展重點,培育壯大具有當?shù)靥厣漠a(chǎn)業(yè)集群;緊緊抓住加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新機遇,跟蹤世界高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài),立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),充分利用國際和國內(nèi)資源,加強創(chuàng)新引領(lǐng),不斷改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),大力培育壯大區(qū)域特色和比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),力爭建成一批有自主核心技術(shù)、有一定市場規(guī)模和良好經(jīng)濟社會效益的產(chǎn)業(yè)集群,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,為建設創(chuàng)新型先進制造業(yè)基地提供有力支撐。項目建成投產(chǎn)后,可以大幅度提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,為公司進一步發(fā)展創(chuàng)造條件;更為重要的是,項目承辦單位在多年的生產(chǎn)服務承包中,積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗,自主研發(fā)的項目產(chǎn)品技術(shù)含量高、性能優(yōu)良、節(jié)能環(huán)境保護,在整個相關(guān)行業(yè)中市場潛力巨大。二、必要性分析1、國際經(jīng)驗表明,在工業(yè)化早期階段,實現(xiàn)高速增長相對容易,而從中等收入階段向高收入階段的過渡中,發(fā)展的難度明顯增大,只有少數(shù)經(jīng)濟體能成功跨越這一關(guān)口。我國經(jīng)過長期努力,經(jīng)濟發(fā)展取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革,形成了世界上人口最多的中等收入群體,但同時也面臨不少困難和挑戰(zhàn)。推動高質(zhì)量發(fā)展,正是我國跨越關(guān)口、攻堅克難、應對挑戰(zhàn)的一劑“對癥良藥”。2、“十三五”時期,是我國實現(xiàn)全面建成小康社會宏偉目標、實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展方式發(fā)生實質(zhì)性轉(zhuǎn)變的重要階段和關(guān)鍵時期。展望未來五年,本市工業(yè)發(fā)展面臨重大機遇。國家系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗機遇,通過近年創(chuàng)新改革實驗,率先實現(xiàn)在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展轉(zhuǎn)型方面邁出實質(zhì)性步伐,創(chuàng)新能力大幅增強,產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體邁向中高端,形成一批具有國際影響力、擁有知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新型企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群,培育新的增長點,發(fā)展新的增長極,形成新的增長帶,引領(lǐng)、示范和帶動全國加快實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,形成經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展新動力。因此,本市必須要抓住這一機遇,實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。3、三、項目建設有利條件隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關(guān)行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。第二章 概況一、項目概況(一)項目名稱飛機剎車輪轂配件項目(二)項目選址xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積20930.46平方米(折合約31.38畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)79.41%,建筑容積率1.03,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.58%,固定資產(chǎn)投資強度166.02萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積20930.46平方米,建筑物基底占地面積16620.88平方米,總建筑面積21558.37平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程14000.68平方米,項目規(guī)劃綠化面積1418.93平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計52臺(套),設備購置費2768.05萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1071915.68千瓦時,折合131.74噸標準煤。2、項目年總用水量6173.78立方米,折合0.53噸標準煤。3、“飛機剎車輪轂配件項目投資建設項目”,年用電量1071915.68千瓦時,年總用水量6173.78立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)132.27噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量37.31噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.63%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃,符合xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資6053.61萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5209.71萬元,占項目總投資的86.06%;流動資金843.90萬元,占項目總投資的13.94%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入7992.00萬元,總成本費用6363.73萬元,稅金及附加110.67萬元,利潤總額1628.27萬元,利稅總額1963.53萬元,稅后凈利潤1221.20萬元,達產(chǎn)年納稅總額742.33萬元;達產(chǎn)年投資利潤率26.90%,投資利稅率32.44%,投資回報率20.17%,全部投資回收期6.46年,提供就業(yè)職位114個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入本項目施工。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:飛機剎車輪轂配件項目用地性質(zhì)為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地及xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地飛機剎車輪轂配件行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設對促進xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地飛機剎車輪轂配件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“飛機剎車輪轂配件項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位114個,達產(chǎn)年納稅總額742.33萬元,可以促進xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率26.90%,投資利稅率32.44%,全部投資回報率20.17%,全部投資回收期6.46年,固定資產(chǎn)投資回收期6.46年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來,從中央到地方加快了經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經(jīng)濟加快發(fā)展。民營經(jīng)濟已成為我省國民經(jīng)濟的重要支撐,財政收入的重要來源,擴大投資的重要主體,吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道,體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力,為我省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。2016年7月,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導意見,并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”,會同發(fā)展改革委等有關(guān)部門,推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作,引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念,增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務,建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫,并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布,供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用,為各地開展管理咨詢服務提供支撐;鼓勵和支持管理咨詢機構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務,幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程,全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓,推動企業(yè)提升管理水平。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用,關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容,作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手,為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、擴大就業(yè)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。第三章 項目建設單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限公司(二)公司簡介公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力,形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢,使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進,為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊,與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系,學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員,達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地,幫助學校優(yōu)化教學科目,并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課,讓學生親身參與實踐工作。在此過程中,公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才,為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。公司堅持“以人為本,無為而治”的企業(yè)管理理念,以“走正道,負責任,心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針,實現(xiàn)新的跨越,創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調(diào)服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。我們將不斷超越自我,繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全,質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務,打造一個讓客戶滿意,對員工關(guān)愛,對社會負責的創(chuàng)新型企業(yè)形象!公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè),專注于產(chǎn)品,致力于產(chǎn)品的設計與開發(fā),各種生產(chǎn)流水線工藝的自動化智能化改造,為客戶設計開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路,不斷推動轉(zhuǎn)型升級,使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入5484.31萬元,同比增長28.42%(1213.61萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務飛機剎車輪轂配件生產(chǎn)及銷售收入為5039.50萬元,占營業(yè)總收入的91.89%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1151.711535.611425.921371.085484.312主營業(yè)務收入1058.301411.061310.271259.885039.502.1飛機剎車輪轂配件(A)349.24465.65432.39415.761663.042.2飛機剎車輪轂配件(B)243.41324.54301.36289.771159.092.3飛機剎車輪轂配件(C)179.91239.88222.75214.18856.722.4飛機剎車輪轂配件(D)127.00169.33157.23151.19604.742.5飛機剎車輪轂配件(E)84.66112.88104.82100.79403.162.6飛機剎車輪轂配件(F)52.9170.5565.5162.99251.982.7飛機剎車輪轂配件(.)21.1728.2226.2125.20100.793其他業(yè)務收入93.41124.55115.65111.20444.81根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1192.21萬元,較去年同期相比增長107.29萬元,增長率9.89%;實現(xiàn)凈利潤894.16萬元,較去年同期相比增長171.21萬元,增長率23.68%。第四章 產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3359.37億元,比上年增長10.48%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值268.75億元,增長9.06%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2082.81億元,增長9.72%第三產(chǎn)業(yè)增加值1007.81億元,增長11.92%。一般公共預算收入299.72億元,同比增長8.63%,一般公共預算支出423.67億元,同比增長8.89%。國稅收入388.56億元,同比增長8.53%;地稅收入億元24.65,同比增長7.65%。居民消費價格上漲1.04%。其中,食品煙酒上漲1.01%,衣著上漲0.88%,居住上漲1.01%,生活用品及服務上漲0.61%,教育文化和娛樂上漲0.83%,醫(yī)療保健上漲0.95%,其他用品和服務上漲1.17%,交通和通信上漲0.79%。全部工業(yè)完成增加值1970.78億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1266.56億元,比上年增長9.83%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含飛機剎車輪轂配件)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1007.65億元,增長9.01%。AA完成增加值463.59億元,增長10.89%;BB完成工業(yè)增加值325.36億元,增長9.04%;CC完成工業(yè)增加值243.75億元,增長11.73%;DD完成工業(yè)增加值100.23億元,增長5.16%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6036.90億元,比上年增長6.52%。實現(xiàn)利潤總額770.24億元,比上年增長9.85%。固定資產(chǎn)投資完成4499.02億元,比上年增長6.69%。其中,建設項目投資完成3959.14億元,增長11.11%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成539.88億元,增長10.91%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成224.95億元,同比增長9.33%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3419.26億元,同比增長9.45%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成854.81億元,增長11.65%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資948.16億元,增長5.69%。民間投資3503.32億元,增長10.43%。城市基礎(chǔ)設施投資555.00億元,增長10.26%。重點項目1053個,完成投資2824.28億元,增長8.88%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1474.21億元,比上年增長11.69%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額829.42億元,增長5.91%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額568.48億元,增長10.31%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元415.22,增長8.66%。實際利用外資60697.68萬美元,同比增長57.23%。外貿(mào)進出口總值305.94億元,同比增長57.08%。其中,出口總值198.86億元,同比增長51.93%;進口總值107.08億元,同比增長52.46%。二、飛機剎車輪轂配件行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類飛機剎車輪轂配件企業(yè)578家,規(guī)模以上企業(yè)39家,從業(yè)人員28900人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)飛機剎車輪轂配件產(chǎn)值161315.33萬元,較2016年141616.48萬元增長13.91%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入73266.98萬元,較去年65769.28萬元同比增長11.40%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.05億元,年均增長7.26%。預計區(qū)域內(nèi)飛機剎車輪轂配件行業(yè)市場需求規(guī)模將達到245098.42萬元,利潤總額72788.07萬元,凈利潤20176.39萬元,納稅19555.30萬元,工業(yè)增加值82764.17萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率10.76%。第五章 項目選址分析一、項目選址原則對周圍環(huán)境不應產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過國家有關(guān)法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M,不會造成不良的社會影響。項目建設方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。二、項目選址該項目選址位于xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地。園區(qū)不斷完善自身創(chuàng)新體系建設,加快承接國際、沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,促進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從低附加值的一般加工業(yè)為主向高附加值的先進制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)從傳統(tǒng)塊狀經(jīng)濟為主向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群為主轉(zhuǎn)變,打造縣域經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐。省產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設領(lǐng)導小組制訂發(fā)布產(chǎn)業(yè)園區(qū)主導產(chǎn)業(yè)指導目錄,避免產(chǎn)業(yè)園區(qū)之間同質(zhì)化競爭,防止低水平重復建設和招商引資惡性競爭,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)錯位發(fā)展,著力打造一批具有湖南特色和競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群。園區(qū)是市政府于1996年批準成立的市級經(jīng)濟園區(qū),當時批準的建設用地為6平方公里。圍繞做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務業(yè),突出扶大引強,實施龍頭帶動,引導產(chǎn)業(yè)合理布局、錯位發(fā)展,推進產(chǎn)業(yè)鏈整合與集群式發(fā)展。依托當?shù)爻鞘腥Πl(fā)展,推進東進東接,力爭到2020年,全市工業(yè)規(guī)模進一步壯大,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,創(chuàng)新能力進一步增強,發(fā)展水平進一步提升。“十三五”期間,全市規(guī)??偖a(chǎn)值年均增速在11.3%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值達3500億元,力爭達到4000億元。全市規(guī)模工業(yè)增加值年均增速在11%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)增加值力爭達到1000億元。三、建設條件分析隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關(guān)行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標投資項目占地產(chǎn)出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的行業(yè)產(chǎn)品制造行業(yè)占地產(chǎn)出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地產(chǎn)出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)79.41%,建筑容積率1.03,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.58%,固定資產(chǎn)投資強度166.02萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程11750.9611750.9614000.6814000.681352.831.1主要生產(chǎn)車間7050.587050.588400.418400.41838.751.2輔助生產(chǎn)車間3760.313760.314480.224480.22432.911.3其他生產(chǎn)車間940.08940.08812.04812.0481.172倉儲工程2493.132493.134912.504912.50345.222.1成品貯存623.28623.281228.131228.1386.312.2原料倉儲1296.431296.432554.502554.50179.512.3輔助材料倉庫573.42573.421129.881129.8879.403供配電工程132.97132.97132.97132.9710.513.1供配電室132.97132.97132.97132.9710.514給排水工程152.91152.91152.91152.919.404.1給排水152.91152.91152.91152.919.405服務性工程1578.981578.981578.981578.98110.965.1辦公用房641.69641.69641.69641.6949.035.2生活服務937.29937.29937.29937.2960.336消防及環(huán)保工程445.44445.44445.44445.4435.226.1消防環(huán)保工程445.44445.44445.44445.4435.227項目總圖工程66.4866.4866.4866.48-27.937.1場地及道路硬化4479.52737.34737.347.2場區(qū)圍墻737.344479.524479.527.3安全保衛(wèi)室66.4866.4866.4866.488綠化工程1643.2557.51合計16620.8821558.3721558.371893.72六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據(jù)建設內(nèi)容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產(chǎn)性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。(二)主要工程布置設計要求場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求,使貨物運輸順暢,合理分散物流和人流,盡量避免或減少交叉,使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。項目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設備選擇確定以后,根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計,選擇并確定車間布置方案。(三)綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結(jié)合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。(四)輔助工程設計1、給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網(wǎng)直供;場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。消防水源采用低壓制,同一時間內(nèi)按火災一次考慮,室內(nèi)外均設環(huán)狀消防管網(wǎng),室外消火栓間距不大于100.00米,消火栓距道路邊不大于2.00米。2、投資項目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用水,生活給水水壓0.35Mpa。3、車間照明分為普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整個照明系統(tǒng)應用最多的系統(tǒng),根據(jù)不同廠房對照度的要求,對燈具按照“合理、美觀、有效、節(jié)能”的原則進行布置。高大空間的主體工程頂燈采用金屬鹵化物燈,車間沿生產(chǎn)線吊架上設置雙管熒光燈,檢測室采用熒光燈,車間局部采用節(jié)能燈,金屬鹵化物燈燈具為塊板式節(jié)能燈具,并帶電容補償,熒光燈采用高效反射燈具。電源設備選用隔爆型dBT4級防爆電器,照明導線穿鋼管敷設,其他環(huán)境按一般建筑物設計;進入易燃易爆區(qū)域的各類電纜采用防火性能較高的阻燃電纜;場內(nèi)配電采用放射式配電方式,室外電纜直埋或電纜溝敷設,直埋埋深1.00米,過路及穿墻以鋼管保護。10KV配電室設有專用防雷柜,低壓系統(tǒng)分級配有避雷器,弱電系統(tǒng)配有電涌保護器(SPD)。配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,變壓器中性點接地,接地電阻R4.00歐姆,高壓配電設備采用接地保護,低壓用電設備采用接零保護,正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構(gòu)架、穿線鋼管均應可靠接零。4、外部運輸應盡量依托社會運輸力量,從而減少固定資產(chǎn)投資;主要產(chǎn)成品、大宗原材料的運輸,應避免多次倒運,從而降低運輸成本且提高運輸效率。5、八、選址綜合評價建設項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設和單位面積產(chǎn)能設計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸;通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕,適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動;為此,該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。第六章 工藝方案說明一、原輔材料采購及管理所需原料應經(jīng)濟易得,就不同原料的投資、成本、生產(chǎn)效率進行比較,選擇最為適合、最經(jīng)濟的原料。驗收材料應根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進行清點實測驗收,發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理;做好原輔材料原始記錄和資料積累,及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。undefined二、技術(shù)管理特點項目承辦單位從項目產(chǎn)品的研發(fā)階段就特別關(guān)注質(zhì)量控制,引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質(zhì)量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現(xiàn)性、TQM全面質(zhì)量管理等控制方法。投資項目原材料采購和使用均由產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結(jié)合起來,在相關(guān)行業(yè)實現(xiàn)較高程度的技術(shù)信息化管理。三、項目工藝技術(shù)設計方案(一)工藝技術(shù)方案要求對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用,遵循“利用資源”的原則,選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng),控制整個生產(chǎn)線的各項工藝參數(shù),使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上,同時可降低物料的消耗;嚴格按照相關(guān)行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動,有效控制產(chǎn)品質(zhì)量,為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的項目產(chǎn)品和良好的服務。(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析技術(shù)含量和自動化水平較高,處于國內(nèi)先進水平,在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對其他生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越,結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術(shù)使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。投資項目采用的技術(shù)與國內(nèi)資源條件適應,具有良好的技術(shù)適應性;該技術(shù)工藝路線可以適應國內(nèi)主要原材料特性,技術(shù)工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術(shù)已經(jīng)被國內(nèi)生產(chǎn)實踐檢驗,證明技術(shù)成熟,技術(shù)支援條件良好,具有較強的可靠性。四、設備選型方案工藝裝備以專用設備為主,必須達到技術(shù)先進、性能可靠、性能價格比合理,使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量項目產(chǎn)品的生產(chǎn)設備;對生產(chǎn)設備進行合理配置,充分發(fā)揮各類設備的最佳技術(shù)水平;在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下,力求經(jīng)濟合理;充分考慮設備的正常運轉(zhuǎn)費用,以保證在生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相同產(chǎn)品時,能夠保持最低的生產(chǎn)成本。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計52臺(套),設備購置費2768.05萬元。第七章 項目投資規(guī)劃一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5209.71(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1893.722768.05166.025209.711.1工程費用萬元1893.722768.055120.351.1.1建筑工程費用萬元1893.721893.7231.28%1.1.2設備購置及安裝費萬元2768.052768.0545.73%1.2工程建設其他費用萬元547.94547.949.05%1.2.1無形資產(chǎn)萬元302.37302.371.3預備費萬元245.57245.571.3.1基本預備費萬元111.29111.291.3.2漲價預備費萬元134.28134.282建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5209.715209.71(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金843.90萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元5120.352753.754271.595120.355120.355120.351.1應收賬款萬元1536.11691.251075.271536.111536.111536.111.2存貨萬元2304.161036.871612.912304.162304.162304.161.2.1原輔材料萬元691.25311.06483.87691.25691.25691.251.2.2燃料動力萬元34.5615.5524.1934.5634.5634.561.2.3在產(chǎn)品萬元1059.91476.96741.941059.911059.911059.911.2.4產(chǎn)成品萬元518.44233.30362.91518.44518.44518.441.3現(xiàn)金萬元1280.09576.04896.061280.091280.091280.092流動負債萬元4276.451924.402993.514276.454276.454276.452.1應付賬款萬元4276.451924.402993.514276.454276.454276.453流動資金萬元843.90379.75590.73843.90843.90843.904鋪底流動資金萬元281.30126.58196.91281.30281.30281.30(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資6053.61萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5209.71萬元,占項目總投資的86.06%;流動資金843.90萬元,占項目總投資的13.94%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資1893.72萬元,占項目總投資的31.28%;設備購置費2768.05萬元,占項目總投資的45.73%;其它投資547.94萬元,占項目總投資的9.05%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5209.71+843.90=6053.61(萬元)??偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6053.61116.20%116.20%100.00%2項目建設投資萬元5209.71100.00%100.00%86.06%2.1工程費用萬元4661.7789.48%89.48%77.01%2.1.1建筑工程費萬元1893.7236.35%36.35%31.28%2.1.2設備購置及安裝費萬元2768.0553.13%53.13%45.73%2.2工程建設其他費用萬元302.375.80%5.80%4.99%2.2.1無形資產(chǎn)萬元302.375.80%5.80%4.99%2.3預備費萬元245.574.71%4.71%4.06%2.3.1基本預備費萬元111.292.14%2.14%1.84%2.3.2漲價預備費萬元134.282.58%2.58%2.22%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5209.71100.00%100.00%86.06%5建設期間費用萬元6流動資金萬元843.9016.20%16.20%13.94%7鋪底流動資金萬元281.305.40%5.40%4.65%二、資金籌措全部自籌。第八章 經(jīng)濟效益一、經(jīng)濟評價財務測算項目預計三年達產(chǎn):第一年收入3596.40萬元,總成本6862.64萬元,利潤總額-3266.24萬元,凈利潤95.85萬元,增值稅101.07萬元,稅金及附加-2449.68萬元,所得稅-816.56萬元;第二年收入5594.40萬元,總成本9775.45萬元,利潤總額-4181.05萬元,凈利潤-3135.79萬元,增值稅157.21萬元,稅金及附加102.59萬元,所得稅-1045.26萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入7992.00萬元,總成本6363.73萬元,利潤總額1628.27萬元,凈利潤1221.20萬元,增值稅224.59萬元,稅金及附加110.67萬元,所得稅407.07萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入7992.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=224.59萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3596.405594.407992.007992.007992.001.1飛機剎車輪轂配件萬元3596.405594.407992.007992.007992.002現(xiàn)價增加值萬元1150.851790.212557.442557.442557.443增值稅萬元101.07157.21224.59224.59224.593.1銷項稅額萬元1278.721278.721278.721278.721278.723.2進項稅額萬元474.36737.891054.131054.131054.134城市維護建設稅萬元7.0711.0015.7215.7215.725教育費附加萬元3.034.726.746.746.746地方教育費附加萬元2.023.144.494.494.499土地使用稅萬元83.7283.7283.7283.7283.7210稅金及附加萬元95.85102.59110.67110.67110.67(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用6363.73萬元??偝杀举M用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元3908.711758.922736.103908.713908.713908.712外購燃料動力費萬元263.06118.38184.14263.06263.06263.063工資及福利費萬元607.92607.92607.92607.92607.92607.924修理費萬元26.8112.0618.7726.8126.8126.815其它成本費用萬元1326.29596.83928.401326.291326.291326.295.1其他制造費用萬元554.23249.40387.96554.23554.23554.235.2其他管理費用萬元378.26170.22264.78378.26378.26378.265.3其他銷售費用萬元605.54272.49423.88605.54605.54605.546經(jīng)營成本萬元6132.792759.764292.956132.796132.796132.797折舊費萬元223.38223.38223.38223.38223.38223.388攤銷費萬元7.567.567.567.567.567.569利息支出萬元-10總成本費用萬元6363.733325.054706.276363.736363.736363.7310.1可變成本萬元5524.872486.193867.415524.875524.875524.8710.2固定成本萬元838.86838.86838.86838.8683

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