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美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司編號(hào):MY2- 001文件控制程序共5頁(yè) 第6頁(yè)版本號(hào):A頁(yè)版號(hào):01鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文 件 名 稱(chēng):文件控制程序文 件 編 號(hào):MY2-001 版 本 號(hào):A編 制: 審 批:日 期:2004/7/1 日 期:2004/7/5修訂記錄頁(yè) 號(hào)頁(yè) 版修 改 內(nèi) 容批 準(zhǔn) 人修 改 日 期1 目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件,確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2 范圍適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制。3 職責(zé)3.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)以及程序文件和三級(jí)文件的審批。3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審批。3.4 辦公室文控員負(fù)責(zé)文件分發(fā)回收管理,負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件正本的保管。3.5 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.6 各部門(mén)專(zhuān)(兼)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量有關(guān)的文件的簽收、管理。 4 工作內(nèi)容4.1 文件分類(lèi)及保管4.1.1 公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和類(lèi)別如下:a. 一級(jí)文件:質(zhì)量手冊(cè)。b. 二級(jí)文件:程序文件。c. 三級(jí)文件:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、管理制度等。d. 四級(jí)文件:表格、報(bào)告和質(zhì)量記錄等。e. 外來(lái)文件:標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)文件、法律法規(guī)等。4.1.2 質(zhì)量管理體系文件“受控正本”由辦公室文控員保存。4.1.3 質(zhì)量管理體系文件“受控副本”由各相關(guān)部門(mén)自行保存、使用。4.1.4 公司的管理性文件,如各種行政管理制度、外來(lái)的管理性文件由辦公室保存。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)等文件由辦公室文控員保存。4.2 文件的編號(hào)與編寫(xiě)格式按文件的編號(hào)與編寫(xiě)格式規(guī)定執(zhí)行。4.3 文件的編寫(xiě)、審批文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn),以確保文件是適宜的。4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3.2 程序文件和三級(jí)文件由各職能部門(mén)編寫(xiě),經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布。4.4 文件的受控情況文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。對(duì)“受控文件正本”由辦公室文控員在文件每頁(yè)背面加蓋紅色“受控文件正本”印章并保存。對(duì)所有副本在封面或每頁(yè)正面適當(dāng)位置加蓋紅色“受控文件副本”印章并注明發(fā)文號(hào)進(jìn)行控制。未加蓋“受控” 印章的文稿只作為參閱資料。4.5 文件發(fā)放與回收4.5.1 文件發(fā)放前,由管理者代表確定分發(fā)部門(mén)及分發(fā)數(shù)量。由辦公室文控員填寫(xiě)文件分發(fā)表進(jìn)行管理。使用部門(mén)在文件分發(fā)表上簽收。4.5.2 為辨別文件最新版本狀況,以防止過(guò)時(shí)或失效文件被誤用,辦公室文控員應(yīng)按文件類(lèi)別建立文件總覽表,并在制定、變更文件時(shí),更新為最新內(nèi)容。4.5.3 當(dāng)文件修訂、變更或作廢時(shí),由辦公室文控員在文件分發(fā)表上簽收過(guò)時(shí)無(wú)效的文件。4.6 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)使用部門(mén)當(dāng)文件因破損、遺失或其他原因需要申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)時(shí),必須填寫(xiě)文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),交辦公室文控員按以下規(guī)定辦理文件補(bǔ)發(fā)。4.6.1 當(dāng)補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)的原因?yàn)槠茡p時(shí),辦公室文控員接到申請(qǐng)單后,必須在回收破損文件后補(bǔ)發(fā)新文件,發(fā)文號(hào)不變。4.6.2 當(dāng)補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)的原因?yàn)檫z失時(shí),辦公室文控員接到申請(qǐng)單后在備注欄內(nèi)注明原發(fā)文號(hào)失效。補(bǔ)發(fā)新文件,并給新文件以新的發(fā)文號(hào)。4.7 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀4.7.1 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在清潔、通風(fēng)、干燥、安全的室內(nèi)。4.7.2 各部門(mén)文件應(yīng)指定專(zhuān)人保管。辦公室文控員每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查。4.7.3 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改,確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.7.4 任何人不得將受控文件私自外借或復(fù)印。4.7.5 所有失效或作廢文件由辦公室文控員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回。確保防止作廢文件的誤用。4.7.6 過(guò)時(shí)文件若因特殊原因,如法律規(guī)定或供以后參考用而需加以保留時(shí),應(yīng)由辦公室文控員蓋上 “作廢留用”章后留存。并至少保存到下次文件更改時(shí)。4.7.7 過(guò)時(shí)文件若不需加以保存時(shí),由辦公室文控員統(tǒng)一回收,立即銷(xiāo)毀或蓋“作廢”章后予以處理。4.8 文件的更改4.8.1 當(dāng)發(fā)行的文件有內(nèi)容變更需求時(shí),由提議人填寫(xiě)文件變更申請(qǐng)單,提出變更理由、文件項(xiàng)次編號(hào)、建議變更內(nèi)容及變更方式,由原審批部門(mén)審批簽字后,轉(zhuǎn)辦公室文控員。4.8.2 當(dāng)文件變更幅度涉及文件內(nèi)容的三分之一以下時(shí),由辦公室文控員按文件變更申請(qǐng)單內(nèi)容修訂后,更改頁(yè)版號(hào),將新的變更頁(yè)發(fā)行并收回?zé)o效頁(yè),在原文件分發(fā)表上記錄,并在修改頁(yè)中注明修訂日期和批準(zhǔn)人。4.8.3 文件經(jīng)過(guò)一次或幾次變更后,變更幅度達(dá)文件內(nèi)容的三分之一以上時(shí),或管理者代表認(rèn)為有必要改版時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版。原版本文件作廢,換發(fā)新版本。換新版本時(shí),應(yīng)更改版本號(hào),而頁(yè)版號(hào)則從“01”開(kāi)始。4.9 文件的借閱、復(fù)印借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件,應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)印申請(qǐng)單。經(jīng)管理者代表審批后向辦公室文控員借閱、復(fù)印。并在文件借閱、復(fù)印記錄上登記。復(fù)印的受控文件按非受控文件處理。4.10 外來(lái)文件的控制4.10.1 收到外來(lái)文件的部門(mén),應(yīng)識(shí)別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效。4.10.2 品管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。交辦公室文控員統(tǒng)一編號(hào),加蓋“受控文件”印章,分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用,并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.10.3 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入文件總覽表,并報(bào)辦公室備案。4.10.4 當(dāng)外來(lái)文件需要轉(zhuǎn)換成內(nèi)部文件時(shí)應(yīng)按文件編號(hào)與編寫(xiě)格式規(guī)定執(zhí)行。4.11 每年3月由管理者代表組織對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審。各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審。必要時(shí)按4.8進(jìn)行更改。4.12 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制,也應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行上述規(guī)定。4.13 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序
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