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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 麻絲項目可行性研究報告麻絲項目可行性研究報告xxx科技發(fā)展公司摘要該麻絲項目計劃總投資7708.85萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6566.55萬元,占項目總投資的85.18%;流動資金1142.30萬元,占項目總投資的14.82%。達產(chǎn)年營業(yè)收入9346.00萬元,總成本費用7075.30萬元,稅金及附加146.65萬元,利潤總額2270.70萬元,利稅總額2730.55萬元,稅后凈利潤1703.02萬元,達產(chǎn)年納稅總額1027.52萬元;達產(chǎn)年投資利潤率29.46%,投資利稅率35.42%,投資回報率22.09%,全部投資回收期6.03年,提供就業(yè)職位153個。報告依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術(shù)、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證;本報告通過對項目進行技術(shù)化和經(jīng)濟化比較和分析,闡述投資項目的市場必要性、技術(shù)可行性與經(jīng)濟合理性。麻絲項目可行性研究報告目錄第一章 總論一、項目名稱及建設性質(zhì)二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經(jīng)濟指標第二章 項目必要性分析一、項目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 市場調(diào)研預測第四章 產(chǎn)品規(guī)劃及建設規(guī)模一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 項目選址說明一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 土建工程分析一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 工藝先進性一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術(shù)管理特點三、項目工藝技術(shù)設計方案四、設備選型方案第八章 項目環(huán)境分析一、建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 項目職業(yè)安全管理規(guī)劃一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險情況一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術(shù)風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 節(jié)能概況一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 項目實施計劃一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資方案說明一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目經(jīng)營收益分析一、經(jīng)濟評價綜述二、經(jīng)濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 項目評價附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表附表2:土建工程投資一覽表附表3:節(jié)能分析一覽表附表4:項目建設進度一覽表附表5:人力資源配置一覽表附表6:固定資產(chǎn)投資估算表附表7:流動資金投資估算表附表8:總投資構(gòu)成估算表附表9:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10:折舊及攤銷一覽表附表11:總成本費用估算一覽表附表12:利潤及利潤分配表附表13:盈利能力分析一覽表第一章 總論一、項目名稱及建設性質(zhì)(一)項目名稱麻絲項目(二)項目建設性質(zhì)該項目屬于新建項目,依托xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以麻絲為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達9000.00萬元。二、項目承辦單位xxx科技發(fā)展公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx科技發(fā)展公司四、項目提出的理由今后五年,我國工業(yè)發(fā)展的基本條件和長期向好趨勢沒有改變,但傳統(tǒng)發(fā)展模式面臨諸多挑戰(zhàn),工業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行。城鎮(zhèn)化進程和居民消費結(jié)構(gòu)升級為工業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了廣闊空間。城鎮(zhèn)化是擴大內(nèi)需的最大潛力所在,巨大的消費潛力將轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的強大動力。“十三五”期間,我國城鎮(zhèn)化率將超過50%,內(nèi)需主導、消費驅(qū)動、惠及民生的一系列政策措施將進一步引導居民消費預期,推動居民消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級,為我國工業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。同時勞動力、土地、燃料動力等價格持續(xù)上升,生產(chǎn)要素成本壓力加大,轉(zhuǎn)型升級的約束相應增多。xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)把加快發(fā)展作為主題,以經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線,大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強基礎設施建設,積極推進對外開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益。該項目的建設,通過科學的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)示范項目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū),進一步鞏固xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商引資競爭力。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積27266.96平方米(折合約40.88畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照麻絲行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積27266.96平方米,建筑物基底占地面積13737.09平方米,總建筑面積38719.08平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程29587.62平方米,項目規(guī)劃綠化面積2933.93平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計108臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等,設備購置費2700.35萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為:麻絲xxx單位/年。綜合考xxx科技發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套設備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx科技發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;?、流水線生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx科技發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足xxx科技發(fā)展公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量819355.62千瓦時,折合100.70噸標準煤,滿足麻絲項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量5165.57立方米,折合0.44噸標準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、麻絲項目項目年用電量819355.62千瓦時,年總用水量5165.57立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)101.14噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量37.41噸標準煤/年,項目總節(jié)能率29.03%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。十二、項目建設符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“麻絲項目”主要從事麻絲項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性麻絲項目選址于xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:麻絲項目用地性質(zhì)為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組,負責各期投資目標管理跟蹤,各階段實際投資與計劃對比,進行投資計劃調(diào)整,分析原因采取措施,確保該項目建設目標如期完成。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資7708.85萬元,其中:固定資產(chǎn)投資6566.55萬元,占項目總投資的85.18%;流動資金1142.30萬元,占項目總投資的14.82%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入9346.00萬元,總成本費用7075.30萬元,稅金及附加146.65萬元,利潤總額2270.70萬元,利稅總額2730.55萬元,稅后凈利潤1703.02萬元,達產(chǎn)年納稅總額1027.52萬元;達產(chǎn)年投資利潤率29.46%,投資利稅率35.42%,投資回報率22.09%,全部投資回收期6.03年,提供就業(yè)職位153個。十五、報告說明可行性研究報告是項目建設單位根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)外市場、項目所在地的內(nèi)外部條件,提出的針對某一具體項目的建議文件,是對擬建項目提出的框架性的總體設想,主要從宏觀上論述項目建設的必要性和可能性,把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)麻絲行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設對促進xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)麻絲產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“麻絲項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位153個,達產(chǎn)年納稅總額1027.52萬元,可以促進xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率29.46%,投資利稅率35.42%,全部投資回報率22.09%,全部投資回收期6.03年,固定資產(chǎn)投資回收期6.03年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中,制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米27266.9640.88畝1.1容積率1.421.2建筑系數(shù)50.38%1.3投資強度萬元/畝160.631.4基底面積平方米13737.091.5總建筑面積平方米38719.081.6綠化面積平方米2933.93綠化率7.58%2總投資萬元7708.852.1固定資產(chǎn)投資萬元6566.552.1.1土建工程投資萬元2921.862.1.1.1土建工程投資占比萬元37.90%2.1.2設備投資萬元2700.352.1.2.1設備投資占比35.03%2.1.3其它投資萬元944.342.1.3.1其它投資占比12.25%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.18%2.2流動資金萬元1142.302.2.1流動資金占比14.82%3收入萬元9346.004總成本萬元7075.305利潤總額萬元2270.706凈利潤萬元1703.027所得稅萬元1.428增值稅萬元313.209稅金及附加萬元146.6510納稅總額萬元1027.5211利稅總額萬元2730.5512投資利潤率29.46%13投資利稅率35.42%14投資回報率22.09%15回收期年6.0316設備數(shù)量臺(套)10817年用電量千瓦時819355.6218年用水量立方米5165.5719總能耗噸標準煤101.1420節(jié)能率29.03%21節(jié)能量噸標準煤37.4122員工數(shù)量人153第二章 項目必要性分析一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,賓客至上服務理念,將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐,培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊伍,操作技能經(jīng)驗豐富,積累了先進的生產(chǎn)項目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗,并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員,因此,項目承辦單位具備較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應用能力,為實施項目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,堅持問題導向,面向未來發(fā)展,服務公司戰(zhàn)略,制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃,進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。(二)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入7262.10萬元,同比增長30.96%(1716.70萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務麻絲生產(chǎn)及銷售收入為6834.86萬元,占營業(yè)總收入的94.12%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1525.042033.391888.151815.537262.102主營業(yè)務收入1435.321913.761777.061708.716834.862.1麻絲(A)473.66631.54586.43563.882255.502.2麻絲(B)330.12440.16408.72393.001572.022.3麻絲(C)244.00325.34302.10290.481161.932.4麻絲(D)172.24229.65213.25205.05820.182.5麻絲(E)114.83153.10142.17136.70546.792.6麻絲(F)71.7795.6988.8585.44341.742.7麻絲(.)28.7138.2835.5434.17136.703其他業(yè)務收入89.72119.63111.08106.81427.24根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1802.58萬元,較去年同期相比增長374.11萬元,增長率26.19%;實現(xiàn)凈利潤1351.93萬元,較去年同期相比增長133.86萬元,增長率10.99%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7262.10完成主營業(yè)務收入萬元6834.86主營業(yè)務收入占比94.12%營業(yè)收入增長率(同比)30.96%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1716.70利潤總額萬元1802.58利潤總額增長率26.19%利潤總額增長量萬元374.11凈利潤萬元1351.93凈利潤增長率10.99%凈利潤增長量萬元133.86投資利潤率32.40%投資回報率24.30%財務內(nèi)部收益率20.76%企業(yè)總資產(chǎn)萬元18323.48流動資產(chǎn)總額占比萬元35.90%流動資產(chǎn)總額萬元6577.52資產(chǎn)負債率37.56%二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造2025相對于中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展,中國制造2025是一個偏向技術(shù)性的制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃。相對于國際上的“工業(yè)4.0”(也稱“4.0工業(yè)革命”),中國制造2025是一個立足中國當下工業(yè)基礎和發(fā)展水平的發(fā)展規(guī)劃。但是,實際上,中國制造2025的意義當然不是純技術(shù)上的,其目標當然也不限于中國當下工業(yè)發(fā)展水平的國際排序。實現(xiàn)中國制造2025,意味著中國躋身世界制造業(yè)強國之列。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃未來五年,是落實制造強國戰(zhàn)略的關(guān)鍵時期,是實現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展的攻堅階段。資源與環(huán)境問題是人類面臨的共同挑戰(zhàn),推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經(jīng)濟體的共同選擇,資源能源利用效率也成為衡量國家制造業(yè)競爭力的重要因素,推進綠色發(fā)展是提升國際競爭力的必然途徑。我國工業(yè)總體上尚未擺脫高投入、高消耗、高排放的發(fā)展方式,資源能源消耗量大,生態(tài)環(huán)境問題比較突出,形勢依然十分嚴峻,迫切需要加快構(gòu)建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的綠色制造體系。加快推進工業(yè)綠色發(fā)展,也是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的重要舉措,有利于推進節(jié)能降耗、實現(xiàn)降本增效,有利于增加綠色產(chǎn)品和服務有效供給、補齊綠色發(fā)展短板。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃展望中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展,一是增強制度內(nèi)生增長機制的建設,在政策傾斜扶持,人才、資金、市場等資源配置優(yōu)先,夯實競爭的基礎。二是更加重視從需求端拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,綜合并用各類手段培育新興產(chǎn)業(yè)市場。三是把握好中國現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎和發(fā)展比較優(yōu)勢,有所為、有所不為,明確發(fā)展重點和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),加強與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級結(jié)合,推進完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。四是圍繞重點領域集中力量突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)進步核心關(guān)鍵問題。(四)xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃堅持整體推進與重點突破相結(jié)合。整體把握工業(yè)轉(zhuǎn)型升級大局,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)齊頭并進、綜合發(fā)展。從龍頭企業(yè)、重要環(huán)節(jié)進行突破,樹立傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級應用示范標桿,激發(fā)轉(zhuǎn)型升級動力,促進全市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中,制造業(yè)領域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上,民間投資的比重超過85%,成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來,受多重因素影響,制造業(yè)民間投資增速明顯放緩,2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作,近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查,民間投資增速企穩(wěn)回升,今年1-10月,制造業(yè)民間投資增長4.1%,高于去年同期1.5個百分點。中小企業(yè)發(fā)展,既是改革開放的重要成果,也是改革開放的重要力量。量大面廣、機制靈活的中小企業(yè)參與競爭,形成了充滿活力的市場環(huán)境,為充分發(fā)揮市場在配置資源中的基礎性作用創(chuàng)造了條件。中小企業(yè)貼近市場,活躍在市場競爭最激烈的領域,與市場有著本質(zhì)的聯(lián)系,是構(gòu)建市場經(jīng)濟體制的微觀基礎,它的發(fā)展為社會主義市場經(jīng)濟創(chuàng)造了多元競爭、充滿活力的環(huán)境。實踐證明,中小企業(yè)發(fā)展好的地區(qū),往往也是人民生活較為富裕的地區(qū),也是率先實現(xiàn)小康的地區(qū)。發(fā)展中小企業(yè),使廣大人民群眾從發(fā)展中得到實惠,過上更加富裕的生活,有利于促進社會的和諧安定。四、宏觀經(jīng)濟形勢分析中央經(jīng)濟工作會議對當前國內(nèi)外形勢進行了深刻分析,對明年經(jīng)濟工作作出了全面部署,全國工業(yè)和信息化系統(tǒng)必須認真學習領會,把思想和行動統(tǒng)一到中央對形勢的分析判斷上來,統(tǒng)一到中央的決策部署上來,抓住戰(zhàn)略機遇,堅持底線思維,加強前瞻預判,確保完成既定的目標任務。經(jīng)過40年改革開放,我國經(jīng)濟正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。要保持戰(zhàn)略定力,堅定信心決心,把握和運用好加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、提升科技創(chuàng)新能力、深化改革開放、加快綠色發(fā)展、參與全球經(jīng)濟治理體系變革等帶來的新機遇,扎實推進制造強國建設,不斷實現(xiàn)新的重大突破。五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2759.00億元,比上年增長10.86%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值220.72億元,增長5.47%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1710.58億元,增長10.08%第三產(chǎn)業(yè)增加值827.70億元,增長5.27%。一般公共預算收入256.78億元,同比增長10.52%,一般公共預算支出439.80億元,同比增長8.83%。國稅收入327.43億元,同比增長7.57%;地稅收入億元31.09,同比增長7.16%。居民消費價格上漲1.12%。其中,食品煙酒上漲0.68%,衣著上漲1.20%,居住上漲0.74%,生活用品及服務上漲0.89%,教育文化和娛樂上漲0.65%,醫(yī)療保健上漲0.72%,其他用品和服務上漲0.74%,交通和通信上漲0.95%。全部工業(yè)完成增加值1668.06億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1527.03億元,比上年增長7.88%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含麻絲)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1035.04億元,增長7.48%。AA完成增加值401.16億元,增長10.14%;BB完成工業(yè)增加值316.38億元,增長10.63%;CC完成工業(yè)增加值290.45億元,增長11.71%;DD完成工業(yè)增加值158.51億元,增長7.91%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5834.37億元,比上年增長5.60%。實現(xiàn)利潤總額356.98億元,比上年增長6.31%。固定資產(chǎn)投資完成4397.44億元,比上年增長8.50%。其中,建設項目投資完成3869.75億元,增長10.18%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成527.69億元,增長10.30%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成219.87億元,同比增長6.42%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3342.05億元,同比增長10.49%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成835.51億元,增長6.12%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資704.83億元,增長10.20%。民間投資3919.12億元,增長7.68%。城市基礎設施投資516.05億元,增長9.98%。重點項目1238個,完成投資2770.02億元,增長5.66%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1410.43億元,比上年增長6.44%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1115.43億元,增長10.22%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額396.99億元,增長5.19%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元598.02,增長5.42%。實際利用外資67818.78萬美元,同比增長56.10%。外貿(mào)進出口總值368.80億元,同比增長56.43%。其中,出口總值239.72億元,同比增長55.47%;進口總值129.08億元,同比增長58.19%。六、項目必要性分析(一)符合麻絲產(chǎn)業(yè)政策要求1、近十年來制造業(yè)的快速發(fā)展,直接促進了我國經(jīng)濟發(fā)展的速度、質(zhì)量和效益,增強了我國在全球化格局中的國際分工地位。從國內(nèi)看,建國60多年來,我國工業(yè)增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,促進我國工業(yè)實現(xiàn)了由小到大的歷史性轉(zhuǎn)變。從國際對比來看,1990年我國制造業(yè)占全球的比重為2.7%,居世界第九;到2000年上升到6.0%,居世界第四;2007年達到13.2%,居世界第二;2010年為19.8%,躍居世界第一。自19世紀中葉迄今,經(jīng)歷了一個半世紀的歷程,我國又重新回到世界第一制造業(yè)大國的地位。2、2018年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、改革開放力度加大、穩(wěn)妥應對中美經(jīng)貿(mào)摩擦涉及到制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的多方面,在先進制造業(yè)短板補充建設、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能升級、制造業(yè)信息化、國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境優(yōu)化等方面具有重要意義。3、項目的實施,通過建設達到規(guī)模效益,首先大力開發(fā)建設地周邊市場,站穩(wěn)腳跟后擴大生產(chǎn)規(guī)模,逐步將產(chǎn)品推向全國,按照企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,力爭在較短的時間內(nèi)將公司做大做強,為企業(yè)的進一步發(fā)展奠定堅實的基礎。(二)順應宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展方向1、中央經(jīng)濟工作會議對當前國內(nèi)外形勢進行了深刻分析,對明年經(jīng)濟工作作出了全面部署,全國工業(yè)和信息化系統(tǒng)必須認真學習領會,把思想和行動統(tǒng)一到中央對形勢的分析判斷上來,統(tǒng)一到中央的決策部署上來,抓住戰(zhàn)略機遇,堅持底線思維,加強前瞻預判,確保完成既定的目標任務。經(jīng)過40年改革開放,我國經(jīng)濟正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。要保持戰(zhàn)略定力,堅定信心決心,把握和運用好加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、提升科技創(chuàng)新能力、深化改革開放、加快綠色發(fā)展、參與全球經(jīng)濟治理體系變革等帶來的新機遇,扎實推進制造強國建設,不斷實現(xiàn)新的重大突破。2、經(jīng)濟新常態(tài),需要創(chuàng)新宏觀調(diào)控思路和方式,培育經(jīng)濟發(fā)展的持久動力。從根本上說,就是向改革要動力,向結(jié)構(gòu)調(diào)整要助力,向民生改善要潛力;就是要激活力,把該放的權(quán)放到位,讓市場主體真正放開手腳;就是要補短板,把該做的事做好,增加公共產(chǎn)品有效供給;就是要強實體,把該給的政策給足,夯實發(fā)展的微觀基礎。新常態(tài)是新的探索,要創(chuàng)新宏觀調(diào)控思路和方式,統(tǒng)籌穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風險,以改革開路,充分發(fā)揮市場的決定性作用,激發(fā)企業(yè)和社會活力,培育經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力,加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級結(jié)構(gòu)優(yōu)化,更好地改善民生。(三)項目建設有利條件項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節(jié)約項目投資,提高項目承辦單位綜合經(jīng)濟效益。(四)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇投資項目的建設可以大幅度提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)水平,有利于促進我國相關(guān)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產(chǎn)品制造工藝技術(shù)、生產(chǎn)設備和新產(chǎn)品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產(chǎn)品制造技術(shù)的基礎上,持續(xù)加大對項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及相關(guān)材料的研發(fā)投入,形成了在國內(nèi)同行業(yè)領先的技術(shù)優(yōu)勢。第三章 市場調(diào)研預測目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類麻絲企業(yè)834家,規(guī)模以上企業(yè)18家,從業(yè)人員41700人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)麻絲產(chǎn)值189229.83萬元,較2016年160568.38萬元增長17.85%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入91921.13萬元,較去年78868.41萬元同比增長16.55%。區(qū)域內(nèi)麻絲行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元189229.83同期產(chǎn)值萬元160568.38同比增長17.85%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家834規(guī)上企業(yè)家18從業(yè)人數(shù)人41700前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元91921.13去年同期78868.41萬元。1、xxx科技發(fā)展公司(AAA)萬元22520.682、xxx科技發(fā)展公司萬元20222.653、xxx投資公司萬元11949.754、xxx科技發(fā)展公司萬元10111.325、xxx投資公司萬元6434.486、xxx有限責任公司萬元5974.877、xxx投資公司萬元459.618、xxx科技發(fā)展公司萬元3768.779、xxx投資公司萬元3584.9210、xxx有限責任公司萬元2757.63區(qū)域內(nèi)麻絲企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值22520.68萬元,較上年度19856.00萬元增長13.42%,其中主營業(yè)務收入21513.20萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額6338.50萬元,同比增長19.90%;實現(xiàn)凈利潤2392.37萬元,同比增長21.18%;納稅總額192.95萬元,同比增長10.66%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額47250.89萬元,資產(chǎn)負債率53.74%。2017年區(qū)域內(nèi)麻絲企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值58653.28萬元,同比2016年50385.09萬元增長16.41%;行業(yè)凈利潤17521.05萬元,同比2016年15139.59萬元增長15.73%;行業(yè)納稅總額36809.85萬元,同比2016年32554.92萬元增長13.07%;麻絲行業(yè)完成投資40504.04萬元,同比2016年36483.55萬元增長11.02%。區(qū)域內(nèi)麻絲行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元58653.281.1同期增加值萬元50385.091.2增長率16.41%2行業(yè)凈利潤萬元17521.052.12016年凈利潤萬元15139.592.2增長率15.73%3行業(yè)納稅總額萬元36809.853.12016納稅總額萬元32554.923.2增長率13.07%42017完成投資萬元40504.044.12016行業(yè)投資萬元11.02%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.07億元,年均增長8.08%。預計區(qū)域內(nèi)麻絲行業(yè)市場需求規(guī)模將達到285912.09萬元,利潤總額91037.82萬元,凈利潤26661.00萬元,納稅22487.99萬元,工業(yè)增加值89275.69萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率17.71%。區(qū)域內(nèi)麻絲行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值221410.32251602.64285912.092利潤總額70499.6980113.2891037.823凈利潤20646.2823461.6826661.004納稅總額17414.7019789.4322487.995工業(yè)增加值69135.1078562.6189275.696產(chǎn)業(yè)貢獻率12.00%16.00%17.71%7企業(yè)數(shù)量100112211563第四章 產(chǎn)品規(guī)劃及建設規(guī)模一、產(chǎn)品規(guī)劃(一)產(chǎn)品放方案項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為麻絲,具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算,根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的麻絲產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況,確定年產(chǎn)量為xxx,預計年產(chǎn)值9346.00萬元。(二)營銷策略通過對國內(nèi)外市場需求預測可以看出,我國項目產(chǎn)品將以內(nèi)銷為主并擴大外銷,隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大,產(chǎn)品價格的降低,產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品的多樣化,項目產(chǎn)品必將更受歡迎;通過對市場需求預測分析,國內(nèi)外市場對項目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨勢,市場銷售前景非常看好。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1麻絲A單位xx4205.702麻絲B單位xx2336.503麻絲C單位xx1401.904麻絲D單位xx747.685麻絲E單位xx467.306麻絲F單位xx186.92合計單位xxx9346.00二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積27266.96平方米(折合約40.88畝),其中:凈用地面積27266.96平方米(紅線范圍折合約40.88畝)。項目規(guī)劃總建筑面積38719.08平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程29587.62平方米,計容建筑面積38719.08平方米;預計建筑工程投資2921.86萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計108臺(套),設備購置費2700.35萬元。(三)產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資7708.85萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入9346.00萬元。第五章 項目選址說明一、項目選址原則對周圍環(huán)境不應產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過國家有關(guān)法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M,不會造成不良的社會影響。二、項目選址該項目選址位于xxx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。園區(qū)不斷著力加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。進一步加大研發(fā)投入,推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,加快新舊動能轉(zhuǎn)換步伐,降低對外依賴度。加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),不僅要求各種創(chuàng)新資源的充足投入和有效整合,還需要通過深化改革打造完整的創(chuàng)新鏈條和良好的生態(tài)系統(tǒng),以應用促發(fā)展,加強集成創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新。三、建設條件分析項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視,土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施,并給予充分的肯定;其二,項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足,可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求;其三,投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系,從而加快項目建設進度,降低建設成本,節(jié)約項目投資,提高項目承辦單位綜合經(jīng)濟效益。四、用地控制指標投資項目占地稅收產(chǎn)出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)50.38%,建筑容積率1.42,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.58%,固定資產(chǎn)投資強度160.63萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程9712.129712.1229587.6229587.622456.051.1主要生產(chǎn)車間5827.275827.2717752.5717752.571522.751.2輔助生產(chǎn)車間3107.883107.889468.049468.04785.941.3其他生產(chǎn)車間776.97776.971716.081716.08147.362倉儲工程2060.562060.565935.455935.45358.332.1成品貯存515.14515.141483.861483.8689.582.2原料倉儲1071.491071.493086.433086.43186.332.3輔助材料倉庫473.93473.931365.151365.1582.423供配電工程109.90109.90109.90109.907.463.1供配電室109.90109.90109.90109.907.464給排水工程126.38126.38126.38126.386.684.1給排水126.38126.38126.38126.386.685服務性工程1305.021305.021305.021305.0278.785.1辦公用房684.44684.44684.44684.4444.705.2生活服務620.58620.58620.58620.5845.026消防及環(huán)保工程368.15368.15368.15368.1525.006.1消防環(huán)保工程368.15368.15368.15368.1525.007項目總圖工程54.9554.9554.9554.95-58.627.1場地及道路硬化3560.05589.65589.657.2場區(qū)圍墻589.653560.053560.057.3安全保衛(wèi)室54.9554.9554.9554.958綠化工程1376.5148.18合計13737.0938719.0838719.082921.86六、節(jié)約用地措施投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則,除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復建設,節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)道路網(wǎng)呈環(huán)形布置,方便生產(chǎn)、生活、運輸組織及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及彎道等均按國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范設計。(三)綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。(四)輔助工程設計1、消防水源采用低壓制,同一時間內(nèi)按火災一次考慮,室內(nèi)外均設環(huán)狀消防管網(wǎng),室外消火栓間距不大于100.00米,消火栓距道路邊不大于2.00米。2、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次考慮;室內(nèi)消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。3、低壓配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地型式,電源中性線在進戶處作重復接地,接地裝置均利用建筑物基礎,重復接地后PE線和N線完全分開。4、工業(yè)電視部分:在場內(nèi)主要場所進行重點監(jiān)視,適時錄像并存儲圖像,不僅可以了解工作人員及場內(nèi)來往人員的情況,還可通過查詢錄像資料,為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據(jù)。八、運輸組成(一)運輸組成總體設計1、項目建設規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運輸做到物料流向合理,場內(nèi)部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內(nèi)、外的運輸與車間內(nèi)部運輸密切結(jié)合統(tǒng)一考慮。2、外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。(二)場內(nèi)運輸1、場內(nèi)運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運;運輸線路的布置,應盡量減少貨流與人流相交叉,以保證運輸?shù)陌踩?、場內(nèi)運輸主要為原材料的卸車進庫;生產(chǎn)過程中原材
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