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行政事務(wù)管理規(guī)定一 、總 則第一條為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化,提高辦事效率,特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公用品管理、庫(kù)房管理、郵發(fā)管理等。二 、檔案管理第三條歸檔范圍:公司的規(guī)化、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。 第四條檔案管理要指定專人負(fù)責(zé),明確責(zé)任,保證原始資料及單據(jù)齊全完整,密級(jí)檔案必須保證安全。第五條檔案的借閱與索取: (一)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門主任、主管經(jīng)理、借閱非密級(jí)檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續(xù),直接提檔。(二)公司其他人員需借閱檔案時(shí),需經(jīng)部門主管批準(zhǔn),并辦理借閱手續(xù)。(三) 借閱檔案必須愛護(hù),保持整潔,嚴(yán)禁涂改,注意安全和保密,嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復(fù)制,凡屬密級(jí)檔案,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制,一般內(nèi)部檔案由公司辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。第六條 檔案的銷毀:(一) 任何組織或個(gè)人非經(jīng)允許無(wú)權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。(二) 若按規(guī)定需要銷毀時(shí),凡屬密級(jí)檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀,一般內(nèi)部檔案,須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。(三) 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案,檔案人員要認(rèn)真填寫,編制銷毀清單,由專人監(jiān)督銷毀。三 、印鑒管理 第七條 公司印鑒由公司辦公室主任負(fù)責(zé)保管。 第八條公司印鑒的使用一律由副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后管理印簽人方可蓋章,如違反此項(xiàng)規(guī)定造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明以及對(duì)外開出的任何公文,應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記,以備查詢、存檔。 第十條公司一般不允許開具空白介紹信、證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開具時(shí),必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字方可開出,持空白介紹信外出工作,歸來(lái)必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途,未使用者必須交回。 第十一條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。 四、 公文打印管理第十二條 公司公文的打印工作由公司辦公室負(fù)責(zé)。第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字,交辦公室統(tǒng)印。第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件至少一式二份,交公司辦公室留底存檔。五、 辦公用品的管理第十五條 辦公室用品的購(gòu)發(fā):(一) 公司辦公室指定專人制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)將辦公用品購(gòu)回,根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃的分發(fā)給各部、室,由部主任簽字領(lǐng)回。(二) 除正常配給的辦公用品外,若還需用其他用品須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。(三)公司新聘工作人員辦公用品,公司辦公室根據(jù)部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單,負(fù)責(zé)為其配齊,以保證新聘人員正常工作。(四)負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全,量足質(zhì)優(yōu),庫(kù)存合理,開支適當(dāng),用品保管好。(五)負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品人員要建立賬簿,辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù),出庫(kù)需由領(lǐng)取人簽字。(六) 辦公室用品管理一定要做到文明、清潔。注意安全、防火、防盜,嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事,不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。 六、 庫(kù)房管理第十六條 庫(kù)房物資存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立賬卡。第十七條 采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫(kù)單,收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目,檢查包裝是否完好,如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格不符時(shí),庫(kù)房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。第十八條 物資入庫(kù)后,應(yīng)當(dāng)日填寫賬卡。第十九條 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù),物資出庫(kù)必須填寫出庫(kù)單,經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可出庫(kù)。第二十條 庫(kù)房物資,一般不可外借,特殊情況由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理外借手續(xù)。第二十一條嚴(yán)格管理賬單資料,所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確,不得隨意涂改。第二十二條 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、禁止無(wú)關(guān)工作人員入內(nèi),庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮。 七、 郵發(fā)管理第二十三條 公司辦公室負(fù)責(zé)為各部室郵發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、郵件由收發(fā)員登記,負(fù)責(zé)寄發(fā)。 八、 附則第二十四條 本規(guī)定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展,有不適應(yīng)工作需要的各部門可提出修改意見,辦公室研究并呈請(qǐng)總經(jīng)理批示。 第二十五條 本規(guī)定解釋權(quán)歸

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