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文檔簡介

成都成華珍君仁濟(jì)醫(yī)院有限公司進(jìn)銷存管理制度關(guān)于藥品及耗材的管理規(guī)定(一)藥品及耗材采購業(yè)務(wù)1、藥品及耗材采購業(yè)務(wù)必須由相關(guān)采購部門與供貨單位訂立采購合同,明確采購品種、數(shù)量、單價、發(fā)票種類、發(fā)運(yùn)形式、付款方式、損失索賠等條款。2、采購合同必須由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)簽批(或者由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人),才能生效。4、在合同條件中須注明供貨單位提供增值稅普通發(fā)票。5、財務(wù)部對無合同,無簽批的采購業(yè)務(wù)拒絕執(zhí)行付款。(二)藥品及耗材入庫業(yè)務(wù)1、藥品及耗材入庫必須在系統(tǒng)里填制入庫單,包括品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、入庫時間。2、入庫的藥品及耗材一律以實(shí)際入庫的數(shù)據(jù)填制入庫單,據(jù)實(shí)入賬。3、藥品及耗材的入庫業(yè)務(wù)必須履行正常的入庫程序,進(jìn)行清點(diǎn)、檢驗(yàn)、填制入庫單。為了使入庫藥品及耗材及時記入賬務(wù),便于財務(wù)管理,入庫單應(yīng)在入庫完成后及時傳遞財務(wù)記賬。(三)存貨業(yè)務(wù)1、庫房必須設(shè)立專職的管理人員,對所管理藥品及耗材的實(shí)存數(shù)、進(jìn)出數(shù)量直接負(fù)責(zé)。2、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、倉管人員、財務(wù)人員對所管藥品、耗材以及其存放地點(diǎn)的安全負(fù)責(zé),預(yù)先做好防火、防竊工作。(四)庫存耗材領(lǐng)用1、相關(guān)科室領(lǐng)用時,填寫領(lǐng)用單。2、耗材管理人員在系統(tǒng)里填制科室領(lǐng)用單。(五)存貨的核對與盤點(diǎn)1、每月月末對存貨賬項(xiàng)進(jìn)行核對。2、建立正常的盤點(diǎn)工作。每月月末,庫房與財務(wù)應(yīng)檢查當(dāng)月應(yīng)增應(yīng)減存貨的單證是否全部入庫,結(jié)出余額,然后與盤點(diǎn)存貨實(shí)數(shù)進(jìn)行核對。盤點(diǎn)工作由財務(wù)組織,財會人員監(jiān)盤,倉管人員填制實(shí)盤表,財務(wù)核對。對于盤點(diǎn)后的情況,由財務(wù)部綜合匯報給院長。發(fā)生的損溢一定要先期查清原因,據(jù)實(shí)調(diào)整賬務(wù)記錄,記入待處理財產(chǎn)損失。審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。3、核算要求醫(yī)院財務(wù)部,醫(yī)院會計核算必須按規(guī)定建立存貨的明細(xì)賬戶和總賬賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行單據(jù)的傳遞手續(xù),及時傳遞有關(guān)單據(jù),不允許出現(xiàn)漏單、壓單和失單現(xiàn)象。二、低值易耗品管理制度低值易耗品的范圍單位價值2000元以下,使用期限一年以下的工具、管理用具、玻璃器皿等屬于低值易耗品。(二)低值易耗品實(shí)行一次攤銷法攤銷。(三)低值易耗品由財務(wù)部門設(shè)備查賬進(jìn)行輔助管理。三、藥品及耗材盤點(diǎn)溢余、短缺的處理規(guī)定盤點(diǎn)中發(fā)生的溢余、短缺應(yīng)于盤點(diǎn)后經(jīng)保管員簽字、財會審核,經(jīng)院長批準(zhǔn)后作相應(yīng)的賬務(wù)處理;對一時查不明原因的,列待處

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