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企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度修訂協(xié)議合同編號:__________甲方(單位全稱):_________________乙方(單位全稱):_________________第一章總則第一條管理制度依據(jù)1.1本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》及相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合甲方、乙方的實際情況,制定本財務(wù)管理制度修訂協(xié)議。第二條管理制度目的2.1通過修訂財務(wù)管理制度,規(guī)范甲乙雙方的財務(wù)行為,提高財務(wù)管理水平,保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整。2.2保障公司資金安全,防范財務(wù)風(fēng)險,促進公司健康發(fā)展。第三條適用范圍3.1本協(xié)議適用于甲方和乙方及其所屬子公司、分支機構(gòu)等所有與財務(wù)活動相關(guān)的部門和個人。3.2本協(xié)議適用于公司日常經(jīng)營活動中涉及的資金收支、會計核算、財務(wù)報告等財務(wù)管理工作。第四條管理原則4.1法規(guī)遵從原則:遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。4.2實事求是原則:以實際情況為依據(jù),保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確。4.3安全保障原則:加強資金安全管理,保證資金安全。4.4效率優(yōu)先原則:優(yōu)化財務(wù)流程,提高財務(wù)管理效率。第五條管理機構(gòu)5.1甲方設(shè)立財務(wù)管理部門,負(fù)責(zé)本協(xié)議的實施和監(jiān)督。5.2乙方設(shè)立財務(wù)管理部門,負(fù)責(zé)本協(xié)議的實施和監(jiān)督。5.3甲方和乙方財務(wù)管理部門相互配合,共同推進財務(wù)管理制度的實施。第二章財務(wù)核算第六條核算體系6.1甲方和乙方應(yīng)采用統(tǒng)一的會計核算體系,保證會計信息的一致性和可比性。6.2會計核算應(yīng)遵循會計準(zhǔn)則和會計制度的規(guī)定。第七條賬務(wù)處理7.1甲方和乙方應(yīng)建立健全賬務(wù)處理制度,保證賬務(wù)處理的及時性、準(zhǔn)確性。7.2賬務(wù)處理應(yīng)符合會計準(zhǔn)則和會計制度的要求,做到合法合規(guī)。第八條資產(chǎn)管理8.1甲方和乙方應(yīng)加強資產(chǎn)管理,保證資產(chǎn)安全、完整。8.2資產(chǎn)盤點應(yīng)定期進行,保證賬實相符。第九條負(fù)債管理9.1甲方和乙方應(yīng)合理控制負(fù)債規(guī)模,保證負(fù)債風(fēng)險可控。9.2負(fù)債管理應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)管理制度的要求。第十條資金管理10.1甲方和乙方應(yīng)加強資金管理,保證資金安全、高效。10.2資金調(diào)撥應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,避免資金閑置和浪費。第三章財務(wù)報告第十一條報告編制11.1甲方和乙方應(yīng)定期編制財務(wù)報告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。11.2財務(wù)報告應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。第十二條報告審核12.1財務(wù)報告編制完成后,應(yīng)由財務(wù)管理部門進行審核。12.2審核應(yīng)保證財務(wù)報告的合規(guī)性、真實性。第十三條報告報送13.1甲方和乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司制度要求報送財務(wù)報告。13.2報告報送應(yīng)及時、準(zhǔn)確。第四章財務(wù)監(jiān)督第十四條監(jiān)督機構(gòu)14.1甲方設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu),負(fù)責(zé)對公司財務(wù)活動進行監(jiān)督。14.2乙方設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu),負(fù)責(zé)對公司財務(wù)活動進行監(jiān)督。第十五條監(jiān)督內(nèi)容15.1監(jiān)督內(nèi)容應(yīng)包括財務(wù)核算、資金管理、資產(chǎn)處置等方面。15.2監(jiān)督應(yīng)保證財務(wù)活動符合國家法律法規(guī)和公司制度。第十六條監(jiān)督方式16.1監(jiān)督方式包括日常監(jiān)督、專項監(jiān)督和審計。16.2日常監(jiān)督應(yīng)結(jié)合日常工作進行,專項監(jiān)督和審計應(yīng)根據(jù)實際情況安排。第五章財務(wù)培訓(xùn)與考核第十七條培訓(xùn)制度17.1甲方和乙方應(yīng)建立健全財務(wù)培訓(xùn)制度,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。17.2財務(wù)培訓(xùn)應(yīng)包括會計核算、財務(wù)管理、法律法規(guī)等方面。第十八條考核制度18.1甲方和乙方應(yīng)建立健全財務(wù)考核制度,激勵財務(wù)人員不斷提高工作效率和質(zhì)量。18.2考核應(yīng)包括財務(wù)核算、資金管理、報表編制等方面。第十九條考核結(jié)果運用19.1考核結(jié)果應(yīng)作為財務(wù)人員晉升、獎懲的重要依據(jù)。19.2對考核優(yōu)秀的人員給予表彰和獎勵,對考核不合格的人員進行培訓(xùn)和指導(dǎo)。第六章內(nèi)部審計第條審計范圍6.1甲方內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)對公司財務(wù)活動、內(nèi)部控制體系、風(fēng)險管理等方面進行審計。6.2審計范圍包括但不限于:財務(wù)報表的真實性、合規(guī)性審計,內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,財務(wù)流程的優(yōu)化建議等。第條審計程序6.1審計工作應(yīng)按照審計計劃進行,審計計劃應(yīng)明確審計目標(biāo)、審計范圍、審計方法和時間安排。6.2審計人員應(yīng)收集、整理和分析相關(guān)證據(jù),對財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析和評估。6.3審計報告應(yīng)客觀、公正,提出審計意見和改進建議。第條審計報告6.1審計報告應(yīng)包括審計發(fā)覺的問題、分析原因、改進建議和結(jié)論。6.2審計報告應(yīng)及時提交給公司管理層,并抄送董事會。6.3審計報告應(yīng)保密,未經(jīng)授權(quán)不得對外泄露。第七章風(fēng)險管理第條風(fēng)險評估7.1公司應(yīng)建立風(fēng)險管理體系,定期對財務(wù)風(fēng)險進行評估。7.2風(fēng)險評估應(yīng)包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。7.3風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)作為制定風(fēng)險控制措施的重要依據(jù)。第條風(fēng)險控制7.1公司應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施,以降低和防范財務(wù)風(fēng)險。7.2風(fēng)險控制措施應(yīng)包括內(nèi)部控制、應(yīng)急預(yù)案、保險等。7.3風(fēng)險控制措施的實施效果應(yīng)定期評估和改進。第八章財務(wù)預(yù)算與控制第條預(yù)算編制8.1公司應(yīng)每年制定財務(wù)預(yù)算,包括收入預(yù)算、支出預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算等。8.2預(yù)算編制應(yīng)遵循實際需要、合理預(yù)測、科學(xué)分配的原則。8.3預(yù)算編制完成后,應(yīng)提交公司管理層審批。第條預(yù)算執(zhí)行8.1公司各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行各項財務(wù)活動。8.2財務(wù)管理部門應(yīng)定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤和分析。8.3對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題,應(yīng)及時調(diào)整預(yù)算或采取措施糾正。第條成本控制8.1公司應(yīng)建立成本控制體系,降低成本,提高效益。8.2成本控制應(yīng)貫穿于生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)。8.3成本控制措施應(yīng)定期評估和優(yōu)化。第九章財務(wù)信息披露第條信息披露原則9.1公司應(yīng)遵循真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性的原則進行財務(wù)信息披露。9.2信息披露的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于:財務(wù)報表、重大投資、重大合同、關(guān)聯(lián)交易等。第條信息披露程序9.1公司應(yīng)建立信息披露制度,明確信息披露的內(nèi)容、方式和時間。9.2信息披露前,應(yīng)進行內(nèi)部審核,保證信息披露的真實性和準(zhǔn)確性。9.3信息披露后,應(yīng)保證信息的可獲取性,便于投資者和公眾查詢。第條信息披露責(zé)任9.1公司管理層和財務(wù)部門對信息披露的真實性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。9.2發(fā)生信息披露不實的情況,應(yīng)立即糾正并報告相關(guān)監(jiān)管部門。第條信息保密9.1公司應(yīng)加強對財務(wù)信息的保密管理,防止信息泄露。9.2未經(jīng)授權(quán),任何人不得泄露公司財務(wù)信息。第條內(nèi)部控制9.1公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度,保證財務(wù)信息的真實性、完整性和安全性。9.2內(nèi)部控制制度應(yīng)涵蓋財務(wù)報告編制、財務(wù)數(shù)據(jù)處理、財務(wù)信息系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。9.3內(nèi)部控制制度應(yīng)定期評估和改進。第條監(jiān)督與檢查9.1公司應(yīng)設(shè)立內(nèi)部控制監(jiān)督機構(gòu),對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。9.2監(jiān)督檢查應(yīng)定期進行,保證內(nèi)部控制制度的有效性。9.3對監(jiān)督檢查中發(fā)覺的問題,應(yīng)立即采取措施糾正。第十一章財務(wù)檔案管理第條檔案分類11.1財務(wù)檔案應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)、內(nèi)容、形式等進行分類,保證檔案的有序管理。11.2檔案分類應(yīng)遵循國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部檔案管理要求。第條檔案收集與整理11.1財務(wù)檔案的收集應(yīng)全面、及時,保證檔案的完整性。11.2收集到的檔案應(yīng)進行整理,包括歸檔、編目、裝訂等,保證檔案的規(guī)范性。第條檔案保管11.1財務(wù)檔案應(yīng)按照規(guī)定的保存期限和條件進行保管,保證檔案的安全和完整。11.2保管過程中應(yīng)定期檢查檔案的保存狀況,發(fā)覺問題時及時處理。第條檔案利用11.1財務(wù)檔案的利用應(yīng)遵循合法性、合理性、效率性的原則。11.2利用檔案時,應(yīng)保證檔案的保密性,未經(jīng)授權(quán)不得對外泄露。第十二章財務(wù)人員管理第條人員配置12.1財務(wù)人員配置應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和財務(wù)管理需求進行。12.2財務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識、技能和職業(yè)道德。第條培訓(xùn)與發(fā)展12.1公司應(yīng)定期對財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和專業(yè)技能提升。12.2財務(wù)人員應(yīng)積極參與繼續(xù)教育和專業(yè)認(rèn)證,提高自身綜合素質(zhì)。第條考核與激勵12.1公司應(yīng)建立健全財務(wù)人員考核制度,考核內(nèi)容應(yīng)包括工作績效、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德等。12.2根據(jù)考核結(jié)果,給予財務(wù)人員相應(yīng)的獎勵和晉升機會。第十三章協(xié)議生效與終止第條生效13.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2本協(xié)議的生效不影響雙方在此之前已簽訂的任何合同或協(xié)議。第條終止13.1本協(xié)議在以下情況下終止:13.

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