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文檔簡介

機械設(shè)備黑名單管理制度為規(guī)范機械設(shè)備供應(yīng)商及設(shè)備的管理,保障設(shè)備質(zhì)量、安全和運行效率,防范因設(shè)備問題引發(fā)的生產(chǎn)事故或經(jīng)濟損失,特制定本制度。以下為具體內(nèi)容:**一、目的**1.篩選和淘汰存在質(zhì)量缺陷、安全隱患或違規(guī)行為的機械設(shè)備供應(yīng)商及設(shè)備型號。2.強化設(shè)備全生命周期管理,降低采購、使用和維護風險。3.提升供應(yīng)鏈管理效率,促進供應(yīng)商良性競爭。**二、適用范圍**1.**對象**:-機械設(shè)備供應(yīng)商(制造商、經(jīng)銷商等);-存在嚴重問題的機械設(shè)備型號或批次。2.**領(lǐng)域**:-采購、租賃、運維等環(huán)節(jié)涉及的機械設(shè)備;-涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、工程機械、特種設(shè)備等。**三、黑名單判定標準**機械設(shè)備或供應(yīng)商被列入黑名單的情形包括(不限于):1.**質(zhì)量問題**:-設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)頻繁故障(如半年內(nèi)故障次數(shù)≥3次);-設(shè)備關(guān)鍵部件不達標,導致重大生產(chǎn)中斷或維修成本超合同金額30%以上。2.**安全問題**:-設(shè)備設(shè)計或制造缺陷引發(fā)安全事故;-供應(yīng)商隱瞞安全隱患或未履行安全告知義務(wù)。3.**合規(guī)問題**:-設(shè)備未取得國家強制認證(如特種設(shè)備許可證);-供應(yīng)商偽造檢測報告、資質(zhì)文件等。4.**服務(wù)問題**:-供應(yīng)商未按合同提供售后服務(wù),導致設(shè)備長期停用;-惡意拖延維修、更換或退貨。**四、管理職責**1.**責任部門**:-**質(zhì)量部**:牽頭組織設(shè)備質(zhì)量評估;-**安全部**:審核安全隱患問題;-**采購部**:執(zhí)行黑名單供應(yīng)商的禁入或限制措施;-**法務(wù)部**:確保制度合法合規(guī),處理爭議。2.**協(xié)作機制**:-各部門定期共享設(shè)備使用數(shù)據(jù)、故障記錄及供應(yīng)商評價;-建立跨部門評審小組,對黑名單申請進行聯(lián)合審議。**五、黑名單管理流程**1.**數(shù)據(jù)收集**:-設(shè)備使用部門提交故障報告、維修記錄、事故分析等證據(jù);-采購部門提供供應(yīng)商合同履約情況。2.**評估與審核**:-評審小組在10個工作日內(nèi)完成調(diào)查與評估,形成書面報告;-判定結(jié)果需經(jīng)公司高層審批。3.**公示與申訴**:-向被列入黑名單的供應(yīng)商發(fā)送書面通知,允許其7日內(nèi)提出異議;-申訴成立時重新評估,不成立則正式生效。4.**生效與執(zhí)行**:-在公司內(nèi)部系統(tǒng)中標記黑名單信息;-禁止采購黑名單供應(yīng)商的設(shè)備,終止未執(zhí)行的合同;-已投入使用的問題設(shè)備限期整改或更換。**六、黑名單結(jié)果應(yīng)用**1.**對供應(yīng)商**:-禁止參與公司招標或合作,期限為1-5年(視情節(jié)嚴重程度);-列入黑名單的供應(yīng)商需完成整改并通過第三方審核方可申請移除。2.**對設(shè)備**:-問題型號設(shè)備停止采購,已采購設(shè)備加強監(jiān)測或強制淘汰;-通報行業(yè)主管部門或行業(yè)協(xié)會(如涉及重大安全隱患)。**七、黑名單動態(tài)更新**1.**定期評估**:每年復(fù)審一次黑名單,根據(jù)供應(yīng)商整改情況調(diào)整狀態(tài)。2.**退出機制**:-供應(yīng)商完成整改并連續(xù)2年無同類問題,可申請移出黑名單;-因技術(shù)進步或標準更新導致原問題不再適用的,經(jīng)評估后可移除。**八、信息共享與監(jiān)督**1.在公司內(nèi)部平臺公示黑名單,提示相關(guān)部門風險;2.通過行業(yè)信息平臺或政府監(jiān)管系統(tǒng)共享黑名單(需符合法律法規(guī));3.接受員工及供應(yīng)商監(jiān)督,嚴禁濫用黑名單權(quán)力。**九、附則**1.本制度需符合《產(chǎn)品質(zhì)量法》《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī);2.配套文件包括《供應(yīng)商評估表》《設(shè)備故障記錄模板》《黑名單申訴流程》;3.制度修訂需經(jīng)管理層批準后發(fā)布。**實施日期**:XXXX年XX月XX日**制定部門**:公司質(zhì)量管理委員會**

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