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文檔簡介
資產(chǎn)保護(hù)與利用管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)該制度的目的是為了規(guī)范和加強(qiáng)公司資產(chǎn)的保護(hù)與利用管理,確保公司資產(chǎn)的安全性、提高資產(chǎn)的價(jià)值,有效保護(hù)公司的利益。本制度的訂立依據(jù)包含公司相關(guān)管理制度、法律法規(guī)以及內(nèi)部掌控要求等。第二條適用范圍本制度適用于公司的全部部門和員工,涉及公司全部資產(chǎn)的保護(hù)與利用管理。第三條定義資產(chǎn):指公司的各類資產(chǎn),包含但不限于土地、建筑物、設(shè)備、機(jī)械、辦公用品、知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、專利、軟件等。資產(chǎn)保護(hù):指對公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行合理的保護(hù)和防范措施,保障資產(chǎn)的完整性、安全性和連續(xù)性使用。資產(chǎn)利用:指依據(jù)公司的業(yè)務(wù)需要,合理地使用和管理公司的各類資產(chǎn),充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益和價(jià)值。第二章資產(chǎn)保護(hù)第四條資產(chǎn)保護(hù)責(zé)任公司高層管理人員應(yīng)當(dāng)對資產(chǎn)保護(hù)工作負(fù)重要責(zé)任,并指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)保護(hù)工作。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織并監(jiān)督本部門的資產(chǎn)保護(hù)工作,并落實(shí)相應(yīng)措施。第五條資產(chǎn)清查與登記公司應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行資產(chǎn)清查,確保資產(chǎn)的準(zhǔn)確性和完整性。公司的全部部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)行資產(chǎn)登記,包含資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部門等信息,并保管在統(tǒng)一的資產(chǎn)臺賬中。第六條資產(chǎn)使用和保管全部員工在使用公司資產(chǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)規(guī)定和操作流程,正確使用,不得濫用和私自轉(zhuǎn)借。使用公司資產(chǎn)的員工應(yīng)負(fù)責(zé)保管好資產(chǎn),防止丟失、損壞或被盜。第七條資產(chǎn)修繕和維護(hù)公司應(yīng)訂立資產(chǎn)修繕和維護(hù)計(jì)劃,并確保定時(shí)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。對于需要修繕的資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定的流程進(jìn)行修繕,確保資產(chǎn)的正常使用。第八條資產(chǎn)報(bào)廢和處理公司應(yīng)訂立資產(chǎn)報(bào)廢和處理的程序,對于實(shí)現(xiàn)報(bào)廢條件的資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。資產(chǎn)報(bào)廢和處理由特地的部門負(fù)責(zé),并遵守相關(guān)的法律法規(guī)和內(nèi)部審批程序。第九條資產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)定期評估和購買相應(yīng)的資產(chǎn)保險(xiǎn),確保資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)得到有效的管理和保護(hù)。對于經(jīng)過保險(xiǎn)評估,需要保險(xiǎn)承保的資產(chǎn),應(yīng)及時(shí)購買相應(yīng)的保險(xiǎn),并及時(shí)更新保險(xiǎn)條款。第三章資產(chǎn)利用第十條資產(chǎn)利用審批各部門對于需要使用公司資產(chǎn)的事項(xiàng),應(yīng)提前向上級部門申請,并經(jīng)過審批后方可使用。對于涉及大額資產(chǎn)使用和緊要資產(chǎn)的利用,應(yīng)經(jīng)公司高層管理人員審批。第十一條資產(chǎn)利用合同管理對于涉及資產(chǎn)利用的合同,應(yīng)當(dāng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任,并經(jīng)過法律、合規(guī)等部門審核。合同應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行歸檔和保管,方便跟蹤和管理。第十二條資產(chǎn)利用監(jiān)督公司應(yīng)設(shè)立特地的部門對資產(chǎn)利用進(jìn)行監(jiān)督和檢查,確保資產(chǎn)利用符合公司的要求和相關(guān)規(guī)定。對于發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)利用中存在問題和違規(guī)行為的,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改和處理。第十三條資產(chǎn)利用效益評估公司應(yīng)定期對資產(chǎn)進(jìn)行利用效益評估,包含對資產(chǎn)的使用情況、維護(hù)情況和價(jià)值變動(dòng)等進(jìn)行評估。對于利用效益不高的資產(chǎn),應(yīng)采取相應(yīng)措施進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn),以提高資產(chǎn)的利用價(jià)值。第四章違規(guī)處理與責(zé)任追究第十四條違規(guī)行為的界定對于未經(jīng)批準(zhǔn)或違規(guī)使用公司資產(chǎn)的行為,視為違規(guī)行為。對于私自挪用、侵占、偷竊公司資產(chǎn)的行為,視為嚴(yán)重違規(guī)行為。第十五條違規(guī)行為的處理對于違規(guī)行為細(xì)小的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行口頭警告或書面警告,并進(jìn)行相應(yīng)的整改工作。對于嚴(yán)重違規(guī)行為的,應(yīng)當(dāng)依照公司相關(guān)規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)處理。第十六條責(zé)任追究對于涉及公司資產(chǎn)保護(hù)和利用管理的責(zé)任事項(xiàng),如發(fā)生嚴(yán)重后果,將追究相應(yīng)責(zé)任人的責(zé)任。資產(chǎn)保護(hù)和利用管理責(zé)任的追究遵從事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿的原則,并依法進(jìn)行。第五章附則第十七條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司高層管理人員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人全部,任何部門和員工必需遵守本制度的規(guī)定。第十八條本制度的訂立與修訂對于本制度的訂立和修訂,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公司高層管理人員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人討論決議,并依照規(guī)定程序進(jìn)行公示和執(zhí)行。第十九條本制度的執(zhí)行本制度自公布之日起執(zhí)行,各部門和員工應(yīng)當(dāng)依照本制度的
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