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文檔簡介

藥品購進(jìn)與質(zhì)量驗收管理制度模版藥品購進(jìn)與質(zhì)量驗收管理制度一、目的和適用范圍本制度旨在確立藥品采購和質(zhì)量驗收的標(biāo)準(zhǔn)流程,以保證藥品的質(zhì)量和患者用藥安全。此制度適用于本單位的全部藥品采購及驗收活動。二、購進(jìn)流程2.1采購計劃編制藥品采購部門需根據(jù)臨床需求和管理規(guī)定,擬定年度、季度及月度的藥品采購計劃,并提交相關(guān)部門審批。2.2供應(yīng)商選擇與評估藥品采購部門依據(jù)采購計劃,通過市場調(diào)研和供應(yīng)商評估,挑選合格供應(yīng)商并簽訂采購合同。2.3藥品通知書藥品采購部門向供應(yīng)商發(fā)布藥品通知書,指明藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量和交貨期限等要求,并要求供應(yīng)商提供藥品質(zhì)量文件。2.4質(zhì)量文件審查藥品采購部門審核供應(yīng)商提供的質(zhì)量文件,確保其滿足法規(guī)和單位質(zhì)量要求。2.5采購合同簽訂藥品采購部門與供應(yīng)商談判合同條款,明確藥品質(zhì)量、交貨期限和價格等關(guān)鍵內(nèi)容,并及時簽訂合同。2.6藥品驗收藥品采購部門協(xié)同接收人員共同驗收藥品,檢查藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等,并確認(rèn)藥品外觀、包裝和有效期,確保藥品質(zhì)量。2.7驗收記錄記錄驗收合格的藥品信息,如批號、生產(chǎn)日期和有效期,并進(jìn)行簽字確認(rèn)。三、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)3.1藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)藥品采購部門應(yīng)依照法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制定藥品質(zhì)量要求,并在合同中明確規(guī)定。藥品應(yīng)附帶質(zhì)量證書和質(zhì)檢報告。3.2外觀和包裝標(biāo)準(zhǔn)檢查藥品外觀和包裝的完整性,確保無損壞、泄漏或污染。3.3有效期標(biāo)準(zhǔn)核對藥品有效期,保證采購藥品在有效期內(nèi)使用,防止過期藥品使用帶來的風(fēng)險。四、質(zhì)量異議處理若藥品質(zhì)量存在問題,驗收人員需及時報告藥品采購部門,并提供異議材料。藥品采購部門應(yīng)迅速與供應(yīng)商聯(lián)系,解決問題并記錄。五、質(zhì)量驗收記錄管理藥品采購部門應(yīng)完善驗收記錄管理制度,包括記錄的保存、歸檔和備份。記錄應(yīng)涵蓋藥品信息如名稱、規(guī)格、批號等。六、監(jiān)督與評估相關(guān)部門應(yīng)對藥品采購和質(zhì)量驗收工作進(jìn)行定期監(jiān)督和評估,及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正。七、意外事件和風(fēng)險管理發(fā)生藥品質(zhì)量問題引發(fā)的意外事件時,相關(guān)部門應(yīng)迅速調(diào)查處理,并向上級及監(jiān)管部門報告。對因藥品質(zhì)量問題造成患者傷害的,應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任。八、法規(guī)遵從與違紀(jì)懲處單位內(nèi)所有人員須遵守法規(guī)和制度,嚴(yán)禁參與藥品質(zhì)量違法活動。違紀(jì)行為將依法受到處罰和紀(jì)律處理。九、附則本制度由藥品采購部門負(fù)責(zé)解釋和修訂,經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。未涉及事項,可參照相關(guān)法規(guī)和制度處理。本制度作為藥品購進(jìn)與質(zhì)量驗收的管理模板,供各單位參考。在實施過程中,應(yīng)根據(jù)單位實際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和完善。藥品購進(jìn)與質(zhì)量驗收管理制度模版(二)藥品購進(jìn)及質(zhì)量驗收管理作為醫(yī)療機構(gòu)藥品供應(yīng)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對于確?;颊哂盟幇踩约搬t(yī)院質(zhì)量管理的有效性至關(guān)重要。本辦法旨在明確藥品購進(jìn)流程與質(zhì)量驗收步驟,以保證所購藥品滿足既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保患者用藥安全。第一章范圍本辦法適用于本醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)所有涉及藥品購進(jìn)與質(zhì)量驗收管理的崗位與人員。第二章藥品購進(jìn)流程1.需求確認(rèn)(1)醫(yī)療機構(gòu)臨床科室依據(jù)臨床需求及用藥指南提出藥品需求。(2)臨床科室將用藥需求提交至藥品采購部門。(3)藥品采購部門依據(jù)用藥需求編制定期或臨時采購計劃。2.供應(yīng)商選擇與評估(1)藥品采購部門對現(xiàn)有藥品供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)評估,包括生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系等方面。(2)基于評估結(jié)果,定期或不定期采取招標(biāo)、詢價等采購方式,選擇滿足質(zhì)量和價格要求的供應(yīng)商。3.采購與合同簽訂(1)藥品采購部門依據(jù)采購計劃與供應(yīng)商進(jìn)行價格和交貨條件的談判。(2)談判成功后簽訂采購合同,合同內(nèi)容應(yīng)詳盡藥品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格及交貨地點等。4.藥品驗收(1)藥品采購部門按照合同驗收藥品,并核驗數(shù)量與規(guī)格。(2)藥品質(zhì)量管理員對藥品外觀質(zhì)量、包裝完整性、標(biāo)識正確性等進(jìn)行檢查。(3)對于需檢驗的藥品,質(zhì)量管理員送樣至監(jiān)督部門或指定第三方檢驗,確保符合標(biāo)準(zhǔn)。5.合格藥品處理(1)合格藥品及時歸檔,并出具合格證明。(2)質(zhì)量管理員將藥品信息錄入庫存管理系統(tǒng)。第三章藥品質(zhì)量驗收程序1.外觀質(zhì)量驗收(1)質(zhì)量管理員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對藥品外包裝、標(biāo)簽和印刷進(jìn)行檢查。(2)包裝損壞、變形或污染的藥品不得驗收,要求供應(yīng)商退換。2.規(guī)格與數(shù)量核對(1)質(zhì)量管理員核驗藥品規(guī)格、數(shù)量與合同、發(fā)貨單的一致性。(2)規(guī)格或數(shù)量不符的藥品,及時與供應(yīng)商溝通,要求退換或補發(fā)。3.標(biāo)識核對(1)質(zhì)量管理員核驗藥品包裝標(biāo)識的完整性、準(zhǔn)確性及其與藥品規(guī)格性能的符合性。(2)標(biāo)識不全或與實際不符的藥品不得驗收,要求供應(yīng)商退換或補發(fā)。4.檢驗項目驗收(1)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對特定藥品進(jìn)行檢驗,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。(2)需檢驗藥品的樣本送至監(jiān)督部門或指定第三方檢驗機構(gòu)。第四章藥品質(zhì)量驗收記錄與報告1.質(zhì)量驗收記錄(1)記錄包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、有效期、供應(yīng)商、驗收結(jié)果等。(2)質(zhì)量管理員填寫記錄并簽字確認(rèn)。2.異常情況處理與報告(1)驗收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題需立即通知采購部門負(fù)責(zé)人,要求供應(yīng)商處理。(2)將異常情況及處理結(jié)果報告監(jiān)督部門,以便進(jìn)一步處理。第五章制度執(zhí)行與監(jiān)督1.制度執(zhí)行(1)相關(guān)人員在藥品購進(jìn)與質(zhì)量驗收過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守本辦法。(2)藥品采購部門對科室藥品購進(jìn)流程和質(zhì)量驗收進(jìn)行定期檢查。2.監(jiān)督與評估(1)質(zhì)量監(jiān)督部門定期對驗收工作進(jìn)行監(jiān)督評估,確保

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