巡視檢查管理制度_第1頁
巡視檢查管理制度_第2頁
巡視檢查管理制度_第3頁
巡視檢查管理制度_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

巡察檢查管理制度第一章總則第一條目的和意義為了加強醫(yī)院內部管理、提高服務質量、確保安全穩(wěn)定的運行,訂立本巡察檢查管理制度。第二條適用范圍本制度適用于醫(yī)院全部部門和人員。第三條緊要性和原則巡察檢查是對醫(yī)院各部門和人員工作情況的監(jiān)督和檢查,其目的是發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、促進改進,以實現(xiàn)提高醫(yī)院整體運行效率和服務質量的目標。巡察檢查工作應堅持公正公平、客觀真實、嚴謹細致的原則。第四條巡察檢查機構醫(yī)院設立巡察檢核辦公室,負責全院巡察檢查工作的組織、協(xié)調和監(jiān)督。第五條巡察檢查人員巡察檢查人員由巡察檢核辦公室確定,各部門負責人和相關人員搭配巡察檢查工作。第二章巡察檢查程序第六條巡察檢查計劃的訂立巡察檢核辦公室依據(jù)醫(yī)院的實際情況和工作重點,訂立年度巡察檢查計劃,并報醫(yī)院領導審核批準。第七條巡察檢查的周期和頻次依據(jù)不同部門的特點和任務,巡察檢查可以分為日常巡察、定期巡察和專項巡察。每年進行不少于兩次的定期巡察,并依據(jù)需要進行專項巡察。第八條巡察檢查的內容巡察檢查的內容包含但不限于以下方面:執(zhí)行各項管理制度的情況;工作流程和操作規(guī)范的執(zhí)行情況;安全生產(chǎn)和環(huán)境保護情況;服務質量和患者滿意度情況;資產(chǎn)管理和財務制度執(zhí)行情況;檔案管理和信息安全情況;領導班子和干隊伍伍建設情況;人力資源管理和培訓情況。第九條巡察檢查的方式和方法巡察檢查可以采取以下方式和方法:隨機抽查;文書審核;實地檢查;應急演練;個別談話;問題調查;審計查賬。第三章巡察檢查工作第十條巡察檢查通知巡察檢核辦公室在進行巡察檢查前,應提前向被巡察單位發(fā)出檢查通知書,并說明檢查的時間、地方、內容和要求。第十一條巡察檢查程序巡察檢查工作依照以下程序進行:到達被巡察單位,與被巡察單位負責人和相關人員進行溝通;查閱相關文件、檔案和記錄;實地檢查,包含設備設施、工作環(huán)境、衛(wèi)生條件等;針對重點問題進行個別談話;匯總巡察檢查情況,形成巡察檢查報告;召開巡察檢查匯報會,聽取被巡察單位的看法和建議;將巡察檢查報告提交醫(yī)院領導,督促整改。第十二條巡察檢查報告巡察檢查報告應當客觀真實、詳實準確,包含被巡察單位的基本情況、存在的問題、建議的改進措施等內容。第十三條巡察檢查后續(xù)工作依據(jù)巡察檢查報告的情況,醫(yī)院領導應及時組織整改工作,并對整改情況進行跟蹤和監(jiān)督。第四章巡察檢查的質量掌控第十四條巡察檢查的質量評估醫(yī)院領導應定期對巡察檢查工作進行評估,包含但不限于巡察檢查報告的質量評估、巡察檢查工作的進展評估等。第十五條巡察檢查的延長應用巡察檢查工作可以輔佑襄助醫(yī)院的其他管理工作,包含但不限于績效考核、培訓引導、風險管控等。第五章附則第十六條本制度的解釋權本制度的解釋權屬于醫(yī)院巡察檢核辦公室,如有需要可以由醫(yī)院領導進行最終解釋。第十七條與其他制度的銜接本制度與醫(yī)院的其他管理制度相銜接,若顯現(xiàn)沖突,則以本制度為準。第十八條本制度的實施本制度自頒布之日起開始執(zhí)行,歷史遺留問題由巡察檢核辦公室依據(jù)實際情況進行處理。第十九

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論