采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則_第1頁
采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則_第2頁
采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則_第3頁
采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則_第4頁
采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則_第5頁
已閱讀5頁,還剩21頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

編號(hào)采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則共9頁

第1頁

FNJ02

一、請(qǐng)購(gòu)

第一條請(qǐng)購(gòu)部門的劃分

各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下:

(-)常備材料:生產(chǎn)管理部門。

(二)預(yù)備材料:物料管理部門。

(三)非常備材料

1、訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門。

2、其他用料:使用部門或物料管理部門。

第二條請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送

(-)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依數(shù)量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況開立請(qǐng)購(gòu)

單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)主

管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編

訂),“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))”(附表1、2)附“請(qǐng)購(gòu)案件

寄送清單”送采購(gòu)部門。

(-)需用日期相同屬高二共3廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單

附表,一單多品方式,提出請(qǐng)購(gòu)。

(三)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單”、“說明欄”注明原因,并加

蓋“緊急采購(gòu)”章,以急件卷宗遞送。

(四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試車

檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。

(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫存情況,填制

“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。

第三條免開請(qǐng)購(gòu)單部分

(-)下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購(gòu)單,并得以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門

辦理,但其核決權(quán)限另訂之,其列舉如下:

1、賀奠用物品:花圈、花籃、禮物等。

2、招待用品:飲料、香煙等。

3、書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。

4、打字、刻印、報(bào)表等。

(二)零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。

第四條請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限

(一)內(nèi)購(gòu):

1、原物料:

編號(hào)共9頁

采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則

FNJ02第2頁

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元以下者,由科長(zhǎng)核決。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元至5萬元者,由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬元以上者,由總經(jīng)理核決。

2、財(cái)產(chǎn)支出:

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者,由科長(zhǎng)核決。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至2萬元者,由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬元以上者,由總經(jīng)理核決。

3、總務(wù)性用品:

(I)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者,由科長(zhǎng)核決。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬元者,由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元以上者,由總經(jīng)理核決。

附注:

凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

(二)外購(gòu):

1、請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(含)元以下者,由經(jīng)理核決。

2、請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬元以上者,由總經(jīng)理核決。

第五條請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷

(-)請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu),同時(shí)于

“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”或“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”第一、二聯(lián)加蓋紅色

“撤銷”的戮記及注明撤銷原因。

(二)采購(gòu)部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理:

1、采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷”章后,送回原請(qǐng)購(gòu)部門。

2、原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門待辦收料時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷,并

由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。

3、原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。

二、采購(gòu)

第六條采購(gòu)部門的劃分

(一)內(nèi)購(gòu):由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。

(二)外購(gòu):由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。

(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu),可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專

編號(hào)共9頁

采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則

FNJ02第3頁

案用料,必要時(shí)由或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作

業(yè)。

第七條采購(gòu)作業(yè)方式

除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇下

列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):

(一)集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。較為

有利的,可核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部

門定期集中辦理采購(gòu)。

(二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且耗量較大的材料,采購(gòu)部門應(yīng)事

先選定廠商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格,呈準(zhǔn)后由請(qǐng)購(gòu)部門按實(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。

第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限

采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需,分類制定材料采購(gòu)作

業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理)

(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急,并參考

市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)

之外另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

(二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?,采?gòu)經(jīng)辦人

員應(yīng)出具證明資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明,經(jīng)主管核發(fā)后,先會(huì)使

用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見后再呈核。

(三)屬于買賣慣例超交者(如最高采購(gòu)量超地請(qǐng)購(gòu)量),采購(gòu)經(jīng)辦人員于議

價(jià)后,應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明,經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

(四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)

方式向廠商議價(jià)。

(五)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,主管應(yīng)立即指定

經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先

辦理。

(六)“試車檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠商議

定的付款條件后呈核。

第十條呈核及核決

(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,于“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂

購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核決

權(quán)

編號(hào)共9頁

采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則

FNJ02第4頁

限呈核。

(二)采購(gòu)核決權(quán)限:

采購(gòu)別核決限額采購(gòu)核決權(quán)限

列屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料、物料

不論金額多寡經(jīng)理-—>總經(jīng)理

(包括燃料)

非屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料、物料

不論金額多寡經(jīng)理--->總經(jīng)理

(包括燃料)

元以下采購(gòu)主管

財(cái)產(chǎn)支出(包括什項(xiàng)購(gòu)置)的3000

3001元至100000元經(jīng)理直接核決

非生產(chǎn)器材

100000元以下經(jīng)理一一>總經(jīng)理

3000元以下采購(gòu)主管

庶務(wù)用品3001元至50000元經(jīng)理直接核決

50001元以上經(jīng)理一一>總經(jīng)理

附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈

核。

第十一條訂購(gòu)

(一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決之“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)并

以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”

上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。

(二)若屬分批交貨者,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章

以資識(shí)別。

(三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí),應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)

章,以資識(shí)別。

第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

(一)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,以“采購(gòu)進(jìn)度控制表”

控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度.

(二)采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”

并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)

部門,依請(qǐng)購(gòu)部門意見擬訂對(duì)策處理。

編號(hào)共9頁

采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則

FNJ02第5頁

第十三條整理付款

(-)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”

(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)

告表”章)送采購(gòu)部門,經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤,于翌日前由主管核章后送

A計(jì)部門。

會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者,“請(qǐng)購(gòu)單

(內(nèi)購(gòu))”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。

(二)內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未

訂合同部分,依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。

(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)

付款Q

第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(國(guó)外采購(gòu)作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)))

(一)外購(gòu)部門依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”的需求日及急緩件加以整理,并依據(jù)

供應(yīng)廠商資料,并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄,以電話或傳真方式

進(jìn)行詢價(jià)作業(yè),但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)

單(外購(gòu))”注明外,原則上應(yīng)向供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議

價(jià)。

(二)請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范

并簽注意見后,會(huì)請(qǐng)采購(gòu)部門確認(rèn)。

第十五條呈核及核決

(一)比價(jià)、議價(jià)完成后,外購(gòu)部分應(yīng)填制“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”,擬訂“預(yù)定

廠商”“預(yù)定裝船日期”等,連同廠商報(bào)價(jià)資料、送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)

核準(zhǔn)權(quán)限核決Q

(二)核決權(quán)限

1、采購(gòu)金額以cIF美元總價(jià)折合在元(含)以下者由經(jīng)理核決。

2、采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。

(三)采購(gòu)案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更

改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低

于原核準(zhǔn)權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。

第十六條訂購(gòu)與合同

(一)“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后,即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)

手續(xù)。

(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者,外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同

書,依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。

編號(hào)共9頁

采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則

FNJ02第6頁

第十七條進(jìn)度控制及異常處理

(一)外購(gòu)部門應(yīng)以“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)

度。

(二)外購(gòu)部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記

明異常原因及處理對(duì)策,據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。

(三)外購(gòu)部門于外購(gòu)案件“裝船日期”有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催

交,并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購(gòu)

部門,并依請(qǐng)購(gòu)部門意見處理。

第十八條進(jìn)口簽證前(“請(qǐng)購(gòu)單外購(gòu)”核準(zhǔn)后)的專案申請(qǐng)

(一)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)

專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)“進(jìn)口許可

證”。

(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)于申請(qǐng)“進(jìn)口許可證”之前

準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)

口。

第十九條進(jìn)口簽證

外購(gòu)材料訂購(gòu)后,外購(gòu)部門應(yīng)即檢具“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及有關(guān)申請(qǐng)

文件,以“申請(qǐng)外匯處理單”(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí),加填“緊

急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單”)送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期

向國(guó)貿(mào)局辦理簽證,并于“進(jìn)口許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。

第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)

(一)FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外

購(gòu))”在外購(gòu)部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。

(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”上所示,

以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí),進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公

證。

第二十一條進(jìn)口船務(wù)

(一)FOB、FAS之進(jìn)口案件,進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲“請(qǐng)購(gòu)單

(外購(gòu))”時(shí)?,應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”,并參照航運(yùn)費(fèi)

料,原則上選定三家以上船運(yùn)公司,以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝

運(yùn)。

(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定之船運(yùn)公司或承攬商品名稱,

提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員,于“信用狀開出申請(qǐng)書”列明,作為信用

狀條款,向發(fā)貨人指示裝船。

(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需,為避免到貨延誤,外購(gòu)部門應(yīng)于

“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"上注明,避免在信用狀上指定船公司,而應(yīng)委由發(fā)

貨人代為安排裝船。

編弓共9頁

采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則

FNJ02第7頁

第二十二條進(jìn)口結(jié)匯

進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”標(biāo)示之“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)

匯,并于信用狀(L/C)開出后以“開發(fā)L/C快報(bào)”通知外

購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

第二十三條稅務(wù)

(一)免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng):

進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者,外購(gòu)部門應(yīng)于“進(jìn)口許可證”核

準(zhǔn)后,檢具必需文件,向有關(guān)部門申請(qǐng),經(jīng)取得核準(zhǔn)后向海關(guān)申

請(qǐng)免貨物稅。

(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)辦理:外購(gòu)部門應(yīng)于進(jìn)口前檢具

有文關(guān)文件,憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估,等核準(zhǔn)后并辦理分期繳

稅及保證手續(xù)。

第二十四條進(jìn)口許可證、信用狀的修改

供應(yīng)商成本公司要求修改“進(jìn)口許可證”或“信用狀”時(shí),外購(gòu)部

門應(yīng)開立“信用狀、進(jìn)口許可證修改申請(qǐng)書”經(jīng)呈核后,檢具修

改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

第二十五條裝船通知及提貨文件的提供

(一)外購(gòu)部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí),應(yīng)立即填制“裝船

通知單”,分別通知請(qǐng)購(gòu)部門、物料管理部門及有關(guān)部門。

(二)外購(gòu)部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí),應(yīng)檢具“進(jìn)口許可證”及有

關(guān)文件,以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。

(三)提貨背書辦妥后,外購(gòu)部門應(yīng)檢具“進(jìn)口許可證”及提貨等有關(guān)文件

以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。

(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng):

進(jìn)口管理物品時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后,檢具必需文件送政

府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”,以便據(jù)此報(bào)關(guān)提

貨。

第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)

(-)關(guān)務(wù)部門收到“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及報(bào)關(guān)文件時(shí),應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及

稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件委托報(bào)關(guān)行辦

理報(bào)關(guān)手續(xù),同時(shí)開立“外購(gòu)到貨通知單”(含外購(gòu)收料單)送

材料庫辦理收料。

(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品,進(jìn)口單位應(yīng)于接獲到貨通知時(shí),查明品名、數(shù)量等資

料,并會(huì)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨Q如系無價(jià)進(jìn)

口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等,報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購(gòu)

到貨通知單(含外購(gòu)收料單)通知收貨部門辦理收料,而屬其他

采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則

材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后,送處理部門處理。

(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳

納。

(四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí),進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外

購(gòu)部門提供有關(guān)資料,于海關(guān)核稅后十四天內(nèi)以書面向海關(guān)提出

異議,申請(qǐng)復(fù)查,并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案

件,進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄,以便督促銷案。

(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”,于報(bào)關(guān)時(shí)

檢具必需文件辦理具結(jié)記帳,并將記帳情況記入“稅捐記帳額度

記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。

(六)船邊提貨的進(jìn)口材料,進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)

以便船只抵港時(shí),即時(shí)辦理提貨。

第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制

關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳部、放行五階段,以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追

蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。

第二十八條公證

(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項(xiàng)

目(如外購(gòu)散裝材料),通知進(jìn)口單位材料進(jìn)港時(shí),會(huì)同公證行

前往公證。

(二)外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者,進(jìn)口單位應(yīng)于

接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí),聯(lián)絡(luò)公證行辦理辦證。

(三)進(jìn)口貨品辦理公證,進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效,索取公

證報(bào)告分送有關(guān)部門。

第二十九條退匯

(-)八外購(gòu)部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況,判斷信用狀剩余金額已無裝船的可

能性,應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位,并于進(jìn)口材料放行及

“輸

入許可證”收回后,開立“信用狀退匯通知單”連同“進(jìn)口許可

證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯;

(-)退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索

回信用狀正本,送進(jìn)口單位辦理退匯。

第三十條索賠

(一)外購(gòu)部門接到收貨異常報(bào)告(“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或“公證報(bào)告”等)

時(shí),應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦

理;

編號(hào)共9頁

采購(gòu)作業(yè)管理細(xì)則

FNJ02第9頁

(二)以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者,由進(jìn)口單位辦理索賠;以供應(yīng)廠

商為索賠對(duì)象時(shí),由外購(gòu)部門辦理索賠。

(三)索賠案件辦妥后,“索賠記錄單”應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔。

第三十一條退貨或退換

(一)外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)

定期限向海關(guān)申請(qǐng)。

(二)復(fù)運(yùn)出、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù),外購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理,其出進(jìn)口簽證、船

務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。

(三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。

第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

(一)采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情,并建立廠商資料,作為采購(gòu)

及價(jià)格審核的參考。

(二)采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目,提供市場(chǎng)行

情資料,作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

第三十三條質(zhì)量復(fù)核

采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)

量檢驗(yàn))等。

第三十四條異常處理

審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填制“采購(gòu)

事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附報(bào)告資料),通知有關(guān)部門處理。

三、附則

第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修訂亦同。

精品文檔精心整理

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131|頁碼14-1

一、請(qǐng)購(gòu)

第一條請(qǐng)購(gòu)部門的劃分

各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下:

1常備材料:生產(chǎn)管理部門。

2預(yù)備材料:物料管理部門。

3非常備材料:

(1)訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門。

(2)其他用料:使用部門或物料管理部門。

第二條請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送

1請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫存情況開立

請(qǐng)購(gòu)單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)

經(jīng)主管審核后,依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部

別編訂),“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))”附“請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單”送采購(gòu)

部門。

2需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以

請(qǐng)購(gòu)單附表,一單多品方式,提出請(qǐng)購(gòu)。

3緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單”“說明欄’‘注明原因,并加蓋

“緊急采購(gòu)”章,以急件卷宗遞送。

4材料檢驗(yàn)須待試用方能實(shí)施者,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試

用檢驗(yàn)”及“預(yù)定試用期限

5庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫存情況,填

制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-2

材料請(qǐng)購(gòu)單

部門:

年月日填制

材料規(guī)范部門核定請(qǐng)購(gòu)估計(jì)估計(jì)預(yù)算月

數(shù)量數(shù)量單價(jià)總價(jià)份

別號(hào)名稱

需用日期年月日用途

備注請(qǐng)科單字第號(hào)

第三條免開請(qǐng)購(gòu)單部分

1.下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購(gòu)單,并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單'‘委托總務(wù)

部門辦理,但其核決權(quán)限另訂,其列舉如下:

(1)賀奠用物品:花圈、花籃、禮物等。

(2)招待用品:飲料、香煙等。

(3)書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。

(4)打字、刻印、報(bào)表等。

2.零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。

第四條請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限

1.內(nèi)購(gòu):

(1)原物料:

①請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元以下者,由科長(zhǎng)核決。

②請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元至5萬元者,由經(jīng)理核決。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-3

③請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬元以上者,由總經(jīng)理核決。

(2)財(cái)產(chǎn)支出:

①請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者,由科長(zhǎng)核決,

②請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至2萬元者,由經(jīng)理核決。

③請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬元以上者,由總經(jīng)理核決。

(3)總務(wù)性用品:

①請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者,由科長(zhǎng)核決°

②請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬元者,由經(jīng)理核決。

③請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬元以上者,由總經(jīng)理核決。

附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈

核。

2.外購(gòu):

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬元(含)以下者,由經(jīng)理核決。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬元以上者,由總經(jīng)理核決。

第五條請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷

1.請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)由原請(qǐng)購(gòu)部門立即通知采購(gòu)部門停止采購(gòu),同

時(shí)在“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”或“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”

的戳記并注明撤銷原因。

2.采購(gòu)部門辦妥描銷后,依下列規(guī)定辦理:

(1)采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷”章后,送回原請(qǐng)購(gòu)部門。

(2)原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門待辦收料時(shí),麥購(gòu)部門應(yīng)通知撤

銷,并由物料管理部門將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。

(3)原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。

二、一般采購(gòu)規(guī)定

第六條采購(gòu)部門的劃分

1內(nèi)購(gòu):由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-4

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

2.外購(gòu):由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。

3.總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu),可直接與供應(yīng)商或代理商議

價(jià)。專案用料,必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦

理采購(gòu)作業(yè)。

第七條采購(gòu)作業(yè)方式

除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇

下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):

1.集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較

為有利者,可核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),

采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。

2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,采購(gòu)部

門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門

依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

第八條采購(gòu)作業(yè)處理期限

采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需,分類制定材料采購(gòu)

作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修

正。

三、國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理

第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

1.采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急,并參

考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以電

話詢價(jià)之外,另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議

價(jià)。

2.若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?,采?gòu)

經(jīng)辦人員應(yīng)檢查所附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明,經(jīng)主管核準(zhǔn)

后,先讓使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見后呈核,

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

電子文件編碼~~GLZD131~14^5

3,屬于買賣慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量),采購(gòu)經(jīng)辦人員

于議價(jià)后,應(yīng)于清購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明,經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

4.對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話

等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。

5.采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,主管應(yīng)立即

指定經(jīng)辦人員先進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程

序優(yōu)先辦理。

6.“試用檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠商

議定的付款條件呈核。

第十條呈核及核決

1.采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,在“請(qǐng)購(gòu)單”上詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及

擬訂“訂購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,經(jīng)主管審核,并

依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。

2.采購(gòu)核決權(quán)限見下表:

采購(gòu)核決表

采購(gòu)類別核決限額采購(gòu)核決權(quán)限

列屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料'物不論金額多少經(jīng)理T總經(jīng)理

料(包括燃料)

非屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料、物不論金額多少經(jīng)理T總經(jīng)理

料(包括燃料

財(cái)產(chǎn)支出(包括雜項(xiàng)購(gòu)置)3000元以下采購(gòu)主管

的非生產(chǎn)器材3001元至100000元經(jīng)理直接核決

100000元以上經(jīng)理T總經(jīng)理

元以下采購(gòu)主管

財(cái)產(chǎn)支出(包括雜項(xiàng)購(gòu)置)3000

的生產(chǎn)器材3001元至20000元經(jīng)理直接核決

20001元以上經(jīng)理T總經(jīng)理

元以下采購(gòu)主管

庶務(wù)用品3000

3001元至50000元經(jīng)理直接核決

50001元以上經(jīng)理T總經(jīng)理

附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131|頁碼14-6

第十一條訂購(gòu)

1.采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單''后,應(yīng)以“訂購(gòu)單'響廠商

訂購(gòu),并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時(shí)要求供應(yīng)商

于“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式

2.若屬分批交貨者,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單''上加蓋”分批交

貨”章以便識(shí)別。

3.采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí),應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采

購(gòu)''章,以便識(shí)別。

第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

1.國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,以“采購(gòu)進(jìn)度控

制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)填制“進(jìn)度異常反

應(yīng)單”并注明"異常原因'’及"預(yù)定完成日期“,經(jīng)呈主管核實(shí)后轉(zhuǎn)

送請(qǐng)購(gòu)部門,依請(qǐng)購(gòu)部門意見擬訂對(duì)策處理。

第十三條整理付款

1.物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告

表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料

檢驗(yàn)報(bào)告表''章)送采購(gòu)部門,經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤,于翌日前由主

管核準(zhǔn)后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前,辦妥付款手續(xù)。

如為分批收料的,“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))''的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送

會(huì)計(jì)部門。

2.內(nèi)購(gòu)材料須符試用檢驗(yàn)的,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理

付款,未訂合同部分,依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

3.短交應(yīng)補(bǔ)足的,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。

4.超交應(yīng)經(jīng)主管核示,方能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅

依原訂貨數(shù)付款。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼|GLZD131頁碼|14-7

四、境外采購(gòu)作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))

第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

1.外購(gòu)部門依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”的需求日及急緩件加以整理,并依據(jù)

供應(yīng)廠商資料,并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄,以電話或傳真方

式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè),但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于“請(qǐng)

購(gòu)單(外購(gòu))”注明外,原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或

經(jīng)分析后議價(jià)。

2.請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重

要規(guī)范并簽注意見后,再讓請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。

第十五條呈核及核決

1.比價(jià)、議價(jià)完成后,外購(gòu)部門應(yīng)填制“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”,擬訂“訂購(gòu)

廠商”“預(yù)定裝船日期'’等,連同廠商報(bào)價(jià)資料,送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)

核決權(quán)限核決。

2.核決權(quán)限

(1)采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合在XXX元(含)以下者由經(jīng)理核

決。

(2)采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過XXX元以上者由總經(jīng)理核

決。

3.采購(gòu)案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門

應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核

決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。

第十六條訂購(gòu)與合同

1.“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后,即向廠商訂購(gòu)并辦理各

項(xiàng)手續(xù)。

2.需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者,外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期

合同書,依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

電子文件2扁碼|GLZD131|頁碼|14-8

物資境外請(qǐng)購(gòu)單

廠商:電話:

地址:請(qǐng)購(gòu)單編號(hào):

項(xiàng)次物資編號(hào)品名規(guī)格單彳立數(shù)量單價(jià)合計(jì)

交貨日期

交貨地點(diǎn)

項(xiàng)

審核:經(jīng)辦

第十七條進(jìn)度控制及異常處理

1.外購(gòu)部門應(yīng)以“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)

度。

2.外購(gòu)部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)

單”,記明異常原因及處理對(duì)策,據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。

3.外購(gòu)部門于外購(gòu)案件“裝船日期”有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)

系催交,并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策,通

知請(qǐng)購(gòu)部門,并依請(qǐng)購(gòu)部門意見處理。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-9

第十八條進(jìn)口簽證前(“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”核準(zhǔn)后)的專案申請(qǐng)

1.專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)

專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)“輸入

許可證”,申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國(guó)貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋

“國(guó)內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章,以便進(jìn)口單位憑此向海關(guān)申

請(qǐng)專案進(jìn)口及分期數(shù)稅。

2.進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”

之前,準(zhǔn)備“報(bào)濟(jì)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)

核準(zhǔn)進(jìn)口。

第十九條進(jìn)口簽證

外購(gòu)材料訂購(gòu)后,外購(gòu)部門應(yīng)立即檢具“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及有關(guān)

申請(qǐng)文件,以“申請(qǐng)外匯處理單”(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí),加

填“緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單”)送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依

預(yù)定日期向“國(guó)貿(mào)局”辦理簽證,并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通

知外購(gòu)部門。

第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)

1.FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(夕卜

購(gòu))”外購(gòu)部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。

2.進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”上標(biāo)

示,以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí),進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公

證行辦理公證。

第二十一條進(jìn)口船務(wù)

1.FOB、FAS的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲“請(qǐng)

購(gòu)單(外購(gòu))”時(shí),應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參

照航運(yùn)資料,原則上選定三家以上船公司或承攬商,以便進(jìn)

口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-10

2.進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名

稱,提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員,在“信用證開發(fā)申請(qǐng)書”上

列明,作為信用證條款,向發(fā)貨人指示裝船。

3.如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需,為避免到貨延誤,外

購(gòu)部門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”上注明,避免信用證指定船公

司而由發(fā)貨人代為安排裝船。

第二十二條進(jìn)口結(jié)匯

進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))標(biāo)示的“簽信用證日期”辦理結(jié)

匯,并于信用證(L/C)開出后以“開發(fā)L/C快報(bào)”通知外購(gòu)部門

聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

第二十三條稅務(wù)

1.免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng)

(1)進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅的,外購(gòu)部門應(yīng)于“輸入許可

證”核準(zhǔn)后,檢具必需文件,向稅捐處申請(qǐng),經(jīng)取得核準(zhǔn)

函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。

(2)除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目

夕卜,其他屬于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料,外購(gòu)部門應(yīng)于

開發(fā)“信用證”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)“非

供塑膠用”證明,以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng),依工業(yè)

用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。

2.專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)和辦理,外購(gòu)部門應(yīng)于

進(jìn)口前,檢具有關(guān)文件,憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估,等核準(zhǔn)

后辦理分期繳稅及保證手續(xù)。

第二十四條輸入許可證、信用證的修改

供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證"或"信用證”時(shí),外

購(gòu)部門應(yīng)開立“信用證、輸入許可證修改申請(qǐng)書”,經(jīng)呈核

后,檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

簽發(fā)人責(zé)任人簽名

制度名標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-11

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

第二十五條裝船通知及提貨文件的提供

1.外購(gòu)部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí),應(yīng)立即填

制“裝船通知單”分別通知請(qǐng)購(gòu)部門、物料管理部門及有關(guān)

部門。

2.外購(gòu)部門收到供應(yīng)商的

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論