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文檔簡介
安全風險隱患排查治理管理制度第一章總則第一條目的為加強安全風險隱患的排查與治理,保障員工的生命安全和身體健康,確保企業(yè)的正常運營,依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準,特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工,包括外包單位、合作伙伴等在公司范圍內(nèi)執(zhí)行的相關工作。第三條依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》及《行業(yè)安全管理規(guī)程》等法律法規(guī)。第二章管理職責第四條安全管理委員會1.職責:負責公司安全風險隱患的綜合管理與決策,定期評估隱患排查治理的實施效果。2.組成:由公司高層管理者、安全管理專員及各部門代表組成。第五條各部門負責人各部門負責人負責本部門的安全工作,定期組織隱患排查,制定相應的整改措施,確保隱患的及時消除。第六條安全管理專員安全管理專員負責日常安全檢查及隱患排查的記錄與匯總,協(xié)助各部門落實整改措施,并定期向安全管理委員會報告。第三章隱患排查流程第七條隱患排查計劃1.制定計劃:各部門應每季度制定隱患排查計劃,明確檢查內(nèi)容、方式及時間安排。2.實施檢查:按照計劃開展隱患排查,檢查內(nèi)容包括設備安全、作業(yè)環(huán)境、操作規(guī)程等。第八條隱患識別1.識別方式:通過現(xiàn)場檢查、員工反饋、事故案例分析等方式識別安全隱患。2.記錄方式:隱患識別后,應填寫《安全隱患排查記錄表》,記錄隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間及責任人。第九條隱患整改1.整改措施:對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患,各部門應制定整改措施,并明確整改責任人及完成時限。2.整改檢查:整改完成后,部門負責人需進行復查,確保隱患已有效消除。第四章隱患治理管理規(guī)范第十條隱患分類1.重大隱患:可能導致嚴重后果的隱患,需立即整改,并報告安全管理委員會。2.一般隱患:對安全影響較小的隱患,可在規(guī)定時間內(nèi)整改。第十一條隱患治理程序1.重大隱患治理:發(fā)現(xiàn)重大隱患后,立即停止相關作業(yè),采取臨時防范措施,組織專項整改。2.一般隱患治理:根據(jù)隱患等級,制定整改計劃,并在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。第十二條記錄與報告1.記錄:每次排查和整改情況需詳細記錄,并存檔備查。2.報告:每月由安全管理專員匯總隱患排查及整改情況,提交安全管理委員會審核。第五章監(jiān)督與評估機制第十三條監(jiān)督機制1.定期檢查:安全管理委員會應每季度組織專項安全檢查,評估各部門隱患排查治理情況。2.隨機抽查:對部分部門進行隨機抽查,確保隱患排查治理的落實。第十四條評估機制1.年度評估:每年對隱患排查治理工作進行全面評估,形成評估報告,提出改進建議。2.持續(xù)改進:根據(jù)評估結果,制定相應的改進措施,確保隱患治理的有效性。第六章附則第十五條解釋權本制度由安全管理委員會負責解釋。第十六條生效日期本制度自發(fā)布之日起生效。第十七條修訂流程如需修訂,須由安全管理委員會提出,經(jīng)過審議后形成新的管理制度,正式發(fā)布。---以上制度旨在為企業(yè)提供一個系統(tǒng)的安全風險隱患排查治理框架,以確保安全
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