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文檔簡介

大數(shù)據(jù)中心信息數(shù)據(jù)管理制度第一章總則為規(guī)范大數(shù)據(jù)中心的信息數(shù)據(jù)管理,確保數(shù)據(jù)的安全性、完整性、可用性和合規(guī)性,依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準,結(jié)合本單位實際情況,特制定本制度。本制度旨在明確數(shù)據(jù)管理的責(zé)任、流程和規(guī)范,以提高數(shù)據(jù)管理效率,促進數(shù)據(jù)資源的合理利用。第二章適用范圍本制度適用于大數(shù)據(jù)中心內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)采集、存儲、處理、分析及應(yīng)用的活動,包括但不限于數(shù)據(jù)管理員、數(shù)據(jù)分析師、系統(tǒng)管理員及其他相關(guān)人員。所有部門和人員必須遵守本制度。第三章法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)以下法規(guī)、政策和行業(yè)標準制定:1.《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》2.《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》3.《個人信息保護法》4.ISO/IEC27001信息安全管理體系標準5.行業(yè)內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)管理規(guī)范第四章數(shù)據(jù)管理目標1.數(shù)據(jù)安全:確保數(shù)據(jù)的安全性,防止數(shù)據(jù)泄露、丟失和損壞。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量:提高數(shù)據(jù)的準確性、一致性和可靠性,確保數(shù)據(jù)能夠支持業(yè)務(wù)決策。3.數(shù)據(jù)合規(guī):確保數(shù)據(jù)管理活動符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.數(shù)據(jù)共享:促進數(shù)據(jù)在內(nèi)部和外部的合理共享,提升數(shù)據(jù)利用效率。第五章數(shù)據(jù)管理規(guī)范5.1數(shù)據(jù)采集1.數(shù)據(jù)采集必須合法、合規(guī),確保獲得數(shù)據(jù)主體的同意。2.數(shù)據(jù)采集應(yīng)遵循最小化原則,僅收集業(yè)務(wù)所需的必要數(shù)據(jù)。3.采集的數(shù)據(jù)應(yīng)及時進行分類和標記,便于后續(xù)管理。5.2數(shù)據(jù)存儲1.數(shù)據(jù)存儲應(yīng)采用安全的存儲介質(zhì),定期進行數(shù)據(jù)備份。2.存儲的數(shù)據(jù)應(yīng)分類管理,敏感數(shù)據(jù)和非敏感數(shù)據(jù)必須分開存儲。3.數(shù)據(jù)庫應(yīng)定期進行訪問權(quán)限審核,確保只有授權(quán)人員能夠訪問敏感數(shù)據(jù)。5.3數(shù)據(jù)處理1.數(shù)據(jù)處理過程應(yīng)遵循數(shù)據(jù)處理的合法性和透明性原則。2.在進行數(shù)據(jù)分析時,應(yīng)確保數(shù)據(jù)不被匿名化或去標識化的數(shù)據(jù)進行分析。3.數(shù)據(jù)處理結(jié)果需進行質(zhì)量檢查,確保其準確性和可靠性。5.4數(shù)據(jù)應(yīng)用1.數(shù)據(jù)應(yīng)用需遵循數(shù)據(jù)使用的合規(guī)性原則,避免不當(dāng)使用數(shù)據(jù)。2.應(yīng)用數(shù)據(jù)時應(yīng)確保數(shù)據(jù)的真實性和完整性,避免因數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致決策失誤。3.所有數(shù)據(jù)應(yīng)用活動需做好記錄,便于后續(xù)審計和追溯。第六章數(shù)據(jù)管理流程6.1數(shù)據(jù)管理責(zé)任分工1.數(shù)據(jù)管理員:負責(zé)數(shù)據(jù)的日常管理,包括數(shù)據(jù)采集、存儲和處理的監(jiān)督。2.數(shù)據(jù)分析師:負責(zé)數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用,確保分析結(jié)果的準確性。3.系統(tǒng)管理員:負責(zé)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運行,定期進行系統(tǒng)維護和更新。6.2數(shù)據(jù)管理流程1.數(shù)據(jù)采集:按照業(yè)務(wù)需求進行數(shù)據(jù)采集,并進行分類和標記。2.數(shù)據(jù)存儲:將采集的數(shù)據(jù)存儲在安全的數(shù)據(jù)庫中,并進行備份。3.數(shù)據(jù)處理:進行數(shù)據(jù)清洗和預(yù)處理,確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量。4.數(shù)據(jù)分析:對數(shù)據(jù)進行分析,生成報告并反饋給相關(guān)部門。5.數(shù)據(jù)應(yīng)用:根據(jù)分析結(jié)果制定決策,并記錄數(shù)據(jù)使用情況。6.3數(shù)據(jù)管理文檔所有數(shù)據(jù)管理活動需做好文檔記錄,文檔應(yīng)包括:1.數(shù)據(jù)采集記錄2.數(shù)據(jù)存儲記錄3.數(shù)據(jù)處理和分析報告4.數(shù)據(jù)使用記錄第七章監(jiān)督機制7.1監(jiān)督責(zé)任1.內(nèi)部審計部門:負責(zé)對數(shù)據(jù)管理制度的實施情況進行定期審計,評估其有效性和合規(guī)性。2.數(shù)據(jù)管理委員會:定期召開會議,評估數(shù)據(jù)管理工作,提出改進建議。7.2監(jiān)督流程1.定期檢查數(shù)據(jù)管理活動的合規(guī)性,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.收集并分析數(shù)據(jù)管理反饋,進行改進和優(yōu)化。3.設(shè)立舉報渠道,鼓勵員工舉報數(shù)據(jù)管理中存在的違規(guī)行為。第八章評估與改進1.每年定期對數(shù)據(jù)管理制度進行評估,檢查其有效性和適用性。2.根據(jù)評估結(jié)果,及時修訂制度內(nèi)容,確保其與實際情況相符。3.建立反饋機制,鼓勵全員提出改進建議,持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)管理流程。第九章附則1.本制度由大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)管理委員會負責(zé)解釋。2.本制度自發(fā)布之日起生效,所有員工需認真遵守。3.本制度的修訂需經(jīng)過數(shù)據(jù)

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