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第12頁(yè)共12頁(yè)2024年內(nèi)控制度審計(jì)辦法、實(shí)施賬實(shí)核對(duì)等措施,以確保財(cái)產(chǎn)安全無(wú)虞。5、強(qiáng)化預(yù)算控制。公司全面推行預(yù)算管理制度,明確各責(zé)任主體在預(yù)算管理中的權(quán)責(zé)界限,規(guī)范預(yù)算的編制、審核、下達(dá)與執(zhí)行流程,增強(qiáng)預(yù)算的約束力。6、深化運(yùn)營(yíng)分析控制。公司構(gòu)建運(yùn)營(yíng)情況分析體系,管理層融合生產(chǎn)、購(gòu)銷(xiāo)、投資、籌資、財(cái)務(wù)等多維度信息,運(yùn)用因素分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析等手段,定期剖析運(yùn)營(yíng)狀況,及時(shí)識(shí)別并糾正問(wèn)題。7、完善績(jī)效考評(píng)體系。公司建立健全績(jī)效考評(píng)制度,科學(xué)構(gòu)建考核指標(biāo)體系,對(duì)內(nèi)部各責(zé)任主體及全體員工的業(yè)績(jī)進(jìn)行定期考核與客觀評(píng)價(jià),將考評(píng)結(jié)果作為薪酬調(diào)整、職務(wù)晉升、評(píng)優(yōu)評(píng)先、降級(jí)調(diào)崗及辭退等決策的重要依據(jù)。8、構(gòu)建重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制。公司設(shè)立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制,確立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)潛在重大風(fēng)險(xiǎn)或突發(fā)事件制定應(yīng)急預(yù)案,明確責(zé)任人,規(guī)范處置流程,確保突發(fā)事件得到迅速有效處理。(四)信息與溝通公司構(gòu)建信息與溝通機(jī)制,明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理與傳遞流程,保障信息流通順暢,促進(jìn)內(nèi)部控制高效運(yùn)行。公司多渠道獲取內(nèi)外部信息,包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、經(jīng)營(yíng)管理資料、調(diào)研報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)信息、內(nèi)部刊物、辦公網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)部渠道,以及行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位、市場(chǎng)調(diào)查、來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、網(wǎng)絡(luò)媒體及監(jiān)管部門(mén)等外部渠道。公司運(yùn)用信息技術(shù)建立信息管理系統(tǒng),促進(jìn)信息在企業(yè)內(nèi)部各層級(jí)、部門(mén)及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)間的傳遞,同時(shí)加強(qiáng)與外部相關(guān)方的溝通反饋,確保問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決,重要信息及時(shí)傳達(dá)至董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層。公司強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全控制,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,并建立反舞弊機(jī)制,明確舉報(bào)投訴處理程序,保障信息來(lái)源的合法性與有效性。(五)內(nèi)部監(jiān)督公司遵循《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套規(guī)定,完善內(nèi)部控制監(jiān)督制度,明確財(cái)務(wù)部與審計(jì)部在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)分工,規(guī)范監(jiān)督程序與方法。公司制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行性質(zhì)分析與成因剖析,提出整改方案,并向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或管理層報(bào)告。對(duì)于重大缺陷,公司將追究相關(guān)責(zé)任主體或個(gè)人的責(zé)任。四、存在問(wèn)題與整改措施報(bào)告期內(nèi),公司未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所的公開(kāi)譴責(zé)或其他懲戒。然而,公司在內(nèi)部控制方面仍存在不足,需進(jìn)一步加強(qiáng)治理。具體措施包括:1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)廈門(mén)監(jiān)管局的指導(dǎo),公司加強(qiáng)了信息披露制度建設(shè),細(xì)化了相關(guān)制度規(guī)定,新增了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《外匯套期保值管理制度》、《對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度》、《突發(fā)事件危機(jī)處理應(yīng)急制度》及《內(nèi)幕信息知情人登記制度》等,以提升制度的可執(zhí)行性。2、針對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理薄弱環(huán)節(jié),公司將加強(qiáng)預(yù)算管理,結(jié)合信息化系統(tǒng)建設(shè),提升預(yù)算管理對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)管理的支持力度。同時(shí),公司將強(qiáng)化制度執(zhí)行監(jiān)管,落實(shí)問(wèn)責(zé)機(jī)制,注重實(shí)效,及時(shí)整改問(wèn)題,發(fā)揮企業(yè)治理制度的導(dǎo)向作用,推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。五、管理層自我評(píng)估本公司董事會(huì)認(rèn)為,截至____年____月____日,公司已根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其他控制標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,構(gòu)建了一套較為完善的內(nèi)部控制制度。該制度在重大方面均表現(xiàn)有效,能夠保障公司資產(chǎn)安全完整,促進(jìn)業(yè)務(wù)健康運(yùn)行,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),并為編制真實(shí)公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供有力保障。2024年內(nèi)控制度審計(jì)辦法(二)采購(gòu)價(jià)格管理方面,公司主要原材料采購(gòu)價(jià)格出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。目前的定價(jià)程序主要依賴(lài)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對(duì)價(jià)格變動(dòng)的判斷,對(duì)于大幅波動(dòng)的情況,需口頭報(bào)告主管廠長(zhǎng)和總經(jīng)理核定。然而,此方法可能缺乏系統(tǒng)性、嚴(yán)格性和及時(shí)性,可能影響采購(gòu)價(jià)格的合理性。審計(jì)建議:1.對(duì)于常規(guī)供應(yīng)商,建議建立價(jià)格審核機(jī)制。該機(jī)制可包括定期獨(dú)立詢(xún)價(jià)、議價(jià),以及收集公開(kāi)市場(chǎng)成交價(jià)格等方式,以控制采購(gòu)價(jià)格。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)密切監(jiān)測(cè)主要材料市場(chǎng)動(dòng)態(tài),進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè),提出最佳采購(gòu)時(shí)機(jī)和合理交易價(jià)格,為管理層決策提供支持。3.對(duì)于大宗物資,應(yīng)建立詢(xún)價(jià)比價(jià)制度,制定統(tǒng)一的詢(xún)價(jià)表和規(guī)范的比價(jià)記錄規(guī)則,確保采購(gòu)人員的謹(jǐn)慎勤勉,并為管理層決策提供依據(jù)。4.采購(gòu)合同的簽訂需經(jīng)過(guò)明確的核準(zhǔn)程序。建議實(shí)施書(shū)面記錄的合同會(huì)簽單制度,按照分層授權(quán)原則核準(zhǔn)采購(gòu)合同,確保所有合同的生效基于完整的審批流程。在存貨管理方面,公司已制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),但在崗位設(shè)置和存貨分類(lèi)等方面存在不足。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)隸屬于采購(gòu)部門(mén),可能影響對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督。審計(jì)建議:1.建議將倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)直接隸屬于財(cái)務(wù)管理,以解決崗位沖突并保證庫(kù)存信息質(zhì)量。2.對(duì)于殘次冷背存貨,應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā),加速處理,并計(jì)提相應(yīng)減值準(zhǔn)備。同時(shí),應(yīng)將存貨減值損失與相關(guān)責(zé)任人掛鉤。3.需規(guī)范存貨管理表單的填寫(xiě),如重新設(shè)計(jì)無(wú)編號(hào)的表單,完善表單間的引用,并制定編號(hào)規(guī)則,確保業(yè)務(wù)記錄的完整性。在銷(xiāo)售及收款環(huán)節(jié),合同審核主要為事后控制,且信用期和信用額度的設(shè)定不合理。審計(jì)建議:1.建議在合同簽字蓋章前,由各職能部門(mén)進(jìn)行事前審核,確
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