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審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容(33篇)審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容(精選33篇)審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇11、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評(píng)估;2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評(píng)估;4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評(píng)估;7、對(duì)公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評(píng)估;對(duì)公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇21、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、及其它專項(xiàng)審計(jì);2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;3、根據(jù)審計(jì)情況提出問題和整改建議,并草擬審計(jì)報(bào)告;4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;5、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求;6、收集審計(jì)資料,編寫審計(jì)工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;7、按規(guī)定使用所獲取的審計(jì)資料;8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇31、對(duì)工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;2、會(huì)計(jì)憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報(bào)告及報(bào)表、外部財(cái)務(wù)審計(jì)及其他需要對(duì)外提供的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表;4、對(duì)辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報(bào)廢及銷賬,異常報(bào)廢及銷賬的審計(jì);5、按需對(duì)各公司主要工作事項(xiàng)進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險(xiǎn)提示建議;6、對(duì)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計(jì)。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇41.負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2.負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);3.為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;4.實(shí)施對(duì)集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審計(jì)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)建議,按要求編制審計(jì)工作底稿并完成底稿歸檔;5.對(duì)集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時(shí)收集整理經(jīng)營(yíng)管理信息,開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;6.抽樣稽查采購(gòu)、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿;7.參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險(xiǎn)為主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì)、流程審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和跟蹤審計(jì),提出報(bào)告向部門經(jīng)理匯報(bào);審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇51、審核工程結(jié)算,對(duì)結(jié)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2、對(duì)工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。3、招標(biāo)工程的開標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作,對(duì)投標(biāo)價(jià)格的合理性給予專業(yè)意見。4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的測(cè)算、復(fù)核工作。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇61.負(fù)責(zé)內(nèi)控常規(guī)審計(jì)工作及其它內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)工作的開展與實(shí)施;2.負(fù)責(zé)內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作,定期向經(jīng)理報(bào)告審計(jì)工作進(jìn)展;3.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;4.負(fù)責(zé)梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程,編制、完善公司內(nèi)部控制手冊(cè);5.建立公司風(fēng)險(xiǎn)清單,并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理;審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇7崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)對(duì)公司的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析、控制監(jiān)督審核;2.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)性進(jìn)行檢查并糾錯(cuò)。3.對(duì)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核;4.負(fù)責(zé)對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)收入、費(fèi)用支出、合并報(bào)表進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);5.負(fù)責(zé)實(shí)施包括離任審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等各種專項(xiàng)審計(jì);6.揭示內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系,發(fā)現(xiàn)可能面臨的現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn),提出相應(yīng)意見和建議;7、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同管理等相關(guān)法務(wù)工作。1、全日制本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè);2.三年以上企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、審計(jì)、外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),具有會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)中級(jí)職稱,熟悉快速消費(fèi)品制造業(yè)優(yōu)先;3.熟練審計(jì)相關(guān)理論和專業(yè)知識(shí),熟悉內(nèi)控審計(jì)的工作流程和審計(jì)方法;4.具備良好的邏輯思維及分析能力,良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的文字寫作能力。崗位要求:學(xué)歷要求:本科語(yǔ)言要求:不限年齡要求:不限工作年限:5-7年經(jīng)驗(yàn)審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇81、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;2、協(xié)助建設(shè)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化體系,完善內(nèi)控審計(jì)的相關(guān)流程,給予規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)建議;3、對(duì)公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);4、揭示審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)建議并匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo);5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計(jì)意見執(zhí)行,對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)后續(xù)審計(jì);6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇91.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計(jì)制度;2.利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù),對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;3.定期提供非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作;4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);5.組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與審計(jì);6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇101、負(fù)責(zé)賓館營(yíng)業(yè)收入報(bào)告的審核,有效地控制賓館營(yíng)業(yè)收入中最低限度的壞帳損失。2、審核應(yīng)收帳會(huì)計(jì)編制的各種記帳憑證。3、加強(qiáng)信貸管理,提高資金回收率和資金使用效益。4、審核應(yīng)收帳會(huì)計(jì)編制的每日營(yíng)業(yè)收入報(bào)告,并按規(guī)定的報(bào)告時(shí)間,及時(shí)向賓館督導(dǎo)級(jí)決策管理人員報(bào)告。5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳帳項(xiàng)分析,定期報(bào)告應(yīng)收帳帳項(xiàng)余額,處理資金結(jié)算工作中出現(xiàn)的疑難問題。6、負(fù)責(zé)解決應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件,傭金結(jié)算和分析工作。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇111.具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)教育背景,重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷。2.國(guó)內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3.具備良好的財(cái)務(wù)分析能力,法律知識(shí)、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。4.具有對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)。5.具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。6.具有扎實(shí)的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財(cái)務(wù)功底。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇12崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)公司內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程,確保內(nèi)審體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé);2、對(duì)集團(tuán)下屬子公司定期財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、工程、預(yù)決算等方向進(jìn)行內(nèi)審,編制審計(jì)報(bào)告;3、對(duì)發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的.行為及時(shí)報(bào)告;對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時(shí)提出改進(jìn)建議;4、對(duì)公司及下屬子公司的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、預(yù)算、計(jì)劃執(zhí)行情況、資金管理和使用情況進(jìn)行審計(jì);5、對(duì)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及中高層的任期(任中)經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);6、配合外部審計(jì)機(jī)關(guān)、上級(jí)審計(jì)部門對(duì)公司及所屬單位進(jìn)行的各項(xiàng)審計(jì)檢查。任職資格:1、本科(含)以上學(xué)歷,審計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、預(yù)決算等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);2、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和審計(jì)師(含)優(yōu)先;3、3年以上大中型企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑項(xiàng)目、總承包項(xiàng)目審計(jì)、財(cái)務(wù)專職工作經(jīng)歷,擔(dān)任審計(jì)類或財(cái)務(wù)類職務(wù)3年以上;4、熟悉國(guó)家審計(jì)、財(cái)務(wù)政策、法規(guī),熟悉審計(jì)操作流程、方法及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù);5、擁有較強(qiáng)的邏輯判斷、發(fā)現(xiàn)和解決問題的能力;6、抗壓力和執(zhí)行力強(qiáng),具備良好的責(zé)任心、人際溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;7、能適應(yīng)短期出差。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇131、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門審計(jì)工作規(guī)劃的擬制;2、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計(jì)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案;4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對(duì)其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控;5、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;6、關(guān)注并跟蹤國(guó)家及相關(guān)職能部門審計(jì)政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料;7、對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇141、參與制定財(cái)務(wù)審計(jì)制度及流程;2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作安排,每季度項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審;3、撰寫審計(jì)報(bào)告,匯總分析審計(jì)調(diào)查結(jié)果,對(duì)重點(diǎn)問題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實(shí)情況;4、對(duì)各類審計(jì)數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇151、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案并組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo);3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);4、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);5、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;6、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇161.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等;2.實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計(jì)過程,完成審計(jì)報(bào)告,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;3.監(jiān)督審計(jì)問題的整改實(shí)施跟蹤情況4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)性事務(wù)。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇171、配合審計(jì)總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計(jì)制度。2、獨(dú)立牽頭開展審計(jì)工作,能夠組織完成離任、任期、專項(xiàng)審計(jì)等工作。3、獨(dú)立完成審計(jì)工作底稿,針對(duì)審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計(jì)報(bào)告。4、在審計(jì)過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實(shí)施整改。5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)專員開展具體審計(jì)事項(xiàng),提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇181、對(duì)重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購(gòu)的市場(chǎng)行情和行業(yè)狀況,確保采購(gòu)價(jià)格的合理性;3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險(xiǎn)和隱患;4、審計(jì)資料的歸類、存檔及保管審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇191、建立內(nèi)部審計(jì)管理制度,規(guī)范審計(jì)流程;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);2、編制年度審計(jì)工作計(jì)劃并根據(jù)審計(jì)計(jì)劃開展審計(jì)工作,按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;3、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;4、配合公司授權(quán)的外審單位對(duì)公司進(jìn)行的有關(guān)審計(jì);5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇201、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度和流程的制定,年度審計(jì)工作計(jì)劃定制;2、擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)報(bào)告;3、對(duì)公司庫(kù)存盤點(diǎn)審計(jì),真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值,制定損耗計(jì)劃并控制合理范圍內(nèi);4、對(duì)各項(xiàng)目的資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查5、參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作;6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;7、建立公司風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇21職責(zé):1、協(xié)助經(jīng)理持續(xù)完善公司本部、分子公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、流程、業(yè)務(wù)操作規(guī)范及內(nèi)部審計(jì)模板,并協(xié)助完成實(shí)施;2、協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)部審計(jì)工作,在經(jīng)理指導(dǎo)下完成擬定審計(jì)工作方案,實(shí)施審計(jì)活動(dòng)、編制審計(jì)工作底稿、評(píng)估審計(jì)證據(jù)的真實(shí)性、充分性,草擬審計(jì)報(bào)告;3、協(xié)助經(jīng)理擬定審計(jì)整改計(jì)劃,跟蹤審計(jì)的執(zhí)行、實(shí)施后續(xù)審計(jì);4、協(xié)助經(jīng)理完成年報(bào)等外部審計(jì)工作;5、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的`歸檔和保管工作;6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。任職要求:1、教育背景:大學(xué)本科及以上,會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)優(yōu)先;2、實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn):在會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事內(nèi)控審計(jì)或企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門工作2年(含)以上,具有IT企業(yè)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;3、從業(yè)資格:擁有CPA、CIA資格證書優(yōu)先;4、知識(shí)技能:具有內(nèi)控、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí);能熟練應(yīng)用WORD,E_CEL、VISIO等辦公軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件的操作;審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇221、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類內(nèi)部審計(jì)工作;2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開展對(duì)集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì);3、擬定審計(jì)方案,獲取審計(jì)證據(jù),整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;4、對(duì)集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評(píng)價(jià)和建議;5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計(jì)意見和建議的落實(shí)情況;6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇231.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃,組織開展各類專項(xiàng)審計(jì)工作;2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;3.負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告初稿,并提出合理的審計(jì)意見;4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);5.開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及離任審計(jì)工作;6.對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇241、主導(dǎo)財(cái)務(wù)主管對(duì)總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級(jí)科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報(bào)表格式;2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,建立健全審計(jì)工作流程,并監(jiān)督實(shí)施;3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購(gòu)與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));4、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;5、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;6、工程造價(jià)審計(jì)。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇251、配合上級(jí)建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;4、審計(jì)子公司資金使用情況;5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);6、對(duì)子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);7、參與子公司核算的稽核及稽查。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇26工作職責(zé):1、財(cái)務(wù)、審計(jì)類相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科學(xué)歷;2、有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師等相關(guān)資格者優(yōu)先;3、五年以上地產(chǎn)企業(yè)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);4、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、稅收和審計(jì)方面的相關(guān)政策法規(guī),熟悉公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;5、較強(qiáng)的組織、溝通、協(xié)調(diào)的能力,良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;6、能適應(yīng)中長(zhǎng)期出差。任職資格:1、對(duì)下屬分公司財(cái)產(chǎn)的完整、安全進(jìn)行監(jiān)督;2、對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、重大經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;3、對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同簽訂、資產(chǎn)處置、設(shè)備更新等重要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;4、為公司、部門提供審計(jì)方面的咨詢服務(wù)。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇271、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目工作(范圍包括采購(gòu)、財(cái)務(wù),銷售,項(xiàng)目運(yùn)作,經(jīng)營(yíng)管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運(yùn)作流程制度的建立/完善;3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠(chéng)信等舞弊事件的調(diào)查工作;4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計(jì)劃等平臺(tái)工作建設(shè);5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇281、編制完整合理的審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃;2、維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶進(jìn)行良好的溝通;3、作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項(xiàng)目組人員的工作開展,保證項(xiàng)目順利實(shí)施;4、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告;5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容篇291、完

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