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稽核與內(nèi)部審計(jì)制度1.前言本制度旨在規(guī)范和加強(qiáng)企業(yè)的稽核與內(nèi)部審計(jì)工作,確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性、規(guī)范性和效益性,并發(fā)現(xiàn)和矯正潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理問(wèn)題,提升企業(yè)整治水平和運(yùn)營(yíng)效能。2.目的和范圍2.1目的:建立稽核與內(nèi)部審計(jì)制度,旨在評(píng)估和監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部掌控體系、業(yè)務(wù)流程和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、可靠性和透亮度,保護(hù)企業(yè)和利益相關(guān)方的合法權(quán)益。2.2范圍:本制度適用于企業(yè)的各類組織、部門和業(yè)務(wù)活動(dòng),包含但不限于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資金管理、采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)、人力資源等。3.組織和職責(zé)3.1稽核與內(nèi)部審計(jì)委員會(huì):由高級(jí)管理層組建,負(fù)責(zé)訂立稽核與內(nèi)部審計(jì)策略、政策和年度工作計(jì)劃,并監(jiān)督執(zhí)行情況。3.2稽核與內(nèi)部審計(jì)部門:獨(dú)立于被審計(jì)部門,并直接向稽核與內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)匯報(bào),負(fù)責(zé)具體的稽核與內(nèi)部審計(jì)工作,包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)計(jì)劃、實(shí)施和報(bào)告。3.3被審計(jì)部門:各業(yè)務(wù)單位、部門和項(xiàng)目,應(yīng)樂(lè)觀搭配稽核與內(nèi)部審計(jì)部門的工作,供應(yīng)必需的文件、數(shù)據(jù)和信息。4.工作程序和方法4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)各業(yè)務(wù)單位、部門和項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定稽核重點(diǎn)和優(yōu)先級(jí)。4.2審計(jì)計(jì)劃:依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)訂立年度審計(jì)計(jì)劃,并就計(jì)劃進(jìn)行委員會(huì)審議和批準(zhǔn)。4.3實(shí)施審計(jì):稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)依照審計(jì)計(jì)劃,采取適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦颍瑘?zhí)行內(nèi)部審計(jì)工作,包含但不限于文件審查、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)檢查和口頭詢問(wèn)。4.4發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:在審計(jì)過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或管理問(wèn)題,稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)記錄并采取相應(yīng)的措施,包含但不限于發(fā)出整改通知、提出建議和報(bào)告上級(jí)管理層。4.5編寫報(bào)告:稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)依據(jù)審計(jì)結(jié)果編寫審計(jì)報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包含發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的描述、原因分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和整改建議等。4.6跟蹤審計(jì)結(jié)果:稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)跟蹤和核實(shí)被審計(jì)部門的整改措施和效果,并記錄整改情況。5.保密和信息安全5.1保密義務(wù):稽核與內(nèi)部審計(jì)部門的工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定,保護(hù)企業(yè)的商業(yè)秘密和敏感信息。5.2信息安全:稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)建立健全的信息安全管理制度,包含但不限于訪問(wèn)掌控、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)安全和業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全等。5.3報(bào)告保密:稽核與內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告僅限內(nèi)部使用,并限制審計(jì)結(jié)果的外部披露。6.效果評(píng)估和連續(xù)改進(jìn)6.1效果評(píng)估:稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期評(píng)估內(nèi)部審計(jì)工作的有效性和效果,并針對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行報(bào)告和反饋。6.2連續(xù)改進(jìn):稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)依據(jù)評(píng)估結(jié)果,不絕改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度、工作方法和流程,提升內(nèi)部審計(jì)的質(zhì)量和業(yè)務(wù)價(jià)值。7.懲罰與追責(zé)7.1懲罰程序:對(duì)于被審計(jì)部門存在的違規(guī)行為、失職行為或經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知,并追蹤整改情況。如情況嚴(yán)重,應(yīng)報(bào)告上級(jí)管理層,并建議采取相應(yīng)的紀(jì)律處分措施。7.2追責(zé)機(jī)制:對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為的員工或管理人員,稽核與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)樂(lè)觀搭配公司相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查,依法追究法律責(zé)任。8.附則8.1本制度由稽核與內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂,并報(bào)公司高級(jí)管理層批準(zhǔn)后生效。8.2本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司全部。以上為本企業(yè)的稽核與內(nèi)部審計(jì)制度,希望各部門和員工嚴(yán)格依照制度
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