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本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁大額汽油費用列支頻繁整改措施
各社部:
依據(jù)稽核部檢查狀況,縣社領導及計財部要求各社針對檢查問題要立刻整改,盼望在今后工作中不要有類似問題發(fā)生。
關于對費用開支狀況稽核的報告
長??h農(nóng)村信用合作聯(lián)社:
依據(jù)長??h農(nóng)村信用合作聯(lián)社費用開支狀況的稽核方案,我稽核部馬上成立了四人稽核檢查工作小組,于5月9日至6月1日,對轄內(nèi)各分支機構2022年以來費用列支狀況進行了為期15天的現(xiàn)場稽核,稽核面達100%,現(xiàn)將稽核檢查狀況匯報如下:
一、基本狀況
1、依據(jù)稽核部年初工作方案,五月初稽核部制定費用開支稽核方案。同時成立了以馬君玉為組長,以畢愛華、張金敏、張仁永等同志為成員的稽核檢查小組。
2、對全轄五社一部6個分支機構2022年以來的費用開支狀況進行全面稽核。共調(diào)閱會計憑證23本、明細賬1本。截止檢查日,全轄列支代辦儲蓄手續(xù)費384,739.20元,列支費用4,931,126.66元。
二、稽核檢查狀況及存在的問題
根據(jù)稽核檢查內(nèi)容,逐項對五社一部進行稽核檢查。
1、費用開支掌握在上級批準的方案之內(nèi),無擴大費用開支現(xiàn)象。
2、檢查大額費用71筆,金額481,212.20元。由于批文在計財部,列支在營業(yè)部,造成管理脫節(jié),致使無審批列支13筆,金額39,342元。其中,4月12日列支小長山信用社會務費1,500元無批文,4月17日列支廣鹿信用社1,500元無批文,1月29日列支小長山信用社空調(diào)1,800元無批文,1月29日列支大連灣港分社修理費100元無批文,2月9日列支大長山信用社修水管511元無批文,3月13日列支小長山信用社修理費3,229元無批文,3月19日列支小長山信用社修理費5,761元無批文,3月19日列支小長山信用社修理費6,789元無批文,3月20日列支大連灣港分社修理費1,990元無批文,4月12日列支小長山信用社修理費3,681元無批文,4月4日列支機關修理費1,081元無批文,5月22日列支廣鹿信用社人員溝通宿費8,400元無批文,5月24日列支機關人員溝通宿費3,000元無批文,列支臨時工工資16,500元無批文。
先列后批3筆,金額12,297元。其中,1月12日列支獐子信用社修理費2,837.00元,計財部審批日期為2月9日。2月25日列支的廣鹿信用社修理費8,560.00元,計財部審批日期為2月26日。2月2日列支的海洋信用社人員交
流宿費900元,計財部審批日期為2月27日。
3、費用開支的原始憑證均真實、合法、有效。
4、檢查按比例列支的費用均掌握在規(guī)定的比例之內(nèi),但費用報銷憑證缺三人經(jīng)手簽字8筆,金額8,963.68元,其中,4月17日列支廣鹿信用社水電費1,764.53元,只有張毅、王錫衛(wèi)簽字,4月29日列支大長山信用社水電費353.97元,只有張毅、文福國簽字,4月29日列支廣鹿信用社水電費1205.18元,只有張毅、王錫衛(wèi)簽字,4月29日列支大長山信用社業(yè)務款待費(買水果)360.00元,只有張毅、文福國簽字,4月29日列支大長山信用社業(yè)務款待費(礦泉水)360.00元,只有張毅、文福國簽字,4月29日列支大長山信用社(餐費)2550.00元,只有張毅、文福國簽字,5月9日列支郵電費(話費)共6張(6人),金額470元,只有張毅與報銷人簽字,5月11日列支郵電費(話費)共9張(9人),金額1900元,只有張毅與報銷人簽字。
5、檢查代辦儲蓄手續(xù)費列支狀況,全轄共聘請協(xié)儲員167名,均與之簽訂代辦儲蓄協(xié)議。截止檢查日,共列支手續(xù)費384,739.20元。代辦儲蓄手續(xù)費均能根據(jù)省聯(lián)社規(guī)定設立臺賬,手續(xù)費做到了先批后列。但大連灣港分社公存款未單設臺賬,在審批手續(xù)上也未單獨審批,與代辦儲蓄手續(xù)費一起審批。但協(xié)儲員吸存臺賬有提前支取404.08萬元,收回的手續(xù)費有18,605元未準時做沖賬處理。同時也存在
一個共性問題,協(xié)儲員吸存臺賬建立不準時。除大長山信用社外,其余信用社三、四、五月份吸存臺賬都未建立,但協(xié)儲費審批表已報聯(lián)社。另外,聯(lián)社在1391科目借款給各分支機構用于預付手續(xù)費,各分支機構的賬務處理也各不相同,獐子信用社在2621科目提消失金給坐班主任,另建賬預付手續(xù)費,其余各分支機構均以協(xié)儲費單作附件在2621科目列支。當批文審批下來后,小長山、廣鹿、獐子、營業(yè)部又以協(xié)儲費單作附件在5311科目現(xiàn)金列支(不是復印件),再存入2621科目,大長山、海洋信用社則在5311科目不附協(xié)儲費單轉賬轉入2621科目。
三、稽核評價
通過檢查狀況看,長海縣農(nóng)村信用社在全轄費用開支的管理上,能夠嚴格執(zhí)行省聯(lián)社費用管理的有關規(guī)定,費用管理掌握在總額內(nèi),實行比例管理、專項審批的方法。但由于統(tǒng)一核算后,費用開支都在營業(yè)部,營業(yè)部會計專柜業(yè)務量大、人員少,致使在會計核算上不盡人意,如4月13日獐子信用社張云敬、4月19日劉英娟、4月23日孫健等報銷差旅費發(fā)票共計90張無附件印。各分支機構送來的報銷憑證附件橫著粘貼等。統(tǒng)一核算后,三簽執(zhí)行標準不一,如4月29日海洋信用社王永國報銷差旅費,有張毅、寧士海、劉春玲、王偉、王永國5人簽字,而有的報銷憑證只有2人簽字。
四、整改意見
1、針對檢查出來的問題,要求營業(yè)部缺什么,補什么。
2、對無批文的費用開支、以及先列后批的費用開支,要求在六月末前補齊及整改完畢。
3、對協(xié)儲員汲取的存款,提前支取收回的手續(xù)費準時做沖賬處理。
五、稽核建議
針對上述檢查狀況,稽核建議,
1、為保證會計核算質(zhì)量要求。營業(yè)部會計專柜應增加會計人員。并按省聯(lián)社會計操作管理程序及會計達標要求進行會計核算。
2、各分支機構費用開支審批表應以原始批文下發(fā)給營業(yè)部,以便于費用列支。
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