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文檔簡介

第頁共頁物資采購領(lǐng)用管理制度范文第一章總則第一條為加強(qiáng)對(duì)物資采購和領(lǐng)用工作的管理,規(guī)范物資的使用和消耗,提高物資的利用率和效益,制定本制度。第二條本制度適用于本單位內(nèi)部物資采購和領(lǐng)用的管理。第三條物資采購和領(lǐng)用工作由物資管理部門負(fù)責(zé)組織和實(shí)施,各部門、各崗位應(yīng)積極配合工作。第四條物資采購和領(lǐng)用應(yīng)遵循統(tǒng)一管理、公開透明、規(guī)范有序、節(jié)約合理的原則。第五條物資采購和領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)工作需要和預(yù)算情況,經(jīng)過審批、公開招標(biāo)或詢價(jià)等方式進(jìn)行。第六條物資的領(lǐng)用應(yīng)按需合理安排,不得超過預(yù)算和計(jì)劃的范圍,嚴(yán)禁盜竊、浪費(fèi)和濫用。第二章采購管理第七條物資采購應(yīng)提前進(jìn)行預(yù)算編制和計(jì)劃安排,按照合理、公正、公開的原則進(jìn)行。第八條物資采購應(yīng)按照以下程序進(jìn)行:1.部門提出采購需求。2.物資管理部門審核采購需求,并編制采購計(jì)劃。3.部門提交采購計(jì)劃,并進(jìn)行審批。4.采購計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后,物資管理部門組織進(jìn)行采購工作。5.采購人員根據(jù)采購計(jì)劃,進(jìn)行供應(yīng)商的選擇、洽談和合同簽訂。6.物資管理部門對(duì)采購結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收和入庫。7.采購結(jié)果報(bào)部門確認(rèn)。8.物資管理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檔案管理。第九條物資采購應(yīng)盡量選擇正規(guī)、信譽(yù)好的供應(yīng)商,遵守合同約定的交貨時(shí)間和質(zhì)量要求。第十條物資采購應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算和計(jì)劃執(zhí)行,不得私自增加、減少或調(diào)換采購品種和數(shù)量。第十一條物資的報(bào)廢和清理應(yīng)遵循規(guī)定的程序,不得隨意處理。第三章領(lǐng)用管理第十二條物資領(lǐng)用應(yīng)符合以下原則:1.領(lǐng)用人需提出領(lǐng)用申請(qǐng),并報(bào)經(jīng)主管部門審批批準(zhǔn)。2.領(lǐng)用人應(yīng)提供有效的領(lǐng)用理由和使用計(jì)劃。3.領(lǐng)用人應(yīng)按照規(guī)定的程序、時(shí)間和數(shù)量領(lǐng)用物資。第十三條物資領(lǐng)用應(yīng)按照以下程序進(jìn)行:1.領(lǐng)用人提出領(lǐng)用申請(qǐng)。2.領(lǐng)用人提交領(lǐng)用申請(qǐng),并經(jīng)相應(yīng)部門審批。3.物資管理部門核準(zhǔn)領(lǐng)用申請(qǐng),并進(jìn)行物資的發(fā)放。4.領(lǐng)用人向物資管理部門進(jìn)行確認(rèn)領(lǐng)用。第十四條物資的領(lǐng)用應(yīng)合理、節(jié)約地使用,不得私自轉(zhuǎn)借、損壞或丟棄。第十五條對(duì)于頻繁領(lǐng)用的物資,應(yīng)建立借用制度,加強(qiáng)管理和監(jiān)督。第十六條物資的領(lǐng)用記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確地填寫,并及時(shí)歸檔。第四章監(jiān)督檢查第十七條物資采購和領(lǐng)用工作由物資管理部門進(jìn)行監(jiān)督和檢查,其他部門、崗位應(yīng)配合并積極參與。第十八條物資管理部門應(yīng)進(jìn)行定期的盤點(diǎn)和檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。第十九條對(duì)于違反采購和領(lǐng)用制度的行為,將進(jìn)行紀(jì)律處分,并追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。第五章附則第二十條本制度實(shí)施前已進(jìn)行的物資采購和領(lǐng)用工作,應(yīng)按照本制度進(jìn)行審查和整改。第二十一條本制度由物資管理部門負(fù)責(zé)解釋和

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