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鎮(zhèn)審計辦工作總結(jié)匯報人:文小庫2023-12-18工作概述與目標(biāo)審計工作開展情況財務(wù)管理與監(jiān)督情況隊伍建設(shè)與培訓(xùn)情況未來發(fā)展規(guī)劃與目標(biāo)設(shè)定目錄工作概述與目標(biāo)01負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)各單位、部門及企業(yè)的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、經(jīng)濟(jì)效益等方面的審計工作,促進(jìn)鎮(zhèn)內(nèi)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。審計辦職責(zé)通過審計工作,發(fā)現(xiàn)和糾正各單位、部門及企業(yè)在財務(wù)管理方面存在的問題,提高財務(wù)管理水平,促進(jìn)鎮(zhèn)內(nèi)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。審計辦目標(biāo)審計辦職責(zé)與目標(biāo)加強(qiáng)對鎮(zhèn)內(nèi)各單位、部門及企業(yè)的財務(wù)收支審計,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和完整性。加強(qiáng)對各單位、部門及企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計,確保經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行和落實。加強(qiáng)對各單位、部門及企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的審計,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高。2023年工作重點(diǎn)通過審計工作,發(fā)現(xiàn)并糾正了多個單位、部門及企業(yè)在財務(wù)管理方面存在的問題,提高了財務(wù)管理水平。在審計工作中,注重與被審計單位的溝通和協(xié)調(diào),促進(jìn)了被審計單位對問題的認(rèn)識和整改,提高了審計工作的效果和質(zhì)量。工作成果與亮點(diǎn)工作亮點(diǎn)工作成果審計工作開展情況02審計項目數(shù)量今年共開展各類審計項目XX項,包括財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項資金審計等。審計項目質(zhì)量審計項目涵蓋了多個領(lǐng)域和方面,注重從制度、機(jī)制層面發(fā)現(xiàn)問題,提出切實可行的改進(jìn)意見和建議。審計項目數(shù)量與質(zhì)量發(fā)現(xiàn)問題通過審計發(fā)現(xiàn)存在財務(wù)管理不規(guī)范、專項資金使用不規(guī)范、內(nèi)部控制制度不完善等問題。整改情況針對發(fā)現(xiàn)的問題,及時向被審計單位發(fā)出整改通知,并跟蹤督促整改落實情況,確保問題得到有效解決。審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況采用數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部控制評價等新型審計方法,提高審計效率和準(zhǔn)確性。創(chuàng)新審計方式方法加強(qiáng)與財政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào),形成監(jiān)督合力,推動問題整改落實。強(qiáng)化與其他部門的協(xié)作審計工作創(chuàng)新與突破財務(wù)管理與監(jiān)督情況03

財務(wù)制度執(zhí)行情況財務(wù)制度的建立健全鎮(zhèn)審計辦對財務(wù)制度進(jìn)行了全面梳理和完善,確保各項制度符合國家法律法規(guī)和上級要求。財務(wù)制度的執(zhí)行情況鎮(zhèn)審計辦對各單位、部門的財務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,確保各項制度得到有效執(zhí)行。財務(wù)制度的培訓(xùn)與宣傳鎮(zhèn)審計辦組織了財務(wù)制度培訓(xùn)和宣傳活動,提高了各單位、部門對財務(wù)制度的認(rèn)識和執(zhí)行能力。鎮(zhèn)審計辦對各單位、部門的收入情況進(jìn)行了全面分析,包括收入來源、結(jié)構(gòu)、增長情況等,為決策提供了有力支持。收入情況分析鎮(zhèn)審計辦對各單位、部門的支出情況進(jìn)行了全面分析,包括支出結(jié)構(gòu)、支出效益、支出風(fēng)險等,為優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)提供了參考。支出情況分析鎮(zhèn)審計辦對全鎮(zhèn)的財務(wù)收支總體情況進(jìn)行了分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了全面、準(zhǔn)確的財務(wù)信息。財務(wù)收支總體情況財務(wù)收支情況分析風(fēng)險防范措施鎮(zhèn)審計辦建立了完善的風(fēng)險防范機(jī)制,通過加強(qiáng)內(nèi)部控制、完善風(fēng)險評估體系等方式,有效防范了財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生。財務(wù)監(jiān)督措施鎮(zhèn)審計辦通過定期或不定期的審計、檢查等方式,對各單位、部門的財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督,確保財務(wù)活動的合法、合規(guī)。整改落實情況對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題,鎮(zhèn)審計辦及時向相關(guān)單位、部門提出整改意見,并跟蹤督促整改落實情況,確保問題得到及時解決。財務(wù)監(jiān)督與風(fēng)險防范措施隊伍建設(shè)與培訓(xùn)情況04人員結(jié)構(gòu)審計辦注重人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化,通過招聘、選拔等方式,逐步形成了年齡、學(xué)歷、專業(yè)等各方面結(jié)構(gòu)合理的人員隊伍。人員素質(zhì)審計辦對工作人員的素質(zhì)要求較高,要求具備較高的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德素質(zhì)。人員數(shù)量鎮(zhèn)審計辦人員數(shù)量根據(jù)工作需要進(jìn)行了合理配置,包括審計人員、財務(wù)人員、行政人員等。人員配備及結(jié)構(gòu)優(yōu)化審計辦制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計劃,包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等,確保培訓(xùn)工作的有序進(jìn)行。培訓(xùn)計劃培訓(xùn)內(nèi)容包括審計業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、職業(yè)道德等方面的內(nèi)容,注重理論與實踐相結(jié)合。培訓(xùn)內(nèi)容審計辦采用多種培訓(xùn)方式,包括集中培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析等,確保培訓(xùn)效果的最大化。培訓(xùn)方式審計辦對培訓(xùn)效果進(jìn)行了評估,通過考試、考核等方式,對參訓(xùn)人員的知識掌握程度和應(yīng)用能力進(jìn)行了檢驗。實施效果評估培訓(xùn)計劃與實施效果評估團(tuán)隊建設(shè)審計辦注重團(tuán)隊建設(shè),通過組織團(tuán)隊活動、加強(qiáng)溝通交流等方式,增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力和協(xié)作精神。凝聚力提升舉措審計辦采取多種措施提升凝聚力,包括定期組織團(tuán)建活動、開展團(tuán)隊拓展訓(xùn)練、鼓勵員工之間的互助合作等。同時,審計辦還注重員工關(guān)懷,關(guān)注員工的工作和生活狀況,積極為員工排憂解難。團(tuán)隊建設(shè)與凝聚力提升舉措未來發(fā)展規(guī)劃與目標(biāo)設(shè)定05加強(qiáng)對鎮(zhèn)級財政的審計,確保財政資金使用合法、合規(guī)。財政審計績效審計經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計對政府投資項目進(jìn)行績效審計,提高政府投資效益。對鎮(zhèn)級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。030201未來審計工作重點(diǎn)方向預(yù)測123完善財務(wù)管理流程,確保財務(wù)信息的真實、完整。建立健全內(nèi)部控制制度加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行,提高預(yù)算管理的科學(xué)性和規(guī)范性。強(qiáng)化預(yù)算管理加強(qiáng)財務(wù)信息公開工作,提高財務(wù)透明度。推進(jìn)財務(wù)信息公開財務(wù)管理制度完善計劃選拔優(yōu)秀人才加入審計隊伍,提高審

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