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上海預算報告與分析報告目錄CONTENTS上海預算概況預算執(zhí)行情況預算分析預算問題與建議結論與展望01上海預算概況預算總額2022年上海市一般公共預算收入為7608.1億元,加上中央補助收入1075.5億元、地方政府債券收入147.3億元、用結轉結余資金調入100.4億元,收入總量為8931.3億元。預算支出2022年上海市一般公共預算支出為7865.5億元,加上地方政府債券還本支出147.3億元、增設預算周轉金動用10億元,支出總量為8022.8億元。預算總額03轉移支付收入轉移支付收入包括中央財政轉移支付和省級財政轉移支付,用于平衡地區(qū)間財力差異。01稅收收入稅收收入是上海市預算的主要來源,包括個人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅等。02非稅收入非稅收入包括行政事業(yè)性收費、罰沒收入等,也是預算的重要補充。預算來源預算分配民生支出教育、醫(yī)療、社保等民生支出是預算分配的重點,旨在提高市民的生活質量和幸福感?;A設施建設基礎設施建設是推動經濟發(fā)展的重要支撐,預算對交通、能源、水利等領域的基礎設施建設給予了大力支持??萍紕?chuàng)新投入為了推動科技創(chuàng)新和產業(yè)升級,預算加大了對科研機構、高校等的投入。環(huán)境保護投入隨著對環(huán)境保護的重視程度不斷提高,預算也增加了對生態(tài)保護、污染治理等方面的投入。02預算執(zhí)行情況預算使用合規(guī)性評估評估預算使用是否符合相關法律法規(guī)和政策規(guī)定,是否存在違規(guī)使用或濫用情況。預算使用效益評估對預算使用的效益進行評估,包括投入產出比、項目實施效果等,以確定預算使用的合理性和有效性。預算使用情況分析對預算的具體使用情況進行詳細分析,包括資金來源、支出項目、支出金額等。預算使用情況預算執(zhí)行進度監(jiān)測對預算執(zhí)行的進度進行實時監(jiān)測,掌握預算執(zhí)行的動態(tài)情況。預算執(zhí)行進度分析對預算執(zhí)行進度進行分析,找出影響預算執(zhí)行進度的因素,并提出相應的改進措施。預算執(zhí)行進度調整根據(jù)實際情況對預算執(zhí)行進度進行調整,以確保預算的順利執(zhí)行和完成。預算執(zhí)行進度預算執(zhí)行效果評估對預算執(zhí)行的效果進行評估,包括項目實施效果、資金使用效益等。預算執(zhí)行效果分析對預算執(zhí)行效果進行分析,找出影響預算執(zhí)行效果的因素,并提出相應的改進措施。預算執(zhí)行效果反饋將預算執(zhí)行效果的評估結果和改進措施反饋給相關部門和人員,以促進預算管理的持續(xù)改進和提高。預算執(zhí)行效果03預算分析檢查預算是否涵蓋了所有必要的項目,確保沒有遺漏。預算結構完整性評估預算中各項支出比例是否符合政策要求和實際情況,是否存在不合理之處。預算結構合理性提高預算的透明度,方便公眾了解和監(jiān)督預算的分配和使用情況。預算結構透明度預算結構分析預算績效跟蹤監(jiān)測對預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行中的問題。預算績效反饋與改進將績效評估結果反饋給相關部門,促進預算管理的持續(xù)改進。預算績效評估指標建立科學的績效評估指標體系,對預算執(zhí)行情況進行客觀、準確的評估。預算績效分析預算與經濟發(fā)展關系分析預算支出對經濟發(fā)展的貢獻,評估預算在促進經濟發(fā)展方面的作用。預算與社會發(fā)展關系分析預算支出對社會發(fā)展的影響,評估預算在促進社會發(fā)展方面的作用。預算與環(huán)境保護關系分析預算支出對環(huán)境保護的影響,評估預算在促進環(huán)境保護方面的作用。預算與經濟社會發(fā)展關系分析04預算問題與建議部分預算編制過程缺乏透明度,公眾無法充分了解預算的細節(jié)和決策依據(jù)。預算編制不透明預算執(zhí)行過程中存在隨意調整和超支現(xiàn)象,缺乏有效的監(jiān)控和約束機制。預算執(zhí)行不嚴格缺乏對預算績效的全面評價和反饋,難以對預算進行優(yōu)化和改進。預算績效評價不足預算監(jiān)督機制不夠完善,對預算的審查和監(jiān)督力度不夠,導致一些不合理的預算支出得不到及時糾正。預算監(jiān)督不到位預算存在的問題加強預算信息的公開和披露,讓公眾了解預算的決策依據(jù)和使用情況,提高預算的透明度和公信力。提高預算透明度完善預算監(jiān)督機制,加大對預算的審查和監(jiān)督力度,及時糾正不合理的預算支出,確保預算的合理性和有效性。強化預算監(jiān)督力度建立健全的預算執(zhí)行監(jiān)控機制,對預算的執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控和預警,防止超支和隨意調整現(xiàn)象的發(fā)生。加強預算執(zhí)行監(jiān)控建立全面的預算績效評價體系,對預算的執(zhí)行效果進行全面評價和反饋,為優(yōu)化和改進預算提供依據(jù)。完善預算績效評價改進預算管理的建議05結論與展望經濟運行情況上海在報告期內經濟運行總體平穩(wěn),GDP增長穩(wěn)定,但部分行業(yè)出現(xiàn)波動。財政收入情況財政收入保持增長,但增幅有所放緩,主要收入來源為稅收和國有資產收益。財政支出情況財政支出主要用于民生保障、基礎設施建設等方面,支出結構優(yōu)化,效率提高。預算執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況良好,收支基本平衡,但部分項目存在超支現(xiàn)象。結論預計上海經濟將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,產業(yè)結構調整將進一步深化。經濟發(fā)展趨勢預計財政收入將繼續(xù)保持增長,但增速可能會放緩,需要開拓新的收入來源

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