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PAGE5黎城縣上遙衛(wèi)生院2021年度單位決算公開目錄第一部分單位概況主要職能單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況2021年度主要工作完成情況第二部分2021年度單位決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表第三部分2021年度單位決算情況說明第四部分名詞解釋
第一部分單位概況單位主要職能黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。醫(yī)療:常見病、多發(fā)病護理;恢復(fù)期病人康復(fù)與護理。預(yù)防保?。盒l(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況根據(jù)職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)科室,內(nèi)科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、檢驗科、B超室、藥房、納入本單位2021年單位匯總決算編制范圍的預(yù)算單位為黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院1家.三、2021年度主要工作完成情況2021年我院在上級各部門及主管部門縣衛(wèi)體局、縣醫(yī)療集團的大力支持下,動員全院職工和縣、局保持高度一致,增強服務(wù)意識。全院職工通力合作、奮力拼搏,各項工作順利開展。弘揚高尚醫(yī)德,展衛(wèi)生新形象,圓滿完成了各項工作任務(wù)。1、黨政工作我院在縣衛(wèi)體局、縣醫(yī)療集團及鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,始終把黨政工作放在首位。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度,并加強黨風(fēng)廉政管理。始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神,按照縣以及鎮(zhèn)黨委要求,我院于2021年4月份始,高質(zhì)量的開展了“創(chuàng)全優(yōu)環(huán)境”大討論活動。結(jié)合“20要”“20戒”要求,在進一步解放思想,改進工作、對標一流、對專業(yè)技術(shù)人才斷檔、醫(yī)療設(shè)備陳舊、鄉(xiāng)醫(yī)服務(wù)能力下降等方面取得了顯著的成績。著力解決患者“看病難、看病貴”的問題。還針對班子成員精神不振、能力不足、作風(fēng)不實等問題進行了檢視整改。2、新冠疫情防控成立了新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,以簽約醫(yī)師團隊為主體,啟動聯(lián)防聯(lián)控制度,在鎮(zhèn)政府統(tǒng)一指揮下對重點疫區(qū)返回的人員進行摸底排查,做好疫情監(jiān)測、管控等工作。加大宣傳力度,有效引導(dǎo)群眾做好防控工作。利用微信工作群、朋友圈等轉(zhuǎn)發(fā)防控知識,成立衛(wèi)生院宣傳小分隊走村入戶做好疫情防治基本知識的宣傳和普及,客觀準確反映疫情和防范工作情況,做好群眾的思想工作。全面摸底排查,做好疫情監(jiān)測、管控和信息上報。對從武漢及重點疫區(qū)返鄉(xiāng)的人員開展全面排查,逐一做好體溫監(jiān)測,并逐一進行登記造冊。各村鄉(xiāng)醫(yī)對從風(fēng)險區(qū)返鄉(xiāng)的人員進行隔離觀察,實行“四包一”團隊負責(zé)制,每天進行監(jiān)測報告。做到“有事報情況,無事報平安”。制定醫(yī)療救治和預(yù)防控制兩個預(yù)案,對醫(yī)護人員進行防控技能培訓(xùn)。嚴格落實預(yù)檢分診制度,健全完善發(fā)熱門診和隔離病房,強化應(yīng)急物資購置、儲備。3、綜合治理“兩提兩創(chuàng)”專項行動、效果顯著。一是制定兩個學(xué)習(xí)計劃,定時間、定課題提高思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平。二是制定衛(wèi)生院衛(wèi)生打掃制度,每月至少集中打掃二次,實行區(qū)域負責(zé)制、明確責(zé)任人。成立監(jiān)督組,發(fā)現(xiàn)問題及時清理。重點對墻上張貼廣告畫、垃圾死角、衛(wèi)生死角(電開關(guān)、墻體,樓梯側(cè)、門框、窗戶玻璃外側(cè)等)進行了細致清掃擦拭、衛(wèi)生間等進行認真清掃。三是對院內(nèi)車位進行規(guī)劃,畫出了汽車停車位和自行車停車區(qū),救護車定位停放,引導(dǎo)本院和外來車輛規(guī)范停放,將車輛停放在停車位或停放區(qū)中,對在門樓道亂停車輛情況進行管控。四是優(yōu)化患者診療環(huán)境、解決群眾滿意度不高問題,患者入院進行分床、按病種分室逐步開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù);逐步進行中醫(yī)康復(fù)室建設(shè);門診和住院輸液分室;結(jié)合基層優(yōu)質(zhì)服務(wù)行工作建立現(xiàn)代化衛(wèi)生院管理制度。五是落實長效機制、建立問題清單,逐一銷號。落實績效考核制度、逐步落實同工同酬。為調(diào)動醫(yī)務(wù)人員的工作積極性,全面提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率、最大限度發(fā)揮獎勵績效工資的激勵作用,根據(jù)山西省醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)一體化改革方案為牽引,扎實推進分級診療,逐步落實同工同酬。制定2021年績效考核方案,重點對外聘人員工資待遇進行改革。強化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、以群眾需求為導(dǎo)向。加強衛(wèi)生院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),已設(shè)立公示欄,在重點值班科室醒目位置公示值班人員、聯(lián)系方式等信息,在住院病房設(shè)立醫(yī)德醫(yī)風(fēng)意見簿,發(fā)放醫(yī)德醫(yī)風(fēng)征求意見卡。廣泛征集群眾需求,改善診療環(huán)境。4、基本醫(yī)療服務(wù)加強醫(yī)療質(zhì)量管理。加強對全院醫(yī)務(wù)人員的法制教育,增強醫(yī)療安全責(zé)任意識。實現(xiàn)診療工作的規(guī)范化。加強基本理論、基本知識、基本技能訓(xùn)練,不斷提高醫(yī)療質(zhì)量,保障醫(yī)療安全。不斷改善醫(yī)療服務(wù),嚴格控制醫(yī)療費用,促進合理檢查、合理用藥、合理治療,嚴格執(zhí)行醫(yī)保打包付費,切實減輕患者就醫(yī)負擔。健全中醫(yī)藥服務(wù)體系。中醫(yī)藥的衛(wèi)生資源,在農(nóng)村具有很深的基礎(chǔ),在加強中醫(yī)藥事業(yè)的宣傳引導(dǎo),及時有效地開展中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。2021年完成了中醫(yī)館項目建設(shè),在一定程度上減輕老百姓負擔。有計劃開展中醫(yī)診療活動。目前能開展針灸、拔罐、艾灸、中醫(yī)貼敷、中醫(yī)塌漬、中醫(yī)定向透藥等。第二部分2021年度單位決算表收入支出決算總表(見附件)收入決算表(見附件)支出決算表(見附件)財政撥款收入支出決算總表(見附件)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(見附件)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(見附件)一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表(見附件)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附件)部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表(見附件)第三部分2021年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度收入2516255.20元、支出總計2853328.50元。與上年相比收入資金2012583.09元,增加25%;支出資金2598175.23元,增加21%。主要原因是財政撥款收入和事業(yè)收入減小。其中:(一)收入總計2853328.50元。包括:1.財政撥款收入2003879.29元,為當年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款,與上年相減小479213.41元,增加31%。主要原因是人員減小、衛(wèi)生健康項目增加。2.上級補助收入0元。3.事業(yè)收入380446.99元。4.經(jīng)營收入0元。5.附屬單位上繳收入0元。6.其他收入131928.92元。7.用事業(yè)基金彌補收支差額0元。8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327079.56元,主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本公共衛(wèi)生等資金。(二)支出總計2853328.50元。包括:1.社會保障和就業(yè)支出145876.51元,主要用于本單位補繳退休人員職業(yè)年金單位部分費用。與上年相比增加145876.51元,增長100%。2.衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2345181.72元,主要用于衛(wèi)生室基藥補助、退崗鄉(xiāng)醫(yī)補助、衛(wèi)生室健康檔案運行維護費等的發(fā)放。與上年相比增加200259.49元,增加9.3%。主要原因是衛(wèi)生室基藥補助、退崗鄉(xiāng)醫(yī)補助、衛(wèi)生室健康檔案運行維護費的發(fā)放,及增加放射科改造、重大疫情防治能力提升和人才培訓(xùn)、塵肺病康復(fù)站建設(shè)項目。3.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1723972.48元,主要用于在職人員工資發(fā)放、衛(wèi)生院基藥補助、村衛(wèi)生室星級評比及殘疾人簽約等其他限定用途支出。與上年相比增加113320.81元,增加7%。主要原因是當年人員經(jīng)費增加等。4、公共衛(wèi)生支出485816.24元,主要用于衛(wèi)生院從事公共衛(wèi)生服務(wù)和鄉(xiāng)醫(yī)生活補助的發(fā)放等支出。與上年相比增加90859.68元,增加23%。主要原因是當年公共衛(wèi)生服務(wù)人員增加等。6、其他衛(wèi)生健康支出40661元,主要用于村衛(wèi)生室基藥補助支出。與上年相比減小48653元,減小54%。主要原因是衛(wèi)生室基藥補助撥款科目調(diào)整。7.結(jié)余分配0元,主要因為提取專用基金和事業(yè)收入轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余255153.27元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為本單位本年度(或以前年度)預(yù)算安排的基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大疫情防治能力提升和人才培訓(xùn)、塵肺病康復(fù)站建設(shè)等項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年收入合計2516255.2元,其中:財政撥款收入2003879.29元,占80%;事業(yè)收入380446.99元,占15%;其他收入131928.92元,占5%。三、支出決算情況說明黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年支出合計2598175.23元,其中:基本支出1744328.99元,占67%;項目支出853846.24元,占31%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度收入2516255.20元、支出總計2598175.23元,與上年相比收入增加503672.11元,增加25%;支出減小453253元,增加21%。主要原因是人員增加、重大疫情防治能力提升和人才培訓(xùn)、塵肺病康復(fù)站建設(shè)、中醫(yī)館服務(wù)能力建設(shè)等衛(wèi)生健康項目增加。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年財政撥款支出2598175.23元,占本年支出合計的91%。與上年相比,財政撥款支出增加453253元,增加21%。主要原因是人員減少、重大疫情防治能力提升和人才培訓(xùn)、塵肺病康復(fù)站建設(shè)、中醫(yī)館服務(wù)能力建設(shè)等衛(wèi)生健康項目增加。黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為2003879.29元,支出決算為2195805.59元,完成年初預(yù)算的109%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是項目實際人數(shù)增加,項目增加,金額支出增加。其中:(一)一般公共服務(wù)(類)1.公共衛(wèi)生。年初預(yù)算為769507.25元,支出決算為485816.24元,完成年初預(yù)算的63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)資金大。六、財政撥款基本支出決算情況說明黎城縣上遙衛(wèi)生院2021年度財政撥款基本支出1744328.99元,其中:(一)人員經(jīng)費1688888.77元。主要包括:基本工資3519510.25元、津貼補貼127526元、社會保障繳費232082.38元、住房公積金107117元、績效工資330503.74元、其他工資福利支出10412元,鄉(xiāng)醫(yī)生活補助361737.4元。(二)公用經(jīng)費506916.81元。主要包括:辦公費18395.8元、印刷費9600元、電費52021.02元、郵電費9796元、取暖費50000元、差旅費282元、維修費43520.4元、培訓(xùn)費4345元、專用材料費58511元、勞務(wù)費24496.6元、委托業(yè)務(wù)費14159.32元、工會經(jīng)費18000元、福利費1133.5元、其他交通費用12666.87元、其他商品和服務(wù)支出7169.3元,資本性支出182820元。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年財政撥款支出2598175.23元,占本年支出合計的91%。與上年相比,財政撥款支出增加453253元,增加21%。主要原因是人員減少、重大疫情防治能力提升和人才培訓(xùn)、塵肺病康復(fù)站建設(shè)、中醫(yī)館服務(wù)能力建設(shè)等衛(wèi)生健康項目增加。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1744328.99元,其中:(一)人員經(jīng)費1688888.77元。主要包括基本工資3519510.25元、津貼補貼127526元、社會保障繳費232082.38元、住房公積金107117元、績效工資330503.74元、其他工資福利支出10412元,鄉(xiāng)醫(yī)生活補助361737.4元。(二)公用經(jīng)費18000元。主要包括:工會經(jīng)費18000元。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度無“三公”經(jīng)費。十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明黎城縣柏峪衛(wèi)生院2021年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,本年收入決算0元,本年支出決算0元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明2021年本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。十二、政府采購支出決算情況說明2021年度政府采購支出總額182820元,其中:政府采購貨物支出182820元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的100%。十三、國有資產(chǎn)占用情況我單位固定資產(chǎn)總額4357036.49元。我單位2021年年末共有車輛2輛,公共衛(wèi)生服務(wù)車1輛,救護車1輛。主要用于急危重病人的轉(zhuǎn)運及公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)服務(wù)等。2.我單位建筑面積2523平方米,主要用于單位業(yè)務(wù)用房。金額2972100.59元,占比68%。3.其他固定資產(chǎn)占有使用情況:通用設(shè)備295019元,占比6.7%,
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