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文檔簡介
年產(chǎn)xxx千件半導(dǎo)體器件項目計劃書xxx(集團)有限公司
目錄第一章行業(yè)、市場分析 6一、行業(yè)基本情況 6二、行業(yè)基本情況 7第二章項目背景及必要性 10一、行業(yè)經(jīng)營模式及行業(yè)特點 10二、市場規(guī)模及需求情況 11第三章運營管理模式 18一、公司經(jīng)營宗旨 18二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 18三、各部門職責(zé)及權(quán)限 19四、財務(wù)會計制度 22第四章SWOT分析 28一、優(yōu)勢分析(S) 28二、劣勢分析(W) 29三、機會分析(O) 30四、威脅分析(T) 31第五章發(fā)展規(guī)劃 35一、公司發(fā)展規(guī)劃 35二、保障措施 41第六章項目實施進度計劃 43一、項目進度安排 43項目實施進度計劃一覽表 43二、項目實施保障措施 44第七章技術(shù)方案 45一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析 45二、項目技術(shù)工藝分析 47三、質(zhì)量管理 49四、項目技術(shù)流程 50五、設(shè)備選型方案 50主要設(shè)備購置一覽表 51第八章原輔材料分析 53一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況 53二、項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理 53第九章投資方案分析 55一、投資估算的編制說明 55二、建設(shè)投資估算 55建設(shè)投資估算表 57三、建設(shè)期利息 57建設(shè)期利息估算表 58四、流動資金 59流動資金估算表 59五、項目總投資 60總投資及構(gòu)成一覽表 60六、資金籌措與投資計劃 61項目投資計劃與資金籌措一覽表 62第十章項目風(fēng)險評估 64一、項目風(fēng)險分析 64二、項目風(fēng)險對策 66第十一章附表附件 69營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 69綜合總成本費用估算表 69固定資產(chǎn)折舊費估算表 70無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 71利潤及利潤分配表 72項目投資現(xiàn)金流量表 73借款還本付息計劃表 74建設(shè)投資估算表 75建設(shè)期利息估算表 75固定資產(chǎn)投資估算表 76流動資金估算表 77總投資及構(gòu)成一覽表 78項目投資計劃與資金籌措一覽表 79本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。行業(yè)、市場分析行業(yè)基本情況電力電子技術(shù)作為一種通過高效轉(zhuǎn)換提供高質(zhì)量電能、實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保和提高人民生活質(zhì)量的重要技術(shù),已經(jīng)成為弱電控制與強電運行相結(jié)合、信息技術(shù)與先進制造技術(shù)相融合、實現(xiàn)智慧化升級不可或缺的重大關(guān)鍵核心技術(shù),屬關(guān)鍵共性技術(shù)領(lǐng)域。電力電子技術(shù)是能源高效轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的核心技術(shù),包括電力半導(dǎo)體器件、變流電路和控制技術(shù)三個部分,其中電力半導(dǎo)體器件是基礎(chǔ),變流電路是電力電子技術(shù)的核心。電力半導(dǎo)體器件在我國又常被稱為功率半導(dǎo)體器件,電力半導(dǎo)體器件是現(xiàn)代電力電子裝置的心臟,其功能包括變頻、變壓、變流、功率放大和功率管理等,通過對電能高效地產(chǎn)生、傳輸、轉(zhuǎn)換、存儲和控制,降低電路損耗,提高能源利用效率,實現(xiàn)節(jié)能和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)信息化。電力半導(dǎo)體器件在國民經(jīng)濟工業(yè)部門和社會生活各方面應(yīng)用廣泛,在電力工業(yè)領(lǐng)域未來發(fā)展建設(shè)中起到至關(guān)重要的作用。新能源發(fā)電、直流輸電、儲能、新型配電、智能電網(wǎng)等都會用到電力半導(dǎo)體器件。從電力半導(dǎo)體器件的市場發(fā)展看,功率器件產(chǎn)品已經(jīng)成為市場的熱點。由于功率器件在高頻狀態(tài)工作時更加節(jié)能、節(jié)材,也能大幅減少整機裝備的體積和重量,功率半導(dǎo)體技術(shù)已成為促進電力半導(dǎo)體器件產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展的主要動力。在產(chǎn)品應(yīng)用方面,電子整機產(chǎn)品對功率變換、電源管理等日益增長的需求直接推動了功率晶體管產(chǎn)品的發(fā)展。近年來,“節(jié)能減排”、“開發(fā)綠色新能源”已成為我國長期發(fā)展的基本國策。在我國綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下,電力電子技術(shù)迅速發(fā)展成為建設(shè)節(jié)約型社會、促進國民經(jīng)濟發(fā)展和踐行創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的重要支撐技術(shù)之一。《電力電子行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》指出,將電力電子技術(shù)應(yīng)用于發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、儲能,能夠起到改善電能、控制電能、節(jié)能環(huán)保的作用,使電網(wǎng)的工頻電能最終轉(zhuǎn)換成不同性質(zhì)、不同用途的高質(zhì)量電能,以適應(yīng)千變?nèi)f化的用電裝置的不同需要。我國工業(yè)領(lǐng)域使用了大量的軋機、電焊機、電鍍和電解電源、風(fēng)機、水泵、無軌電車等機電設(shè)備,具有巨大的效率提升需求和空間。據(jù)統(tǒng)計,中國電機保有量約17億千瓦,年耗電量約3萬億kWh,電機耗電占中國電力消費的64%,工業(yè)用電的75%。據(jù)測算,工業(yè)電機效率提升一個百分點,可節(jié)約用電260億kWh。采用先進的電力電子技術(shù)推動電機系統(tǒng)節(jié)能,年節(jié)電可達1300~2300億kWh,相當(dāng)于2~3個三峽電站的發(fā)電量。行業(yè)基本情況電力電子技術(shù)作為一種通過高效轉(zhuǎn)換提供高質(zhì)量電能、實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保和提高人民生活質(zhì)量的重要技術(shù),已經(jīng)成為弱電控制與強電運行相結(jié)合、信息技術(shù)與先進制造技術(shù)相融合、實現(xiàn)智慧化升級不可或缺的重大關(guān)鍵核心技術(shù),屬關(guān)鍵共性技術(shù)領(lǐng)域。電力電子技術(shù)是能源高效轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的核心技術(shù),包括電力半導(dǎo)體器件、變流電路和控制技術(shù)三個部分,其中電力半導(dǎo)體器件是基礎(chǔ),變流電路是電力電子技術(shù)的核心。電力半導(dǎo)體器件在我國又常被稱為功率半導(dǎo)體器件,電力半導(dǎo)體器件是現(xiàn)代電力電子裝置的心臟,其功能包括變頻、變壓、變流、功率放大和功率管理等,通過對電能高效地產(chǎn)生、傳輸、轉(zhuǎn)換、存儲和控制,降低電路損耗,提高能源利用效率,實現(xiàn)節(jié)能和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)信息化。電力半導(dǎo)體器件在國民經(jīng)濟工業(yè)部門和社會生活各方面應(yīng)用廣泛,在電力工業(yè)領(lǐng)域未來發(fā)展建設(shè)中起到至關(guān)重要的作用。新能源發(fā)電、直流輸電、儲能、新型配電、智能電網(wǎng)等都會用到電力半導(dǎo)體器件。從電力半導(dǎo)體器件的市場發(fā)展看,功率器件產(chǎn)品已經(jīng)成為市場的熱點。由于功率器件在高頻狀態(tài)工作時更加節(jié)能、節(jié)材,也能大幅減少整機裝備的體積和重量,功率半導(dǎo)體技術(shù)已成為促進電力半導(dǎo)體器件產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展的主要動力。在產(chǎn)品應(yīng)用方面,電子整機產(chǎn)品對功率變換、電源管理等日益增長的需求直接推動了功率晶體管產(chǎn)品的發(fā)展。近年來,“節(jié)能減排”、“開發(fā)綠色新能源”已成為我國長期發(fā)展的基本國策。在我國綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下,電力電子技術(shù)迅速發(fā)展成為建設(shè)節(jié)約型社會、促進國民經(jīng)濟發(fā)展和踐行創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的重要支撐技術(shù)之一?!峨娏﹄娮有袠I(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》指出,將電力電子技術(shù)應(yīng)用于發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、儲能,能夠起到改善電能、控制電能、節(jié)能環(huán)保的作用,使電網(wǎng)的工頻電能最終轉(zhuǎn)換成不同性質(zhì)、不同用途的高質(zhì)量電能,以適應(yīng)千變?nèi)f化的用電裝置的不同需要。我國工業(yè)領(lǐng)域使用了大量的軋機、電焊機、電鍍和電解電源、風(fēng)機、水泵、無軌電車等機電設(shè)備,具有巨大的效率提升需求和空間。據(jù)統(tǒng)計,中國電機保有量約17億千瓦,年耗電量約3萬億kWh,電機耗電占中國電力消費的64%,工業(yè)用電的75%。據(jù)測算,工業(yè)電機效率提升一個百分點,可節(jié)約用電260億kWh。采用先進的電力電子技術(shù)推動電機系統(tǒng)節(jié)能,年節(jié)電可達1300~2300億kWh,相當(dāng)于2~3個三峽電站的發(fā)電量。項目背景及必要性行業(yè)經(jīng)營模式及行業(yè)特點1、行業(yè)特有經(jīng)營模式電力半導(dǎo)體器件的主要經(jīng)營模式取決于應(yīng)用領(lǐng)域。在直流輸電領(lǐng)域,由于產(chǎn)品應(yīng)用于國家直流輸電工程,產(chǎn)品的需求、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等需要根據(jù)每一個特定項目調(diào)整,因此較難實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),通常采取以銷定產(chǎn)的方式,并受到“小批量、多品種”銷售特點的影響。在普通元器件和電力電子裝置領(lǐng)域,產(chǎn)品的參數(shù)與規(guī)格較為標(biāo)準(zhǔn)化或用戶需求較為統(tǒng)一,因此生產(chǎn)模式以市場需求為導(dǎo)向。2、行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特點(1)行業(yè)的周期性和季節(jié)性國家經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、節(jié)能減排的驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)政策的扶持、戰(zhàn)略安全的需要、全球化趨勢等因素助推著我國電力電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。電力半導(dǎo)體器件處于電力電子產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié),而且應(yīng)用較為廣泛。因此,行業(yè)運行趨勢與國民經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀因素保持著高度相關(guān),此外,行業(yè)還受到下游諸多產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟周期影響。總體而言,本行業(yè)沒有明顯的季節(jié)性。(2)區(qū)域性特點普通元器件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各相關(guān)行業(yè)和地區(qū),銷售分布與主要直接客戶所在地相關(guān),無顯著區(qū)域性特征。高壓直流閥用晶閘管主要用于高壓直流輸電工程,其應(yīng)用的區(qū)域性主要與國家直流輸電工程規(guī)劃的布局吻合。市場規(guī)模及需求情況根據(jù)Euromonitor發(fā)布的《中國電力半導(dǎo)體器件行業(yè)研究報告》,2017年中國電力半導(dǎo)體器件的市場規(guī)模達到124.7億元,較上一年同比增長5.2%。近三年,中國電力半導(dǎo)體器件市場保持了良好的增長態(tài)勢,年均增長率為5.1%左右,主要得益于中國經(jīng)濟的持續(xù)增長以及工業(yè)領(lǐng)域穩(wěn)定增長的固定資產(chǎn)投資。輸變電、鋼鐵冶煉、馬達驅(qū)動、軌道交通、大功率電源和電焊機領(lǐng)域是電力半導(dǎo)體器件最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,上述領(lǐng)域?qū)﹄娏Π雽?dǎo)體器件的需求量占電力電子行業(yè)規(guī)模的90%以上。1、輸變電及工業(yè)自動化領(lǐng)域?qū)﹄娏Π雽?dǎo)體器件的需求在輸變電領(lǐng)域,高壓直流閥用晶閘管裝配在換流閥上應(yīng)用于特、超高壓直流輸電工程。換流閥是進行換流的關(guān)鍵設(shè)備,在直流輸電工程中,它除了具有進行整流和逆變的功能外,在整流站還具有開關(guān)的功能,可利用其快速可控性對直流輸電的起動和停運進行快速操作。晶閘管是換流閥的核心部件,賦予換流閥實現(xiàn)交直流轉(zhuǎn)換的功能,決定了換流閥的通流能力,控制電力輸送的傳輸功率。近年來,全國配電網(wǎng)建設(shè)投入不斷加大,配電網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效,但用電水平相對國際先進水平仍有差距,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡,供電質(zhì)量有待改善。《國家電網(wǎng)公司“十三五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》總報告和6項專題研究報告顯示,在電力需求預(yù)測方面,總體看我國還處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進期,電力需求與經(jīng)濟同步增長,且電力需求增速將快于電量增速,東中部地區(qū)作為電力負荷中心的地位將長期保持不變。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015-2020年)》,2015-2020年,配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3,000億元,“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。預(yù)計到2020年,高壓配電網(wǎng)變電容量達到21億千伏安、線路長度達到101萬千米,分別是2014年的1.5倍、1.4倍;中壓公用配變?nèi)萘窟_到11.5億千伏安、線路長度達到404萬千米,分別是2014年的1.4倍、1.3倍。5年后城市供電可靠率將達99.99%。電源裝機安排方面,預(yù)計2020年全國電源裝機總量20.7億千瓦,相比2014年新增7.0億千瓦,年均增加1.2億千瓦。電力電量平衡和電力流方面,東中部12?。ㄖ陛犑校┦苋腚娏α饕?guī)模從目前的1.1億千瓦提高到3.1億千瓦。新能源發(fā)展及消納方面,在電網(wǎng)環(huán)節(jié)擴大電網(wǎng)范圍,在電源環(huán)節(jié)提高電源靈活性,在負荷環(huán)節(jié)實施需求側(cè)響應(yīng)、增加用電需求。同一時期內(nèi),全國電網(wǎng)將優(yōu)化為西部(西北+川渝藏)、東部(“三華”+東北三省+內(nèi)蒙古)兩個特高壓同步電網(wǎng),形成送、受端結(jié)構(gòu)清晰,交、直流協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。此外,大功率開關(guān)電源已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化控制、科研設(shè)備、軍工設(shè)備、電力設(shè)備、工控設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、儀器儀表、半導(dǎo)體制冷制熱等領(lǐng)域。功率電源均需使用大功率半導(dǎo)體器件,從而實現(xiàn)環(huán)境保護及節(jié)能降耗。2、電機驅(qū)動行業(yè)對電力半導(dǎo)體器件的需求電機是風(fēng)機、泵、壓縮機、機床、傳輸帶等各種設(shè)備的驅(qū)動裝置,廣泛應(yīng)用于冶金、石化、化工、煤炭、建材、公用設(shè)施等多個行業(yè)和領(lǐng)域,是用電量較大的耗電機械。近年來,在國家政策的支持下,中國電機能效水平逐步提高,但總體能效水平與世界先進水平相比仍然較低。根據(jù)《中國能源報》的報導(dǎo),中國電機效率平均水平比國外低3-5個百分點,目前在用的高效電機僅占3.0%左右;從電機系統(tǒng)看,因匹配不合理、調(diào)節(jié)方式落后等原因,電機系統(tǒng)運行效率比國外先進水平低10-20個百分點。低效電機的大量使用造成巨大的用電浪費。工業(yè)領(lǐng)域電機能效每提高一個百分點,全國每年可節(jié)約用電260.0億kWh左右。通過推廣高效電機、淘汰在用低效電機、對低效電機進行高效再制造,以及對電機系統(tǒng)根據(jù)其負載特性和運行工況進行匹配節(jié)能改造,可從整體上提升電機系統(tǒng)效率5-8個百分點。電力半導(dǎo)體器件在電機驅(qū)動領(lǐng)域主要應(yīng)用在變頻器和軟啟動器。變頻器是通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設(shè)備,根據(jù)電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節(jié)能、調(diào)速的目的,變頻器節(jié)能主要表現(xiàn)在風(fēng)機、水泵的應(yīng)用上。軟啟動器是一種集軟啟動、軟停車、輕載節(jié)能和多功能保護于一體的電機控制裝備,實現(xiàn)在整個啟動過程中無沖擊而平滑地啟動電機,而且可根據(jù)電動機負載的特性來調(diào)節(jié)啟動過程中的各種參數(shù)(如限流值、啟動時間等),從而降低無用功的損耗,節(jié)約能源,同時提高電動機及傳動機械的使用壽命。根據(jù)《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》,中國政府將繼續(xù)推進鍋爐、電機、變壓器等通用設(shè)備能效提升工程。3、軌道交通領(lǐng)域?qū)﹄娏Π雽?dǎo)體器件的需求電力電子技術(shù)與軌道交通的發(fā)展密切相關(guān),尤其是高速列車,其電傳動系統(tǒng)是高速列車的核心系統(tǒng)之一,該系統(tǒng)主要依賴于電力半導(dǎo)體器件的應(yīng)用。在軌道交通領(lǐng)域,電力半導(dǎo)體器件主要應(yīng)用于整流站、直流電機的牽引變速控制、牽引交流電動機的勵磁等設(shè)備中,在這些工況場合,大功率整流管和晶閘管都作為變流器,控制轉(zhuǎn)速或為直流電機(或交流電機)提供電壓可變的直流電源。另外以晶閘管為基礎(chǔ)的斬波調(diào)速技術(shù)也是直流牽引的一種方式,其可以大幅節(jié)約原本損失于調(diào)速電阻的能量。根據(jù)《中國鐵路總公司2017年工作會議報告》,在鐵路及機車領(lǐng)域,近三年,全國鐵路固定資產(chǎn)投資維持穩(wěn)定水平,基本保持在年均8,000億元投資規(guī)模。2017年,全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資8,010億元,陸續(xù)有寶雞至蘭州高速鐵路、西安至成都高速鐵路西安至江油段、石家莊至濟南高速鐵路等項目投產(chǎn)運營,投運里程3,038公里。根據(jù)國家發(fā)改委《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,“十三五”期間全國新建鐵路不低于2.3萬公里,總投資不低于2.8萬億元。中西部鐵路、城際鐵路是未來規(guī)劃建設(shè)的重點,至2020年末,中國高速鐵路里程將達到3萬公里。除基本建設(shè)投資外,“十三五”期間,鐵路機車車輛投資額為8,000億元左右,優(yōu)先用于推進機車車輛裝備升級。軌道交通建設(shè)是我國提振經(jīng)濟的重要手段之一,一直保持著快速發(fā)展勢頭。自2013年5月,國家發(fā)改委將城市軌道交通審批權(quán)下放至省級政府后,各地進入了一個地鐵項目批復(fù)的高峰期。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2017年末,我國內(nèi)地共計34個城市開通城市軌道交通并投入運營,開通城軌交通線路165條,運營線路長度達到5,033公里。2017年新增石家莊、珠海、貴陽、廈門、銀川4個運營城市,新增34條運營線路,874.57公里運營線路長度。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會《2017年城市軌道交通行業(yè)統(tǒng)計報告》預(yù)測,“十三五”期末,運營線路成網(wǎng)規(guī)模超過400公里的內(nèi)地城市將超過10個。到2020年,全國將有50個城市擁有城市軌道交通,運營總里程有望達到6,000公里。4、光伏行業(yè)對電力半導(dǎo)體器件的需求近年來,隨著太陽能電池組件制造成本的不斷下降以及產(chǎn)業(yè)政策支持,我國太陽能光伏發(fā)電裝機容量增速較高。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2017年我國光伏發(fā)電市場規(guī)模快速擴大,新增裝機53.06GW,同比增加18.52GW,增速高達53.62%,到12月底,全國光伏發(fā)電裝機達到130GW。預(yù)計到2020年底,中國光伏發(fā)電累計裝機將有望達到250GW。2017年我國光伏發(fā)電量首超1,000億kWh,達到1,182億kWh以上,同比增長超過70%,光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重由2016年的1.1%提高到1.8%,光伏發(fā)電比重在不斷上升。2018年,全國光伏發(fā)電量達1,775億kWh,同比增長50%,繼續(xù)維持高速增長的趨勢。根據(jù)《國家電網(wǎng)公司促進新能源發(fā)展白皮書(2016)》和《國家電網(wǎng)公司“十三五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》,2020年,國家電網(wǎng)形成東部、西部2個同步電網(wǎng)格局,西部電網(wǎng)將西南水電以及西北風(fēng)電、太陽能、煤電等不同資源類型的電網(wǎng)進行互聯(lián),解決新能源并網(wǎng)發(fā)電間歇性、隨機性、不確定性等問題,改善新能源外送電力品質(zhì);東部電網(wǎng)將長三角、京津冀魯、華中東部等主要受電地區(qū)電網(wǎng)進行互聯(lián),充分利用大電網(wǎng)調(diào)峰能力,擴大清潔能源消納市場范圍?!笆濉蹦?,國家電網(wǎng)“西電東送”電力規(guī)模從目前的1.1億kWh提高到3.1億kWh,“三北”地區(qū)通過特高壓電網(wǎng)向東中部負荷中心輸送新能源約1.5億kWh。同步電網(wǎng)的建成預(yù)計將緩解近年來在甘肅、新疆發(fā)生的光伏棄電現(xiàn)象。未來幾年,中國光伏發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展將推動電力電子器件市場的發(fā)展。運營管理模式公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務(wù),務(wù)實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,改善經(jīng)營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、半導(dǎo)體器件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和半導(dǎo)體器件行業(yè)有關(guān)政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責(zé),增強市場競爭力,促進區(qū)域內(nèi)半導(dǎo)體器件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。各部門職責(zé)及權(quán)限(一)銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo),擬定項目發(fā)實施方案。2、負責(zé)市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總,編制供應(yīng)商評估報告,擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同,按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn);協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設(shè)訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結(jié)果,每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責(zé)1、負責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程,降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程,定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當(dāng)年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件,經(jīng)過詳細論證后,履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。(三)會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前20天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。SWOT分析優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。(二)公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務(wù)實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù),樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系,對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕,已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,各類產(chǎn)品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提升,公司對先進生產(chǎn)設(shè)備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉(zhuǎn)向利用多種融資方式相結(jié)合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產(chǎn)能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經(jīng)濟化方向進一步發(fā)展。機會分析(O)(一)符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的染整設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設(shè)條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ),根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設(shè)條件已落實,工程技術(shù)方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力,具備實施的可行性。威脅分析(T)(一)市場競爭風(fēng)險本行業(yè)下游客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術(shù)、品牌和質(zhì)量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術(shù)的不斷成熟,產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化,從而導(dǎo)致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術(shù)實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風(fēng)險。(二)新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險多年來,公司始終堅持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導(dǎo)向,注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)升級的基礎(chǔ)上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產(chǎn)品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術(shù)研發(fā)過程中不能及時準(zhǔn)確把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢,導(dǎo)致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術(shù)流失的風(fēng)險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術(shù)過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術(shù)來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術(shù)人員,但核心技術(shù)人員對公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進起到了關(guān)鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失或核心技術(shù)失密,將會對公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。(四)原材料價格波動風(fēng)險原材料占主營業(yè)務(wù)成本的比重較高,因此原材料價格變化對公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理庫存”的生產(chǎn)模式,主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預(yù)測及庫存情況安排采購和生產(chǎn),并在采購時充分考慮當(dāng)時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化,則可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。(五)產(chǎn)品價格波動風(fēng)險公司所面臨的是來自國際和國內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產(chǎn)品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調(diào)整經(jīng)營策略,公司產(chǎn)品銷售價格可能面臨短期波動的風(fēng)險。(六)毛利率下滑風(fēng)險公司各類產(chǎn)品的銷售單價、單位成本及銷售結(jié)構(gòu)存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產(chǎn)品價格下降進而導(dǎo)致公司綜合毛利率下滑的風(fēng)險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風(fēng)險如未來公司無法通過高新技術(shù)企業(yè)重新認定及復(fù)審或國家對高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策進行調(diào)整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風(fēng)險,可能對公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。(八)產(chǎn)能擴大后的銷售風(fēng)險如果項目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產(chǎn)能擴大導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售風(fēng)險。(九)公司成長性風(fēng)險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務(wù)模式、技術(shù)水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現(xiàn)預(yù)期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風(fēng)險。發(fā)展規(guī)劃公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術(shù)創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù),保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內(nèi)部治理機制,按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應(yīng)能力;(2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò),加強銷售隊伍建設(shè),優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性;(3)加強品牌建設(shè),以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感;(4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上,積極開拓新市場,推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上,進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作,將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行相應(yīng)的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機制和服務(wù)機制,積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng),全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì);(3)加強對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn),提高勞動熟練程度和自動化設(shè)備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系,充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合,進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長,業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應(yīng)對經(jīng)營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵與約束機制,努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動,提高公司競爭能力公司將以市場為導(dǎo)向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量,豐富服務(wù)內(nèi)容,完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。保障措施(一)集聚創(chuàng)新人才堅持把引才、聚才放在發(fā)展產(chǎn)業(yè)的最優(yōu)先位置,切實落實好創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)的各項政策。注重育才。建立高層次創(chuàng)新人才成長機制,培育一批與國際接軌、具有探索精神的管理類、技術(shù)類領(lǐng)軍人才。鼓勵高等院校和職業(yè)技術(shù)院校根據(jù)發(fā)展需要和辦學(xué)能力,積極調(diào)整學(xué)科和專業(yè)設(shè)置,培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才。鼓勵企業(yè)與高校、科研院所合作,動態(tài)化、訂單式培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才。鼓勵企業(yè)通過股權(quán)、期權(quán)、分紅等激勵方式,調(diào)動人員創(chuàng)新創(chuàng)造積極性。(二)加大金融支撐各級金融機構(gòu)要強化對符合條件的項目龍頭企業(yè)的信貸支持力度,從授信總量擴大、利率優(yōu)惠、信貸品種拓展等方面,切實為項目龍頭企業(yè)提供高質(zhì)量的配套金融服務(wù)。建立健全項目產(chǎn)業(yè)化信用擔(dān)保體系,鼓勵有條件的地區(qū)建立龍頭企業(yè)貸款擔(dān)?;?。優(yōu)先支持龍頭企業(yè)上市融資,將具備上市條件的龍頭企業(yè)納入重點培育計劃,并提供相應(yīng)的幫助和指導(dǎo)。(三)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè),采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式,加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作,在重點領(lǐng)域合作實現(xiàn)突破,合作取得積極成效。(四)強化規(guī)劃實施管理強化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的約束與引導(dǎo),分解落實約束性指標(biāo),加強目標(biāo)責(zé)任管理,確保規(guī)劃的有效實施。加強對規(guī)劃實施中重大問題的后評估。管理部門要發(fā)揮主體作用,深入開展研究論證,做好與國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的銜接協(xié)調(diào),完成工作機制,推動規(guī)劃任務(wù)的具體落實。(五)加強組織領(lǐng)導(dǎo)成立區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組,充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組對規(guī)劃實施的領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)作用,協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題,確保規(guī)劃各項目標(biāo)任務(wù)得以實現(xiàn)。各有關(guān)部門要增強全局意識,切實履職盡責(zé),落實各項政策措施,全面推進產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域各項工作。(六)加大政策支持研究制定協(xié)同處置項目在布局、準(zhǔn)入、財稅、信貸等方面的扶持政策。加大對聯(lián)合重組、淘汰落后、綜合利用和實施“走出去”戰(zhàn)略等方面的政策支持。項目實施進度計劃項目進度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況,xxx(集團)有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位:月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評▲▲2項目立項▲▲3工程勘察建筑設(shè)計▲▲4施工圖設(shè)計▲▲5項目招標(biāo)及采購▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7設(shè)備訂購及運輸▲▲▲8設(shè)備安裝和調(diào)試▲▲▲▲▲9新增職工培訓(xùn)▲▲▲10項目竣工驗收▲▲11項目試運行▲▲12正式投入運營▲項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益,應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金,同時,要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后達到預(yù)期效益,應(yīng)科學(xué)合理地安排工期,做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。技術(shù)方案企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析公司通過移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與設(shè)備結(jié)合,以智能產(chǎn)品和智能工廠為重點深入推進智能制造。1、持續(xù)推進4.0產(chǎn)品工程。4.0產(chǎn)品以“模塊化平臺+智能化產(chǎn)品”為核心,深度融合傳感、互聯(lián)等技術(shù),均可實現(xiàn)“自診斷、自調(diào)整、自適應(yīng)”,在性能、可靠性、智能化、環(huán)保方面更上新臺階。公司計劃通過自主研發(fā)和技術(shù)引入,全面實現(xiàn)原有產(chǎn)品的換代升級,充分發(fā)揮智能化技術(shù)優(yōu)勢,不斷創(chuàng)造全新的市場需求。2、加快推進智能工廠建設(shè)。該項目的建設(shè),將完全按照智能制造示范車間的標(biāo)準(zhǔn)進行建設(shè),力爭成為國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)制造基地。產(chǎn)品實現(xiàn)多種不同規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),努力成為行業(yè)智能工廠新標(biāo)桿。(一)企業(yè)研究開發(fā)中心的主要職責(zé)1、科技信息部主要負責(zé)行業(yè)內(nèi)新技術(shù)、新裝備、新產(chǎn)品信息的搜集與整理,引進外部先進的技術(shù)與工藝;負責(zé)公司知識產(chǎn)權(quán)的申報、管理工作及技術(shù)材料文件的檔案管理工作。2、技術(shù)研發(fā)部主要負責(zé)組織開展新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究和印染配方的開發(fā),負責(zé)對新技術(shù)進行消化吸收和創(chuàng)新。3、質(zhì)量檢測部主要負責(zé)各類研發(fā)產(chǎn)品和原輔材料的質(zhì)量檢測;負責(zé)質(zhì)量保證體系的日常運行工作,協(xié)助處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。4、對外合作部主要負責(zé)對外技術(shù)合作和交流,與高等院校、科研院所開展產(chǎn)學(xué)研合作,建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。(二)技術(shù)創(chuàng)新機制經(jīng)過多年的實踐與探索,公司已建立健全技術(shù)創(chuàng)新機制,為公司技術(shù)創(chuàng)新活動高效開展和創(chuàng)新能力持續(xù)提升提供了堅實的制度保障。公司的技術(shù)創(chuàng)新機制主要包括以下幾個方面:(1)科研管理制度公司制定了《科研項目管理辦法》,從科研項目立項、過程管理、驗收、經(jīng)費管理、成果轉(zhuǎn)換等環(huán)節(jié)加強對研究開發(fā)項目的管理,以實現(xiàn)對科研項目管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化,更好地指導(dǎo)科研項目的實施。(2)人才培育機制公司通過制定人才培訓(xùn)和激勵制度,不斷培養(yǎng)、引進有創(chuàng)新能力的人才隊伍,將技術(shù)骨干人員的選拔和培養(yǎng)常態(tài)化、制度化,強化創(chuàng)新意識,為創(chuàng)新型人才提供良好的創(chuàng)新環(huán)境和制度。(3)產(chǎn)學(xué)研合作機制公司以自身為主體,以行業(yè)發(fā)展和市場需求為導(dǎo)向,通過產(chǎn)、學(xué)、研、用的緊密結(jié)合與通力合作,將科技成果及時、順利地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力,服務(wù)于公司開展的各項業(yè)務(wù)。(三)技術(shù)創(chuàng)新能力公司致力于建設(shè)新型節(jié)能環(huán)保型和智能制造型企業(yè),近年來,公司實施了多項新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)項目,取得了多項專利,公司的技術(shù)創(chuàng)新能力得到不斷提升。項目技術(shù)工藝分析(一)工藝技術(shù)方案的選用原則1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用,遵循“技術(shù)上先進可行,經(jīng)濟上合理有利,綜合利用資源”的進步原則,采用先進的集散型控制系統(tǒng),由計算機統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù),使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上,同時可降低物料的消耗。嚴格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動,有效控制產(chǎn)品質(zhì)量,為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、在工藝設(shè)備的配置上,依據(jù)節(jié)能的原則,選用新型節(jié)能型設(shè)備,根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則,優(yōu)先選用環(huán)境保護型設(shè)備,滿足本項目所制訂的產(chǎn)品方案的要求。3、根據(jù)本項目的產(chǎn)品方案,所選用的工藝流程能夠滿足本項目產(chǎn)品的要求,同時,加強員工技術(shù)培訓(xùn),嚴格質(zhì)量管理,嚴格按照工藝流程技術(shù)要求進行操作,提高產(chǎn)品合格率。4、遵循“高起點、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟規(guī)模”的建設(shè)原則。積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備,使用高質(zhì)量的原輔材料,穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量,制造高附加值的產(chǎn)品,不斷提高企業(yè)的市場競爭力。5、項目建設(shè)貫徹“三同時”的原則,注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項措施的落實。(二)工藝技術(shù)來源及特點本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)擬采用國內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)技術(shù)通過生產(chǎn)技術(shù)人員和研發(fā)技術(shù)人員制定。擬采用的技術(shù)具有能耗低、高質(zhì)量、高環(huán)保性的特點,項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)得到國內(nèi)外市場很好認可。(三)技術(shù)保障措施本項目從設(shè)計、施工、試運行到投產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié),都聘請專家進行專門指導(dǎo),使該項目無論在技術(shù)開發(fā)還是生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用上,都達到現(xiàn)代化生產(chǎn)水平。質(zhì)量管理(一)質(zhì)量控制體系與標(biāo)準(zhǔn)公司設(shè)立了質(zhì)量管理部,全面負責(zé)公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)程的建立、維護、審核和完善工作,并按照質(zhì)量管理體系的要求,制定了完善的質(zhì)量控制實施細則,明確了各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量管理的職責(zé),保證公司質(zhì)量控制體系的正常運行。(二)質(zhì)量控制措施為保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn),提高產(chǎn)品質(zhì)量水平,公司采取了一系列質(zhì)量控制措施。主要措施如下:1、建立和完善質(zhì)量管理組織體系,設(shè)立了質(zhì)量管理部,各生產(chǎn)車間建立了質(zhì)量小組,配備了專職的質(zhì)量管理員,保證質(zhì)量管理工作的正常進行;2、按照質(zhì)量管理體系的要求,制定了嚴格的質(zhì)量控制制度,建立了完善的各項質(zhì)量控制細則,規(guī)范了公司的質(zhì)量管理行為;3、加強產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),保持公司產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)中的優(yōu)勢地位;4、完善產(chǎn)品質(zhì)量檢測手段,建立了原材料和產(chǎn)品檢測中心,配備了先進的檢測設(shè)備、儀器,為保證產(chǎn)品的質(zhì)量提供了堅實的基礎(chǔ)。項目技術(shù)流程(1)基片檢查:用顯微鏡檢查藍寶石基片有無瑕疵缺陷及雜質(zhì)。(2)裝片:人工用鑷子將檢查后的基片放置于基座上。(3)清潔:將外延爐抽真空,然后把爐溫升至1000℃左右并通入N2、H2對基片進行高溫處理,以清潔其表面。(4)成核:爐溫降溫至550℃左右,用N2保護、H2作載體,使三甲基鎵、三乙基鎵和氨氣反應(yīng)生成GaN層。(5)降溫出片:外延材料生長時爐內(nèi)溫度較高,因此生長結(jié)束后需將外延片進行自然降溫冷卻。(6)退火:合金爐經(jīng)氮氣吹掃,用紅外加熱至300~500℃,對外延片進行熱處理。(7)測試:對外延片的形貌、光學(xué)性能、光電性能進行檢測。設(shè)備選型方案為適應(yīng)本項目生產(chǎn)和檢驗的需要,確保產(chǎn)品的質(zhì)量,增強生產(chǎn)工藝的可操作手段,必須完整配置各種技術(shù)裝備,本項目生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備應(yīng)選擇國內(nèi)外現(xiàn)有的先進、成熟、可靠的設(shè)備,在主要設(shè)備選型上應(yīng)遵循以下原則:1、主要設(shè)備的配置應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng),同時,能夠達到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項參數(shù)要求。2、項目所選設(shè)備必須技術(shù)先進、性能可靠,達到目前國內(nèi)外先進水平,經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠,能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品要求。3、設(shè)備性能價格比合理,使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備,對生產(chǎn)設(shè)備進行合理配置,充分發(fā)揮各類設(shè)備的最佳技術(shù)水平。本期工程項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備,預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計112臺(套),設(shè)備購置費7534.53萬元。主要設(shè)備包括:預(yù)擴爐、再擴爐、高溫干氧化爐、玻璃燒結(jié)爐、玻融爐、清洗槽、上膠機、曝光機、顯定影機、顯影槽、蝕刻機、多功能清洗機、去氧化膜清洗機、點測機、劃片機、控濕柜、工具顯微鏡、控濕柜。主要設(shè)備購置一覽表單位:臺(套)、萬元序號設(shè)備名稱數(shù)量購置費1主要生成設(shè)備785274.172輔助生成設(shè)備9602.763研發(fā)設(shè)備10678.114檢測設(shè)備7452.073環(huán)保設(shè)備6376.733其它設(shè)備2150.69合計1127534.53原輔材料分析項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建設(shè)地周邊市場均有供貨廠家(商戶),完全能夠滿足項目建設(shè)的需求。項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理(一)主要原材料供應(yīng)本期工程項目原材料及輔助材料均在國內(nèi)市場采購,主要原材料及輔助材料是:藍寶石襯底、三甲基鎵、三乙基鎵、三甲基鋁、三甲基銦、二茂基鎂、二氧化鈦、鉑、鋁、氧化銦錫、緩沖氧化蝕、刻劑、丙酮、異丙醇、光刻膠、顯影劑、去膠液、銀膠、硝酸等若干,xxx(集團)有限公司擁有穩(wěn)定的供應(yīng)渠道并且和這些供應(yīng)商建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。(二)主要原材料及輔助材料管理1、項目建成投產(chǎn)后,物資采購部門根據(jù)生產(chǎn)實際需要制定原材料采購計劃,掌握原材料的性能、特點,在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質(zhì)量,為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應(yīng),并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價格、運輸條件做到貨比三家。3、驗收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進行清點實測驗收,發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理;做好原輔材料原始記錄和資料積累,及時準(zhǔn)確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。投資方案分析投資估算的編制說明(一)投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括:建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金,估算的主要依據(jù)包括:1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》2、《投資項目可行性研究指南》3、《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》4、《建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》5、《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》6、《企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》(二)項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用;項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益,并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資18290.66萬元,包括:工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。(一)工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等;工程建設(shè)其他費用包括:建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用,合計16308.06萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算,本期項目建筑工程費為8257.27萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家(商)報價和類似工程設(shè)備價格,同時參照《機電產(chǎn)品報價手冊》和《建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進行,并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為7534.53萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為516.26萬元。(二)工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為1522.11萬元。(三)預(yù)備費本期項目預(yù)備費為460.49萬元。建設(shè)投資估算表單位:萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用8257.277534.53516.2616308.061.1建筑工程費8257.278257.271.2設(shè)備購置費7534.537534.531.3安裝工程費516.26516.262其他費用1522.111522.112.1土地出讓金687.97687.973預(yù)備費460.49460.493.1基本預(yù)備費248.74248.743.2漲價預(yù)備費211.75211.754投資合計18290.66建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為24個月,其中申請銀行貸款8954.49萬元,貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息438.77萬元。建設(shè)期利息估算表單位:萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息438.77109.69329.081.1.1期初借款余額4477.2451.1.2當(dāng)期借款8954.494477.244477.241.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息438.77109.69329.081.1.4期末借款余額4477.2458954.491.2其他融資費用1.3小計438.77109.69329.082債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計438.77109.69329.08流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后,為進行正常運營,用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標(biāo)法,根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點,該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算,本期項目流動資金為3963.42萬元。流動資金估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)0.0020194.9224522.4128849.891.1應(yīng)收賬款0.009087.7211035.0812982.451.2存貨0.007068.228582.8410097.461.2.1原輔材料0.002120.472574.853029.241.2.2燃料動力0.00106.02128.74151.461.2.3在產(chǎn)品0.003251.383948.114644.831.2.4產(chǎn)成品0.001590.351931.142271.931.3現(xiàn)金0.001615.591961.792307.991.4預(yù)付賬款0.002423.392942.693461.992流動負債0.0017420.5321153.5024886.472.1應(yīng)付賬款0.006271.397615.268959.132.2預(yù)收賬款0.0011149.1413538.2415927.343流動資金0.002774.393368.913963.424流動資金增加0.002774.39594.51594.515鋪底流動資金0.006058.487356.728654.97項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資22692.85萬元,其中:建設(shè)投資18290.66萬元,占項目總投資的80.60%;建設(shè)期利息438.77萬元,占項目總投資的1.93%;流動資金3963.42萬元,占項目總投資的17.47%??偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位:萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資22692.85100.00%1.1建設(shè)投資18290.6680.60%1.1.1工程費用16308.0671.86%1.1.1.1建筑工程費8257.2736.39%1.1.1.2設(shè)備購置費7534.5333.20%1.1.1.3安裝工程費516.262.27%1.1.2工程建設(shè)其他費用1522.116.71%1.1.2.1土地出讓金687.973.03%1.1.2.2其他前期費用834.143.68%1.2.3預(yù)備費460.492.03%1.2.3.1基本預(yù)備費248.741.10%1.2.3.2漲價預(yù)備費211.750.93%1.2建設(shè)期利息438.771.93%1.3流動資金3963.4217.47%資金籌措與投資計劃本期項目總投資22692.85萬元,其中申請銀行長期貸款8954.49萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資22692.85100.00%1.1建設(shè)投資18290.6680.60%1.2建設(shè)期利息438.771.93%1.3流動資金3963.4217.47%2資金籌措22692.85100.00%2.1項目資本金13738.3660.54%2.1.1用于建設(shè)投資9336.1741.14%2.1.2用于建設(shè)期利息438.771.93%2.1.3用于流動資金3963.4217.47%2.2債務(wù)資金8954.4939.46%2.2.1用于建設(shè)投資8954.4939.46%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金項目風(fēng)險評估項目風(fēng)險分析(一)政策風(fēng)險分析項目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好,改革開放以來,國內(nèi)政局穩(wěn)定,法律法規(guī)日臻完善,因此,該項目政策風(fēng)險較小。(二)市場風(fēng)險分析該項目雖然暫時擁有領(lǐng)先的競爭地位和優(yōu)勢,但仍需密切關(guān)注市場,加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程并盡早達到規(guī)?;a(chǎn),確保性價比優(yōu)勢,真正占據(jù)國內(nèi)較大比例市場份額,同時力爭出口。因此,產(chǎn)業(yè)化進程的速度與質(zhì)量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風(fēng)險。雖然今后幾年該項目應(yīng)用產(chǎn)品需求將會持續(xù)一波增長趨勢,但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風(fēng)險。(三)技術(shù)風(fēng)險分析技術(shù)風(fēng)險的規(guī)避措施是采用先進的生產(chǎn)管理理念、先進的制造工藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測體系,使產(chǎn)品達到國內(nèi)外領(lǐng)先水平。要進一步加大技術(shù)開發(fā)的投入,積極研究吸收國際先進技術(shù),完善并固化加工制造工藝,挖掘自身潛力,打造自己核心競爭力。目前技術(shù)飛速發(fā)展,設(shè)備更新和產(chǎn)品技術(shù)升級換代迅速。要使產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,就要不斷加大科研開發(fā)投入,加強科研開發(fā)力量,致力技術(shù)創(chuàng)造,保持技術(shù)領(lǐng)先。同時,重視人才競爭,學(xué)習(xí)國外人才資料管理先進經(jīng)驗,形成積極進取的企業(yè)文化,建立吸引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵和約束機制。(四)產(chǎn)品風(fēng)險分析該項目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品,但仍要根據(jù)市場不斷改進。(五)價格風(fēng)險分析本項目產(chǎn)品的市場定價均比目前市場價要低,但隨著競爭對手的增加,不可避免地會遭遇到最終的價格競爭,面臨調(diào)低售價的壓力;同時,市場原材料價格的波動也將直接影響產(chǎn)品成本,對產(chǎn)品價格帶來不確定影響。因此,應(yīng)從形成規(guī)?;a(chǎn)、降低生產(chǎn)成本、加強內(nèi)部管理、改進生產(chǎn)工藝水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量、實施品牌計劃生產(chǎn)方面采取措施,削減產(chǎn)品價格風(fēng)險。(六)經(jīng)營管理風(fēng)險分析項目面臨的經(jīng)營風(fēng)險主要是指企業(yè)運營不當(dāng)造成大量存貨、營運資金短缺、產(chǎn)品生產(chǎn)安排失調(diào)等問題。對于經(jīng)營管理風(fēng)險,建議企業(yè)吸引人才加快機制及科技創(chuàng)新,盡快建立健全各項規(guī)章制度,全面提高管理人員和廣大職工的素質(zhì),制定嚴格的成本控制措施和責(zé)任制;穩(wěn)定原料供應(yīng)渠道;加速新品種的開發(fā),及時根據(jù)形勢調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量;完善產(chǎn)、供、銷網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),積極開拓市場渠道,搶占市場先機;避免行業(yè)風(fēng)險,走可持續(xù)發(fā)展道路。高素質(zhì)的人才(包括技術(shù)人員和管理人員)對公司的發(fā)展至關(guān)重要。(七)財務(wù)及融資風(fēng)險分析財務(wù)金融風(fēng)險主要是利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險。本項目資金由企業(yè)自籌解決,只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用,加強資金的使用管理,項目財務(wù)金融風(fēng)險很小。本項目由于企業(yè)已經(jīng)完成了資金前期自籌,加上良好的銀行信用等級,因此,項目投融資風(fēng)險很小。(八)經(jīng)濟風(fēng)險分析從盈虧平衡點和售價降低對內(nèi)部收益率的影響看,項目的抗風(fēng)險能力較強,但還需要企業(yè)不斷加強內(nèi)部管理,保持技術(shù)先進性,大力研發(fā)新產(chǎn)品,提高市場占有率,只有較高的市場占有率,才是企業(yè)各方面水平的綜合反映,才能最終避免項目的經(jīng)濟風(fēng)險。項目風(fēng)險對策(一)加強項目建設(shè)及運營管理本項目的建設(shè)采用招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計承包商,在保證建設(shè)質(zhì)量的同時,努力降低建設(shè)投資和設(shè)備采購成本。項目建設(shè)按照國家有關(guān)規(guī)定,招標(biāo)選擇項目監(jiān)理,確保項目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低項目造價。建成投入運營后,加強管理降低生產(chǎn)成本,構(gòu)成較大的價格變動空間,以增強企業(yè)的市場競爭能力。(二)采取多元化融資方式選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道,緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)展的大好機遇,積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入,盡可能的降低債務(wù)投資的比例,從而從根本上降低償債壓力和風(fēng)險。(三)政策風(fēng)險對策為應(yīng)對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調(diào)整的風(fēng)險,公司一方面應(yīng)抓住時機,加大力度實現(xiàn)銷售和收入,加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術(shù)研發(fā),保持公司的核心競爭力。(四)市場風(fēng)險對策1、加強市場開拓。加強市場開發(fā),建立有效的市場開拓網(wǎng)絡(luò)和體制,采取必要的宣傳和市場開拓措施,擴大市場占有率,降低產(chǎn)品成本,以高質(zhì)量和低成本占領(lǐng)市場。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額,抵御市場變化帶來的風(fēng)險。2、加大產(chǎn)品宣傳力度,創(chuàng)新營銷手段和方式,開拓新興市場,建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò),建立高素質(zhì)的銷售隊伍。企業(yè)計劃通過產(chǎn)品宣傳、博覽會、網(wǎng)絡(luò)、媒體等形式,向顧客宣傳、展示公司產(chǎn)品,吸引客戶推動產(chǎn)品銷售,逐步擴大客戶群,以降低市場風(fēng)險因素的影響。(五)技術(shù)風(fēng)險對策公司將加大對技術(shù)研發(fā)高投入。項目運營過程中將進一步引進高素質(zhì)的專業(yè)人才,建立高水平的技術(shù)研發(fā)中心,提供先進的研發(fā)條件,加強產(chǎn)學(xué)研合作和國內(nèi)外專家的學(xué)術(shù)交流,緊跟世界行業(yè)的前沿信息,不斷開發(fā)掌握新工藝、應(yīng)用新技術(shù)、發(fā)展新產(chǎn)品,注重自主創(chuàng)新和自主知識產(chǎn)權(quán)管理,不斷增強公司的核心競爭力,以化解各種技術(shù)風(fēng)險和未來技術(shù)壁壘的沖擊。(六)資金風(fēng)險對策密切關(guān)注匯率變化,利用各種金融工具防范匯率風(fēng)險。簽訂產(chǎn)品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣,或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。附表附件營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0028770.0034935.0041100.002增值稅0.001284.391559.621567.822.1銷項稅0.003740.104541.555343.002.2進項稅0.002455.712981.933775.183稅金及附加0.00154.13187.15188.143.1城建稅0.0089.91109.17109.753.2教育費附加0.0038.5346.7947.033.3地方教育附加0.0025.6931.1931.36綜合總成本費用估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0018890.0722937.9426985.812工資及福利費0.001898.241898.241898.243修理費0.00663.30663.30663.304其他費用0.003787.033787.033787.034.1其他制造費用0.00308.39308.39308.394.2其他管理費用0.00231.81231.81231.814.3其他營業(yè)費用0.003246.833246.833246.835經(jīng)營成本0.0025238.6429286.5133334.386折舊費0.00984.44984.44984.447攤銷費0.0013.7613.7613.768利息支出0.00438.77438.77438.779總成本費用0.0026675.6130723.4834771.359.1其中:固定成本0.005887.305887.305887.309.2可變成本0.0020788.3124836.1828884.05固定資產(chǎn)折舊費估算表單位:萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值9990.679516.119041.558566.998092.431.2當(dāng)期折舊費474.56474.56474.56474.56474.561.3凈值9516.119041.558566.998092.437617.872機器設(shè)備152.1原值8050.797540.917031.036521.156011.272.2當(dāng)期折舊費509.88509.88509.88509.88509.882.3凈值7540.917031.036521.156011.275501.393合計3.1原值18041.4617057.0216072.5815088.1414103.703.2當(dāng)期折舊費984.44984.44984.44984.44984.443.3凈值17057.0216072.5815088.1414103.7013119.26無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位:萬元序號項目折舊年限123451無形資產(chǎn)501.1原值687.97687.97687.97687.97687.971.2當(dāng)期攤銷費13.7613.7613.7613.7613.761.3凈值674.21660.45646.69632.93619.17利潤及利潤分配表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0028770.0034935.0041100.002稅金及附加0.00154.13187.15188.143總成本費用0.0026675.6130723.4834771.354利潤總額0.001940.264024
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