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稽核審計工作總結(jié)
稽核審計工作總結(jié)篇1審計稽核工作總結(jié)一年來,在上級主管部門和縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導下,審計稽核部嚴格按照年初確定的總體工作思路,通過轉(zhuǎn)變審計工作理念,提高工作效率,圍繞合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風險防范等重點內(nèi)容開展全面的審計工作,有效促進了轄內(nèi)各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營和風險防范。現(xiàn)將一年來的主要工作匯報如下一、審計稽核部全年開展的主要工作(一)圍繞中心工作,突出稽核重點,有效開展各類審計稽核工作。(1)全年扎實開展序時稽核*次,做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風險狀況。序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法,一年來,我部把序時稽核作為摸清底數(shù),掌握實情,規(guī)范操作,防控風險的基礎(chǔ)性工作,并根據(jù)各網(wǎng)點實際風險狀況采用靈活多樣的稽核方式,重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進行重點檢查,并對涉及內(nèi)部管理及操作風險的各個環(huán)節(jié)開展了較為細致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核*次,下發(fā)稽核糾正通知書*份,深入查找了各項業(yè)務(wù)運行過程中存在的問題,極大地促進了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況,全年扎實開展具有針對性的專項檢查*次。為了有效防范操作風險,做到依法合規(guī)經(jīng)營,審計稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況,及時開展各類專項檢查,全年共計開展專項檢查*次,深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題。一是年初對20xx年度財務(wù)收支年終決算情況進行了專項檢查,并對檢查存在的問題督促落實整改;二是對*年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進行了一次非現(xiàn)場檢查,通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控,進一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風險狀況,為領(lǐng)導決策提供了可靠依據(jù);三是為推動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實、有序開展,20xx年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作,通過加強風險管理,促進聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風險為本的管理理念;四是針對上年度按揭貸款檢查中存在的風險點,及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項檢查,及時查看了按揭貸款風險是否控制到位,各項措施是否得到有效建立,進一步促進了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難,對授信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項檢查,通過檢查準確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運行情況,達到了促進聯(lián)社審慎經(jīng)營,完善授信工作機制,規(guī)范授信管理的目的,極大的促進了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行,確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位,20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進行了一次非現(xiàn)場專項檢查,及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對銀行承兌匯票開展專項檢查,對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進行了糾正,促進了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求,開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查,有效規(guī)避了隱藏風險;九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務(wù)費用管理,提高成本核算水平,審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進行了專項檢查,并對其中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張、三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進行了*8次專項審計,通過采取與貸戶見面、采用電話核實、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式,共計核對600多筆,摸清了經(jīng)辦責任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等,對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進行了取證,并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時移送紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。(3)審計稽核部全年及時開展了*名離任主任的經(jīng)濟責任審計工作。按照審計工作要求,審計稽核部全年共對全轄*名離繼任網(wǎng)點主任的資產(chǎn)移交工作進行了監(jiān)交,對離任網(wǎng)點主任任期內(nèi)經(jīng)營管理及履職情況進行現(xiàn)場稽核,本著“客觀公正、實事求是”的原則對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價,共形成離任審計報告份,并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交接工作,使離、繼人主任責任進一步明確,資產(chǎn)質(zhì)量狀況進一步明晰,為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查*次。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查,及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會工作部、紀檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風險排查、清收工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認真開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社。(二)扎實開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,促進聯(lián)社安全運營。為貫徹落實銀監(jiān)會20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效貫徹落實,審計稽核部全年負責了全轄“執(zhí)行年”活動的安排、協(xié)調(diào)、督導、檢查、考核、問責工作。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》,明確了工作步驟、方法和要求,做到有的放矢,有序開展;二是通過層層簽訂責任書,將案件防控責任落實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標及任務(wù),為鞏固聯(lián)社案件防控治理成果,構(gòu)建案件防控長效機制提供了保障;三是通過督導營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門認真開展自查和檢查工作,確保風險排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動開展情況、取得的效果及存在問題,不斷提高案防水平。(三)按照《*縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定,對呆賬核銷資料進行嚴格審核。全年審計稽核部共完成對筆核銷資料的審核工作,并對不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認定,促進了呆賬核銷的規(guī)范運作。二、20xx年部門工作主要做法(一)是嚴格按照《審計工作程序》開展各項審計工作,規(guī)范審計行為。今年以來,我部始終堅持按照上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作,不斷實現(xiàn)審計工作的標準化。一是在開展審計前,嚴格遵循重要性原則和謹慎性原則編制審計方案,在評估審計風險的基礎(chǔ)上,圍繞審計目標確定審計的對象、范圍、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談,了解被審計單位整體運作情況、經(jīng)營管理狀況、存在的主要問題和風險等。審計實施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認,確保審計工作質(zhì)量;三是項目結(jié)束后要求審計人員認真進行分析研究和加工提煉,有針對性地提出審計建議,并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報,確保審計報告所提出的審計結(jié)論和建議得到有效實施;四是按照審計工作程序,在一定時間后及時開展審計追蹤檢查,確保風險化解到位,各項措施落實到位。(二)是嚴格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項,不斷加大嚴重違規(guī)事項的移送力度。今年以來,稽核部對本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題,加大了處罰和問責力度。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的辦法,全年共發(fā)出整改通知書份,并對違規(guī)的相關(guān)責任人,嚴格按照《聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進行了處罰,全年共開具罰款通知書份,處罰違規(guī)人員*人次,處罰金額*萬元,大力糾正各類違規(guī)事項。針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)的事項及時移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理,全年共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函份,對存在嚴重違規(guī)的*人移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯糾弊的作用,有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為。(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平,完善稽核監(jiān)督工作機制。只有對業(yè)務(wù)學懂、弄懂,融會貫通,才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、解決問題,為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮,真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的,一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓,一是定期組織部門人員進行培訓,通過購買相關(guān)書籍進行學習,不斷增強部門稽核相關(guān)知識,通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒,不斷增強稽核人員的事業(yè)心、責任感和法紀觀;二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作,學習他們的稽核經(jīng)驗和方法,達到取長補短,為我所用的目的;三是隨時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流,對出現(xiàn)的新問題、新情況做到心中有數(shù),做到有效識別、規(guī)避風險的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進行了明確,,并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負責的原則,明確檢查責任,為提高審計工作質(zhì)量打下了堅實基礎(chǔ)。(四)是創(chuàng)新審計方法,提高工作質(zhì)量。20xx年審計稽核進一步由合規(guī)性審計向風險管理審計轉(zhuǎn)變,通過優(yōu)化審計流程,在確保整體工作質(zhì)量的前提下,對審計項目的'風險點按照風險程度實行分類管理,提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率,實現(xiàn)審計進一步向電子化邁進。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計單位談話,提取數(shù)據(jù)進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方法,實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c評價內(nèi)部風險控制為基礎(chǔ)的抽樣方法,逐步提高了審計工作質(zhì)量。三、20xx年工作中存在的問題一年來,審計稽核部按照聯(lián)社上級主管部門的安排部署,圓滿完成了各項工作任務(wù),充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績的同時,也存在一些問題。(一)是學習、認識不夠,對發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強,監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠,方法簡單,對風險隱患查出不夠深入,風險防范的前瞻性有待于進一步提高。(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時被發(fā)現(xiàn),造成存在風險不能在第一時間得到解決,存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。(三)是對部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實整改措施單一,部分問題未得到有效整改。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想,特別是在防范和化解風險上的認識不到位,違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生。四、下一年工作計劃20xx年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路,以“安全經(jīng)營、依法合規(guī)、風險為本”作為稽核審計理念,進一步完善稽核審計制度,加大稽核審計處罰力度,不斷推進稽核審計制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責任明晰化、稽核處罰標準化,擴大稽核審計范圍和深度,大力提升內(nèi)部管理水平,全面提升稽核審計能力,積極探索以風險為導向的內(nèi)部控制稽核審計方法,推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審計轉(zhuǎn)變,進一步促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,穩(wěn)健發(fā)展。一是繼續(xù)深入開展序時稽核。以風險控制為切入點,加強內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計,查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié),通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點人員的檢查,以及對業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查,實現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對上年度存
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