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文檔簡介
第11頁共11頁技術文件?管理制度?范文1?.技術文?件分為“?受控”個?“非受控?”文件兩?大類?!?受控”文?件指與質?量管理體?系運行的?有關文件?。2.?文件的更?改須填寫?《文件更?改申請單?》由負責?人簽字后?方可更改?并標識,?文件更改?幅度較大?時,予以?換版。換?版文件下?發(fā)后,必?須將原文?件由行政?部收回,?以保證使?用有效版?本。3?.文件領?用者,因?文件丟失?或者損壞?需要領用?新文件時?,到行政?部填寫《?文件處理?單》,經(jīng)?常務副總?審核、批?準后方可?領用。?4.文件?管理者、?文件持有?者要派專?人管理文?件,并保?持文字清?晰,外來?借閱者需?填寫《文?件借閱登?記表》,?經(jīng)常務總?經(jīng)理批準?后方可借?閱。5?.作廢文?件銷毀時?,由該部?門填寫《?文件處理?單》,由?總經(jīng)理審?核、批準?后統(tǒng)一銷?毀。需要?留用的加?蓋“作廢?留用章”?后方可保?留。6?.質量記?錄的格式?和內容由?使用部門?設計,行?政管理部?門審查批?準,統(tǒng)一?編號控制?。質量記?錄表需要?更改時,?仍由原審?批部門審?批。7?.質量記?錄填寫。?要求個部?門質量記?錄填寫人?員在填寫?時要及時?、完整、?自己清楚?、數(shù)據(jù)準?確、使用?中性筆或?者圓珠筆?筆填寫。?質量記錄?原則上不?準更改,?如有失誤?或者計算?錯誤時,?在改動處?劃改并簽?名。8?.質量記?錄的借閱?。外來人?員借閱質?量記錄經(jīng)?常務副總?批準后辦?理借閱手?續(xù)借閱,?公司人員?經(jīng)行政部?部長批準?后,辦理?借閱手續(xù)?。9.?質量記錄?的管理和?保存。質?量記錄由?本部門制?定專人負?責保管,?注意防潮?、防腐、?防盜、防?火、防蛀?、保存期?按《質量?記錄清單?》的要求?實施。?10.各?類質量記?錄由各部?門指定專?人手機、?整理分類?并裝訂,?行政部負?責歸檔并?規(guī)定期限?保存。?11.質?量記錄銷?毀。對于?超過保存?期的質量?記錄,由?行政部和?使用部門?負責簽字?,包常務?副總審核?批準后,?進行銷毀?并填寫《?質量記錄?銷毀清單?》,需要?保留的記?錄加蓋“?作廢保留?”章后由?行政部統(tǒng)?一保存。?12.?行政部對?質量記錄?的填寫和?使用情況?進行檢查?。并留有?記錄,填?寫《監(jiān)督?檢查記錄?》,發(fā)現(xiàn)?問題及時?進行糾正?。技術?文件管理?制度范文?(二)?1.充裝?技術檔案?資料由技?術負責人?或指定人?員收集、?匯總、整?理、保管?。2.?氣瓶充裝?記錄、表?卡、原料?、成品分?析報告及?信息反饋?資料。?3.有關?乙炔充裝?國家標準?、規(guī)程、?上級文件?、通知及?充裝質量?規(guī)章制度?等。4?.凡是入?檔案的資?料應當?shù)?記造冊,?建立帳、?表、卡,?要求資料?齊全,自?己清楚,?圖面清晰?。5.?資料存放?部門要做?到分門別?類,編號?排列齊全?,查找方?便。6?.檔案資?料存放時?間至少十?年以上,?充裝、檢?驗記錄存?放時間為?一年以上?。7.?如果有工?藝,技術?等大的變?更需要上?報國家標?準部門批?準。技?術文件管?理制度范?文(三)?1.技?術文件分?為“受控?”個“非?受控”文?件兩大類??!笆芸?”文件指?與質量管?理體系運?行的有關?文件。?2.文件?的更改須?填寫《文?件更改申?請單》由?負責人簽?字后方可?更改并標?識,文件?更改幅度?較大時,?予以換版?。換版文?件下發(fā)后?,必須將?原文件由?行政部收?回,以保?證使用有?效版本。?3.文?件領用者?,因文件?丟失或者?損壞需要?領用新文?件時,到?行政部填?寫《文件?處理單》?,經(jīng)常務?副總審核?、批準后?方可領用?。4.?文件管理?者、文件?持有者要?派專人管?理文件,?并保持文?字清晰,?外來借閱?者需填寫?《文件借?閱登記表?》,經(jīng)常?務總經(jīng)理?批準后方?可借閱。?5.作?廢文件銷?毀時,由?該部門填?寫《文件?處理單》?,由總經(jīng)?理審核、?批準后統(tǒng)?一銷毀。?需要留用?的加蓋“?作廢留用?章”后方?可保留。?6.質?量記錄的?格式和內?容由使用?部門設計?,行政管?理部門_?___批?準,統(tǒng)一?編號控制?。質量記?錄表需要?更改時,?仍由原審?批部門審?批。7?.質量記?錄填寫。?要求個部?門質量記?錄填寫人?員在填寫?時要及時?、完整、?自己清楚?、數(shù)據(jù)準?確、使用?中性筆或?者圓珠筆?筆填寫。?質量記錄?原則上不?準更改,?如有失誤?或者計算?錯誤時,?在改動處?劃改并簽?名。8?.質量記?錄的借閱?。外來人?員借閱質?量記錄經(jīng)?常務副總?批準后辦?理借閱手?續(xù)借閱,?公司人員?經(jīng)行政部?部長批準?后,辦理?借閱手續(xù)?。9.?質量記錄?的管理和?保存。質?量記錄由?本部門制?定專人負?責保管,?注意防潮?、防腐、?防盜、防?火、防蛀?、保存期?按《質量?記錄清單?》的要求?實施。?10.各?類質量記?錄由各部?門指定專?人手機、?整理分類?并裝訂,?行政部負?責歸檔并?規(guī)定期限?保存。?11.質?量記錄銷?毀。對于?超過保存?期的質量?記錄,由?行政部和?使用部門?負責簽字?,包常務?副總審核?批準后,?進行銷毀?并填寫《?質量記錄?銷毀清單?》,需要?保留的記?錄加蓋“?作廢保留?”章后由?行政部統(tǒng)?一保存。?12.?行政部對?質量記錄?的填寫和?使用情況?進行檢查?。并留有?記錄,填?寫《監(jiān)督?檢查記錄?》,發(fā)現(xiàn)?問題及時?進行糾正?。技術?文件管理?制度范文?(四)?1.充裝?技術檔案?資料由技?術負責人?或指定人?員收集、?匯總、整?理、保管?。2.?氣瓶充裝?記錄、表?卡、原料?、成品分?析報告及?信息反饋?資料。?3.有關?乙炔充裝?國家標準?、規(guī)程、?上級文件?、通知及?充裝質量?規(guī)章制度?等。4?.凡是入?檔案的資?料應當?shù)?記造冊,?建立帳、?表、卡,?要求資料?齊全,自?己清楚,?圖面清晰?。5.?資料存放?部門要做?到分門別?類,編號?排列齊全?,查找方?便。6?.檔案資?料存放時?間至少十?年以上,?充裝、檢?驗記錄存?放時間為?一年以上?。7.?如果有工?藝,技術?等大的變?更需要上?報國家標?準部門批?準。技?術文件管?理制度范?文(五)?1、目?的明確?技術文件?的編制、?簽署、更?改、保存?等相關的?內容,確?保技術文?件的正確?性及實施?有效的管?理。2?、適用范?圍適用?于公司的?技術文件?的管理。?3、職?責3.?1技術主?管負責技?術文件(?工藝、檢?驗規(guī)范)?的編制、?更改,審?核。3?.2總經(jīng)?理負責對?技術文件?的適宜性?進行審批?。3.?3辦公室?負責技術?文件的歸?檔管理、?發(fā)放等管?理工作。?4、工?作程序?4.1硬?件部針對?產(chǎn)品的要?求,通過?策劃,確?定應有的?技術文件?(包括配?方、工藝?、檢驗規(guī)?范等)。?4.2?根據(jù)技術?文件的要?求相應落?實到有關?人員,收?集有關資?料,作為?開發(fā)產(chǎn)品?的依據(jù),?這些資料?應由技術?主管對其?適宜性進?行評審。?4.3?通過評審?,由開發(fā)?人員對產(chǎn)?品進行開?發(fā),編制?相應的技?術文件,?這些文件?在適當?shù)?階段,由?總經(jīng)理組?織有關人?員對其符?合性進行?評審,評?審符合要?求后,交?技術主管?審核、總?經(jīng)理批準?后進行小?樣試驗。?4.4?通過批準?后,進行?產(chǎn)品特性?的總體驗?證。4?.5在驗?證中如發(fā)?現(xiàn)不符原?開發(fā)要求?,應由原?開發(fā)人員?負責對設?計開發(fā)文?件作更改?,更改后?仍應進行?審批。?4.6通?過驗證,?產(chǎn)品符合?要求,可?采用產(chǎn)品?鑒定或顧?客確認的?方法對產(chǎn)?品進行鑒?定。4?.7通過?鑒定,由?開發(fā)人員?對技術進?行一次完?整性的檢?查,正式?定稿,定?稿的文件?由技術主?管進行審?核、總經(jīng)?理批準后?,作為批?量投產(chǎn)的?依據(jù)。?4.8審?批后的正?稿,由生?產(chǎn)設備科?移交到辦?公室進行?歸檔,根?據(jù)需要,?生產(chǎn)設備?科負責指?派專人對?文件進行?復制,發(fā)?放到需使?用的人員?,進行使?用。4?.9在使?用中發(fā)現(xiàn)?文件中有?差錯或需?進行更改?,由使用?人員提出?報總經(jīng)理?,總經(jīng)理?簽注意見?后,由原?開發(fā)人員?進行更改?。4.?10更改?后,應通?過4.4?、4.5?、4.7?、4.8?程序后,?由生產(chǎn)設?備科負責?原稿進行?修改,對?發(fā)下文件?同時進行?修改。?4.11?任何人員?、任何部?門均不得?擅自更改?文件,對?制訂審批?后的文件?應嚴格執(zhí)?行。4?.12本?制度由硬?件部結合?平時工藝?執(zhí)行情況?一同監(jiān)督?實施情況?。4.?13當發(fā)?現(xiàn)擅自更?改或不執(zhí)?行情況,?硬件部將?開出《糾?正措施處?理單》限?期進行整?改,嚴重?的應按違?反公司規(guī)?定進行處?理,對造?成損失將?追究經(jīng)濟?責任,對?造成事故?的移交有?關方面處?理。編制?/日期:?批準/?日期:?第三篇:?技術文件?管理制度?技術文件?管理制度?1、目的?明確技?術文件的?編制、簽?署、更改?、保存等?相關的內?容,確保?技術文件?的正確性?及實施有?效的管理?。2、?適用范圍?適用于?公司的技?術文件的?管理。?3、職責?3.1?副總經(jīng)理?負責技術?文件(工?藝、檢驗?規(guī)范)的?編制、更?改,審核?。3.?2總經(jīng)理?負責對技?術文件的?適宜性進?行審批。?3.3?辦公室負?責技術文?件的歸檔?管理、發(fā)?放等管理?工作。?4、工作?程序4?.1生產(chǎn)?設備科針?對產(chǎn)品的?要求,通?過策劃,?確定應有?的技術文?件(包括?配方、工?藝、檢驗?規(guī)范等)?。4.?2根據(jù)技?術文件的?要求相應?落實到有?關人員,?收集有關?資料,作?為開發(fā)產(chǎn)?品的依據(jù)?,這些資?料應由副?總經(jīng)理對?其適宜性?進行評審?。4.?3通過評?審,由開?發(fā)人員對?產(chǎn)品進行?開發(fā),編?制相應的?技術文件?,這些文?件在適當?的階段,?由總經(jīng)理?組織有關?人員對其?符合性進?行評審,?評審符合?要求后,?交副總經(jīng)?理審核、?總經(jīng)理批?準后進行?小樣試驗?。4.?4通過批?準,由化?驗室負責?小樣試樣?,對小樣?進行產(chǎn)品?特性的總?體驗證。?4.5?在驗證中?如發(fā)現(xiàn)不?符原開發(fā)?要求,應?由原開發(fā)?人員負責?對設計開?發(fā)文件作?更改,更?改后仍應?進行審批?。4.?6通過驗?證,產(chǎn)品?符合要求?,可采用?產(chǎn)品鑒定?或顧客確?認的方法?對產(chǎn)品進?行鑒定。?4.7?通過鑒定?,由開發(fā)?人員對技?術進行一?次完整性?的檢查,?正式定稿?,定稿的?文件由副?總經(jīng)理進?行審核、?總經(jīng)理批?準后,作?為批量投?產(chǎn)的依據(jù)?。4.?8審批后?的正稿,?由生產(chǎn)設?備科移交?到辦公室?進行歸檔?,根據(jù)需?要,生產(chǎn)?設備科負?責指派專?人對文件?進行復制?,發(fā)放到?需使用的?人員,進?行使用。?4.9?在使用中?發(fā)現(xiàn)文件?中有差錯?或需進行?更改,由?使用人員?提出報副?總經(jīng)理,?副總經(jīng)理?簽注意見?后,由原?開發(fā)人員?進行更改?。4.?10更改?后,應通?過4.4?、4.5?、4.7?、4.8?程序后,?由生產(chǎn)設?備科負責?原稿進行?修改,對?發(fā)下文件?同時進行?修改。?4.11?任何人員?、任何部?門均不得?擅自更改?文件,對?制訂審批?后的文件?應嚴格執(zhí)?行。4?.12本?制度由生?產(chǎn)設備科?結合平時?工藝執(zhí)行?情況一同?監(jiān)督實施?情況。?4.13?當發(fā)現(xiàn)擅?自更改或?不執(zhí)行情?況,生產(chǎn)?設備科將?開出《糾?正措施處?理單》限?期進行整?改,嚴重?的應按違?反公司規(guī)?定進行處?理,對造?成損失將?追究經(jīng)濟?責任,對?造成事故?的移交有?關方面處?理。技?術文件管?理制度范?文(六)?1、目?的明確?技術文件?的編制、?簽署、更?改、保存?等相關的?內容,確?保技術文?件的正確?性及實施?有效的管?理。2?、適用范?圍適用?于公司的?技術文件?的管理。?3、職?責3.?1技術主?管負責技?術文件(?工藝、檢?驗規(guī)范)?的編制、?更改,審?核。3?.2總經(jīng)?理負責對?技術文件?的適宜性?進行審批?。3.?3辦公室?負責技術?文件的歸?檔管理、?發(fā)放等管?理工作。?4、工?作程序?4.1硬?件部針對?產(chǎn)品的要?求,通過?策劃,確?定應有的?技術文件?(包括配?方、工藝?、檢驗規(guī)?范等)。?4.2?根據(jù)技術?文件的要?求相應落?實到有關?人員,收?集有關資?料,作為?開發(fā)產(chǎn)品?的依據(jù),?這些資料?應由技術?主管對其?適宜性進?行評審。?4.3?通過評審?,由開發(fā)?人員對產(chǎn)?品進行開?發(fā),編制?相應的技?術文件,?這些文件?在適當?shù)?階段,由?總經(jīng)理_?___有?關人員對?其符合性?進行評審?,評審符?合要求后?,交技術?主管審核?、總經(jīng)理?批準后進?行小樣試?驗。4?.4通過?批準后,?進行產(chǎn)品?特性的總?體驗證。?4.5?在驗證中?如發(fā)現(xiàn)不?符原開發(fā)?要求,應?由原開發(fā)?人員負責?對設計開?發(fā)文件作?更改,更?改后仍應?進行審批?。4.?6通過驗?證,產(chǎn)品?符合要求?,可采用?產(chǎn)品鑒定?或顧客確?認的方法?對產(chǎn)品進?行鑒定。?4.7?通過鑒定?,由開發(fā)?人員對技?術進行一?次完整性?的檢查,?正式定稿?,定稿的?文件由技?術主管進?行審核、?總經(jīng)理批?準后,作?為批量投?產(chǎn)的依據(jù)?。4.?8審批后?的正稿,?由生產(chǎn)設?備科移交?到辦公室?進行歸檔?,根據(jù)需?要,生產(chǎn)?設備科負?責指派專?人對文件?進行復制?,發(fā)放到?需使用的?人員,進?行使用。?4.9?在使用中?發(fā)現(xiàn)文件?中有差錯?或需進行?更改,由?使用人員?提出報總?經(jīng)理,總?經(jīng)理簽注?意見后
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