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2021年度通江縣民勝鎮(zhèn)大興小學單位決算2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.3萬元,完成預算的100%o(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.3萬元,占比100%o具體情況如下?!叭?jīng)”費財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖?因公出國(境)費?公務用車購置及運行維護費 ?公務接待費?(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)).因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出0萬元。.公務接待費支出0.3萬元,完成預算的100%。公務接待費支出決算比2020年持平。其中■國內(nèi)公務接待支出0.3萬元,主要用于開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待8批次,36人次(不包括陪同人員),共計支出0.3萬元。外事接待支出0萬元。八、政府性基金預算支出決算情況說明2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。十、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況2021年,通江縣民勝鎮(zhèn)大興小學機關運行經(jīng)費支出0萬yGo(二)政府采購支出情況2021年,通江縣民勝鎮(zhèn)大興小學政府采購支出總額0萬yGo(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日,通江縣民勝鎮(zhèn)大興小學共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備。臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。根據(jù)預算績效管理要求,本單位在2021年度預算編制階段,組織對免作業(yè)本費項目、義教獎補項目、義教生活補助項目、公用經(jīng)費項目、學前教育“三兒”資金?學生營養(yǎng)餐資金、駐村人員差旅費補助、2021年教育強國推進計劃項目7個項目開展了預算事前績效評估,對7個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取6個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對7個項目開展了績效自評,2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件(第四部分)。第三部分名詞解釋.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。.教育(類)普通教育(款)小學教育(項):指反映各部門舉辦的小學教育支出,政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。.農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。.住房保障(類)住房保障(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第四部分附件

通江縣民勝鎮(zhèn)大興小學關于2021年度財政資金整體支出績效自評報告為加強學校教育管理,充分發(fā)揮教育服務作用,調(diào)動我校教育人員的積極性。根據(jù)四川省教育系統(tǒng)績效考核標準及通江縣財政局關于全面實施預算績效管理的通知《通財績[2022]13號》文件精神,我校進行了自查自評,現(xiàn)將績效自查情況報告如下。一、學校基本情況通江縣民勝鎮(zhèn)大興小學屬財政撥款事業(yè)單位,主要職能是認真貫徹落實黨和國家的方針、政策,正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示,全面實施素質(zhì)教育,培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人。年末編制數(shù)25人,實際在崗教職工28人(其中,專技人員24人,特崗教師4人),遺屬人員10人,退休人數(shù)20人,年末財政供養(yǎng)人員28人。年末實有學生60人。二、財政資金收支情況(一)財政資金收入2021年度財政撥款資金為413.11萬元,其中:人員經(jīng)費365萬元,公用經(jīng)費26.33萬元,項目資金21.78萬元。開支用于學校教職工工資福利支出及商品服務支出等,支出依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預算相符。(二)財政資金支出2021年度財政資金支出413.H萬元,其中:人員經(jīng)費365萬元,公用經(jīng)費26.33萬元,項目資金21.78萬元。三、學校整體預算績效管理情況(一)學校預算項目績效管理。所有項目的日常管理工作均按照我校相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高,獲得了社會各界的好評,學校成立了績效管理考核領導小組,組織教職工討論績效實施細則,由學校工會監(jiān)督執(zhí)行,績效考核按照學??冃Х峙渲贫葓?zhí)行。(二)結(jié)果應用情況。.目標任務量完成情況。全校教職工完成學期目標任務,達到了相關教學要求,學校整體工作取得了較好成效。.目標質(zhì)量完成情況。按照年初目標任務,實際完成較好,個別教職工做得很優(yōu)秀。.目標進度完成情況。對照預定計劃,全部完成了目標任務。.項目效益情況實施目標績效考核,充分調(diào)動了教職工積極性,學校各方面工作都有序,高質(zhì)量完成,產(chǎn)生較好的社會效益,嚴格執(zhí)行目標管理,充分保障學校正常運轉(zhuǎn)。、評價結(jié)論及建議進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理辦法,按照財政支出績效管理的要求,應建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理水平和效率。第五部分附表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表目錄公開時間:2022年8月25日TOC\o"1-5"\h\z第一部分單位概況3一、職能簡介3二、2021年重點工作完成情況3第二部分2021年度單位決算情況說明4一、收入支出決算總體情況說明4二、收入決算情況說明4三、支出決算情況說明5四、財政撥款收入支出決算總體情況說明6五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明9七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明9八、政府性基金預算支出決算情況說明11九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明11十、其他重要事項的情況說明11第三部分名詞解釋12第四部分附件14第五部分附表17一、收入支出決算總表17二、收入決算表17三、支出決算表17四、財政撥款收入支出決算總表17五、財政撥款支出決算明細表17六、一般公共預算財政撥款支出決算表17七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表17八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表17九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表17十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表17十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表17十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表17十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表17十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表17第一部分單位概況一、職能簡介(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。(二)在政府和教育主管部門的領導下,爭取資金改善辦學條件,為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。(三)根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下,全面開展普及九年義務教育,組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。(四)制定切實可行的學校工作規(guī)章制度,以提高教育教學質(zhì)量為目的,對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。(五)按照上級有關部門的規(guī)定,對本學校的財務和項目建設進行管理,負責核算和發(fā)放教職工工資。(六)按照九年義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質(zhì)教育,全面提高教育教學質(zhì)量。(七)組織開展教育教學科研和教育教學改革,以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。二、2021年重點工作完成情況.完成本年度義務教育規(guī)定的教育教學目標計劃。.開展春季、冬季趣味運動會。.開展6.1兒童節(jié)活動。.開展青年教師師徒結(jié)對幫扶計劃,促進青年教師成長。.協(xié)助政府實施好鄉(xiāng)村振興計劃,做好相關幫扶工作。第二部分2021年度單位決算情況說明—、U攵入支出決算總體情況說明2021年度收、支總計413.11萬元。與2020年相比,收、支總計各增加21.76萬元,增長5.56%。主要變動原因是人員正常增資和學校項目支出增加。2021年、2020年收、支決算變動情況圖413.11391.352021年收支決算2021年收支決算2020年收支決算(圖1:收、支決算總計變動情況圖)二、收入決算情況說明2021年本年收入合計413.11萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入413.11萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占比0%;營業(yè)收入0萬元,占比0%;經(jīng)營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0譏2021年收入決算結(jié)構(gòu)圖□一般公共預算財政撥款收入(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)三、支出決算情況說明2021年本年支出合計413.11萬元,其中:基本支出391.33萬元,占94.73%;項目支出21.78萬元,占5.27%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0虬2021年支出決算結(jié)構(gòu)圖□基本支出

口項目支出■上□基本支出

口項目支出■上繳上級支出■經(jīng)營支出■對附屬單位補助支出財政撥款收、支決算總計變動情況413.11391.35■2021財政撥款收、支決算總計變動情況413.11391.35■2021年財政撥款收、支決算(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)四、貝才政撥款收入支出決算總體情況說明2021年財政撥款收、支總計413.11萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加21.76萬元,增長5.56%。主要變動原因是人員正常增資和學校項目支出增加。415410405400395390385380(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)五、一包殳公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2021年一般公共預算財政撥款支出413.11萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加21.76萬元,增長5.56%。主要變動原因是人員正常增資和學校項目支出增加。415410405415410405400395390385380一般公共預龕財政撥款支出決算總計變動情況1■2021年一般財政公共預算撥款支出決算(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2021年一般公共預算財政撥款支出413.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)333.01萬元,占80.61%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出33.82萬元,占8.19%;衛(wèi)生健康支出20.41萬元,占4.94%;農(nóng)林水支出0.50萬元,占0.12%;住房保障支出25.37萬元,占比6.14%。金額(元)0%教育支出金額(元)0%社會保障和就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出農(nóng)林水支出住房保障支出(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2021年一般公共預算支出決算數(shù)為413.11萬元,完成預算的100%o其中。.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算為0萬元。.教育(類)普通教育(款)小學教育(項):支出決算為333.01萬元,完成預算100%。3.科學技術(類)科學技術(款)科學技術(項):支出決算為0萬元。.文化旅游體育與傳媒(類)文化(款)其他文化和旅游

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