2023年審計工作總結(jié)個人(5篇)_第1頁
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第頁共頁2023年審計工作總結(jié)個人(5篇),指導整改。通過審計,嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預算執(zhí)行儲藏了動力。今年,基建工程工程多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務繁重。工程審計人員深化工程工程現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計形式。根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建工程,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進展工程結(jié)算審核。二、主要工作體會在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,克制審計部自有人手缺乏等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理方法和施行方案,詳細規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。由于審計人手缺乏,我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進展審計,在進展預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進展貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導整改。三、存在問題與今后打算由于目前審計部僅有財務審計2人,工程審計1人,疲于應付近__家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建工程施工預、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的奉獻力量有限。集團公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通缺乏,流程不完善、施工反復、超預算、結(jié)算不明晰等現(xiàn)象。今后我會堅持學習,進步專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,在理論中用心探究,積累經(jīng)歷。堅持不懈學習,進步專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作開展積攢力量。今年在集團公司的領(lǐng)導和支持下,審計工作克制很多困難并獲得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)視的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作開展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)視管理方面發(fā)揮應有作用。審計工作總結(jié)個人篇四完成的主要工作1、及時準確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務處理工作,記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。2、及時準確地編報了各月會計報表,每月1份、每份7種,并對財務收支狀況和能使用情況進展了5次認真分析^p和考慮。3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,定期向統(tǒng)計局報送。4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作,創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表,使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加標準、整潔。5、新增設(shè)了資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情況等6種臺賬,并及時跟進和更新數(shù)據(jù)。6、配合中心各科室完成政府采購17次,及時填報、查看合同、打印結(jié)算書;利用半個多月的時間完成全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的自查工作并上報了自查報告。7、承當了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。8、每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度,銀行對帳等工作,確保年度決算順利進展。9、以認真的態(tài)度積極參加北京市財政局集中財務試點培訓,做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設(shè)置,利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務重,根本上每天都得在電腦前坐6-8小時,在經(jīng)常腰疼、眼睛痛的情況下堅持工作。10、積極參加單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。審計工作總結(jié)個人篇五2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年,審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導下,緊緊圍繞學院改革開展建立的工作中心,認真履行內(nèi)部審計“五項”職責,發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)視與效勞職能,促進了學校黨風廉政建立和各項行政工作的正常開展,為學校建立開展作出了積極的努力。一、整章建制、促進內(nèi)部審計標準化建立1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,為了搞好這項工作,審計室強化了制度建立,擬定了《x學院審計室工作職責》、《x學院審計室主任工作職責》、《x學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,結(jié)合學院的實際擬定了《x學院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強了工作的責任感,使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和標準化。二、求真務實、實在履行內(nèi)部審計職責1、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作,制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點、積極配合上級審計部門進點審計,同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的效勞,實在保障了任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。2、積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進展了全面清理,審計室負責清理基建工程工程,共清理大小工程87項,合計金額5644.29千萬元。3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設(shè)備工程,審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深化調(diào)研和認證,堅持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)視作用。全年共參與審計監(jiān)視人次,累計金額為:元,為學院節(jié)省資金約為元。4、隨著學院的改革開展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)視機制就顯得尤為重要,審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟工程的審計監(jiān)視,在招投標和重大經(jīng)濟工程的洽談中堅持公開、公正、公平的原那么,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟工程21項,累計金額約為2千多萬元。5、審計室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處xx年履行目的責任制情況進展了全面的清理核算,并為學院提出了今后運行和管理的建議,為院領(lǐng)導提供了決策參考根據(jù)6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的老師課時津貼審批表進展了嚴密細致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,及時糾正,經(jīng)過幾輪的反復核算,測算出行政工勤人員的崗位津貼的根本津貼值,為院領(lǐng)導提供了決策根據(jù),確保了xx年上期老師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。7、對學院各項經(jīng)濟工程和招投標工程實行了檔案管理,搜集了各種經(jīng)濟工程和招投標工程文本資料,對有電子文檔的還進展了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計監(jiān)視累積了工作資料。三、真抓實干、加強監(jiān)催促其他工作1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組,參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內(nèi)部管理。2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學考

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