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企業(yè)財務審批流程圖企業(yè)財務審批程序:為了提高公司管理水平,理順管理關系,根據(jù)公司章程,制定財務審批流程,明確規(guī)定各級簽批人的審批權限及職責,以主管領導負責合理性、真實性,財務負責合法性、合理性為基本原則,不同業(yè)務性質(zhì)的款項支付申請執(zhí)行不同的簽批流程,均需嚴格遵照執(zhí)行??偨?jīng)理可以決定金額在人民幣2萬元(含)以內(nèi)的日常費用開支(但每月需支付的固定項目不受以上金額限制:員工工資、伙食費、貸款利息、稅費、水電費等);可以決定金額在人民幣2萬元(含)以內(nèi)的經(jīng)營合同及其款項支付;可以決定金額在人民幣10萬元(含)以內(nèi)已簽署的工程合同、資產(chǎn)購置合同的款項支付。董事長可以決定金額在人民幣50萬元(含)以內(nèi)的費用開支、經(jīng)營合同、工程合同、資產(chǎn)購置及相應的款項支出。各類經(jīng)濟性質(zhì)的簽批流程及審批權責規(guī)定如下:現(xiàn)金借款:借款人根據(jù)事項填寫《借款申請單》,經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付;各級審批人需詳細了解借款用途及嚴格控制借款限額;財務總監(jiān)需核實借款人的借款限額,對不符合借款條件的可提出拒付理由;對超限額借款的,需在《借款申請單》上明確標注;借款原則:前款不清后款不借,特殊情況特殊處理。費用報銷:報銷人填寫《費用報銷單》,后附發(fā)票,費用說明資料等;財務審核票據(jù)、數(shù)量、單價、金額,及期間,出差費用需審核出差標準,補貼等費用發(fā)生需有驗證手續(xù);部門經(jīng)理審批同意后,交出納負責辦理后續(xù)審批手續(xù);出納仔細審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準確性;付款原則:誰領款誰簽字。日常開支:日常開支原則上為公司經(jīng)營日常發(fā)生費用:A、承包商月結合同款B、員工工資、伙食費、貸款利息、稅費、水電費等C、其他日常開支。承包商提交《合同付款申請單》,附件:發(fā)票、項目承包商月度評價表等;生產(chǎn)審核,有項目負責人對承包商月度評價表進行考核;商務審核,由商務負責審核合同付款正確性,發(fā)票的合法性,金額的準確性;經(jīng)辦人負責填寫《付款申請書》,并負責后續(xù)審批手續(xù)。員工工資、伙食費、貸款利息、稅費、水電費等:部門經(jīng)理審核同意后,交出納負責辦理后續(xù)審批手續(xù);出納仔細審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準確性;付款原則:誰領款誰簽字。財務部門負責人需填寫《付款申請》,并附上相關發(fā)票和說明資料,仔細審核單據(jù)并負責辦理后續(xù)審批手續(xù)。員工工資支付時,必須在《付款申請書》后附已走審批流程的《工資表》。其他日常開支也需要按照規(guī)定的簽批流程進行審批。采購付款的流程是:庫存物資、工具、設備、勞保及其他物品的采購,原則上必須由公司商務部統(tǒng)一辦理,其他部門不得自行采購。采購付款原則上需要在貨物驗收合格后方可辦理付款手續(xù)。采購專員需填寫《付款申請書》,并附上《物資采購申請單》、《采購合同》、《入庫單》等相關資料。財務人員應嚴格審核實際入庫情況及合同約定的付款條件及時間,對不符合付款條件或?qū)Σ少弮r格的異動有疑問的,可提出拒付理由。原則上采購物品需從已詢價的供應商采購,少量采購或應急采購可非固定供應商。在審批流程中,各環(huán)節(jié)的審批人應及時處理審批單據(jù),避免滯留現(xiàn)象。遇緊急事項或簽批人出差等原因?qū)е潞炁h(huán)節(jié)不順暢使工作受損,可進行電話確認事后補簽。如果簽批人在審核過程中有異議,需返回上一流程,進行重
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