綏寧縣基層醫(yī)療衛(wèi)生單位財(cái)務(wù)集中核算中心2020年度部門整_第1頁
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綏寧縣基層醫(yī)療衛(wèi)生單位財(cái)務(wù)集中核算中心2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門概況(一)部門基本情況?1、職能職責(zé)主要職能是以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職能,向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。2、組織架構(gòu),人員編制共設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)27個(gè),包括:中醫(yī)醫(yī)院、綏寧縣人民醫(yī)院、武陽、李西、瓦屋、寨市、東山、河口6個(gè)中心衛(wèi)生院,長(zhǎng)鋪鄉(xiāng)、長(zhǎng)鋪鎮(zhèn)、關(guān)峽、唐家坊、白玉、紅巖、黃土礦、水口、金屋、黨坪、竹舟江、麻糖、楓木團(tuán)、聯(lián)民、樂安、朝儀、黃桑、鵝公、梅坪19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。編制人數(shù)1305人,2020年末在職在編職工1686人,退休201人,臨聘人員125人。3、資金支出管理根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等法律和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定,制度明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序,經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等,規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)用車及出差下鄉(xiāng)審批手續(xù),這些制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。4、年度重點(diǎn)工作一是開展國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)改工作。二是實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。三是向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)。四是開展健康扶貧工作。(二)部門整體支出情況?1、年度預(yù)算資金收支結(jié)余0元。2、年度財(cái)政撥款決算支出情況:2020年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出1600萬元,年度調(diào)整預(yù)算數(shù)為8945.58萬元;全年財(cái)政撥款決算支出為8945.58萬元,本年財(cái)政撥款收支平衡。二、部門整體支出管理及使用情況財(cái)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行及完善情況:有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、內(nèi)部控制制度等管理制度,有本部門厲行節(jié)約制度,相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。(一)基本支出基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2020年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出1600萬元,年中追加7345.58萬元,上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,本年收回及核減指標(biāo)0萬元,全年財(cái)政撥款收入8945.58元,全年財(cái)政撥款決算支出為8945.58萬元。財(cái)政決算支出按支出性質(zhì)分類:一是基本支出8102.89萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)為7214.96萬元、公用經(jīng)費(fèi)887.93萬元;二、項(xiàng)目支出842.70萬元。本年財(cái)政撥款收支差額0萬元。2020年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2020年決算人員支出明細(xì):基本工資2593.11萬元、津貼補(bǔ)貼341.33萬元、獎(jiǎng)金326.35萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)501萬元、績(jī)效工資1626.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)392萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.99萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)291.93萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)68.20萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金36萬元、住房公積金860萬元、其他工資福利支出71.80萬元、撫恤金61.18萬元、生活補(bǔ)助2.83萬元、醫(yī)療補(bǔ)助11.52萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出明細(xì):辦公費(fèi)88.79萬元、印刷費(fèi)10.06萬元、水費(fèi)8.46萬元、電費(fèi)45.76萬元、郵電費(fèi)20.78萬元、差旅費(fèi)136.46萬元、維修(護(hù))費(fèi)297.48萬元、會(huì)議費(fèi)1.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)12.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)34.11萬元、專用材料費(fèi)44萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80.61萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.98萬元、其他商品和服務(wù)支出98.92萬元。基本支出按支出功能分類:行政運(yùn)行支出591.99萬元;公立醫(yī)院697.57萬元(綜合醫(yī)院274.01萬元、中醫(yī)(民族)醫(yī)院97.21萬元、其他公立醫(yī)院支出326.35萬元);基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2468.72萬元(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1776.72萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出692萬元)、公共衛(wèi)生4041.16萬元(基本公共衛(wèi)生服務(wù)2511.90萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1187.93萬元、其他公共衛(wèi)生支出341.33萬元);財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助291.93萬元(財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助291.93萬元);醫(yī)療救助11.52萬元(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助11.52萬元)。決算數(shù)與年度調(diào)整預(yù)算指標(biāo)對(duì)比,基本支出差異0元,其中工資福利支出差異0元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助差異0萬元。商品和服務(wù)支出差異0萬元。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)情況2020年初批復(fù)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)為100萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)40萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元。全年決算支出“三公”經(jīng)費(fèi)86.09萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)為0,公務(wù)接待費(fèi)34.11萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.98萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0。較上年決算支出減少21.38萬元,下降19.89%;較年初預(yù)算節(jié)約(增加)13.91萬元,節(jié)約率(增加)為13.91%,為年初預(yù)算的86.09%。具體情況列表如下:??????????????????????????????????????

金額單位:萬元項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)年末決算數(shù)金額差異(節(jié)約為“-”)超支節(jié)約比率(節(jié)約為“-”)因公出國(guó)(境)費(fèi)000公務(wù)接待費(fèi)40.0034.11-5.89-14.73%公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.0051.98-8.02-13.37%其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.0051.98-8.02-13.37%公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)?0?0?0?合計(jì)100.0086.09-13.91-13.91%1、公務(wù)接待費(fèi)全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共389批次,3618人次,其中有公務(wù)接待函接待共389批次,3618人次。全年決算支出公務(wù)接待費(fèi)34.11萬元,較年初預(yù)算節(jié)約5.89萬元,節(jié)約率14.73%;較上年支出減少4.96萬元,下降12.70%。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年單位實(shí)有車輛32輛,其中公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。其中:(1)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為51.98萬元,較年初預(yù)算節(jié)約8.02萬元,節(jié)約13.37%;平均每臺(tái)車的運(yùn)行費(fèi)用為1.62萬元,較上年平均每臺(tái)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.11萬元。主要是油價(jià)的上漲。(2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年新增公務(wù)用車0輛,金額0萬元。(3)2020年公務(wù)租車504次,金額4.03萬元,其中到縣外省內(nèi)租車16

次,金額0.96萬元。(四)基本支出——公用經(jīng)費(fèi)2020年初批復(fù)預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)為150萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為887.93萬元,全年決算公用經(jīng)費(fèi)支出為887.93萬元,較年初預(yù)算增加737.93萬元,主要原因是預(yù)算調(diào)整;相比上年公用經(jīng)費(fèi)決算金額758.08萬元減少22.15萬元,下降2.66%。項(xiàng)目支出——衛(wèi)生健康支出842.7萬元。支出明細(xì):中醫(yī)藥支出156萬元、計(jì)劃生育事務(wù)支出642.7萬元;醫(yī)療救助支出44萬元。三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況根據(jù)《關(guān)于開展2020年度各預(yù)算單位部門整體支出績(jī)效自評(píng)價(jià)工作的通知》(綏財(cái)績(jī)〔2021〕6號(hào))文件,我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了《2020年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)方案》,并依據(jù)方案組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目,收集整理支出相關(guān)資料,對(duì)績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析,形成評(píng)價(jià)結(jié)論。四、部門整體支出績(jī)效情況2020年,我單位在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持依法行政、執(zhí)法為民,穩(wěn)中求進(jìn),改革創(chuàng)新,積極作為,突出抓改革強(qiáng)監(jiān)管促發(fā)展,各方面工作穩(wěn)步推進(jìn),根據(jù)我單位制定的《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分值表》評(píng)分,得分82分,財(cái)政支出績(jī)效為“良好”。(見附件)主要績(jī)效如下:一、錢隨事走,績(jī)效考核,??顚S?。建立上下協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動(dòng)、層層抓落實(shí)的工作職責(zé),將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體項(xiàng)目單位、明確到具體責(zé)任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效。二、加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)督問責(zé)機(jī)制。完善績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等管理流程,大力推進(jìn)績(jī)效信息公開,自覺接受社會(huì)監(jiān)督。促進(jìn)形成全社會(huì)“講績(jī)效、用績(jī)效、比績(jī)效”的良好氛圍。提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益,做到“花錢必問效、無效必追責(zé)”。五、存在的主要問題1、經(jīng)費(fèi)保障。專項(xiàng)資金缺口較大,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院還需自身投入才能保障工作順利開展。2、存在項(xiàng)目資金分配散、小,資金用途單一現(xiàn)象。有些項(xiàng)目資金分配散小,資金用途單一。如醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金,我縣25所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總共5.332萬元。分配到6所中心衛(wèi)生院,每所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院幾千元,做不了什么事,也解決不了什么問題。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議一、加大投入力度,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的服務(wù)能力,增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的待遇,使鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

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