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本文格式為Word版,下載可任意編輯——會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)(8篇)人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我為大家收集的優(yōu)秀范文,歡迎大家共享閱讀。
會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)k3生產(chǎn)任務(wù)單的錄入,分解相關(guān)工作;
3、辦理購(gòu)買發(fā)票與入庫(kù)單的核銷,做好供應(yīng)商往來賬記錄,提交供應(yīng)商貨款的支付申請(qǐng);
4、匯總當(dāng)月購(gòu)買金額,統(tǒng)計(jì)當(dāng)月購(gòu)買交期達(dá)成率;
5、實(shí)時(shí)維護(hù)k3購(gòu)買單價(jià)、付款條件和銀行賬號(hào)等供貨信息;
6、協(xié)同財(cái)務(wù)部完成供應(yīng)商往來賬的三方核對(duì)工作;
7、負(fù)責(zé)本部門辦公用品申購(gòu)和文件管理工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)篇二
1.負(fù)責(zé)與客戶、市場(chǎng)部核對(duì)客戶到賬金額,開具發(fā)票
2、按規(guī)定辦理銀行款項(xiàng)的收付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)執(zhí)行支票、印鑒各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;
3.為會(huì)計(jì)提供完整的原始單據(jù),協(xié)助會(huì)計(jì)主管做好現(xiàn)金、銀行存款憑證的編制工作;
4.協(xié)同市場(chǎng)部、購(gòu)買人員,做好各項(xiàng)銀行存款的收支業(yè)務(wù),具體包括收款明細(xì)報(bào)表的制作、各類合同臺(tái)賬的登記;
5.協(xié)同購(gòu)買人員進(jìn)行境外購(gòu)買的外匯核銷業(yè)務(wù),協(xié)同會(huì)計(jì)經(jīng)理、會(huì)計(jì)完成各項(xiàng)審計(jì)事務(wù);
6.協(xié)同會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)資料的裝訂、保管工作,做好各種證照的年檢工作;
會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)篇三
1、聽從財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)對(duì)會(huì)計(jì)核算工作的要求和指導(dǎo),一切工作在財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下展開,會(huì)計(jì)核算科的管理行為向財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2、每年根據(jù)公司制訂方針、計(jì)劃及目標(biāo),確定成本控制目標(biāo),層層落實(shí)分解到各生產(chǎn)車間及班組,并組織推動(dòng)并督促檢查各車間班組做好成本核算工作,做到人人動(dòng)腦筋,個(gè)個(gè)算成本,保證完成和超額完成成本計(jì)劃,保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3、制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度,進(jìn)行成本預(yù)計(jì),編制成本預(yù)算;加強(qiáng)成本控制,核算產(chǎn)品成本;編制成本費(fèi)用報(bào)表,檢查考核綜合分析公司成本計(jì)劃的完成狀況及增產(chǎn)儉約經(jīng)濟(jì)效果,組織和指導(dǎo)各車間開展成本管理工作,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺(tái)賬和半產(chǎn)品成品登記簿,在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫(kù)、入庫(kù)都要認(rèn)真登記,對(duì)在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟(jì)核算,貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。
4、會(huì)同勞資部門,嚴(yán)格依照規(guī)定把握使用工資總額,分析工資計(jì)劃的執(zhí)行狀況,對(duì)于違反工資計(jì)劃,以及依照規(guī)定預(yù)發(fā),濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止,或向財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
5、審核工資計(jì)算表,辦理代扣款項(xiàng),發(fā)放工資后,要及時(shí)收回;經(jīng)簽名的工資計(jì)算表,作為原始憑據(jù)入賬。
6、制訂固定資產(chǎn)目錄,進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對(duì)列作固定資產(chǎn)管理,按類別和部門列示,一式二份,一份由設(shè)備動(dòng)力科保管,一份由財(cái)務(wù)部門保管,每月設(shè)備動(dòng)力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點(diǎn)報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算科,做到賬實(shí)相符。
7、會(huì)計(jì)核算科組織使用部門,設(shè)備動(dòng)力科每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因,在未查明之前不得輕易處理,待查明原因后經(jīng)法定代表人批準(zhǔn),進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、擬定材料管理與核算的實(shí)施方法,對(duì)于原材料,燃料、包裝物等材料的收發(fā),領(lǐng)退和保管,都要制定手續(xù)和制度,明確責(zé)任。
9、認(rèn)真審核材料供應(yīng)計(jì)劃和供貸合同,防止盲目購(gòu)買,對(duì)超計(jì)劃用款,要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。
10、參與庫(kù)存材料的清查盤點(diǎn)。對(duì)盤盈、盤虧和報(bào)廢的材料要查明原因,分別不可憐況經(jīng)過批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。
11、要經(jīng)常深入了解材料的儲(chǔ)存狀況,對(duì)于超過正常儲(chǔ)存和呆滯積壓的材料,要分析原因,提出處理看法,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)篇四
1、審批財(cái)務(wù)收支,審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表,對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽;
2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;
3、審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料;
4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表,編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專題分析報(bào)告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);
5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)視執(zhí)行;
6、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。
會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)篇五
1、根據(jù)不同類型的結(jié)帳方式,嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的操作流程。
2、對(duì)審核無誤的發(fā)票、簽收單據(jù)在系統(tǒng)中做結(jié)帳操作。
3、負(fù)責(zé)不定期的抽查盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部下發(fā)到各結(jié)帳中心的備用金
4、根據(jù)sop規(guī)定,在系統(tǒng)中對(duì)出納員的收款錄入進(jìn)行復(fù)核,并依據(jù)相關(guān)的收款憑證在系統(tǒng)中結(jié)帳。
5、將當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)的作廢發(fā)票與正常結(jié)帳發(fā)票分開存放,次日整理結(jié)帳單據(jù),將作廢發(fā)票交給開票員,正常結(jié)帳的發(fā)票裝訂成冊(cè),以備后查。
6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后,在每一張卡上簽上全名予以確認(rèn),再進(jìn)行路線結(jié)帳的正常操作,并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運(yùn)員,每月抽查部分客戶“瓶箱卡結(jié)余數(shù)與系統(tǒng)結(jié)余數(shù)是否一致〞。
7、在收到銀行對(duì)帳單后應(yīng)及時(shí)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題馬上通知出納員。
8、月末盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并制作銀行存款余額調(diào)理表。
9、報(bào)表復(fù)核:每日裝訂結(jié)賬報(bào)表時(shí)復(fù)核前一天的已結(jié)賬單據(jù),起到復(fù)核作用并在報(bào)表上簽字確認(rèn)。
10、檔案管理:每隔一段時(shí)間對(duì)結(jié)帳報(bào)表按日期整理、歸檔整理并進(jìn)行歸檔。
會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)篇六
1.銀行、稅務(wù)以及行政性事務(wù)處理;
2.根據(jù)銷售合同開具增值稅發(fā)票并錄入金蝶系統(tǒng);
3.依照財(cái)務(wù)制度審核各類應(yīng)付款項(xiàng)、費(fèi)用單據(jù);
4.填制預(yù)、決算核算報(bào)表以及項(xiàng)目核算報(bào)表;
5.輔助財(cái)務(wù)主管的核算工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)篇七
1.按工作流程正確核算各類結(jié)算款項(xiàng),與各系統(tǒng)平臺(tái)數(shù)據(jù)核對(duì)后按時(shí)做結(jié)算;
2.按工作流程按時(shí)正確處理各類差異款項(xiàng);
3.定期做好各類數(shù)據(jù)的備份;
4.對(duì)核算紙質(zhì)資料每日按序進(jìn)行整理,定期交至?xí)?jì)處入賬;
5.定時(shí)發(fā)送相關(guān)表格至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱;
6.每月與會(huì)計(jì)核對(duì)往來款項(xiàng)
7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
會(huì)計(jì)核算員崗位職責(zé)篇八
1、熟練使用財(cái)務(wù)軟件。
2、依照審批手續(xù)及簽字要求做好產(chǎn)品、物料的入庫(kù)、出賬及物資報(bào)損等。
3、依照公司要求按時(shí)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表、累計(jì)報(bào)表等進(jìn)行核算、上報(bào)。
4、參與并協(xié)同倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)提供和數(shù)據(jù)調(diào)整以及其他工作。
5、做好成本和費(fèi)用的核算,及時(shí)向部門和財(cái)務(wù)匯報(bào)。
6、按期編制指標(biāo)報(bào)告,及時(shí)
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