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文檔簡介
本文格式為Word版,下載可任意編輯——財務(wù)文員工作職責(zé)(十篇)范文為教學(xué)中作為模范的文章,也往往用來指寫作的模板。往往用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是我為大家收集的優(yōu)秀范文,歡迎大家共享閱讀。
財務(wù)文員工作職責(zé)篇一
2.負(fù)責(zé)認(rèn)證抵扣進(jìn)項發(fā)票,合理控制稅負(fù)率;
3.負(fù)責(zé)審核購買類進(jìn)項發(fā)票的規(guī)范性;
4.負(fù)責(zé)增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅及印花稅等納稅申報;
5.負(fù)責(zé)年度匯算清繳的填報;
6.負(fù)責(zé)申領(lǐng)發(fā)票;
7.負(fù)責(zé)發(fā)票裝訂及保管;
8、根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)報表對公司銷售、回款、利潤、應(yīng)收賬款、庫存等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
9、負(fù)責(zé)對外機(jī)構(gòu)各類報送數(shù)據(jù)的填報、分析。
10、負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷單據(jù)整理及審核。
11、提供逾期客戶的歷史交易記錄和應(yīng)收賬款信息,并向業(yè)務(wù)部門提供電話催收、郵件催收、正式催款函等逾期催收服務(wù)。
財務(wù)文員工作職責(zé)篇二
1、負(fù)責(zé)食堂與學(xué)校往來款項跟進(jìn)及催收工作;
2、負(fù)責(zé)與食堂檔口核對營業(yè)款、往來款等等;
3、負(fù)責(zé)食堂內(nèi)日常收支的管理和核對;
4、做好食堂費(fèi)用把控,核算利潤,對接總部總賬會計;
5、負(fù)責(zé)食堂報銷單據(jù)的審核、憑證的編制和登帳,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確切性;
6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確切錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)理表;
7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
8、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
9、其他工作:負(fù)責(zé)食堂員工的入、離職手續(xù)辦理、考勤、工資核算等人事管理工作;協(xié)同倉管做好資產(chǎn)管理和盤點(diǎn)工作。
財務(wù)文員工作職責(zé)篇三
1、進(jìn)行公司收支及成本費(fèi)用等財務(wù)核算,對公司的經(jīng)營活動、各往來款項、財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)視;
2、負(fù)責(zé)各平臺、供給商、物流、倉儲等相關(guān)業(yè)務(wù)賬務(wù)的核算、分析和管理,確保賬務(wù)數(shù)據(jù)完整性和確切性;
3、負(fù)責(zé)購買請款訂單審核,審核訂單請款異常狀況,及時追蹤問題并合理處理;
4、負(fù)責(zé)收集處理財務(wù)信息,定期編制相關(guān)報表,月度整理憑證并組織裝訂好歸檔;
5、負(fù)責(zé)審計對接事宜,整理所需資料,并進(jìn)行團(tuán)隊管理;
6、完成其他臨時事項。
財務(wù)文員工作職責(zé)篇四
1.負(fù)責(zé)日常收入、支出的管理和核對
2.整理財務(wù)報表表格,查詢數(shù)據(jù),核對報表數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的確切性;
3.各類文件材料的打印、發(fā)送及領(lǐng)取;各類文件的登記、整理、歸檔及保密工作;
4.負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制登賬
5.認(rèn)真審核收支原始憑證、財務(wù)處理符合制度規(guī)定、賬目明了、數(shù)字確切。
6.協(xié)助會計及其他財務(wù)人員的工作;負(fù)責(zé)各公司每天應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計。
財務(wù)文員工作職責(zé)篇五
1.負(fù)責(zé)項目各項費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作,在業(yè)務(wù)上接受公司財務(wù)部會計的指導(dǎo);
2.負(fù)責(zé)項目現(xiàn)金、票據(jù)的保管,并做好財務(wù)報表的統(tǒng)計工作;
3.負(fù)責(zé)銀行托收、核對托收劃款狀況,月終及時將銀行日記賬與銀行賬單進(jìn)行核對;
4.具有一定的財務(wù)知識,熟悉各種費(fèi)用的分?jǐn)?
5.對拖欠費(fèi)用的合作方,及時跟進(jìn)催收、使拖欠款項盡早繳收;
6.負(fù)責(zé)項目固定資產(chǎn)登記工作。
財務(wù)文員工作職責(zé)篇六
:
1.核對粘貼委外,購買入庫單據(jù),核對各類出入單據(jù)
2.制作委外加工報表,產(chǎn)品銷售統(tǒng)計等報表
3.核算產(chǎn)品成本,訂單損失
4.參與倉庫盤點(diǎn),并制作盤點(diǎn)報表。
5.跟進(jìn)系統(tǒng)開發(fā),維護(hù)各個系統(tǒng)數(shù)據(jù)
:
1..年齡:20-35歲
2.大專及以上學(xué)歷
3.熟練操作excelword等辦公軟件,熟悉財務(wù)erp流程
4對數(shù)字敏感,思維靈巧
5.有統(tǒng)計會計經(jīng)驗者優(yōu)先
財務(wù)文員工作職責(zé)篇七
1、負(fù)責(zé)前臺現(xiàn)金(包括刷卡)收款;
2、收款時務(wù)必檢查業(yè)務(wù)合同、結(jié)算單、發(fā)票及收入憑證(現(xiàn)金收據(jù)或刷卡單)金額及收款項目是否一致,有任何涂改、手工更正,必需拒收;
3、嚴(yán)格依照規(guī)定客戶交款,務(wù)必由客戶自行交款并在結(jié)算單、收款單上簽字確認(rèn),業(yè)務(wù)人員不能單獨(dú)代客戶交款及代簽字,遇到如上問題,應(yīng)盡快向財務(wù)經(jīng)理、店總反映狀況;
4、每筆收款金額錄入相應(yīng)的erp系統(tǒng),每日根據(jù)預(yù)收款單及刷卡單登記好現(xiàn)金及銀行刷卡日記賬;
5、嚴(yán)格依照規(guī)定保管發(fā)票:不得代開或虛,發(fā)票用完后及時交回會計處領(lǐng)取新發(fā)票;
6、積極主動、熱心對待客戶,為顧客提供良好的服務(wù),耐心的回復(fù)顧客的提問;
財務(wù)文員工作職責(zé)篇八
1、審核各類報銷票據(jù)及應(yīng)付款項,嚴(yán)格按財務(wù)流程執(zhí)行付款計劃;
2、根據(jù)審核費(fèi)用單據(jù)按部門歸集、分派各項費(fèi)用;
3、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符
5、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)理表,做到帳帳相符
6、負(fù)責(zé)對總賬相關(guān)業(yè)務(wù)的原始憑證進(jìn)行會計核算及日常管理及整理;
7、定期向經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存狀況
財務(wù)文員工作職責(zé)篇九
1、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)會議要求財務(wù)人員按期完成的工作事項,并做好每一項工作的記錄,確保工作進(jìn)度與完成狀況的督促、記錄與反饋。每月3日前做好上月的領(lǐng)導(dǎo)工作安排、財務(wù)會議決定、財務(wù)通知事項的執(zhí)行狀況表。
2、按時、確切完成領(lǐng)導(dǎo)交待的各項打印工作。
3、每周一及時確切領(lǐng)用與發(fā)放財務(wù)人員需用的辦公用品。
4、保管財務(wù)文件及其登記完好清楚。
5、按規(guī)定要求開具發(fā)票的各要素正確無誤。
6、向財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及時反饋工作中存在的問題及解決方案建議。
7、按時、按表發(fā)放或轉(zhuǎn)存員工工資、獎金和各項津貼補(bǔ)貼。為當(dāng)次發(fā)工資新增員工提前7日內(nèi)向發(fā)工資銀行辦妥銀行工資卡。
8、負(fù)責(zé)打印并保管財務(wù)經(jīng)理與會計經(jīng)理交待的各種財務(wù)公文資料。
9、按時、確切完成領(lǐng)導(dǎo)交待的各項打印工作。
財務(wù)文員工作職責(zé)篇十
1、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)日常paypal返款安排,及其他事項;
2、負(fù)責(zé)員工入職、離職、請假等手續(xù)辦理,和考勤核算
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