年度財務個人工作總結(jié)報告范文(4篇)_第1頁
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文檔簡介

第3頁共3頁年度財務個人工作總結(jié)報告范文時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,進入鈦業(yè)也有____年多了,雖沒有轟轟烈烈的成就,但也在集團公司的領(lǐng)導與部門領(lǐng)導的正確指導下順利的完成了今年的財務工作。按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也算是對自己的一種鞭策吧。____年,我們財務科在公司領(lǐng)導的關(guān)心下,在機關(guān)各部門的密切配合下,緊緊圍繞公司的發(fā)展總體目標,在為公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質(zhì)量。全年實現(xiàn)銷售收入1億____千萬,盈利____千萬。1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。今年,根據(jù)財務科的工作安排,本人從原來的材料崗位上調(diào)整到主管會計崗位上。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經(jīng)驗的同志學習,認真探索,總結(jié)方法,增強業(yè)務知識,掌握業(yè)務技能,并能團結(jié)同志,加強協(xié)作,很快適應了新的工作崗位,熟悉了財務全局業(yè)務,與全科同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重,一年以來,本人負責公司全面財務工作,對財務總監(jiān)負責,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律。為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。3、配合銀行,完成貸款延續(xù)任務。資金運轉(zhuǎn)是企業(yè)工作的一個重點,我公司在銀行貸款今年已到期,我和財務科的同志一起努力為公司貸款展期工作做出了巨大貢獻,使得我公司在銀行的1200萬貸款展期一年,這給公司的資金周轉(zhuǎn)給予了很大支持。4、規(guī)范庫房管理制度。下半年財務部門組織大量人力對庫房進行了整頓,將庫房所有物資搬入新庫房內(nèi),在這期間我積極組織人員對庫房物資進行轉(zhuǎn)移,配合財務經(jīng)理做好庫房轉(zhuǎn)移工作,對新庫房進行了整理,使得庫房面貌煥然一新。各類物資擺放有序,分類清晰。今后我們將進一步加強庫房管理工作,為生產(chǎn)提供有力保障。5、做好股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增加注冊資本工作。今年鈦業(yè)股權(quán)發(fā)生多次更改,在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,我和財務部的同志一起努力,積極準備材料文件,多次報送資料稅務局及工商局,為股權(quán)變動貢獻力量,使得變更工作得以及時完成。6、按時完成稅款清繳工作。在稅務工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。二、工作中存在的問題:所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯,在這一年的工作之中還有很多待改的地方:2、學習還不夠,政策理論水平不高,有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題。3、工作中有時會馬虎,值得去改進。三、今后的努力方向已過的一年中,我服從領(lǐng)導,服從安排,盡職盡責,勇于進取。在新的一年里,我將:1、深入學習,做到勤學、精學,加強理論和專業(yè)知識的學習,逐步提高自己的理論水平和業(yè)務能力,不斷進取,用科學的理論知識武裝自己,用科學的發(fā)展觀來分析問題、解決問題。2、一如繼往的遵守各項規(guī)章制度,繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng),強化為公司服務的宗旨意識。3、增強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性,用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,爭取更大進步。年度財務個人工作總結(jié)報告范文(二)財務部門是一個企業(yè)的神經(jīng)中樞,能夠?qū)ζ髽I(yè)信息進行全面掌控,對于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、預算管理、資金管理、內(nèi)部控制、成本控制、納稅管理起著至關(guān)重要的作用。強大的財務設(shè)計能力和運營能力,是支撐公司健康成長的基石和保障。幾年來,在市糧食局和公司公司正確領(lǐng)導下,我們以會計基礎(chǔ)工作達標和開展財務管理年活動為契機,從基礎(chǔ)工作入手,在公司黨委和董事會的大力支持下,以“加強費用管理”為突破口,緊密結(jié)合我公司財務管理工作的實際,努力在加強財務管理,規(guī)范財務核算,提高財務管理水平上下功夫,取得了一定成績,推動了我公司整體財務管理工作上了一個新的臺階。一、健全管理制度,強化制度管理二、加強會計隊伍建設(shè),提高會計隊伍素質(zhì)財務管理工作對于企業(yè)經(jīng)營具有十分重要的作用,財務人員的素質(zhì)又是提高財務管理水平的關(guān)鍵。為此,針對各經(jīng)營單位會計人員業(yè)務基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,我們把提高基層財務人員素質(zhì)作為一項重要工作。加強業(yè)務培訓,提高基層單位會計人員業(yè)務素質(zhì);加強會計職業(yè)道德培訓,強化會計人員職業(yè)道德水平;加強會計人員法律培訓,增強會計人員遵紀守法意識。每年舉行大型財務培訓4期,培訓人次達280人次,通過培訓,使廣大會計人員的綜合素質(zhì)和整體水平得到有效提高。為配合全省糧食系統(tǒng)會計知識大獎賽,我公司于____月____日舉辦了公司第二界會計知識大獎賽,并選出1名選手參加了省局組織的比賽,榮獲團體三等獎。三、加強內(nèi)部審計監(jiān)督、促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展為促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展,今年以來我們加大內(nèi)部審計監(jiān)督力度,定期組織專門力量,對所屬單位的經(jīng)營情況、會計資料進行全面審計。審計前,制定審計程序,明確審計目標、審計范圍;審計中,根據(jù)審計進度和存在的問題,及時調(diào)整審計程序;審計結(jié)束后,召開專門會議,匯總審計情況,討論審計意見,據(jù)以提出審計報告。在審計過程中,堅持報送審計和就地審計相結(jié)合,一般審計和專題審計相結(jié)合,注重內(nèi)部管理制度的執(zhí)行和落實情況,查找制度沒有執(zhí)行和落實的原因,是制度本身制定缺陷,還是根本沒有認真執(zhí)行;注重經(jīng)濟效益的審計,查找原因,推廣經(jīng)驗;注重現(xiàn)場兼盤工作,特別是現(xiàn)金的存放、保管,固定資產(chǎn)的使用、維修,原材物料的實存、質(zhì)量。對于發(fā)現(xiàn)的一般問題,當場提出整改意見,限期整改。對于突出問題,幫助他們制定整改措施,按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,提出建設(shè)性整改意見,并在規(guī)定時間內(nèi),要求單位回復整改情況。另外,我們十分注重審計檔案的建立,對于審計結(jié)果建立電子版審計檔案。通過加強內(nèi)部審計監(jiān)督,使快餐店、招待所內(nèi)部管理制度得到落實,會計基礎(chǔ)工作得到加強、財務管理更加規(guī)范、到位。四、統(tǒng)一程序,規(guī)范管理,財務管理程序化、規(guī)范化(1)實行劃片包干,保證會計隊伍穩(wěn)定,圓滿完成會計核算。隨著企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展,一部分會計走向經(jīng)理崗位,會計人員變動頻繁。為加強會計工作,提高經(jīng)營單位會計核算水平,對快餐店實行了分片包干制度。財務審計部所有人員每人負責幾個店的會計工作,給與幫助、指導、檢查。分工協(xié)作,對于會計基礎(chǔ)方面的工作專人負責,便于掌握日常工作中出現(xiàn)的問題及時得到解決,整改到人,切實起到傳、幫、帶作用。通過采取劃片包干措施,提高了快餐店會計核算水平,保證了各經(jīng)營單位會計核算工作正常進行,做到完整、準確、及時。(2)配合會計達標工作,規(guī)范會計憑證。為進一步適應經(jīng)營需要,按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審工作要求,我們對會計憑證全面整改,對憑證內(nèi)容及所附原始憑證、會計報告、會計帳薄逐項檢查、逐項落實。在市財政局舉辦的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化評審活動中,我公司代表參加了評審,獲會計檔案規(guī)范管理獎。(3)做好財務分析、提高財務數(shù)據(jù)的有效性。為了促進快餐店更好的發(fā)展,根據(jù)各店經(jīng)營情況,公司每月進行一次店經(jīng)理參加的業(yè)務分析會,從財務數(shù)據(jù)____企業(yè)資金狀況,盈利能力、費用收支、經(jīng)濟運行、店與店之間數(shù)據(jù)對比,查找問題、對照差距、相互學習、提出整改建議,為企業(yè)的發(fā)展提供參考依據(jù)。五、加強財務監(jiān)管,提高管理水平(1)加強費用控制,大力壓縮非生產(chǎn)支出。為全面加強費用管理工作,對超過____元以上消費性開支,按照程序報批。(2)加強資金管理、確保資金安全。一是對所屬單位不定期現(xiàn)場進行現(xiàn)金盤點,檢查出納人員是否嚴格現(xiàn)金流量的手續(xù)制度;二是自____月份起公司已將所有員工工資由銀行代發(fā);三是規(guī)定每月貨款結(jié)算日,到期及時支付貨款。通過這一系列措施,既保證資金的安全、完整,又使公司資金得到合理使用、流動。(4)做好財產(chǎn)清查,確保國有資產(chǎn)增值保值。根據(jù)《企業(yè)會計制度》和公司內(nèi)部管理制度要求,公司堅持對原材料、周轉(zhuǎn)材料、每月進行一次盤點,對固定資產(chǎn)每半年進行一次盤點,確實做到賬實相符、賬賬相符、帳表相符,保證國有資產(chǎn)的安全、完整,保值、增值。六、加大投入,實現(xiàn)財務管理電算化,提高信息化水平在市局、公司統(tǒng)一領(lǐng)導下,我公司投入近____萬元購買電腦、服務器、打印機,安裝了“用友財務軟件”,財務管理實現(xiàn)電算化。組織人員參加培訓,按財務會計電算化操作辦法財務會計電算化管理員、記賬員、審核員崗位規(guī)范的要求制定措施,明確方法、步驟、搞好帳據(jù)交接。電算化的實施不僅降低了會計人員的工作強度,提高了工作效率,使財務管理真正實現(xiàn)了電算化。為配合中心廚房管理需要,新上用友業(yè)務軟件一套,實現(xiàn)了原材料購進、領(lǐng)用、生產(chǎn)、發(fā)貨電算化管理,提高了管理效率,保障了中心廚房正常運營。目前財務軟件已和手工操作同步,報表生成數(shù)據(jù)與手工帳完全統(tǒng)一,運行結(jié)果無誤。初步做到中心廚房、運營、人力資源、辦公室相關(guān)數(shù)據(jù)共享,信息化水平進一步提高??傊?,在公司和公司董事會的大力支持下,通過會計基礎(chǔ)工作達標和財務管理年活動的開展、會計基礎(chǔ)知識和會計技能大獎賽的舉行,我們公司的財務管理工作和會計核算水平上了一個新的臺階,會計人員整體素質(zhì)和業(yè)務水平有了較大幅度的提高,有效的推動了企業(yè)發(fā)展,所有這些成績的取得,是與各級領(lǐng)導的大力支持分不開。年度財務個人工作總結(jié)報告范文(三)____年是____公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年,在____集團的英明決策及正確領(lǐng)導下,徹底淘汰了落后的____生產(chǎn)線,____生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn),年度財務工作報告。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下,團結(jié)一致,弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的____,以公司三屆一次職代會提出的各項任務為目標,進一步轉(zhuǎn)變觀念,抓管理,降成本,克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響,不斷完善經(jīng)濟責任制和崗位星級管理,苦練內(nèi)功,在各種原燃材料價格大幅上漲,市場競爭日益殘酷的情況下,仍取得了驕人的成績,各項指標再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破100萬噸大關(guān),實現(xiàn)稅利____.____萬元(含____公司),公司綜合實力進一步增強,為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅實的基矗____年,公司生產(chǎn)____.____噸,比上年增加____噸,增長26.29%;銷售____.____噸,比上年增加____噸,增長25.34%;全年完成銷售收入____.____萬元,比上年同期增加____萬元,增長28.09%;實現(xiàn)利稅____.____萬元(含高翔公司),比上年減少____萬元,降低11.46%。(一)費用完成情況1、____年____單位制造成本____.____元,比上年增加____元,提高17.44%。成本上升的主要原因:a、____平均單價____元,比去年同期上升____元,升幅達56.48%,使每噸____成本上升____元;b、____單位電耗104.40度,比去年同期上升7.22度,使每噸____成本上升____元;c、____單位電價____元,比去年同期上升____元,使每噸____成本上升____元。分步及各品種____單位成本完成情況如下:(1)____:____元,同比上升____元,上升11.17%;(2)____:____元,同比上升____元,上升19.27%;(3)____:____元,同比上升____元,上升10.12%;(4)____:____元,同比上升____元,上升15.86%;2、銷售費用:全年發(fā)生____.____萬元,同比下降____萬元,下降10.48%;噸____銷售費用____元,同比下降____元,下降3.35%。3、管理費用:全年發(fā)生____.____萬元,同比增加____.____萬元,上升5.44%;噸____管理費用____元,同比增加____元,上升____.88%,主要是支付給____公司的租賃費。4、財務費用:全年發(fā)生____.____萬元,同比增加____.____萬元,上升23.35%;噸____財務費用____元,同比增加____.____元,上升____.26%。(二)利潤完成情況____年度公司實現(xiàn)利潤____.____萬元(含____公司____.____萬元),同比減少____萬元,降低____.44%,利潤減少的主要原因:1、____平均單價比去年同期上升____.____元,影響利潤____萬元;2、____上升,影響利潤____萬元;3、____,影響利潤____萬元.綜上述因素,扣除____單價、銷量等增利因素,全年實現(xiàn)利潤____.____萬元,工作報告《年度財務工作報告》。(三)稅金完成情況____年應交稅金(增值稅、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費)____萬元(含____公司),同比增加____.____萬元,增長____.96%,全年實際上交稅金____.____萬元,企業(yè)增值稅平均稅負率為____.74%。(四)資產(chǎn)、負債及權(quán)益情況1、____年末資產(chǎn)總計____.____萬元,同比增加____.____萬元,增長6.53%。1)流動資產(chǎn)年末合計____.____萬元,同比增加____.____萬元;2)長期投資年末合計____.____萬元,同比減少____.____萬元;3)固定資產(chǎn)年末合計____.____萬元,同比增加____.____萬元。2、____年末負債總計____.____萬元,同比增加____.____萬元,增長8.06%。1)流動負債年末合計____.____萬元,同比增加____.____萬元;2)長期負債年末合計____.____萬元,同比減少____.____萬元。3、____年末所有者權(quán)益總計____.____萬元,同比增長____.____萬元,增長2.86%。(五)職工福利費支出情況____年全年計提職工福利費____.____元,同比降低____.____元,降低2.94%。各項福利費支出____.____元,同比降低____.____元,下降11.63%。其中:1、職工醫(yī)藥費支出____.____元,同比降低____.____元,下降____.74%;2、獨生子女費支出____.____元,同比增加____.____元,增加92.33%;3、煤氣補貼支出____.____元,同比降低____.____元,下降5.12%;(六)財務評價指標1、資產(chǎn)負債率:____.49%,同比上升1.02%;2、流動比率:____.69%,同比上升4.17%;3、速動比率:____.91%,同比上升0.69%;4、存貨周轉(zhuǎn)率:____%,同比上升309.91%;5、應收帳款周圍率:____%,同比上升313.77%;6、資本金利潤率:____.13%,同比下降22.94%;7、成本費用利潤率:____.23%,同比下降6.44%;8、銷售利潤稅率:____.47%,同比下降7.15%。二、____年度財務預算____年,國家繼續(xù)加強宏觀調(diào)控,困難與機遇并存。面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境,我們要繼續(xù)以中央精神為指南,認真貫徹集團公司的各項戰(zhàn)略意圖,弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的____,科技創(chuàng)新,開源挖潛,居危思進,從儉從緊,進一步轉(zhuǎn)變觀念,以改革求發(fā)展,以科技創(chuàng)效益,繼續(xù)實行經(jīng)濟責任制,崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。實施目標標桿管理,加快各類人才培養(yǎng)。在確保完成____年生產(chǎn)、經(jīng)營目標的同時,爭取早日建成____,靠新促強,在集團公司的正確領(lǐng)導下,通過全體員工的共同努力,我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營目標:產(chǎn)銷完成____萬噸,實現(xiàn)利稅____萬元。根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標,結(jié)合去年完成的實績及今年的市場預測,我們對各項指標進行了逐一分解、落實,實事求是地安排了今年的財務預算。(一)成本費用預算____年計劃生產(chǎn)$$$$萬噸,水泥平均單位制造成本預算為____.____元,要求比上年實際降低____.____元。1、分步及各品種____單位成本預算。(1)____:單位成本____.____元,要求比上年實際降低____元;(2)____:單位成本____.____元,要求比上年實際降低____元;其中:____單位成本____.____元;____單位成本____.____元。(3)____:單位成本____.____元,要求比上年實際降低____元;(4)____:單位成本____.____元,要求比上年實際降低____元。2、產(chǎn)品銷售費用:全年預算____萬元。3、管理費用:全年預算____萬元。4、財務費用:全年預算____萬元。1、____年計劃銷售____萬噸,全年____平均單位售價預算為____.____元,全年實現(xiàn)銷售收入預算為____萬元,實現(xiàn)利潤總額預算為____萬元。2、稅金(含增值稅、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費)全年預算完成____萬元。3、全年利稅合計預算完成____萬元。各位代表:____年的奮斗目標已經(jīng)明確,應當看到,這個目標是本著實事求是的原則,結(jié)合____年的生產(chǎn)、經(jīng)營實績,針對____年市場出現(xiàn)的嚴峻形勢和集團公司要求完成的效益目標,通過認真的分析,科學的測算而制訂的。在新的一年里,我們要加大改革力度,內(nèi)抓管理,外拓市場,在預算的執(zhí)行過程中,開源挖潛,從儉從緊,嚴格控制____成本,努力降低原、燃材料采購成本,充分調(diào)動營銷人員工作積極性,降低應收帳款,促進資金回籠,從嚴控制各項費用開支,抓營銷、拓市嘗抓管理、促效益,全體員工團結(jié)一致,統(tǒng)一思想,積極發(fā)揮主人翁精神,參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理,總結(jié)經(jīng)驗,明確目標,確保____年生產(chǎn)經(jīng)營目標的順利完成,努力打造____。年度財務個人工作總結(jié)報告范文(四)____年,我們財務科在局(公司)領(lǐng)導的關(guān)心下,在機關(guān)各部門的密切配合下,緊緊圍繞局(公司)的發(fā)展總體目標,在為全局(公司)提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質(zhì)量。全年預計實現(xiàn)銷售收入(含稅)____萬元,上繳各類稅費____萬元。一、資金收入情況:全局(公司)預計收入____萬元,其中:(一)、全年事業(yè)費收入____萬元。(二)、____價格補貼____萬元。(三)、預計全年不含稅銷售收入____萬元。(四)、____過度性價差____萬元。(五)、____收入____萬元。二、財務支出情況:全局(公司)共計支出____萬元,(一)、預計全年銷售____噸,銷售成本____萬元。(二)、預計全年各類費用支出共計____萬元,三、今年主要工作:3、嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿,合理調(diào)整內(nèi)部職工借款;提高事業(yè)預算退庫資金的利用率,合理組織貸款,最大限度地減少利息支出,為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟效益把關(guān)。4、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平四、存在的主要問題及今后工作目標財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業(yè)”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!一年來財務工作雖然取得了較好的成績,但還存在著一些問題,有很多應做而未做、

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