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功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程總圖業(yè)務(wù)名稱常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(1.2)采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程(1.3)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單不在同期收到(1.2.2)采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單同期收到(1.2.1)制作日期制作人審核人備注第1頁采購(gòu)換貨業(yè)務(wù)流程(1.4)功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.2.1采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單同一會(huì)計(jì)期間到達(dá)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)開始已生成的采購(gòu)訂單已審核的采購(gòu)訂單(2)審核采購(gòu)訂單采購(gòu)課主管第2頁依據(jù)收料通知單對(duì)外購(gòu)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)保部檢驗(yàn)員質(zhì)檢驗(yàn)收單(4)關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成外購(gòu)入庫(kù)單并審核倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員不合格MRP運(yùn)算生成的已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單(1)關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單生成采購(gòu)訂單采購(gòu)課采購(gòu)員檢驗(yàn)結(jié)果合格轉(zhuǎn)下頁供方送貨單(5)關(guān)聯(lián)收料通知單生成退料通知單并審核,將不合格材料退回供應(yīng)商倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的收料通知單(3)到貨時(shí),關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成收料通知單并審核采購(gòu)課倉(cāng)管員已審核的退料通知單在一期實(shí)施中,采購(gòu)訂單直接采用手工錄入方式(6)關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單或外購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束已錄入的采購(gòu)發(fā)票功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.2.1采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單同一會(huì)計(jì)期間到達(dá)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注已審核的采購(gòu)發(fā)票已核銷的外購(gòu)入庫(kù)單第3頁(8)審核采購(gòu)發(fā)票,即采購(gòu)發(fā)票與外購(gòu)入庫(kù)單及費(fèi)用發(fā)票相鉤稽財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)外購(gòu)入庫(kù)核算及憑證處理采購(gòu)課自供應(yīng)商處獲得的采購(gòu)發(fā)票接上頁(7)錄入費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已錄入的費(fèi)用發(fā)票采購(gòu)課取得的采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票已審核的費(fèi)用發(fā)票已審核的外購(gòu)入庫(kù)單功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.2.1采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單同一會(huì)計(jì)期間到達(dá)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)由采購(gòu)人員關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單生成采購(gòu)訂單,確定供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格信息采購(gòu)課采購(gòu)員(2)及時(shí)審核采購(gòu)訂單,審核完的《采購(gòu)訂單》應(yīng)及時(shí)分發(fā)給供應(yīng)商打印份:主管(6)當(dāng)收到采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票時(shí),由財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中錄入費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)第4頁(3)當(dāng)采購(gòu)的原材料到達(dá)企業(yè)時(shí),由相應(yīng)的倉(cāng)管人員關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單生成收料通知單并審核,收料通知單中倉(cāng)庫(kù)為待檢倉(cāng)審核完畢的收料通知單打印一份,由采購(gòu)人員簽字確認(rèn)后提供給品管進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。品管檢驗(yàn)完成后在收料通知單上填寫合格數(shù)、不合格數(shù),作為倉(cāng)管員入庫(kù)的依據(jù)。倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員(4)當(dāng)收到供應(yīng)商開具的采購(gòu)發(fā)票時(shí),由財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單或外購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)(5)由財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員審核采購(gòu)發(fā)票,即在系統(tǒng)中完成采購(gòu)發(fā)票、外購(gòu)入庫(kù)單、費(fèi)用發(fā)票的三方鉤稽,已完成審核的采購(gòu)發(fā)票將在存貨核算系統(tǒng)完成外購(gòu)入庫(kù)核算及相應(yīng)的憑證處理。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)經(jīng)質(zhì)檢合格的材料入庫(kù)時(shí),根據(jù)已填寫合格數(shù)量的收料通知單,在系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成外購(gòu)入庫(kù)單并審核,入庫(kù)單中的倉(cāng)庫(kù)為相應(yīng)的實(shí)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)不合格的材料退回供應(yīng)商時(shí),關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成退料通知單并審核,退料通知單中倉(cāng)庫(kù)為待檢倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員(7)(8)

采購(gòu)課功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.2.2采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單不在同一會(huì)計(jì)期間到達(dá)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注第5頁常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)開始已生成的采購(gòu)訂單已審核的采購(gòu)訂單(2)審核采購(gòu)訂單采購(gòu)課主管依據(jù)收料通知單對(duì)外購(gòu)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)保部檢驗(yàn)員質(zhì)檢驗(yàn)收單(4)關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成外購(gòu)入庫(kù)單并審核倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員不合格MRP運(yùn)算生成的已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單(1)關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單生成采購(gòu)訂單采購(gòu)課采購(gòu)員檢驗(yàn)結(jié)果合格轉(zhuǎn)下頁供方送貨單(5)關(guān)聯(lián)收料通知單生成退料通知單并審核,將不合格材料退回供應(yīng)商倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的收料通知單(3)到貨時(shí),關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成收料通知單并審核倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的退料通知單在一期實(shí)施中,采購(gòu)訂單直接采用手工錄入方式功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.2.2采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單不在同一會(huì)計(jì)期間到達(dá)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注(6)暫估入庫(kù),生成憑證財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)采購(gòu)暫估結(jié)束發(fā)票到達(dá)期間的處理當(dāng)期的處理(10)憑證處理,暫估沖回財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)暫估沖回憑證第6頁(7)關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單或外購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束已錄入的采購(gòu)發(fā)票已審核的采購(gòu)發(fā)票已核銷的外購(gòu)入庫(kù)單(9)審核采購(gòu)發(fā)票,即采購(gòu)發(fā)票與外購(gòu)入庫(kù)單及費(fèi)用發(fā)票相鉤稽財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)外購(gòu)入庫(kù)核算及憑證處理采購(gòu)課自供應(yīng)商處獲得的采購(gòu)發(fā)票接上頁(8)錄入費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已錄入的費(fèi)用發(fā)票采購(gòu)課取得的采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票已審核的費(fèi)用發(fā)票已審核的外購(gòu)入庫(kù)單暫估入庫(kù)憑證功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.2.2采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單不在同一會(huì)計(jì)期間到達(dá)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)-----(5)處理說明同1.2.1(6)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)(7)(9)(10)對(duì)當(dāng)月發(fā)票未到的外購(gòu)入庫(kù)單,在存貨核算系統(tǒng)做“暫估入庫(kù)”核算(包括暫估單價(jià)的確定及相應(yīng)的憑證處理)對(duì)當(dāng)期鉤稽的以前期間外購(gòu)入庫(kù)單,在存貨核算系統(tǒng)—憑證處理中做“暫估沖回”憑證,即沖回外購(gòu)入庫(kù)當(dāng)期所作的暫估入庫(kù)憑證注意事項(xiàng):1、暫估的處理采用單到?jīng)_回的方式,即在外購(gòu)入庫(kù)當(dāng)期生成暫估憑證后,僅在發(fā)票收到時(shí)一次性生成暫估沖回憑證;2、對(duì)于啟用期初的暫估業(yè)務(wù),若初始化時(shí)未在物流系統(tǒng)錄入期初的暫估入庫(kù)單,在采購(gòu)發(fā)票到達(dá)時(shí)的處理為:A)、在總賬系統(tǒng)直接錄入暫估沖回憑證;B)、在應(yīng)付系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票并生成相應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)憑證第7頁(8)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)當(dāng)收到采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票時(shí),由財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中錄入費(fèi)用發(fā)票當(dāng)收到供應(yīng)商開具的采購(gòu)發(fā)票時(shí),由財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員在K3系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單或外購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票。由財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)員審核采購(gòu)發(fā)票,即在系統(tǒng)中完成采購(gòu)發(fā)票、外購(gòu)入庫(kù)單、費(fèi)用發(fā)票的三方鉤稽,已完成審核的采購(gòu)發(fā)票將在存貨核算系統(tǒng)完成外購(gòu)入庫(kù)核算及相應(yīng)的憑證處理。功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.3采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注

原采購(gòu)發(fā)票已收到?(1)關(guān)聯(lián)原外購(gòu)入庫(kù)單生成(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員錄入的(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單{2}審核(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)?fù)素涢_始采購(gòu)?fù)素浗Y(jié)束第8頁否{3}關(guān)聯(lián)(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單或原采購(gòu)發(fā)票生成(紅字)采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)錄入的(紅字)采購(gòu)發(fā)票{4}審核(紅字)采購(gòu)發(fā)票,即與(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單相鉤稽財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已審核的(紅字)采購(gòu)發(fā)票已核銷的(紅字)采購(gòu)入庫(kù)單是自供應(yīng)商處取得的紅字采購(gòu)發(fā)票功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.3采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)當(dāng)入庫(kù)以后確認(rèn)不良的外購(gòu)材料退回供應(yīng)商時(shí),由倉(cāng)管員關(guān)聯(lián)原外購(gòu)入庫(kù)單生成(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單(注意應(yīng)為需退貨的物料種類及數(shù)量)倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員(2)審核已生成的(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單,完成庫(kù)存的扣減。(3)若與原外購(gòu)入庫(kù)單相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票已收到并在系統(tǒng)中進(jìn)行了相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理,則在收到供應(yīng)商開具的紅字采購(gòu)發(fā)票后,由財(cái)務(wù)人員關(guān)聯(lián)(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單或原采購(gòu)發(fā)票生成(紅字)采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員{4}審核(紅字)采購(gòu)發(fā)票,即與(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單相鉤稽財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)第9頁說明:1、實(shí)際業(yè)務(wù)處理中,若不開具紅字的采購(gòu)發(fā)票,直接在采購(gòu)發(fā)票中扣減相應(yīng)的退貨金額,則在K3系統(tǒng)中的操作為:采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單與退貨業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的紅字采購(gòu)入庫(kù)單三張單據(jù)共同核銷。2、若采購(gòu)?fù)素涀鳛殇N售業(yè)務(wù)處理時(shí),應(yīng)按照銷售業(yè)務(wù)的處理流程,做銷售出庫(kù)單及相應(yīng)的銷售發(fā)票,銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票核銷。詳見銷售業(yè)務(wù)處理流程圖。功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.4采購(gòu)換貨業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注(1)手工錄入或關(guān)聯(lián)原外購(gòu)入庫(kù)單生成(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員錄入的(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單{2}審核(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)換貨開始采購(gòu)換貨結(jié)束第10頁{4}關(guān)聯(lián)收料通知單生成藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員錄入的藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單{5}審核藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已核銷的(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單已核銷的(藍(lán)字)外購(gòu)入庫(kù)單已審核的藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單{7}紅藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單之間進(jìn)行對(duì)等核銷倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員依據(jù)收料通知單對(duì)補(bǔ)貨材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)保部檢驗(yàn)員質(zhì)檢驗(yàn)收單不合格檢驗(yàn)結(jié)果合格供方送貨單(6)關(guān)聯(lián)收料通知單生成退料通知單并審核,將不合格材料退回供應(yīng)商倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的收料通知單(3)補(bǔ)貨時(shí),錄入收料通知單并審核倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的退料通知單功能域1.采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)1.4采購(gòu)換貨業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)當(dāng)入庫(kù)以后確認(rèn)不良的外購(gòu)材料退回供應(yīng)商時(shí),由倉(cāng)管員關(guān)聯(lián)原外購(gòu)入庫(kù)單生成或手工錄入(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單(注意應(yīng)為需退貨的物料種類及數(shù)量)倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員(2)由相應(yīng)負(fù)責(zé)人員審核(紅字)外購(gòu)入庫(kù)單(5)由相關(guān)負(fù)責(zé)人員即時(shí)審核外購(gòu)入庫(kù)單,完成庫(kù)存的更新。(6)第11頁(7)由相關(guān)負(fù)責(zé)人員完成紅字、藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單之間的對(duì)等核銷處理倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員(3)供應(yīng)商補(bǔ)送材料時(shí),由倉(cāng)管員手工錄入收料通知單,并審核。審核后的收料通知單打印一份,經(jīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)后提供給品管人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)檢人員根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果在收料通知單上填寫合格數(shù)及不合格數(shù),作為倉(cāng)管員入庫(kù)的依據(jù)。倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員(4)倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員經(jīng)質(zhì)檢合格的材料入庫(kù)時(shí),根據(jù)已填寫合格數(shù)量的收料通知單,生成外購(gòu)入庫(kù)單經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)不合格的材料退回供應(yīng)商時(shí),關(guān)聯(lián)相應(yīng)的收料通知單生成退料通知單并審核公司名稱東莞市品時(shí)柏展示包裝有限公司功能域銷售業(yè)務(wù)2.1常規(guī)銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注第12頁已錄入的銷售出庫(kù)單(6)簽審出庫(kù)單及放行條,確認(rèn)預(yù)收款情況財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)(7)關(guān)聯(lián)銷售訂單或出庫(kù)單生成銷售發(fā)票并審核,即與出庫(kù)單相鉤稽財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)已審核的出庫(kù)單已審核的銷售發(fā)票(4)關(guān)聯(lián)相應(yīng)的銷售訂單及報(bào)關(guān)銷售資料生成銷售出庫(kù)單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)文員已審簽的銷售出庫(kù)單已與客戶簽訂的銷售合同(1)增加相應(yīng)的物料資料工程部BOM文員已增加的物料資料已審核的銷售訂單(2)錄入并審核銷售訂單,打印并簽發(fā)相關(guān)部門業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)文員已啟用的BOM單(3)錄入相關(guān)產(chǎn)品的BOM單并審核和啟用工程部工程師(5)發(fā)貨后根據(jù)紙質(zhì)出庫(kù)單及出貨實(shí)物審核系統(tǒng)出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員已審核的銷售出庫(kù)單常規(guī)銷售業(yè)務(wù)開始銷售業(yè)務(wù)結(jié)束財(cái)務(wù)入賬應(yīng)為已進(jìn)行了協(xié)商或確認(rèn)了具體交貨日期的銷售訂單公司名稱東莞市品時(shí)柏展示包裝有限公司功能域銷售業(yè)務(wù)2.1常規(guī)銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(5)(6)當(dāng)產(chǎn)品發(fā)送給客戶后,由財(cái)務(wù)人員關(guān)聯(lián)銷售訂單或銷售出庫(kù)單生成銷售發(fā)票并進(jìn)行發(fā)票的審核,即與相應(yīng)的銷售出庫(kù)單相鉤稽說明:1、當(dāng)銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)單不一致時(shí),可通過系統(tǒng)的拆單功能(發(fā)票大于出庫(kù)單則拆分發(fā)票;出庫(kù)單大于發(fā)票則拆分出庫(kù)單),完成發(fā)票與出庫(kù)單的鉤稽處理。

2、對(duì)于啟用期初已銷售出庫(kù)但尚未開具銷售發(fā)票的銷售業(yè)務(wù),若初始化時(shí)未在物流系統(tǒng)錄入期初的銷售出庫(kù)單,在啟用系統(tǒng)后開具銷售發(fā)票時(shí)的處理為:在應(yīng)收系統(tǒng)錄入并審核銷售發(fā)票,并在應(yīng)收系統(tǒng)生成相應(yīng)的銷售收入憑證。倉(cāng)庫(kù)由船務(wù)人員到打印處取單后分發(fā)倉(cāng)管員和發(fā)運(yùn)人員,作為倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨和運(yùn)輸部門發(fā)運(yùn)的必須依據(jù)。并送財(cái)務(wù)部簽核及簽放行條船務(wù)部財(cái)務(wù)部第13頁當(dāng)產(chǎn)品備貨或發(fā)出后,由倉(cāng)管人員根據(jù)相應(yīng)的銷售出庫(kù)單與實(shí)物進(jìn)行系統(tǒng)審核。(7)工程人員根據(jù)簽批的銷售訂單,在KIS系統(tǒng)中錄入相關(guān)產(chǎn)品的BOM單,并審核和啟用。對(duì)于類似產(chǎn)品的BOM單在錄入時(shí)可以采用復(fù)制后修改的方法。工程部(3)(4)當(dāng)產(chǎn)品要出庫(kù)銷售時(shí),由銷售文員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的銷售訂單生成銷售出庫(kù)單業(yè)務(wù)部工程師業(yè)務(wù)文員業(yè)務(wù)員倉(cāng)管員應(yīng)收會(huì)計(jì)由業(yè)務(wù)文員在KIS系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的銷售訂單及審核,并制出生產(chǎn)制單財(cái)務(wù)簽后發(fā)到生產(chǎn)業(yè)務(wù)部(2)業(yè)務(wù)文員由工程部相關(guān)責(zé)任人在KIS系統(tǒng)中增加相應(yīng)的產(chǎn)品資料(代碼及其他相關(guān)信息),并將代碼提供給業(yè)務(wù)文員(1)工程部BOM文員功能域2.銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)2.2銷售退貨業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注第14頁(1)根據(jù)原銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成紅字的銷售出庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員錄入的紅字銷售出庫(kù)單(2)審核紅字的銷售出庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的紅字的銷售出庫(kù)單銷售退貨開始銷售退貨結(jié)束(3)錄入紅字的銷售發(fā)票(可關(guān)聯(lián)紅字銷售出庫(kù)單生成)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)原銷售發(fā)票是否已開具否是(4)審核紅字的銷售發(fā)票,即與紅字的銷售出庫(kù)單核銷財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已錄入的紅字的銷售發(fā)票已審核的紅字銷售發(fā)票已核銷的紅字銷售出庫(kù)單功能域2.銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)2.2銷售退貨業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人第15頁(1)當(dāng)銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)生銷售退回時(shí),由倉(cāng)管員錄入紅字的銷售出庫(kù)單,可關(guān)聯(lián)原銷售出庫(kù)單生成倉(cāng)儲(chǔ)課(2)由倉(cāng)儲(chǔ)課相應(yīng)負(fù)責(zé)人審核紅字銷售出庫(kù)單(3)若原銷售發(fā)票已開具,則由財(cái)務(wù)錄入紅字的銷售發(fā)票,可由紅字銷售出庫(kù)單或原銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部(4)由財(cái)務(wù)人員審核紅字的銷售發(fā)票,即將紅字的銷售發(fā)票與紅字的銷售出庫(kù)單核銷,完成銷售退貨業(yè)務(wù)倉(cāng)管員倉(cāng)管員會(huì)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)課會(huì)計(jì)說明:1、實(shí)際業(yè)務(wù)處理中,若不開具紅字的銷售發(fā)票,直接在下次發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)在銷售發(fā)票中扣減相應(yīng)的退貨金額,則在K3系統(tǒng)中的操作為:下次發(fā)生銷售業(yè)務(wù)的銷售發(fā)票、銷售出庫(kù)單與前次的退貨業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的紅字銷售出庫(kù)單三張單據(jù)共同核銷。

公司名稱東莞市品時(shí)柏展示包裝有限公司功能域銷售業(yè)務(wù)2.3銷售換貨業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注第16頁(1)根據(jù)原銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成紅字的銷售出庫(kù)單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)文員錄入的紅字銷售出庫(kù)單(2)審核紅字的銷售出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員已審核的紅字的銷售出庫(kù)單銷售換貨開始銷售換貨結(jié)束否(3)補(bǔ)貨給客戶時(shí),錄入藍(lán)字的銷售出庫(kù)單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)文員錄入的藍(lán)字銷售出庫(kù)單(4)審核藍(lán)字的銷售出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員已審核的藍(lán)字的銷售出庫(kù)單(5)紅藍(lán)字銷售出庫(kù)單之間進(jìn)行對(duì)等核銷財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)公司名稱東莞市品時(shí)柏展示包裝有限公司功能域銷售部2.3銷售換貨業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人第17頁(1)當(dāng)銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)生銷售退回時(shí),由業(yè)務(wù)文員錄入紅字的銷售出庫(kù)單,可關(guān)聯(lián)原銷售出庫(kù)單生成倉(cāng)庫(kù)(2)由倉(cāng)儲(chǔ)課相應(yīng)負(fù)責(zé)人審核紅字銷售出庫(kù)單(3)合格產(chǎn)品補(bǔ)貨給客戶時(shí),由業(yè)務(wù)文員錄入藍(lán)字銷售出庫(kù)單(4)及時(shí)審核藍(lán)字銷售出庫(kù)倉(cāng)管員業(yè)務(wù)文員業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員業(yè)務(wù)文員業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)(5)在銷售出庫(kù)單序時(shí)薄完成紅字和藍(lán)字銷售出庫(kù)單之間的對(duì)等核銷功能域3.委托加工業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)3委托加工業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注第18頁已生成的生產(chǎn)投料單委外加工業(yè)務(wù)開始已審核的委外加工入庫(kù)單委外加工業(yè)務(wù)結(jié)束已由計(jì)劃系統(tǒng)投放生成的未審核的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單(2)審核生產(chǎn)投料單倉(cāng)儲(chǔ)課課長(zhǎng)(3)關(guān)聯(lián)委外加工生產(chǎn)投料單生成并審核委外加工出庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的委外加工出庫(kù)單(1)下達(dá)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單倉(cāng)儲(chǔ)課課長(zhǎng)已下達(dá)的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單已審核的生產(chǎn)投料單(4)關(guān)聯(lián)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單生成并審核委外加工入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員委托加工方開具的加工費(fèi)發(fā)票(5)根據(jù)收到的加工費(fèi)發(fā)票在K3系統(tǒng)中錄入費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已錄入的加工費(fèi)費(fèi)用發(fā)票(6)審核費(fèi)用發(fā)票,即費(fèi)用發(fā)票與委外加工入庫(kù)單核銷財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已審核的加工費(fèi)費(fèi)用發(fā)票已鉤稽的委外加工入庫(kù)單委外加工入庫(kù)核算對(duì)委外加工產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)品管科檢驗(yàn)員質(zhì)檢驗(yàn)收單不合格檢驗(yàn)結(jié)果合格委托方送貨單索賠處理在一期實(shí)施過程中,委外加工生產(chǎn)任務(wù)單暫時(shí)采用手工錄入的方式功能域3.委托加工業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)3委托加工業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人第19頁(1)倉(cāng)儲(chǔ)課(2)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核已由計(jì)劃系統(tǒng)投放生成的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單(系統(tǒng)將根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單及相應(yīng)的BOM單自動(dòng)生成生產(chǎn)投料單)倉(cāng)儲(chǔ)課(3)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)投料單(若默認(rèn)生產(chǎn)投料單應(yīng)與BOM單完全一致,可在K3系統(tǒng)設(shè)置-生產(chǎn)系統(tǒng)選項(xiàng)中選中“下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單時(shí)自動(dòng)審核生產(chǎn)投料單”選項(xiàng))倉(cāng)儲(chǔ)課(4)當(dāng)由倉(cāng)儲(chǔ)課將委外加工材料發(fā)出給委托加工單位時(shí),由倉(cāng)管人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的委外加工生產(chǎn)投料單生成委外加工出庫(kù)單,并審核倉(cāng)儲(chǔ)課(5)當(dāng)委外加工完成后,相應(yīng)的委托加工產(chǎn)品回到企業(yè)并經(jīng)品管人員檢驗(yàn)合格入庫(kù)時(shí),由倉(cāng)管人員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單生成委外加工入庫(kù)單,并審核財(cái)務(wù)部(6)當(dāng)收到委托加工方開具的委外加工費(fèi)發(fā)票時(shí),在K3采購(gòu)系統(tǒng)-費(fèi)用發(fā)票模塊中錄入相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核委外加工費(fèi)的費(fèi)用發(fā)票,即完成費(fèi)用發(fā)票與相應(yīng)的委外加工入庫(kù)單的核銷處理。注:1、根據(jù)委外加工入庫(kù)單、委外加工出庫(kù)單及費(fèi)用發(fā)票,財(cái)務(wù)期末在存貨核算-委外加工入庫(kù)核算模塊完成委外加工入庫(kù)成本的核算工作(包括委外加工出入庫(kù)核銷、加工費(fèi)分配、委外加工入庫(kù)成本核算三個(gè)步驟)2、若委外加工入庫(kù)當(dāng)期沒有收到加工費(fèi)發(fā)票,可以先進(jìn)行加工費(fèi)暫估處理(在委外加工入庫(kù)單上直接錄入預(yù)估加工費(fèi)金額),期末進(jìn)行委外加工入庫(kù)憑證處理時(shí),通過無費(fèi)用發(fā)票的委外加工業(yè)務(wù)類型進(jìn)行憑證生成;以后期間加工費(fèi)發(fā)票收到時(shí)再進(jìn)行錄入及與以前期間委外加工入庫(kù)單的核銷,期末憑證處理時(shí)先生成加工費(fèi)暫估沖回憑證,再根據(jù)實(shí)際加工費(fèi)完成有費(fèi)用發(fā)票的委外加工入庫(kù)憑證處理。課長(zhǎng)課長(zhǎng)倉(cāng)管員倉(cāng)管員會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)功能域4.庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)4庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注(1)備份帳存數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員庫(kù)存盤點(diǎn)開始已打印好的盤點(diǎn)表(2)打印盤點(diǎn)表倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)束未審核的盤盈盤虧單(3)盤點(diǎn)完成后錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員第20頁(4)編制盤點(diǎn)報(bào)告表,生成盤盈盤虧單財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)(5)審核盤盈盤虧單財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已審核的盤盈盤虧單備份時(shí)點(diǎn)的賬存數(shù)據(jù)已保存的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)功能域4.庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)4庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)在倉(cāng)存管理-盤點(diǎn)作業(yè)-備份賬存數(shù)據(jù)模塊進(jìn)行倉(cāng)存數(shù)據(jù)的備份,可按倉(cāng)儲(chǔ)課分別備份倉(cāng)儲(chǔ)課(2)在倉(cāng)存管理-盤點(diǎn)作業(yè)-打印盤點(diǎn)表模塊進(jìn)行盤點(diǎn)表的打印,以備實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)使用倉(cāng)管員(3)盤點(diǎn)結(jié)束后,根據(jù)盤點(diǎn)情況,在倉(cāng)存管理-盤點(diǎn)作業(yè)-錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)模塊錄入實(shí)存數(shù)量;注意:1、對(duì)無帳存數(shù)據(jù),但有實(shí)存數(shù)據(jù)的物料可手工添加;

2、錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)功能中,有一個(gè)“選單”功能,意為可能在備份數(shù)據(jù)后,經(jīng)過一段時(shí)間才完成盤點(diǎn),這期間,有正常的出入庫(kù)業(yè)務(wù),點(diǎn)擊“選單”后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢索出這些單據(jù),進(jìn)行調(diào)整;第21頁(4)在倉(cāng)存管理-盤點(diǎn)作業(yè)-編制盤點(diǎn)報(bào)告表模塊生成盤點(diǎn)報(bào)告表,通過“出單”功能生成盤盈盤虧單(在倉(cāng)存管理-庫(kù)存調(diào)整模塊中可以進(jìn)行盤盈盤虧單的查看及審核操作)財(cái)務(wù)部(5)由財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人審核盤盈盤虧單(在倉(cāng)存管理-庫(kù)存調(diào)整模塊中可以進(jìn)行盤盈盤虧單的查看及審核操作)財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)功能域5.計(jì)劃業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)5制定生產(chǎn)及采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注未下達(dá)的自制生產(chǎn)任務(wù)單開始制定生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)束未審核的采購(gòu)申請(qǐng)單第22頁(1)進(jìn)行MRP計(jì)算計(jì)劃員生管課(2)進(jìn)行MRP維護(hù),對(duì)MRP運(yùn)算生成的計(jì)劃訂單進(jìn)行修改、確認(rèn)和投放計(jì)劃員/物控人員生管課/倉(cāng)儲(chǔ)課(3)審核采購(gòu)申請(qǐng)單物控人員倉(cāng)儲(chǔ)課已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單制定采購(gòu)計(jì)劃結(jié)束已審核的銷售訂單未確認(rèn)的計(jì)劃訂單未下達(dá)的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單本圖所示計(jì)劃流程將在二期實(shí)施過程中正式運(yùn)行功能域5.計(jì)劃業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)5制定生產(chǎn)及采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)在計(jì)劃管理-MRP計(jì)算模塊中,根據(jù)已審核的銷售訂單進(jìn)行MRP運(yùn)算說明:計(jì)劃運(yùn)算的需求來源為已審核的銷售訂單生管課(2)在計(jì)劃管理-MRP維護(hù)模塊中,對(duì)MRP運(yùn)算的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整,對(duì)調(diào)整后的計(jì)劃訂單進(jìn)行確認(rèn)并投放生成生產(chǎn)任務(wù)單及采購(gòu)申請(qǐng)單注:1、生產(chǎn)任務(wù)單根據(jù)生產(chǎn)類型的不同分為自制的生產(chǎn)任務(wù)單和委外加工的生產(chǎn)任務(wù)單,后續(xù)的出入庫(kù)業(yè)務(wù)處理各不相同2、對(duì)于即可自制又可委外加工的產(chǎn)品,可以在MRP維護(hù)中根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行生產(chǎn)類型的修改。(3)計(jì)劃員第23頁在采購(gòu)管理系統(tǒng)-采購(gòu)申請(qǐng)模塊中,根據(jù)實(shí)際情況審核采購(gòu)申請(qǐng)單,作為材料采購(gòu)的依據(jù)生管課計(jì)劃員倉(cāng)儲(chǔ)課物控人員倉(cāng)儲(chǔ)課物控人員功能域6.常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)6常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注{2}審核生產(chǎn)投料單生管課計(jì)劃員(1)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單生管課計(jì)劃員常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)開始已審核的生產(chǎn)領(lǐng)料單{6}關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成并審核產(chǎn)品入庫(kù)單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的產(chǎn)品入庫(kù)單常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)束第24頁{5}根據(jù)生產(chǎn)完成情況,對(duì)相應(yīng)工序進(jìn)行工序匯報(bào)的錄入和審核生管課統(tǒng)計(jì)員已審核的工序匯報(bào)已由計(jì)劃系統(tǒng)投放生成的未審核的自制生產(chǎn)任務(wù)單未審核的生產(chǎn)投料單未審核的工票{4}關(guān)聯(lián)生產(chǎn)投料單生成并審核生產(chǎn)領(lǐng)料單倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的生產(chǎn)投料單{3}審核工票生管課計(jì)劃員已審核的工票一期實(shí)施過程中,生產(chǎn)任務(wù)單將暫時(shí)采用手工錄入方式,同時(shí)生產(chǎn)過程的管理只針對(duì)物料流動(dòng),工序流轉(zhuǎn)的控制暫不處理不合格、或余料材料狀況合格{4}關(guān)聯(lián)原生產(chǎn)領(lǐng)料單生成紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單并審核,倉(cāng)庫(kù)為不合格品倉(cāng)或原發(fā)料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員已審核的紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單備料過程中可借助物料配套查詢對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢針對(duì)不合格退料補(bǔ)領(lǐng)材料品質(zhì)驗(yàn)收單功能域6.常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)6常規(guī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)由相關(guān)負(fù)責(zé)人在車間管理-生產(chǎn)投料功能中,仔細(xì)核對(duì)生產(chǎn)投料單,確認(rèn)無誤后審核生產(chǎn)投料單生管課(2)在生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料時(shí),由倉(cāng)管人員關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)投料單生成生產(chǎn)領(lǐng)料單,并審核(5)產(chǎn)品生產(chǎn)完成后經(jīng)品管人員驗(yàn)收合格入庫(kù)時(shí),由倉(cāng)管員關(guān)聯(lián)相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單生成產(chǎn)品入庫(kù)單,并審核說明:需通過產(chǎn)品入庫(kù)單入庫(kù)的產(chǎn)品為經(jīng)包裝完畢的最終產(chǎn)成品(即物料資料中屬性定義為自制的物料)(6)生管課第25頁生管課注意:1、因生產(chǎn)領(lǐng)料涉及倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)兩個(gè)部門間的工作交接,為明確責(zé)任,形成必要的書面記錄,可由倉(cāng)庫(kù)在發(fā)料時(shí)打印出投料單,并在投料單套打格式中設(shè)置領(lǐng)用數(shù)量和領(lǐng)用人兩空白列,從生產(chǎn)部相關(guān)領(lǐng)料人員在實(shí)際領(lǐng)料時(shí)手工填入,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)填寫完畢的該單據(jù)在K3系統(tǒng)中生成生產(chǎn)領(lǐng)料單,并將該投料單據(jù)存檔備查。2、當(dāng)已投產(chǎn)的生產(chǎn)任務(wù)因訂單變更等原因發(fā)生中止時(shí),對(duì)加工到中間工序的在產(chǎn)品在K3系統(tǒng)中作為原材料進(jìn)行退料處理,即錄入紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單(同上圖所示余料退回流程),設(shè)置一停產(chǎn)原件倉(cāng)用于存放此部分物料,倉(cāng)庫(kù)屬性設(shè)為非MRP可用庫(kù)存,當(dāng)后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)可利用此部分材料時(shí),通過生產(chǎn)領(lǐng)料流程以原材料形式自此倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用出庫(kù)。(3)生管課對(duì)于需要進(jìn)行工序跟蹤的生產(chǎn)任務(wù)單,對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)生成的工票進(jìn)行審核處理(4)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度,對(duì)已完成的工序及時(shí)進(jìn)行工序匯報(bào),即對(duì)相應(yīng)工票的完工信息進(jìn)行錄入及審核操作。倉(cāng)儲(chǔ)課在計(jì)劃管理-生產(chǎn)任務(wù)模塊中,根據(jù)實(shí)際情況下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單注意:生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)的同時(shí),系統(tǒng)將根據(jù)相應(yīng)的BOM單自動(dòng)生成生產(chǎn)投料單,作為生產(chǎn)領(lǐng)料的依據(jù);若生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)類型為進(jìn)行工序跟蹤,則系統(tǒng)還將同時(shí)根據(jù)相應(yīng)的工藝路線生成加工工票,作為工序匯報(bào)的依據(jù)。計(jì)劃員計(jì)劃員計(jì)劃員倉(cāng)管員倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)員功能域7.期末存貨核算及成本計(jì)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)7存貨核算及成本計(jì)算流程業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注{4}材料出庫(kù)核算財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)(1)外購(gòu)入庫(kù)核算財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)成本核算業(yè)務(wù)開始已確認(rèn)入庫(kù)成本的委外加工入庫(kù)單成本核算業(yè)務(wù)結(jié)束第26頁已確認(rèn)采購(gòu)成本的外購(gòu)入庫(kù)單已確認(rèn)出庫(kù)成本的各種原材料出庫(kù)單物流系統(tǒng)已審核的各種入庫(kù)單和發(fā)票(2)暫估入庫(kù)核算財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)(3)其他入庫(kù)核算財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已確認(rèn)暫估單價(jià)的外購(gòu)入庫(kù)單已確認(rèn)入庫(kù)單價(jià)的其他入庫(kù)單{5}委外加工入庫(kù)核算財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已確認(rèn)出庫(kù)成本的委外加工產(chǎn)品出庫(kù)單{6}產(chǎn)品出庫(kù)核算(委外加工產(chǎn)品)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已確認(rèn)成本的產(chǎn)品入庫(kù)單{8}產(chǎn)品成本計(jì)算財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已確認(rèn)出庫(kù)成本的自制產(chǎn)品出庫(kù)單{9}產(chǎn)品出庫(kù)核算(自制產(chǎn)品)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已確認(rèn)的各種產(chǎn)量及費(fèi)用單據(jù){7}投入產(chǎn)量、在產(chǎn)品產(chǎn)量、各種費(fèi)用及分配標(biāo)準(zhǔn)錄入或引入財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的生產(chǎn)任務(wù)單、產(chǎn)品入庫(kù)單、總賬會(huì)計(jì)憑證等憑證處理功能域7.期末存貨核算及成本計(jì)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)7存貨核算及成本計(jì)算流程業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)在存貨核算-入庫(kù)核算-暫估入庫(kù)核算中完成未收到采購(gòu)發(fā)票的外購(gòu)入庫(kù)單的入庫(kù)核算,即錄入暫估單價(jià)。財(cái)務(wù)部(2)在存貨核算-出庫(kù)核算-材料出庫(kù)核算中完成外購(gòu)材料的出庫(kù)核算(5)(6)第27頁(3)(4)期末物流系統(tǒng)已完成了當(dāng)期所有出入庫(kù)單據(jù)的錄入審核,并完成了當(dāng)期采購(gòu)發(fā)票、銷售發(fā)票及費(fèi)用發(fā)票的錄入審核后,財(cái)務(wù)人員在存貨核算-入庫(kù)核算-外購(gòu)入庫(kù)核算中完成已與采購(gòu)發(fā)票建立鉤稽關(guān)系的外購(gòu)入庫(kù)單的入庫(kù)核算(包括費(fèi)用分配和入庫(kù)核算兩步驟)會(huì)計(jì)在存貨核算-入庫(kù)核算-其他入庫(kù)核算中完成其他入庫(kù)單的入庫(kù)核算,即錄入入庫(kù)單價(jià)。在存貨核算-入庫(kù)核算-委外加工入庫(kù)核算中完成委外加工入庫(kù)的入庫(kù)核算,包括委外加工出入庫(kù)單核銷、加工費(fèi)分配、入庫(kù)核算三步驟。在存貨核算-出庫(kù)核算-產(chǎn)品出庫(kù)核算中完成委外加工產(chǎn)品出庫(kù)單的出庫(kù)核算,在核算中只指定委外加工產(chǎn)品參與出庫(kù)核算。(7)在成本管理中完成投入產(chǎn)量、在產(chǎn)品產(chǎn)量及各種費(fèi)用和共耗費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)的錄入或引入注:投入產(chǎn)量可以自生產(chǎn)任務(wù)單引入,在產(chǎn)品產(chǎn)量可根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行修改,除材料費(fèi)用以外的其他各項(xiàng)費(fèi)用可以自總賬系統(tǒng)引入(前提是與費(fèi)用相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證已經(jīng)在總賬系統(tǒng)生成)(8)在成本管理-成本計(jì)算中完成產(chǎn)品成本計(jì)算,包括各種共耗費(fèi)用分配及實(shí)際成計(jì)算兩步驟。(9)在存貨核算-出庫(kù)核算-產(chǎn)品出庫(kù)核算中完成自制產(chǎn)品的出庫(kù)核算產(chǎn)品出庫(kù)核算后當(dāng)期所有核算單據(jù)都獲得了準(zhǔn)確的成本,在存貨核算-憑證處理中可完成各種業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證生成處理。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)功能域8.收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)8、收款業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注收款業(yè)務(wù)開始收款業(yè)務(wù)性質(zhì)預(yù)收貨款收款業(yè)務(wù)結(jié)束已審核的預(yù)收款單已審核的收款單(2)收款單與對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票進(jìn)行核銷處理財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)收款憑證處理收回貨款相關(guān)原始憑證(1)錄入收款單并審核財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)(3)錄入預(yù)收單并審核財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)貨款結(jié)算已鉤稽的收款單第28頁預(yù)收款憑證處理功能域8.收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)8、收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人(1)(2)第29頁(3)會(huì)計(jì)當(dāng)收到貨款時(shí),首先判斷業(yè)務(wù)性質(zhì),對(duì)于到款結(jié)算業(yè)務(wù),根據(jù)相應(yīng)的原始收款憑證在K3應(yīng)收系統(tǒng)中錄入收款單,并審核。注:在錄入收款單過程中,可通過單據(jù)下方的應(yīng)收單操作欄直接建立收款與應(yīng)收款之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。財(cái)務(wù)部收款單審核完畢后,對(duì)于已與應(yīng)收款建立關(guān)聯(lián)的單據(jù)可直接在單據(jù)編輯界面完成收款與應(yīng)收款的核銷處理。同時(shí),可完成相應(yīng)收款會(huì)計(jì)憑證的生成操作。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)于尚未完成銷售業(yè)務(wù)提前收到的貨款,根據(jù)相應(yīng)的原始收款憑證在K3應(yīng)收系統(tǒng)中錄入預(yù)收單,并審核。審核完畢的預(yù)收單可直接在單據(jù)編輯界面完成預(yù)收款憑證的生成操作。當(dāng)預(yù)收對(duì)應(yīng)銷售業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生,形成相應(yīng)的銷售發(fā)票時(shí),財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)在結(jié)算-預(yù)收沖應(yīng)收功能模塊中完成預(yù)收款與應(yīng)收款之間的核銷處理。對(duì)于預(yù)收與應(yīng)收通過不同會(huì)計(jì)科目核算的情況,完成核銷處理后還在憑證處理中完成相應(yīng)的對(duì)沖憑證生成操作。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)功能域9.付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號(hào)9、付款業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)名稱制作日期制作人審核人備注第30頁付款業(yè)務(wù)開始付款業(yè)務(wù)性質(zhì)預(yù)付貨款付款

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