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第三方檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序目的為驗(yàn)證管理體系是否持續(xù)符合《資質(zhì)認(rèn)定通用要求》和管理體系文件的要求,能否得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn),特制定本程序。范圍適用于檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要素的內(nèi)部審核。3.職責(zé)最高管理者批準(zhǔn)“年度內(nèi)部審核計劃”;確保內(nèi)部審核所需的資源。質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施管理體系內(nèi)部審核工作;制定“年度內(nèi)部審核計劃”確定內(nèi)部審核組長和審核員;批準(zhǔn)“管理體系內(nèi)部審核報告”;向最高管理者報告內(nèi)部審核結(jié)果。負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。綜合辦公室協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制和組織實(shí)施“年度內(nèi)部審核計劃”;負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資料、記錄的保管。內(nèi)部審核組長編制、實(shí)施本次內(nèi)部審核實(shí)施計劃;編寫管理體系內(nèi)部審核報告。內(nèi)審員:根據(jù)審核組長分配的任務(wù)開展內(nèi)部審核工作。4.工作程序年度內(nèi)部審核計劃根據(jù)受審核區(qū)域及其活動的狀況和重要程度,并根據(jù)以往審核結(jié)果和管理層的需圍、頻次和方法,報最高管理者審核批準(zhǔn)。內(nèi)部審核每年不少于一次,并要求覆蓋檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系的所有要素和所有部門。出現(xiàn)以下情況,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃并上報最高管理者批準(zhǔn),及時組織附加內(nèi)審:組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;準(zhǔn)/規(guī)范/規(guī)程及其他外部要求發(fā)生變化時;在接受第二方、第三方審核之前。內(nèi)部審核準(zhǔn)備審核員應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉管理體系、由最高管理者任命為審核員的人員擔(dān)任;質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織落實(shí)審核組,確定審核組成員,指定審核組長;時注意審核員不審核與自己工作直接相關(guān)的部分;1)2)審核組成員及分工;3)審核要點(diǎn);4)審核日程安排等。審核內(nèi)容、審核方法?!皟?nèi)審檢查表”力求覆蓋審核計劃范圍、審核方法明確,經(jīng)審核組長審核后,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。審核實(shí)施計劃》,并將“內(nèi)審檢查表”及內(nèi)部審核相關(guān)資料提供給各審核員。受審核部門接到“內(nèi)部審核實(shí)施計劃”后應(yīng):如對審核安排有異議,可在審核三同人員(如有必要)。內(nèi)部審核實(shí)施首次會議參加會議人員:檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理層、內(nèi)審組成員、綜合辦公室成員;審核組長主持會議,綜合辦公室人員做記錄,與會人員簽到;事項(xiàng)?,F(xiàn)場審核審核組成員按照內(nèi)部審核實(shí)施計劃展開內(nèi)審工作,并根據(jù)“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行檢查;審核過程中審核員應(yīng)公正、客觀、實(shí)事求是;作的主管或當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn),以保證被受審核的部門理解和接受,便于糾正;核組長;評議;法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/規(guī)程要求,必要時還要依據(jù)檢測合同的要求,確認(rèn)不符合工作,討論內(nèi)部審核結(jié)論。不符合工作報告“不符合工作報告”內(nèi)容包括:受審核部門或崗位;不符合工作陳述,明確不符合管理體系文件的具體條款;責(zé)任部門確認(rèn);責(zé)任部門進(jìn)行原因分析;責(zé)任部門制定糾正措施;責(zé)任部門制定預(yù)防措施;審核員對糾正或預(yù)防措施的評審和驗(yàn)證;a)、b)、c)三項(xiàng)。末次會議與會人員簽到;審核組長主持會議,綜合辦公室人員做記錄;防措施要求及完成日期;口頭宣布“內(nèi)部審核報告”;質(zhì)量負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員講話。糾正或預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證各責(zé)任部門和人員接到“不符合工作報告”后,按要求分析原因并制定糾正或責(zé)人審核,報最高管理者批準(zhǔn)。審核員按預(yù)定日期對糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查,驗(yàn)證其有效性,殊情況可由質(zhì)量負(fù)責(zé)人另行授權(quán),但需保證跟蹤驗(yàn)證人員了解有關(guān)審核背景。向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告,由其做出處理。武漢博文檢測技術(shù)有限公司程序文件內(nèi)部審核程序
編號:WHBW/QP-5-2019-17第5頁第5版第1次修改實(shí)施日期:20200110每個“不符合工作報告”的糾正或預(yù)防措施得到有效驗(yàn)證后才允許關(guān)閉。準(zhǔn)后書面通知客戶。管理體系審核總結(jié)報告現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi),審核組長編寫“管理體系審核總結(jié)報告”,報質(zhì)量負(fù)門和相關(guān)人員。報告內(nèi)容包括:受審核部門、審核目的、范圍、方法、依據(jù)和日期;內(nèi)部審核參加人員及職務(wù);內(nèi)部審核綜述;“不符合工作
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