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文檔簡介
銷售管理制度一、目的1.持續(xù)提高各業(yè)務(wù)板塊銷售隊伍的專業(yè)化水平、 簡化銷售業(yè)務(wù)流程、 擴大市場銷售網(wǎng)絡(luò), 創(chuàng)建健康、安全、高效的市場品牌形象,以快捷、真實、誠信為素質(zhì)基礎(chǔ)的專業(yè)銷售團隊。2.規(guī)范企業(yè)銷售管理, 銷售人員的市場行為符合國家法律、 法規(guī)要求,遵循市場規(guī)則和公司內(nèi)部規(guī)章制度,市場策略制定和產(chǎn)品價格定位無違法現(xiàn)象,切實保障消費者合法權(quán)益。3.完成或超額完成股份公司戰(zhàn)略目標(biāo)所賦予的銷量和利潤指標(biāo), 加強企業(yè)銷售管理, 掌握重點客戶并建立長期銷售合作合同,建立穩(wěn)定的市場銷售網(wǎng)絡(luò),為股份公司的持續(xù)發(fā)展提供利潤支持,維持銷售增長率為同行業(yè)較高水平。4.不斷改善營銷工作流程,提高資金安全、簡化操作程序、降低銷售成本,使各項銷售業(yè)績數(shù)據(jù)信息真實。二、定義及適用范圍適用范圍本制度適用于醫(yī)藥公司 ,股份公司及分子公司 (“兩票制”)應(yīng)在本規(guī)定權(quán)限內(nèi)制定實施細則。第一節(jié)商務(wù)管理辦法一、商業(yè)的定義和分類商業(yè)的分類:對銷售我公司產(chǎn)品的商業(yè)單位按經(jīng)銷商 (以下稱一級經(jīng)銷商) 與分銷商(以下稱二級分銷商)進行分類細致管理,并對一級經(jīng)銷商與二級分銷商具體定義與級別劃分如下:一級經(jīng)銷商: 指與公司直接發(fā)生貨款往來的商業(yè)客戶, 統(tǒng)稱為一級經(jīng)銷商, 分為A級B級和C級三類客戶。A級客戶:年銷售我公司產(chǎn)品300萬元以上,有較大的區(qū)域銷售分銷輻射能力和發(fā)展?jié)摿?,是公司發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟和建立長期合作伙伴關(guān)系的重點目標(biāo)客戶。B級客戶:年銷售公司產(chǎn)品 100萬以上300萬以下,具備一定的發(fā)展?jié)摿Γ?是除A級客戶以外,做當(dāng)?shù)貐^(qū)域銷售分銷及終端覆蓋主力軍,為銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要由公司直接發(fā)貨的一些中小型客戶。主要是私有商業(yè),或者大公司下屬分公司子公司客戶等。C級客戶:年銷售公司產(chǎn)品 100萬以下,對局部區(qū)域終端進行覆蓋和配送的純銷型客戶。設(shè)置一級經(jīng)銷商的原則上為商業(yè)公司證照齊全,符合 GSP管理規(guī)范,并能提供相關(guān)經(jīng)營合法手續(xù),調(diào)撥能力強輻射面廣,實力強,資信能力強,信譽好。二級分銷商: 指與公司沒有直接發(fā)生貨款往來,而是通過一級經(jīng)銷商供貨,主要承擔(dān)區(qū)域市場分銷職能和終端覆蓋配送的商業(yè)客戶,統(tǒng)稱為二級分銷商。A、設(shè)置二級分銷商的原則為一級經(jīng)銷商未能覆蓋的,同時對銷售終端市場有較大輻射能力的商業(yè)客戶。選擇的二級分銷商必須具有較強的終端銷售網(wǎng)絡(luò)。B、未列入公司一、二級商業(yè)客戶的其他銷售我公司產(chǎn)品的商業(yè)公司稱為“三級商業(yè)”。在條件成熟的情況下可以轉(zhuǎn)化為公司一、二級商業(yè)。商業(yè)開戶流程新開發(fā)的一級經(jīng)銷商與公司建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系前應(yīng)辦理開戶申請手續(xù),經(jīng)公司批準(zhǔn)后,公司授權(quán)委托《法人授權(quán)委托書》(附件一)省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理與商業(yè)單位簽訂當(dāng)年的《購銷協(xié)議書》(附件四)及《藥品質(zhì)量保證協(xié)議》(附件五),上報公司商務(wù)部備案執(zhí)行。計劃新開發(fā)的一級經(jīng)銷商由省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理進行提出合作意向,雙方就經(jīng)營產(chǎn)品規(guī)格供貨價格回款周期等達成共識后,商業(yè)公司提供加蓋公司紅章《藥品經(jīng)營企業(yè)許可證》《營業(yè)執(zhí)照》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范證書》《企業(yè)法人代碼證書》《稅務(wù)登記證》等相關(guān)手續(xù)后,由省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理填寫《新開戶商業(yè)申請審批表》(附件二)后上報,經(jīng)公司審批同意后與其簽訂購銷協(xié)議書及藥品質(zhì)量保證協(xié)議,正式開展業(yè)務(wù)。商業(yè)費用財務(wù)匯款手續(xù)費用:月度憑商業(yè)公司單據(jù)回公司報銷。銷售流向費用:年度憑商業(yè)公司單據(jù)回公司報銷。其他費用。特殊情況的費用單獨申請,經(jīng)批準(zhǔn)后按照財務(wù)管理規(guī)定核銷。商業(yè)銷售流向管理與公司簽訂購銷協(xié)議書的一級經(jīng)銷商必須提供月度銷售流向,原則上是由商業(yè)公司提供的網(wǎng)上電子流向查詢平臺(由公司商務(wù)部專人專項負(fù)責(zé)提?。刺峁m椌W(wǎng)上電子流向查詢平臺的,由商業(yè)公司指派專人專項郵箱(需要商業(yè)公司蓋章確認(rèn))按月度時間要求發(fā)至公司專項指定郵箱,未有電子查詢的商業(yè)銷售流向必須按月打印出來加蓋公司紅章。加蓋商業(yè)公司紅章的銷售流向單由商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理簽名確認(rèn)后上交公司商務(wù)部。如發(fā)現(xiàn)銷售流向單虛假情況,責(zé)任由商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理承擔(dān)。省區(qū)年度第一次出現(xiàn)流向單虛假現(xiàn)象(查實商業(yè)公司所為),處罰商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理1000元(如查實為商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理參與或指使虛假銷售流向,給予開除處分,并追究其法律責(zé)任。),省區(qū)第二次銷售流向單出現(xiàn)虛假情況,無論什么緣由給予商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理給予開除處分,并追究其法律責(zé)任。商業(yè)銷售流向單需有一級經(jīng)銷商銷售至相應(yīng)的二級分銷商+其他未簽約商業(yè)+終端的流向,即要明確貨物出處的流向。如有醫(yī)院終端從非一級經(jīng)銷商購進核銷傭金費用,必須提供該商業(yè)銷售給該醫(yī)院的銷售憑證及銷售流向單為核銷依據(jù)。銷售流向單打印周期為整月度(**月1日——**月30或31日)銷售流向單必須是單位臺頭齊全,客戶名稱日期銷售數(shù)量庫存數(shù)量產(chǎn)品批號有商業(yè)單位的蓋紅章確認(rèn)。紙質(zhì)的銷售流向單應(yīng)按公司要求進行整理裝訂與編號后于次月5日前上交至商務(wù)部,此項工作要求涉及到傭金費用核算及商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理的純銷指標(biāo)的績效考核,所以必須按照公司要求時間節(jié)點提交。遲交一天扣罰100元。商務(wù)專員每月5日前根據(jù)各商業(yè)公司網(wǎng)上流向平臺和公共郵箱導(dǎo)出上月的電子流向及提交的紙質(zhì)流向,統(tǒng)計匯總整理后《銷售流向匯總統(tǒng)計表》(附件六)發(fā)給商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理進行復(fù)核,確認(rèn),每月7日商務(wù)部將省區(qū)復(fù)核后的銷售流向提交至銷售部,銷售部審核后每月16日之前按照銷售流向?qū)徍说馁M用額度計劃報財務(wù)部復(fù)核。各區(qū)域代理商次月必須完成上月所有報銷手續(xù)的遞交。商業(yè)客戶檔案管理制度省區(qū)必須建立完整的一級經(jīng)銷商商業(yè)客戶檔案資料,一級經(jīng)銷商的商業(yè)客戶檔案由商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)建立管理及更新,公司商務(wù)部建立電子版本備案存檔。商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理要詳盡清晰真實填寫《商業(yè)客戶檔案表》(附件三),并予以妥善保管。如新增商業(yè)單位,必須完成對新增商業(yè)《商業(yè)客戶檔案表》(附件三)的填制;如原商業(yè)單位信息發(fā)生變化,例如商業(yè)變更地址停業(yè)或關(guān)鍵人物業(yè)務(wù)員更換等,商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理必須及時更新商業(yè)客戶檔案表并上報公司存檔更改。如發(fā)生省區(qū)負(fù)責(zé)人員離職晉升或轉(zhuǎn)崗現(xiàn)象,在辦理工作移交時必須將此商業(yè)客戶檔案表原件交接給接市場的相應(yīng)人員。相關(guān)工作流程文件與表單三、銷售發(fā)貨、開票、回款管理辦法發(fā)貨的分類:公司發(fā)貨分為資信發(fā)貨預(yù)付款發(fā)貨兩大類。資信發(fā)貨是指公司先為客戶發(fā)貨,客戶在收到貨物一定時間后在約定時間之內(nèi)向公司支付貨款,允許客戶未支付的最大貨款額度即為該客戶的資信額度,允許客戶收貨后最晚支付貨款的期限為客戶的資信周期??蛻粝葘⒇浛钪Ц兜劫~我公司后再予發(fā)貨的為預(yù)付款發(fā)貨。發(fā)貨的要求:在與一級經(jīng)銷商簽訂年度購銷協(xié)議書的基礎(chǔ)上, 原則上每一筆發(fā)貨前仍要簽訂公司統(tǒng)一版本的《購銷合同》(附件九),但是如果商業(yè)沒有特殊要求,可以季度簽訂合同。特殊情況先申請審批批準(zhǔn)后補簽購銷合同。商務(wù)部根據(jù)各省區(qū)商務(wù)經(jīng)理每周二至周五發(fā)送的《發(fā)貨申請單》 (附件十)及購銷合同,再結(jié)合各省區(qū)商業(yè)單位的回款情況 (對照商業(yè)資信備案匯總表及購銷協(xié)議書中的相關(guān)約定等) 進行初審,初審后交由商務(wù)部經(jīng)理審核, 如超資信的需提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)后, 在每周二至周五登錄發(fā)貨系統(tǒng)制作發(fā)貨單,發(fā)貨指令,填寫發(fā)貨合同,商務(wù)總監(jiān)對發(fā)貨單和發(fā)貨指令進行審核后簽字。庫管收到發(fā)貨指令每周周二至周五安排物流發(fā)貨 (含隨貨同行單) 。每次發(fā)出的貨物簽收回執(zhí)單由儲運部委托物流公司協(xié)助蓋章收回提交給儲運部, 儲運部按月清理統(tǒng)計回執(zhí)單收回情況, 確?;貓?zhí)單 100%收回并裝訂存檔保管。為確保 12月31日購貨商業(yè)單位收到公司發(fā)貨, 商務(wù)部通知省區(qū)經(jīng)理在 12月20日后不在申請發(fā)貨。儲運部督促物流公司在 12月31日前必須將 12月20日之前(包括 12月20日)的發(fā)貨送到商業(yè)公司并簽收完成。隨貨同行單必須在 1月20日前返回公司儲運部。由于物流公司造成的送貨不及時,隨貨同行返回不及時和數(shù)量有差異的將根據(jù)運輸協(xié)議處罰。公司產(chǎn)品不得低于公司規(guī)定的供貨價發(fā)貨, 特殊情況需要上報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可交商務(wù)部按照工作流程發(fā)貨。公司發(fā)貨原則直發(fā)一級經(jīng)銷商,不發(fā)給個人(特殊情況需上報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行),商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理不留庫存, 除申請批準(zhǔn)后少量的樣品外。 銷售人員不允許以私人名義到各級商業(yè)客戶借貨 ,商業(yè)公司未經(jīng)我公司書面授權(quán), 向銷售人員提供的貨物錢款, 均由商業(yè)公司自行承擔(dān), 與我公司無關(guān)。貨物一經(jīng)發(fā)出,無質(zhì)量和包裝等問題的,不允許退貨。貨運過程中出現(xiàn)的破損短少部分,憑貨物運輸部門及商業(yè)公司的有效合法證明, 經(jīng)由商務(wù)經(jīng)理或省區(qū)經(jīng)理申請得到批準(zhǔn)后, 公司給予換貨補貨或買出報銷的方式處理, 經(jīng)銷商不得自行從貨款中扣除。 如出現(xiàn)未經(jīng)公司工作流程批準(zhǔn)的退換貨的行為,所造成的賬目不符及經(jīng)濟損失由轄區(qū)內(nèi)負(fù)責(zé)的省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)。省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理及商務(wù)部專員必須建立《商業(yè)進銷存匯總表》 (附件十一),隨時了解關(guān)注商業(yè)公司銷售狀況,以保證銷售工作有序良性健康運行。發(fā)票的管理:根據(jù)新的GSP要求,貨票需同行,在發(fā)貨當(dāng)天即開出發(fā)票郵寄到對方商業(yè)公司或省區(qū)商務(wù)經(jīng)理。福建兩票制需填報《發(fā)票申請表》(附件十二)申請,按照發(fā)票申請工作流程經(jīng)批準(zhǔn)后開具發(fā)票。發(fā)票開具直接郵寄到商業(yè)公司后, 由省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)收回商業(yè)公司簽收的 《發(fā)票簽收確認(rèn)書》(附件十三)后,及時提交給商務(wù)部相關(guān)人員登記備案,商務(wù)部按月清理統(tǒng)計發(fā)票回執(zhí)單收回情況,確?;貓?zhí)單 100%收回并裝訂存檔保管。已開具郵寄給商業(yè)公司的發(fā)票, 由于商業(yè)公司保管不當(dāng)造成丟失后補開發(fā)票產(chǎn)生的相關(guān)稅費由商業(yè)公司負(fù)責(zé)承擔(dān)。公司開具增值稅票后,商業(yè)公司應(yīng)按照購銷協(xié)議書或購銷合同中約定條款要求進行回款。物品/樣品的管理:管理目的:為了明確公司物品樣品的合理申請和領(lǐng)用,明晰申請審批工作流程,制定本管理規(guī)定。適用范圍:本公司發(fā)出的所有物品 /樣品。具體管理辦法:商務(wù)部根據(jù)各部門負(fù)責(zé)人簽字所提交的《物品 /樣品申請審批表》(附件十四),交由財務(wù)部審核樣品預(yù)算及金額后, 由財務(wù)審核人員及商務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)派發(fā)樣品。 如每次藥品各規(guī)格合計總盒數(shù)在 20盒以內(nèi)的申請,由醫(yī)藥公司商務(wù)總監(jiān)根據(jù)實際情況進行最終審核簽字即可。如每次藥品各規(guī)格合計總盒數(shù)在 20盒≤樣品數(shù)≤40 盒的申請,由醫(yī)藥公司副總經(jīng)理根據(jù)實際情況,進行最終審核簽字即可,超過 40盒由股份公司總經(jīng)理審批簽字。審核批準(zhǔn)后申請審批表交由商務(wù)部制作發(fā)貨指令,庫管收到指令后發(fā)貨。股份公司財務(wù)部每月根據(jù)樣品申請審批做記賬入帳處理?;乜畹墓芾恚汗芾砟康模簽榱嗣鞔_公司回款工作流程及回款過程中各崗位工作職責(zé)及要求,特制定本管理規(guī)定。適用范圍:我公司向商業(yè)公司發(fā)出貨物的所有回款?;乜盍鞒蹋ㄒ娤聢D):商業(yè)款項電匯后省區(qū)商務(wù)即傳遞《回款清單》(附件十五)至商務(wù)部專員,待財務(wù)部報送《銷售回款日報表》 (附件十六)后,商務(wù)部專員在 1個工作日內(nèi)完成明細分解,如果商業(yè)回款的方式為承兌,則省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理需提前將《回款清單》發(fā)送給商務(wù)部專員,由商務(wù)部專員結(jié)合省區(qū)商業(yè)臺賬,登記回款明細后,回執(zhí)于財務(wù)部審核,入賬。相關(guān)工作流程與表單《購銷合同》《發(fā)貨申請單》《發(fā)貨申請審批工作流程》《商業(yè)進、銷、存匯總表》《發(fā)票申請表》《發(fā)票申請審批工作流程》《發(fā)票簽收確認(rèn)書》《物品/樣品申請審批工作流程》《物品/樣品申請審批表》《回款清單》《銷售回款日報表》四退、換貨管理制度(系統(tǒng)工作流程)目的:為規(guī)范退貨藥品的控制性管理,防止不合格品流入市場,依據(jù):根據(jù)GSP及其附錄的規(guī)定制定本程序。適用范圍:適用于對銷貨退回進貨退出藥品管理的全過程。責(zé)任者:驗收員負(fù)責(zé)銷貨退回藥品的質(zhì)量驗收, 質(zhì)管部負(fù)責(zé)銷貨退回藥品的質(zhì)量監(jiān)控商務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)退貨藥品的管理。操作程序:A、客戶拒收退回藥品a、申請:由商務(wù)經(jīng)理在千方百劑系統(tǒng)中調(diào)出原銷售單據(jù),錄入銷售退貨相關(guān)信息,系統(tǒng)生成銷后退貨通知單,商務(wù)總監(jiān)審核同意后,通知倉庫收貨員收貨。b、收貨:收貨員憑商務(wù)總監(jiān)審核同意的《銷后退貨通知單》收貨,核對無誤后,在千方百劑系統(tǒng)中《銷后退回收貨記錄》中錄入運輸方式發(fā)運地點運輸單位到貨測定溫度(冷鏈運輸藥品填寫)收貨數(shù)量拒收數(shù)量,并簽字,填寫《銷后退回請驗單》,通知驗收員驗收。c、驗收:驗收員在千方百劑系統(tǒng)中簽收《銷后退回請驗單》,憑《銷后退回請驗單》對照實物,按進貨驗收管理制度逐批驗收,驗收后,錄入驗收結(jié)果相關(guān)信息,保存,系統(tǒng)自動生成銷后退回藥品驗收記錄。在千方百劑系統(tǒng)中填寫《銷后退回驗收入庫通知單》,通知庫管員入庫。d、入庫:庫管員在千方百劑系統(tǒng)中簽收《銷后退回驗收入庫通知單》,憑《銷后退回驗收入庫通知單》對照實物及驗收結(jié)論將藥品存放到相應(yīng)貨位,并填寫相應(yīng)貨位信息,系統(tǒng)自動生成《銷售退貨單》。通知商務(wù)總監(jiān)審核《銷售退貨單》,過賬,系統(tǒng)自動生成銷后退回藥品臺賬。商務(wù)總監(jiān)通知開票員打印《銷售退貨單》,并將《銷售退貨單》至少交庫管員財務(wù)部各一聯(lián)。有電子監(jiān)管碼的藥品,庫管員必須掃碼退貨入庫并上傳中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)進行電子監(jiān)管碼核注核銷。B、客戶驗收合格后退回藥品a、如有下列現(xiàn)象存在的藥品不允許退回:包裝被污染的藥品;過期藥品;降價處理藥品;距有效期不足6個月的;客戶倉儲不當(dāng)造成質(zhì)量問題的;b、客戶驗收合格后退回藥品,存在財務(wù)結(jié)算問題進行如下處理:1)包裝被污染和過期藥品由省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理到客戶處拍照, 照片需能看清楚“品名規(guī)格產(chǎn)品批號有效期至數(shù)量”及不合格事項(過期包裝破損污染),并由客戶出具證明,證明需注明“品名規(guī)格產(chǎn)品批號有效期至數(shù)量” 及不合格事項。省區(qū)/商務(wù)經(jīng)理將照片及客戶證明上報公司批準(zhǔn)后,由財務(wù)進行相應(yīng)客戶賬務(wù)核銷處理。 客戶將相應(yīng)不合格藥品代為銷毀, 不得將以上不合格藥品退回公司。2)降價處理藥品和距有效期不足 6個月,非藥品質(zhì)量原因不得退回, 否則扣除省區(qū)經(jīng)理 /商務(wù)經(jīng)理相應(yīng)金額費用做為公司補償。造成公司重大損失的,由第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)賠償。3)客戶倉儲不當(dāng)造成質(zhì)量問題的藥品,造成公司不能獲得回款的,由省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)賠償。c、因質(zhì)量問題退回的藥品,商務(wù)部應(yīng)協(xié)助質(zhì)管部門向供貨單位查詢追溯,查明不合格原因,分清責(zé)任。如果為我方責(zé)任,按客戶拒收退回藥品流程執(zhí)行退回。如果為客戶責(zé)任,按省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)賠償執(zhí)行。d、未經(jīng)公司同意,客戶自行退回的藥品,公司收貨員先行收貨,等公司指令處理。e、其它原因退回申請:由省區(qū)經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理在千方百劑系統(tǒng)中調(diào)出原銷售單據(jù),錄入銷售退貨相關(guān)信息,系統(tǒng)生成銷后退貨通知單,商務(wù)總監(jiān)審核同意后,打印《銷售退貨申請單》,報醫(yī)藥公司主管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管部經(jīng)理審批同意后,通知倉庫收貨員收貨。收貨:收貨員憑商務(wù)總監(jiān)審核同意的《銷后退貨通知單》及《銷售退貨申請單》收貨,核對無誤后,在千方百劑系統(tǒng)中《銷后退回收貨記錄》 中錄入運輸方式發(fā)運地點運輸單位到貨測定溫度(冷鏈運輸藥品填寫)收貨數(shù)量拒收數(shù)量,并簽字,填寫《銷后退回請驗單》,通知驗收員驗收。3)驗收:驗收員在千方百劑系統(tǒng)中簽收 《銷后退回請驗單》 ,憑《銷后退回請驗單》 對照實物,按進貨驗收管理制度逐批驗收,驗收后,錄入驗收結(jié)果相關(guān)信息,保存,系統(tǒng)自動生成銷后退回藥品驗收記錄。在千方百劑系統(tǒng)中填寫《銷后退回驗收入庫通知單》,通知庫管員入庫。4)入庫:庫管員在千方百劑系統(tǒng)中簽收《銷后退回驗收入庫通知單》,憑《銷后退回驗收入庫通知單》對照實物及驗收結(jié)論將藥品存放到相應(yīng)貨位,并填寫相應(yīng)貨位信息,系統(tǒng)自動生成《銷售退貨單》。通知商務(wù)總監(jiān)審核《銷售退貨單》,過賬,系統(tǒng)自動生成銷后退回藥品臺賬。商務(wù)總監(jiān)通知開票員打印《銷售退貨單》,并將《銷售退貨單》至少交庫管員財務(wù)部各一聯(lián)。有電子監(jiān)管碼的藥品,庫管員必須掃碼退貨入庫并上傳中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)進行電子監(jiān)管碼核注核銷。A、與供貨方聯(lián)系取得同意后,由采購員在計算機系統(tǒng)中錄入《藥品購進退出通知單》,報商務(wù)總監(jiān)審核同意后,通知庫管員根據(jù)《藥品購進退出通知單》,找到需要退出品種批號的庫位,進行藥品下架,并移至退貨區(qū),在千方百劑系統(tǒng)中填寫《購進藥品退出庫復(fù)核記錄》發(fā)貨的相關(guān)信息。倉庫復(fù)核員根據(jù)《購進藥品退出庫復(fù)核記錄》發(fā)貨記錄核對相關(guān)藥品無誤后,填寫《購進藥品退出庫復(fù)核記錄》復(fù)核記錄相關(guān)信息。 千方百劑系統(tǒng)自動生成 《購進藥品退出記錄》 及《采購?fù)素泦巍?。B、商務(wù)總監(jiān)審核《采購?fù)素泦巍泛?,通知開票員打印《采購?fù)素泦巍?,并在千方百劑系統(tǒng)中執(zhí)行過賬后,將《采購?fù)素泦巍分辽俳粠旃軉T財務(wù)部客戶(隨貨同行聯(lián))各一聯(lián)。C、復(fù)核員將復(fù)核后購進退出藥品及《采購?fù)素泦巍房蛻袈?lián)交藥品交運輸單位或供貨方。有電子監(jiān)管碼藥品,復(fù)核員需進行退貨出庫掃碼,并上傳中國藥品電子監(jiān)管碼系統(tǒng)進行電子監(jiān)管碼核注核銷。D、對于不合格藥品的退貨:包裝不合格藥品經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后可按以上程序直接退回供應(yīng)商,對外觀質(zhì)量不合格或懷疑假劣藥品,則應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后,由質(zhì)管部報當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理局,然后辦理退貨手續(xù)或作報損銷毀處理。退貨藥品管理制度退、換貨工作流程:五、沖、竄貨管理制度公司嚴(yán)格控制貨物的流向,嚴(yán)禁市場跨區(qū)域竄貨,保障市場有序健康運轉(zhuǎn)。如有發(fā)生竄貨行為,將嚴(yán)格按本辦法執(zhí)行。竄貨處理流程如下:被竄方將發(fā)現(xiàn)竄貨的品名批號箱號上報商務(wù)部,商務(wù)部根據(jù)批號箱號查出何處貨物。被竄方舉證及將書面申請上報商務(wù)部;舉證方式:購買竄貨或提供商業(yè)流向;舉證及認(rèn)定數(shù)量:處方 OTC第三終端同一批號箱號 10盒認(rèn)定為一件, 10盒以下不作處理。商務(wù)部收到書面申請及被竄方的舉證后,查實后三個工作
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