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1、武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門決算情況目 錄第一部分 部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算公開(kāi)表一、收支總表(3張)二、財(cái)政撥款收支表(6張)第三部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算公開(kāi)表內(nèi)容說(shuō)明一、收入支出決算總表有關(guān)情況說(shuō)明二、收入決算表有關(guān)情況說(shuō)明三、支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總表有關(guān)情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明九、國(guó)有資
2、本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明第四部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度其他重要事項(xiàng)說(shuō)明一、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。附:名詞解釋第一部分 部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、主要職責(zé)武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院集基本醫(yī)療,預(yù)防保健和康復(fù)為一體,是城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況醫(yī)院設(shè)有內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、骨傷科、皮膚科、中醫(yī)科、五官科、急診科、手術(shù)室、放射科、檢驗(yàn)科、B超室、藥劑科、護(hù)理部、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科、院感科、醫(yī)務(wù)科等三十余個(gè)臨床醫(yī)護(hù)醫(yī)技科室。第二部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算公開(kāi)表一、收支總表(3張)二、財(cái)政撥款收支表(
3、6張)第三部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算公開(kāi)表內(nèi)容說(shuō)明一、收入支出決算總表有關(guān)情況說(shuō)明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年收支總計(jì)6950萬(wàn)元,比2019年增加859萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.1%。其中:人員經(jīng)費(fèi)減少94萬(wàn)元,降低4.51%,主要是因?yàn)槿藛T績(jī)效工資發(fā)放減少等;日常公用經(jīng)費(fèi)減少17萬(wàn)元,降低0.82%,主要是因?yàn)橐咔榉揽仄陂g,藥品材料等支出減少;項(xiàng)目支出增長(zhǎng)970萬(wàn)元,增長(zhǎng)231.5%,主要原因是增加了2020年新冠疫情專項(xiàng)財(cái)政撥款收入支出。二、收入決算表有關(guān)情況說(shuō)明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年收入合計(jì)6950萬(wàn)元,比2019年增加633萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.02%。其中:財(cái)政撥款收入15
4、86萬(wàn)元,占22.82%;事業(yè)收入5364萬(wàn)元,占77.18%。增長(zhǎng)主要原因:增加了2020年新冠疫情專項(xiàng)財(cái)政撥款收入842萬(wàn)元 。三、支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年支出合計(jì)6950萬(wàn)元,比2019年增加859萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.1%。其中:基本支出5561萬(wàn)元,占80.01%;項(xiàng)目支出1389萬(wàn)元,占19.99%。增減變動(dòng)主要原因:項(xiàng)目支出中增加了2020年新冠疫情專項(xiàng)財(cái)政撥款支出842萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總表有關(guān)情況說(shuō)明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年財(cái)政撥款收支總計(jì)1586萬(wàn)元,比2019年增加802萬(wàn)元,增長(zhǎng)102.3%。增長(zhǎng)主要原因:增加了2020年新冠疫情專項(xiàng)
5、財(cái)政撥款收入842萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1286萬(wàn)元,比2019年增加502萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.03%。其中:基本支出197萬(wàn)元,比2019年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;項(xiàng)目支出1089萬(wàn)元,比2019年增加502萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.52%。增減變動(dòng)主要原因:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中增加了2020年新冠疫情專項(xiàng)財(cái)政撥款支出542萬(wàn)元 . 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出197萬(wàn)元,比2019年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中:人員經(jīng)費(fèi)197萬(wàn)元,比2
6、01增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0.97萬(wàn)元,比2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額減少2.63萬(wàn)元,下降73.06%。下降主要原因是公務(wù)接待減少,導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出減少。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明2020年度政府性基金收支總額為300萬(wàn)元,與2019年增加300萬(wàn)元,主要原因是2020年度新增了抗疫國(guó)債收入300萬(wàn)元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。第四部分 武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度其他重要事項(xiàng)說(shuō)明一、關(guān)于“三公”經(jīng)
7、費(fèi)支出說(shuō)明。2020年度武穴市花橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0.97萬(wàn)元,比2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額減少2.63萬(wàn)元,下降73%。因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。(二)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.48萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為1輛,公務(wù)用車保有量2輛。(三)公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元,比2019年度減少3.11萬(wàn)元,下降86.39%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次12個(gè),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次78人,無(wú)外事接待。無(wú)國(guó)(境)外公務(wù)接待。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)下降主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制費(fèi)用,大力壓縮支出,取得了明顯的效果。第五部分 名詞解釋(一)財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。(
8、二)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。(三)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù):反映各級(jí)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。(五)行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 (六)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。 (七)行政事業(yè)單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。(八)基本支出:指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。(九)項(xiàng)目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 (十)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。(十一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用:指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。(十二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅
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