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文檔簡介
1、2014 年本級支出數(shù)為 22506 億元,決算數(shù)為 22570.07 億元,完成的100.3%。具體情況如下:12014 年一般公共服務支出完成的 104.7%。其中:數(shù)為 1003.4 億元,決算數(shù)為 1050.43 億元,( 1 )事務數(shù)為 7.06億元, 決算數(shù)為 7.55 億元, 完成的106.9%。主要是基本建設支出增加。( 2 )事務數(shù)為 4.65億元, 決算數(shù)為 4.82 億元, 完成的103.7%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(3)億元,完成(室)及相關機構(gòu)事務數(shù)為 24.16 億元,決算數(shù)為 43.52的 180.1%。主要是基本建設支出增加。(4)發(fā)展與數(shù)為 4.58 億
2、元,決算數(shù)為 6.71 億元,完成事務的146.5%。主要是基本建設支出增加。(5)統(tǒng)計信息事務數(shù)為 34.08 億元,決算數(shù)為 36.45 億元,完成的107%。主要是基本建設支出和規(guī)范津貼補貼支出增加。(6)財政事務 97.8%。主要是為數(shù)為 12.97 億元,決算數(shù)為 12.69 億元,完成的關于盤活存量的要求,按照總會計制度,抵減當年支出。規(guī)定,2014 年執(zhí)行中收回部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(7)數(shù)為 483.85 億元,決算數(shù)為 504.47 億元,完成事務的104.3%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(8)審計事務數(shù)為 10.34億元,決算數(shù)為 11.37 億元,完成的110%。主要是基
3、本建設支出增加。(9)事務數(shù)為 116.77億元,決算數(shù)為 121.48 億元,完成的104%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(10)人力資源事務102.9%。主要是各項數(shù)為 21.01 億元,決算數(shù)為 21.62 億元,完成項目支出增加。的( 11) 商貿(mào)事務數(shù)為 6.17 億元,決算數(shù)為 6.49 億元,完成的105.2%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(12)知識事務數(shù)為 43.34 億元,決算數(shù)為 43.87 億元,完成的101.2%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(13)工商行政管理事務數(shù)為 4.96 億元,決算數(shù)為 6.05 億元,完成的 122%。主要是基本建設支出增加。(14)質(zhì)量技
4、術監(jiān)督與檢驗檢疫事務數(shù)為 92.13 億元,決算數(shù)為 103.14 億元,完成的 112%。主要是基本建設支出增加。( 15) 民族事務 112.9%。主要是第六次數(shù)為 1.55 億元,決算數(shù)為 1.75 億元,完成民族團結(jié)進步表彰大會相關支出增加。的( 16)事務數(shù)為 2.96 億元,決算數(shù)為 3.03 億元,完成的102.4%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(17)群眾團體事務數(shù)為 28.81 億元,決算數(shù)為 31.07 億元,完成的107.8%。主要是大學生志愿服務西部計劃支出增加。22014 年的 95.6%。其中:數(shù)為 376.81 億元,決算數(shù)為 360.09 億元,完成支出(1)數(shù)
5、為 6.27 億元,決算數(shù)為 7.02 億元,完成管理事務的112%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(2)駐外機構(gòu)數(shù)為 67.37 億元,決算數(shù)為 64.82 億元,完成的96.2%。主要是駐外機構(gòu)館舍改造支出減少。(3)對外數(shù)為 197.76 億元,決算數(shù)為 184.57 億元,完成的93.3%。主要是部分對外項目支出減少。(4)國際組織數(shù)為 70.29 億元,決算數(shù)為 73.72 億元,完成的104.9%。主要是維和攤款支出增加。(5)對外合作與交流數(shù)為 22.33 億元,決算數(shù)為 24.27 億元,完成的108.7%。主要是維和行動支出增加。32014 年國防支出算的 100%。數(shù)為 80
6、54.49 億元,決算數(shù)為 8055.14 億元,完成預42014 年公共安全支出的 106.4%。其中:數(shù)為 1389.15 億元,決算數(shù)為 1477.76 億元,完成(1)108.1%。主要是數(shù)為 1074.17 億元,決算數(shù)為 1161.16 億元,完成調(diào)整工資津貼標準支出增加。的( 2 )數(shù)為 164.88 億元, 決算數(shù)為 166.24 億元,完成的100.8%。主要是基本建設支出增加。(3)數(shù)為 3.73 億元,決算數(shù)為 6.75 億元,完成的 181.%。主要是基本建設支出增加。(4)數(shù)為 5.28 億元,決算數(shù)為 5.53 億元,完成的 104.7%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加
7、。(5)司法數(shù)為 1.94 億元,決算數(shù)為 2.37 億元,完成的 122.2%。主要是基本建設支出增加。(6)緝私數(shù)為 18.23 億元,決算數(shù)為 18.85 億元,完成的103.4%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。52014 年教育支出104.9%。其中:數(shù)為 1195 億元,決算數(shù)為 1253.62 億元,完成的(1)教育管理事務數(shù)為 1.68 億元,決算數(shù)為 1.78 億元,完成的106%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(2)普通教育數(shù)為 1067.22 億元,決算數(shù)為 1119.98 億元,完成的104.9%。主要是國家助學貼息和風險補償金、規(guī)范津貼補貼等支出增加。(3)職業(yè)教育數(shù)為 3
8、.7 億元,決算數(shù)為 5.92 億元,完成的 160%。主要是中等職業(yè)教育免學費、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量計劃等支出增加。(4)廣播電視教育100%。數(shù)為 1.85 億元,決算數(shù)為 1.85 億元,完成的(5)留學教育數(shù)為 52.5 億元,決算數(shù)為 52.5 億元,完成的 100%。(6)進修及培訓數(shù)為 24.55 億元,決算數(shù)為 25.59 億元,完成的104.2%。主要是校園綜合維修改造支出增加。(7)其他教育支出數(shù)為 43.5 億元,決算數(shù)為 46 億元,完成的105.7%。主要是向西部地區(qū)農(nóng)村義務教育階段學校配送電腦等支出增加。62014 年科學技術支出成的 94.4%。其中:數(shù)為 2580.
9、41 億元,決算數(shù)為 2436.66 億元,完(1)科學技術管理事務數(shù)為 6.9 億元,決算數(shù)為 7.06 億元,完成的102.3%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(2)基礎研究數(shù)為 405.18 億元,決算數(shù)為 428.84 億元,完成的105.8%。主要是基本建設支出增加。(3)應用研究100.1%。數(shù)為 1343.23 億元,決算數(shù)為 1344.97 億元,完成的(4)技術研究與開發(fā)數(shù)為 101.25 億元,決算數(shù)為 109.57 億元,完成的 108.2%。主要是基本建設支出增加。(5)科技條件與服務數(shù)為 49.49 億元,決算數(shù)為 50.2 億元,完成的101.4%。主要是電力增容項目
10、支出增加。(6)社會科學數(shù)為 36.61 億元,決算數(shù)為 37.33 億元,完成的102%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(7)科學技術普及數(shù)為 12.23 億元,決算數(shù)為 12.33 億元,完成的100.8%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(8)科技交流與合作100.2%。數(shù)為 24.02 億元,決算數(shù)為 24.06 億元,完成的72014 年文化體育與傳媒支出的 97.9%。其中:數(shù)為 227.68 億元,決算數(shù)為 223 億元,完成(1)文化數(shù)為 30.41 億元,決算數(shù)為 36.81 億元,完成的 121%。主要是基本建設、國家館重新開館籌備經(jīng)費等支出增加。(2)主要是國家重點數(shù)為 14.
11、42 億元,決算數(shù)為 18.13 億元,完成的 125.7%。保護專項支出增加。(3)體育數(shù)為 16.96 億元,決算數(shù)為 17.49 億元,完成的 103.1%。主要是規(guī)范津貼補貼等支出增加。(4)廣播影視 139.7%。主要是加強重點數(shù)為 49.42國際億元,決算數(shù)為 69.05 億元,完成能力建設支出增加。的(5)140.3%。主要是加強重點數(shù)為 40.43國際億元,決算數(shù)為 56.72 億元,完成能力建設支出增加。的(6)其他文化體育與傳媒支出數(shù)為 76.04 億元,決算數(shù)為 24.8 億元,完成的 32.6%。主要是年初列本科目的加強重點國際能力建設等支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科目,本科目支
12、出相應減少。82014 年社會保障和就業(yè)支出元,完成的 97.9%。其中:數(shù)為 714.93 億元,決算數(shù)為 699.91 億(1)人力資源和社會保障管理事務數(shù)為 4.19 億元,決算數(shù)為 4.44 億元,完成的 106%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(2)民政管理事務數(shù)為 4.97 億元,決算數(shù)為 6.01 億元,完成的120.9%。主要是基本建設支出增加。(3)財政對社會保險基金的數(shù)為 102.77 億元,決算數(shù)為 102.77 億元,完成的 100%。(4)補充算的 100%。社會保障基金數(shù)為 200 億元,決算數(shù)為 200 億元,完成預(5)行政事業(yè)數(shù)為 352.23 億元,決算數(shù)為
13、328.79 億元,完成列本科目的規(guī)范津貼補貼支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科離退休的 93.3%。主要是年初目,本科目支出相應減少。(6)企業(yè)支出增加。數(shù)為零,決算數(shù)為 2.11 億元。主要是廠辦大集體(7)就業(yè)數(shù)為 8.25 億元,決算數(shù)為 8.27 億元,完成的 100%。(8)數(shù)為 1.95 億元,決算數(shù)為 1.39 億元,完成的 71.3%。主要是部分據(jù)實結(jié)算項目支出減少。(9)退役安置技能培訓支出增加。數(shù)為零,決算數(shù)為 0.01 億元。主要是退役士兵職業(yè)教育和(10)社會福利數(shù)為 0.53 億元,決算數(shù)為 0.53 億元,完成的 100%。(11)殘疾人事業(yè)數(shù)為 4.68 億元,決算數(shù)為 4.
14、78 億元,完成的102.1%。主要是殘疾人狀況專項支出增加。(12)城市居民最低生活保障數(shù)為 4.94 億元,決算數(shù)為 5.26 億元,完成的 106.5%。主要是城鄉(xiāng)居民最低生活保障支出增加。(13)其他城市生活救助數(shù)為 0.02 億元,決算數(shù)為 0.5 億元,完成的2500%。主要是城鄉(xiāng)居民最低生活保障支出增加。(14)自然生活救助數(shù)為 1.35 億元,決算數(shù)為 4.26 億元,完成的 315.6%。主要是救災儲備物資采購和受災群眾生活救助支出增加。(15)事業(yè)數(shù)為 0.4 億元,決算數(shù)為 0.43 億元,完成的105%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(16)其他農(nóng)村生活救助的 100%。
15、數(shù)為 0.01 億元,決算數(shù)為 0.01 億元,完成(17)其他社會保障和就業(yè)支出數(shù)為 28.64 億元,決算數(shù)為 30.35 億元,完成的 106%。主要是基本建設支出增加。92014 年醫(yī)療衛(wèi)生與支出數(shù)為 140.74 億元,決算數(shù)為 90.25 億元,完成的 64.1%。其中:(1)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務數(shù)為 3.84 億元,決算數(shù)為 4.01 億元,完成的104.4%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(2)公立醫(yī)院數(shù)為 34.95 億元,決算數(shù)為 47.15 億元,完成的134.9%。主要是基本建設、設備購置等支出增加。(3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)為 0.57 億元,決算數(shù)為 0.57 億元,完成1
16、00%。的( 4 ) 公共衛(wèi)生數(shù)為 7.89億元, 決算數(shù)為 8.22 億元, 完成支出增加。的104.2%。主要是基本公共衛(wèi)生服務(5)醫(yī)療保障數(shù)為 11.66億元,決算數(shù)為 12.76 億元,完成的109.4%。主要是優(yōu)撫對象醫(yī)療等支出增加。(6)中數(shù)為 0.39 億元,決算數(shù)為 0.39 億元,完成的 100%。(7)事務數(shù)為 4.03 億元,決算數(shù)為 4.15 億元,完成與的 103%。主要是基本建設支出增加。(8)食品和藥品監(jiān)督管理事務數(shù)為 10.71 億元,決算數(shù)為 11.12 億元,完成的 103.8%。主要是基本建設支出增加。(9)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出數(shù)為 66.7 億元,決算數(shù)為
17、 1.88 億元,完成的2.8%。主要是年初列入本科目的部分醫(yī)療經(jīng)費等支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科目或?qū)Φ胤睫D(zhuǎn)移支付,本科目支出相應減少。102014 年節(jié)能環(huán)保支出的 118.6%。其中:數(shù)為 290.67 億元,決算數(shù)為 344.74 億元,完成(1)環(huán)境保護管理事務數(shù)為 4.16 億元,決算數(shù)為 4.4 億元,完成的105.8%。主要是規(guī)范津貼補貼等支出增加。(2)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察數(shù)為 4.24 億元,決算數(shù)為 5.17 億元,完成的121.9%。主要是基本建設支出增加。(3)污染防治數(shù)為 1.1 億元,決算數(shù)為 4.14 億元,完成的 376.4%。主要是基本建設支出增加。(4)自然生態(tài)保護10
18、0%。數(shù)為 1.12 億元,決算數(shù)為 1.12 億元,完成的(5)天然林保護數(shù)為 14.19 億元,決算數(shù)為 19.44 億元,完成的137%。主要是重點國有林區(qū)停止天然林商業(yè)性采伐支出增加。( 6 ) 退耕還林數(shù)為 3.41 億元, 決算數(shù)為 3.81 億元, 完成的111.7%。主要是退耕還林現(xiàn)金支出增加。(7)風沙荒漠治理數(shù)為零,決算數(shù)為 0.5 億元。主要是基本建設支出增加。(8)退牧還草數(shù)為零,決算數(shù)為 0.28 億元。主要是基本建設支出增加。(9)能源節(jié)約利用101.9%。主要是節(jié)能專項數(shù)為 77.98 億元,決算數(shù)為 79.48 億元,完成和基本建設支出增加。的( 10 ) 污染
19、減排171.2%。主要是環(huán)境數(shù)為 4.38 億元, 決算數(shù)為 7.5 億元, 完成能力建設及運行支出增加。的(11)可再生能源數(shù)為 4.08 億元,決算數(shù)為 5.69 億元,完成的139.5%。主要是煤層氣(瓦斯)抽采利用補貼支出增加。(12)資源綜合利用數(shù)為 0.04 億元,決算數(shù)為 1.49 億元,完成的3725%。主要是基本建設支出增加。(13)能源管理事務數(shù)為 129.97 億元,決算數(shù)為 166.72 億元,完成的 128.3%。主要是基本建設支出增加。(14)其他節(jié)能環(huán)保支出數(shù)為 46 億元,決算數(shù)為 45 億元,完成的97.8%。主要是年初相應減少。列入本科目的部分支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列
20、其他科目,本科目支出112014 年城鄉(xiāng)社區(qū)支出算的 276.7%。其中:數(shù)為 6.21 億元,決算數(shù)為 17.18 億元,完成預(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務數(shù)為 2.94 億元,決算數(shù)為 3.26 億元,完成的110.9%。主要是基本建設支出增加。(2)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理的 100%。數(shù)為 0.26 億元,決算數(shù)為 0.26 億元,完成(3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施數(shù)為 3.01 億元,決算數(shù)為 13.07 億元,完成的 434.2%。主要是基本建設支出增加。(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出出增加。數(shù)為零,決算數(shù)為 0.59 億元。主要是基本建設支122014 年農(nóng)林水支出算的 109.4%。其中:數(shù)為 493.4
21、7 億元,決算數(shù)為 539.67 億元,完成預( 1 ) 農(nóng)業(yè)數(shù)為 303.61 億元, 決算數(shù)為 345.34 億元,完成的113.7%。主要是棉花目標價格補貼支出增加。(2)林業(yè)數(shù)為 36.19 億元,決算數(shù)為 38.98 億元,完成的 107.7%。主要是基本建設支出增加。(3)水利數(shù)為 73.76 億元,決算數(shù)為 83.43 億元,完成的 113.1%。主要是基本建設支出增加。(4)南水北調(diào) 89.4%。主要是國家數(shù)為 35.77 億元,決算數(shù)為 31.98 億元,完成的水利工程建設基金返還減少。(5) 要是小額信貸數(shù)為 6.42 億元,決算數(shù)為 8.43 億元,完成試點項目支出增加。
22、的 131.3%。主(6)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)數(shù)為 19.82 億元,決算數(shù)為 19.85 億元,完成的100.2%。主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目審核檢查專項經(jīng)費支出增加。(7)農(nóng)村綜合100%。數(shù)為 7.8 億元,決算數(shù)為 7.8 億元,完成的(8)其他農(nóng)林水支出數(shù)為 10.1 億元,決算數(shù)為 3.86 億元,完成的38.2%。主要是部門業(yè)務費支出減少。132014 年交通的 116%。其中:支出數(shù)為 630.17 億元,決算數(shù)為 731.16 億元,完成(1)公路水路110.6%。主要是數(shù)為 92.77 億元,決算數(shù)為 102.65 億元,完成航運企業(yè)老舊船舶報廢更新支出增加。的(2)鐵路數(shù)為 231.
23、01 億元,決算數(shù)為 317.73 億元,完成的137.5%。主要是鐵路建設基金返還和基本建設支出增加。(3)民用航空數(shù)為 15.36 億元,決算數(shù)為 21.95 億元,完成的142.9%。主要是基本建設支出增加。(4)石油價格對交通的補貼數(shù)為 0.93 億元,決算數(shù)為 1.4 億元,完成的 150.5%。主要是對農(nóng)村道路客運等方面的成品油補貼支出增加。(5)郵政業(yè)支出數(shù)為 75.65 億元,決算數(shù)為 76.26 億元,完成的100.8%。主要是郵政業(yè)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)工程支出增加。(6)車輛購置稅支出數(shù)為 207.47 億元,決算數(shù)為 211.17 億元,完成的 101.8%。主要是車購入增加
24、,相應增加支出。(7)其他交通支出數(shù)為 6.98 億元,決算數(shù)為零。主要是年初列本科目的部分支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關科目,本科目支出相應減少。142014 年資源勘探信息等支出元,完成的 115.7%。其中:數(shù)為 313.17 億元,決算數(shù)為 362.31億(1)資源勘探開發(fā)數(shù)為 21.45 億元,決算數(shù)為 22.71 億元,完成的105.9%。主要是基本建設支出增加。(2)制造業(yè)數(shù)為 138.85 億元,決算數(shù)為 177.52 億元,完成的127.9%。主要是新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投計劃參股創(chuàng)業(yè)投資基金和基本建設支出增加。(3)建筑業(yè)數(shù)為 0.04 億元,決算數(shù)為 0.04 億元,完成的 100%。(4)
25、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)數(shù)為 50.38 億元,決算數(shù)為 65.01 億元,完成預算的 129%。主要是基本建設支出增加。(5)安全生產(chǎn)數(shù)為 11.49 億元,決算數(shù)為 15.98 億元,完成的139.1%。主要是基本建設支出增加。(6)國有資產(chǎn) 96.3%。主要是按照總抵減當年支出。數(shù)為 8.13 億元,決算數(shù)為 7.83 億元,完成會計制度規(guī)定,2014 年執(zhí)行中收回部分項目結(jié)余的,(7)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出數(shù)為 45.7 億元,決算數(shù)為 45.72億元,完成的 100%。(8)其他資源勘探電力信息等支出數(shù)為 37.13 億元,決算數(shù)為 27.5億元,完成的 74.1%。主要是年初列本科目的部
26、分基本建設項目貼息執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付,本科目支出相應減少。152014 年商業(yè)服務業(yè)等支出的 95.9%。其中:數(shù)為 25.23 億元,決算數(shù)為 24.2 億元,完成(1)商業(yè)流通事務數(shù)為 6.55億元,決算數(shù)為 8.37 億元,完成的127.8%。主要是基本建設支出增加。(2)旅游業(yè)管理與服務支出數(shù)為 2.07 億元,決算數(shù)為 2.1 億元,完成預算的 101.4%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加。(3)發(fā)展服務支出數(shù)為 14.6 億元,決算數(shù)為 13.63 億元,完成的 93.4%。主要是年初列本科目的部分外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付,本科目支出相應減少。(4)其他商業(yè)服務業(yè)等
27、支出數(shù)為 2.01 億元,決算數(shù)為 0.1 億元,完成預算的 5%。主要是因相關政策未明確,企業(yè)政策性虧損補貼等未支出。162014 年金融支出的 118.4%。數(shù)為 205.71 億元,決算數(shù)為 243.54 億元,完成(1)金融部門行政支出數(shù)為 55.75 億元,決算數(shù)為 51.84 億元,完成的 93%。主要是年初列本科目的部分支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他科目,本科目支出相應減少。(2)金融部門的 106.9%。主要是金融支出數(shù)為 11.35 億元,決算數(shù)為 12.13 億元,完成稽查辦案費、費支出增加。(3)金融發(fā)展支出數(shù)為 10 億元,決算數(shù)為 14.41 億元,完成的144.1%。主要是據(jù)實
28、結(jié)算支出增加。(4)其他金融支出數(shù)為 128.61 億元,決算數(shù)為 165.16 億元,完成的128.4%。主要是農(nóng)行委托資產(chǎn)處置手續(xù)費和超收支出增加。172014 年海洋氣象等支出數(shù)為 305.21 億元,決算數(shù)為 360.47億的 118.1%。其中:元,完成(1)資源事務數(shù)為 112.87 億元,決算數(shù)為 105.65 億元,完成的93.6%。主要是礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出減少。(2)海洋管理事務數(shù)為 60.31 億元,決算數(shù)為 105.87 億元,完成的175.5%。主要是基本建設支出增加。( 3) 測繪事務數(shù)為 12.63 億元,決算數(shù)為 12.8 億元,完成的101.3%。主要是基本建設支出增加。(4)事務數(shù)為 18.9
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